83B40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 828,539│ 755,764│ 72,775│總統府本年度預算數 828,539千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 755,764千元,增加72,775千元。 │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 662,909│ 608,732│ 54,177│ │ │ │ │ 3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 627,235│ 577,237│ 49,998│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,004千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 627,235千元,包括人事費 527,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,事務費62,140千元,維護費23,222千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,623千元,材料費 1,875千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 527,895千元,較上年度淨增34,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軍人副食費及勤務加給 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費34,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費99,340千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增15,374千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛稅金39千元、油料 162千元、保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元、養護費 370千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 305千元,合共 884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性房屋修繕費 1,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列房地租金及用品等 7,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列總統寓所侍衛及安全人員辦公室、宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、橫溪庫房、物品室屋頂等修繕工程 9,631 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 21,990│ 21,990│ 0│1.本年度預算數21,990千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容為: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,579千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 720千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 4,817│ 4,330│ 487│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 302千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,817千元,包括人事費 3,210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 797千元,維護費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,210千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費 1,607千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加整體規劃費及維護費等 294千元。 │ │ │ │ 3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 8,867│ 5,175│ 3,692│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 273千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,867千元,包括人事費 2,923千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,278千元,旅運費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,923千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞連繫與發布 5,944千元,較上年度淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列總統音樂會 3,550千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 55,246│ 55,246│ 0│ │ │ │ │ 3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 55,246│ 55,246│ 0│1.本年度預算數55,246千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經與軍事建設訪視14,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外賓客接待12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎賞與慰勞16,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 14,045│ 12,440│ 1,605│ │ │ │ │ 3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 14,045│ 12,440│ 1,605│1.本年度預算數14,045千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置費 6,752千元,較上年度淨增 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列佈置加班及什支等經費 828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列元旦彩牌、彩燈等經費 1,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待 7,293千元,較上年度淨增 1,105千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列致贈各界人士贈品及招待來賓茶、酒會 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,156千元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 18,204│ 20,329│ -2,125│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 16,296│ 18,421│ -2,125│1.本年度預算數16,296千元,包括人事費 3,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,017千元,旅運費 1,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,312千元,較上年度減少兼職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員酬金等 1,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究12,984千元,較上年度淨減 718 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託調查研究費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列研究委員及工作人員差旅費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研究委員專題研究,舉辦會議等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 1,908│ 1,908│ 0│1.本年度預算數 1,908千元,包括業務費 1,728千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容為: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)業務革新經費 1,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)論文及專題報告 384千元。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 14,628│ 14,477│ 151│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 10,846│ 10,695│ 151│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 214千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,846千元,包括人事費 2,290千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,290千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行費 8,556千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 3,782│ 3,782│ 0│1.本年度預算數 3,782千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係電訊發送與設施維護費,預算數與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 9,113│ 10,658│ -1,545│ │ │ │ │ 3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信鑄造 │ 6,355│ 8,306│ -1,951│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 125千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,355千元,包括人事費 1,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,329千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發 5,026千元,較上年度減少鑄造 │ │ │ │ │ │ │ │ 印信經費 2,030千元。 │ │ │ │ 3202011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│勳章製造 │ 2,758│ 2,352│ 406│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金90千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,758千元,包括人事費 947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 947千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勳章製造 1,181千元,較上年增加采玉大勳章 │ │ │ │ │ │ │ │ 製造費 357千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 52,212│ 31,700│ 20,512│ │ │ │ │ 3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 15,000│ 11,945│ 3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電梯 4,000千元及總統寓所侍衛及安全人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室、宿舍等整建工程11,000千元,合共15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置信義大廈特任官舍及重建台北賓館技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工宿舍工程預算業已編竣,所列11,945千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 10,069│ 5,051│ 5,018│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置網路伺服主機、個人電腦、印表機及電腦教 │ │ │ │ │ │ │ │ 室視聽設備等10,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置非同步埠擴充卡及伺服主機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,051千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 15,391│ 5,526│ 9,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換隨車、隨扈車、副禮車及參軍長座車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,600千元,主管座車 1輛 542千元,公務車11 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 5,126千元,機車 3輛 123千元,合共15,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換前導車、侍從車、公務車等購置費業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,526千元,如數減列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 11,752│ 9,178│ 2,574│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置冷氣機、照相器材、會議桌椅、沙發 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費11,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置碎紙機、影印機及特任官宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝修設備等費業已編竣,所列 9,178千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |