83B40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 706,728│ 5,147,057│ -4,440,329│1.行政院上年度法定預算數 5,063,142千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 國科會「科技發展研究諮詢」科目移入科技發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究諮詢經費83,915千元,共計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政院本年度預算數 706,728千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 5,147,057千元,減少 4,440,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 295,462│ 264,245│ 31,217│ │ │ │ │ 3303010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 292,470│ 261,276│ 31,194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,307千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 292,470千元,包括人事費 216,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,事務費40,109千元,業務費12,768千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,723千元,旅運費 6,703千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,543千元,特別費 5,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 216,960千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費68,951千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增21,413千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費58千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及減列一次性房屋修繕費84千元,合共 142 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列租用台銀眷舍租金20,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室自動化作業通訊線路租金 249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,軟體維護費 965千元,合共 1,214千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 768千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,543千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 2,248千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 606千元。 │ │ │ │ 3303010104 │ │ │ │ │ │ │ 2│公文縮攝 │ 2,992│ 2,969│ 23│1.本年度預算數 2,992千元,包括人事費 2,307千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 302千元,維護費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,307千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 302千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 383千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 1,698│ 1,698│ 0│1.本年度預算數 1,698千元,包括業務費 1,659千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 582千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 430千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 430千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 256千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 64,547│ 47,912│ 16,635│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 53,369│ 37,468│ 15,901│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,133千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,369千元,包括人事費34,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,154千元,維護費 1,610千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,072千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 192千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 1,104千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重印法規彙編費15,823千元,較上年度增列印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷、郵電等經費11,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)法規電腦檢索費 1,645千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)派員出國考察經費 533千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 11,178│ 10,444│ 734│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,174千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,178千元,包括人事費10,834千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 131千元,旅運費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,834千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 344千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察經費25千元。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 11,760│ 11,760│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特 │ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費,本年度預算數11,760千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 6,459│ 6,570│ -111│ │ │ │ │ 3303011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│施政報告及質詢│ 5,959│ 6,070│ -111│1.本年度預算數 5,959千元,包括人事費 440千元 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,業務費 5,222千元,維護費60千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 2,855千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 3,104千元,較上年度減列電腦維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 111千元。 │ │ │ │ 3303011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│年鑑編印 │ 500│ 500│ 0│1.本年度預算數 500千元,包括人事費 490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年鑑印製分發費10千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國家建設研究 │ 6,700│ -│ 6,700│1.本年度預算數 6,700千元,包括業務費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家建設研究會每二年舉行一次,八十三年國家 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設研究會預定八十三年七月召開,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算為先期準備工作所需經費,及預付部分機票 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │科技發展研究諮│ 88,250│ 83,915│ 4,335│1.本科目上年度預算數係由國家科學委員會「科技 │ │ │ │詢 │ │ │ │ 發展研究諮詢」科目移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,250千元,包括人事費32,645千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,903千元,業務費48,617千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 425千元,旅運費 2,360千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 5,688千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,638千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加派員出國考察經費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加辦公大樓維護費、管理費等經費 108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費58,449千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,806千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列邀請國外專家學者來華提供諮詢經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置公務車 1輛購置費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫費24,113千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列材料科技推動經費 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中約科技發展工作經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列提高電子、資訊與電信科技整合工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。 │ │ │ │ 3303011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │政黨審議業務 │ -│ 6,082│ -6,082│政黨審議委員會已撤銷,上年度所列經費 6,082千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3303011900 │ │ │ │ │ │ 9│ │公共建設督導業│ 185,956│ 164,513│ 21,443│1.本年度預算數 185,956千元,包括人事費40,368 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,事務費29,990千元,業務費45,493千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,103千元,旅運費 7,912千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,290千元,補助及捐助 800千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,122千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般行政管理費59,011千元,較上年度淨減 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,234千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張、印刷等經費 7,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列房屋修繕費等經費 843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國內、外旅費 1,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公房舍租金等費用 1,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增傳真機等辦公設備費 1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度交通及運輸設備45千元,其他設備 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,096千元,預算業已編竣,所列 1,141千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程督導業務47,331千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,603千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合新增營建業自動化計畫,減列公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 督導業務經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 1,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列印刷等經費 1,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國考察經費 1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增電腦軟、硬體設備經費 4,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 3,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增營建業自動化計畫經費40,492千元。 │ │ │ │ 6103018000 │ │ │ │ │ │10│ │營業基金 │ -│ 4,500,000│ -4,500,000│ │ │ │ │ 6103018001 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央銀行資本 │ -│ 4,500,000│ -4,500,000│上年度核列中央銀行資本轉增資預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 4,500,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 44,396│ 58,862│ -14,466│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 3,448│ -3,448│上年度購置職務官舍預算業已編竣,所列 3,448千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3303019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 36,780│ 43,950│ -7,170│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本院辦公室自動化第三期規劃作業,硬、軟體及 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備經費36,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列43,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 7,616│ 2,340│ 5,276│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車8輛購置費 3,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換首長座車3輛購置費 3,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 9,124│ -9,124│上年度各項設備預算業已編竣,所列 9,124千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |