83B40201.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0002010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │總統府        │       828,539│       755,764│        72,775│總統府本年度預算數 828,539千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 755,764千元,增加72,775千元。
  │  │  │  │  3202010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       662,909│       608,732│        54,177│
  │  │  │  │  3202010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       627,235│       577,237│        49,998│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,004千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 627,235千元,包括人事費 527,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,事務費62,140千元,維護費23,222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 8,623千元,材料費 1,875千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 527,895千元,較上年度淨增34,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列軍人副食費及勤務加給 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費34,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費99,340千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增15,374千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛稅金39千元、油料 162千元、保險
  │  │  │  │              │              │              │              │       8千元、養護費 370千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       305千元,合共 884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性房屋修繕費 1,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列房地租金及用品等 7,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列總統寓所侍衛及安全人員辦公室、宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │      、橫溪庫房、物品室屋頂等修繕工程 9,631
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3202010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│警衛安全      │        21,990│        21,990│             0│1.本年度預算數21,990千元,包括人事費17,691千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容為:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)侍衛人員服裝費 3,579千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)侍衛人員訓練費 720千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3202010110  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊管理      │         4,817│         4,330│           487│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 302千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,817千元,包括人事費 3,210千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 797千元,維護費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,210千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊行政工作維持費 1,607千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加整體規劃費及維護費等 294千元。
  │  │  │  │  3202010111  │              │              │              │
  │  │  │ 4│新聞發布      │         8,867│         5,175│         3,692│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 273千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,867千元,包括人事費 2,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,278千元,旅運費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,923千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞連繫與發布 5,944千元,較上年度淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,496千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列總統音樂會 3,550千元。
  │  │  │  │  3202010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國務機要      │        55,246│        55,246│             0│
  │  │  │  │  3202010220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國務機要      │        55,246│        55,246│             0│1.本年度預算數55,246千元,均為機要費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)政經與軍事建設訪視14,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國內外賓客接待12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)獎賞與慰勞16,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元。
  │  │  │  │  3202010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家慶典      │        14,045│        12,440│         1,605│
  │  │  │  │  3202010320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家慶典      │        14,045│        12,440│         1,605│1.本年度預算數14,045千元,均為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慶典佈置費 6,752千元,較上年度淨增 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列佈置加班及什支等經費 828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列元旦彩牌、彩燈等經費 1,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)慶典接待 7,293千元,較上年度淨增 1,105千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列致贈各界人士贈品及招待來賓茶、酒會
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,156千元。
  │  │  │  │  3202010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究發展      │        18,204│        20,329│        -2,125│
  │  │  │  │  3202010401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家發展研究  │        16,296│        18,421│        -2,125│1.本年度預算數16,296千元,包括人事費 3,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,017千元,旅運費 1,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,312千元,較上年度減少兼職人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員酬金等 1,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家發展研究12,984千元,較上年度淨減 718
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託調查研究費 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列研究委員及工作人員差旅費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研究委員專題研究,舉辦會議等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,600千元。
  │  │  │  │  3202010402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│業務革新研究  │         1,908│         1,908│             0│1.本年度預算數 1,908千元,包括業務費 1,728千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容為:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)業務革新經費 1,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)論文及專題報告 384千元。
  │  │  │  │  3202011000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公報編印及機要│        14,628│        14,477│           151│
  │  │  │  │電訊          │              │              │              │
  │  │  │  │  3202011021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報編印      │        10,846│        10,695│           151│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 214千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,846千元,包括人事費 2,290千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,290千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報發行費 8,556千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3202011022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機要電訊      │         3,782│         3,782│             0│1.本年度預算數 3,782千元,均為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係電訊發送與設施維護費,預算數與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │  3202011100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │印信及勳章鑄造│         9,113│        10,658│        -1,545│
  │  │  │  │  3202011120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│印信鑄造      │         6,355│         8,306│        -1,951│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 125千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,355千元,包括人事費 1,329千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,329千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印信鑄造頒發 5,026千元,較上年度減少鑄造
  │  │  │  │              │              │              │              │    印信經費 2,030千元。
  │  │  │  │  3202011121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│勳章製造      │         2,758│         2,352│           406│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金90千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,758千元,包括人事費 947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 947千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勳章製造 1,181千元,較上年增加采玉大勳章
  │  │  │  │              │              │              │              │    製造費 357千元。
  │  │  │  │  3202019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        52,212│        31,700│        20,512│
  │  │  │  │  3202019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        15,000│        11,945│         3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電梯 4,000千元及總統寓所侍衛及安全人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公室、宿舍等整建工程11,000千元,合共15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置信義大廈特任官舍及重建台北賓館技
  │  │  │  │              │              │              │              │  工宿舍工程預算業已編竣,所列11,945千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3202019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        10,069│         5,051│         5,018│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置網路伺服主機、個人電腦、印表機及電腦教
  │  │  │  │              │              │              │              │  室視聽設備等10,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置非同步埠擴充卡及伺服主機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 5,051千元如數減列。
  │  │  │  │  3202019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        15,391│         5,526│         9,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換隨車、隨扈車、副禮車及參軍長座車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,600千元,主管座車 1輛 542千元,公務車11
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 5,126千元,機車 3輛 123千元,合共15,391
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換前導車、侍從車、公務車等購置費業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 5,526千元,如數減列。
  │  │  │  │  3202019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        11,752│         9,178│         2,574│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置冷氣機、照相器材、會議桌椅、沙發
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費11,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及購置碎紙機、影印機及特任官宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝修設備等費業已編竣,所列 9,178千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3202019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,182│         2,182│             0│仍照上年度預算數編列。
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