九十年度中央政府總預算案主要增減項目表 單位:新臺幣億元 ─────────────────────────┬────┬─────────┬──── │ 90年度 │ 88下半年及89年度 │ 比 較 項         目 │ 編列數 │ ┌────┤ │ │預 算 數│折算一年│ │ (1) │ │ (2) │(1)-(2) ─────────────────────────┼────┴────┴────┴──── 一、歲出規模 │ 16,081.5 22,347.7 15,131.8 949.7 二、依法律義務必須增加之支出 │ 2,216.8 2,006.2 1,337.5 879.3 1.各類保費及虧損彌補 │ 1,876.0 1,930.0 1,286.7 589.3 (1)全民健保保費補助 │ 940.1 1,208.1 805.4 134.7 (2)公(軍)保保費補助 │ 83.2 212.4 141.6 -58.4 (3)勞保保費補助 │ 303.9 368.8 245.9 58.0 (4)農保保費補助 │ 33.5 51.0 34.0 -0.5 (5)公保農保虧損彌補 │ 515.3 89.7 59.8 455.5 2.民營化員工權益補償及釋股經費 │ 60.3 51.0 34.0 26.3 3.農業發展基金 │ 165.8 0.0 0.0 165.8 4.離島建設基金 │ 32.0 0.0 0.0 32.0 5.實施兵役替代役相關經費 │ 24.4 0.1 0.1 24.3 6.第五屆立法委員選舉經費 │ 13.3 0.0 0.0 13.3 7.戶口及住宅、農林漁牧業普查 │ 12.2 4.3 2.9 9.3 8.危勞職務警察人員降齡命令退休給付 │ 8.2 1.4 0.9 7.3 9.冤獄賠償經費 │ 4.9 0.9 0.6 4.3 10.金馬地區自來水廠用水差價補貼 │ 1.2 0.0 0.0 1.2 11.交通事業員級晉升及警佐人員晉升訓練 │ 1.0 0.0 0.0 1.0 12.增撥中央公務人員購置住宅貸款基金及利息貼補 │ 17.5 18.5 12.3 5.2 三、政策性增加支出 │ 5,759.1 5,810.5 3,873.6 1,885.5 (一)加強原有計畫項目 │ 5,482.5 5,810.5 3,873.6 1,608.9 1.教育改革行動方案 │ 324.3 463.6 309.0 15.3 2.國立學校教學與研究(含國立大學校院校務基金) │ 435.3 616.2 410.8 24.5 3.興建臺灣史前文化博物館與教育資料館遷建 │ 21.0 12.8 8.5 12.5 4.發放私立高中、高職學生教育代金 │ 12.2 11.4 7.6 4.6 5.科技研究與發展 │ 531.0 722.0 481.3 49.7 6.文化設施興建及保存 │ 17.7 6.9 4.6 13.1 7.增列立法院人事、資訊系統及問政相關經費 │ 24.6 22.5 15.0 9.6 8.增列司法院員額、院宇及設備經費 │ 29.3 3.5 2.3 27.0 9.考試院新建行政大樓購置設備等經費 │ 2.0 0.0 0.0 2.0 10.原住民地區安全甚虞部落整治計畫 │ 1.2 0.3 0.2 1.0 11.辦理保障婦女權益經費 │ 4.0 3.0 2.0 2.0 12.國民住宅興建計畫 │ 10.0 2.5 3.3 6.7 13.辦理建築實驗設施及耐震能力評估經費 │ 4.5 16.8 1.7 2.8 14.污水下水道建設 │ 40.7 0.0 11.2 29.5 15.建構防災通訊系統及救生設備 │ 2.3 0.0 0.0 2.3 16.全省河海堤整建及水庫工程經費 │ 125.0 167.5 111.7 13.3 17.基隆河治理工程經費 │ 41.5 49.9 33.3 8.2 18.東西向、西濱快速公路及生活圈道路系統建設 │ 292.0 328.3 218.8 73.2 19.都會區大眾捷運建設及鐵路地下化經費 │ 98.1 49.2 32.8 65.3 20.風景區建設及觀光宣導經費 │ 14.2 2.8 1.9 12.3 21.現職船員專業訓練計畫(STCW)經費 │ 4.7 0.2 0.1 4.6 22.退除役官兵退撫及生活照護經費 │ 1,242.4 1,769.3 1,179.5 62.9 23.加強農田水利建設計畫 │ 43.0 56.8 37.9 5.1 24.加強造林與森林永續經營計畫 │ 45.6 45.0 30.0 15.6 25.軍事設施、修護補給及情報通信業務 │ 699.3 791.2 527.5 171.8 26.國防科技研究 │ 100.3 101.5 67.7 32.6 27.新世紀健康照護計畫 │ 34.4 43.3 28.9 5.5 28.強化醫療機構設施經費 │ 9.4 7.5 5.0 4.4 29.不明事業廢棄物清除、垃圾處理及河川流域管理經費 │ 26.3 15.9 10.6 15.7 30.強化海域巡防業務及設施經費 │ 123.3 114.3 76.2 47.1 31.對臺灣省各縣市補助經費 │ 971.7 381.3 254.2 717.5 32.調整軍公教人員待遇(中央機關) │ 151.2 0.0 0.0 151.2 (二)新增計畫項目 │ 276.6 0.0 0.0 276.6 1.九二一震災重建經費 │ 63.0 0.0 0.0 63.0 (1)加強山坡地水土保持計畫 │ 10.0 0.0 0.0 10.0 (2)農村新風貌計畫 │ 12.0 0.0 0.0 12.0 (3)原住民聚落重建計畫 │ 4.9 0.0 0.0 4.9 (4)社區重建更新基金 │ 21.5 0.0 0.0 21.5 (5)其他震災重建經費 │ 14.6 0.0 0.0 14.6 2.中輟生輔導與身心障礙安置教學 │ 9.6 0.0 0.0 9.6 3.工程會增設統一發包中心 │ 1.0 0.0 0.0 1.0 4.山地部落聯絡道路、飲用水及基礎環境設施改善 │ 4.0 0.0 0.0 4.0 5.補助地方政府辦理役男體檢經費 │ 2.0 0.0 0.0 2.0 6.電子化政府骨幹網路經費 │ 3.0 0.0 0.0 3.0 7.國家檔案局籌備經費 │ 1.3 0.0 0.0 1.3 8.推動兩岸三通及協商規劃經費 │ 0.2 0.0 0.0 0.2 9.強化檢察機關及成立行政執行處相關經費 │ 21.1 0.0 0.0 21.1 10.自來水供水設施及水質改善經費〈不包括台灣省自來 │ 33.9 0.0 0.0 33.9 水公司及台北市自來水事業處自籌28億元) │ 11.臺南科學園區排水改善經費 │ 3.3 0.0 0.0 3.3 12.都市計畫公共設施用地使用及建設經費 │ 7.0 0.0 0.0 7.0 13.臺鐵都會區通勤站建設 │ 1.0 0.0 0.0 1.0 14.海外宏觀衛星頻道播放經費 │ 3.2 0.0 0.0 3.2 15.全民健康保險IC卡 │ 17.0 0.0 0.0 17.0 16.全國傳染病防治計畫基礎建設 │ 5.0 0.0 0.0 5.0 17.三歲以下兒童免費醫療 │ 17.1 0.0 0.0 17.1 18.發展並健全幼稚教育 │ 17.1 0.0 0.0 17.1 (其中幼兒(幼稚園)教育券12億元) │ 19.幼兒(托兒所)教育券 │ 12.0 0.0 0.0 12.0 20.振興房地產方案 │ 27.2 0.0 0.0 27.2 21.青年購屋貸款利息補貼 │ 10.6 0.0 0.0 10.6 22.提高國小教師編制員額 │ 7.0 0.0 0.0 7.0 23.受損公路橋樑重建及改善工程 │ 10.0 0.0 0.0 10.0 四、依法律義務必須減列之支出 │ 114.0 321.0 214.0 -100.0 1.國民大會代表問政相關經費 │ 0.0 15.9 10.6 -10.6 2.配合精省一次性專案退休退職給付 │ 0.0 38.1 25.4 -25.4 3.軍職人員退伍金其他現金給與補償金 │ 64.0 167.0 111.3 -47.3 4.戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償金 │ 50.0 100.0 66.7 -16.7 五、政策性減列支出 │ -1,715.1 1.通案刪減 │ -285.0 (1)加班值班費20% │ -15.8 (2)委辦費20% │ -70.6 (3)國內旅費30% │ -10.6 (4)國外旅費屬考察50% │ -0.9 (5)國外旅費屬會議20% │ -2.3 (6)作業維持費10% │ -184.8 2.精簡員額撙節人事費 │ -10.0 3.檢討減列各部會對地方補助款 │ -605.1 4.減列國債付息經費 │ -50.2 5.其他一次性及無繼續性支出(註1) │ -543.5 6.檢討調整原有計畫淨減列之支出(註2) │ -221.3 ─────────────────────────┴─────────────────── 註1.其他一次性、無繼續性支出,例如八十八年下半年及八十九年度公務人力發展中心營建工程及交通 運輸設備等經費7.96億元,財政部對中國農民銀行、中央存款保險股份有限公司及亞洲開發基金等 增資及捐助經費 22.11億元,教育部省立高中職房屋建築及各項設施最後一年工程、高職特教班計 畫及英語師資班等經費 24.26億元,經濟部撥充經濟發展基金14億元,交通部臺汽公司員工公務年 資退休金一次結算經費11億元及汰換中興號經費25.5億元,退輔會撥充安置基金經費 33.91億元, 農委會歸墊老年農民福利津貼 153.4億元,臺灣省政府主席機要費、基層建設經費34.86億元等。 註2.檢討調整原有計畫淨減列之支出,係中央各機關本零基預算精神,核實檢討其原有施政計畫之優先 順序及經費需求,增減互抵後淨減數額。