83B40301.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │行政院        │       706,728│     5,147,057│    -4,440,329│1.行政院上年度法定預算數 5,063,142千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  國科會「科技發展研究諮詢」科目移入科技發展
  │  │  │  │              │              │              │              │  研究諮詢經費83,915千元,共計如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.行政院本年度預算數 706,728千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 5,147,057千元,減少 4,440,329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3303010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       295,462│       264,245│        31,217│
  │  │  │  │  3303010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       292,470│       261,276│        31,194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金10,307千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 292,470千元,包括人事費 216,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,事務費40,109千元,業務費12,768千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,723千元,旅運費 6,703千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,543千元,特別費 5,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 216,960千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費68,951千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增21,413千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費58千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      及減列一次性房屋修繕費84千元,合共 142
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列租用台銀眷舍租金20,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室自動化作業通訊線路租金 249千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,軟體維護費 965千元,合共 1,214千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)慶典佈置費 768千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療保健費 3,543千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)派員出國考察經費 2,248千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     606千元。
  │  │  │  │  3303010104  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公文縮攝      │         2,992│         2,969│            23│1.本年度預算數 2,992千元,包括人事費 2,307千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 302千元,維護費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,307千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檔案縮影典藏費 302千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)縮影設備保養維護費 383千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │         1,698│         1,698│             0│1.本年度預算數 1,698千元,包括業務費 1,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)院會議事費 582千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)副首長會議議事費 430千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)治安會報議事費 430千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政務委員審查會議議事費 256千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3303011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │法制業務      │        64,547│        47,912│        16,635│
  │  │  │  │  3303011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│法規審議編譯及│        53,369│        37,468│        15,901│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │檢索          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 9,133千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,369千元,包括人事費34,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,154千元,維護費 1,610千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,072千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法規審議費 192千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新法規彙編費 1,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重印法規彙編費15,823千元,較上年度增列印
  │  │  │  │              │              │              │              │    刷、郵電等經費11,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法規電腦檢索費 1,645千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)派員出國考察經費 533千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3303011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訴願審議及督導│        11,178│        10,444│           734│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,174千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,178千元,包括人事費10,834千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 131千元,旅運費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,834千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)訴願案件審查處理費 344千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國考察經費25千元。
  │  │  │  │  3303011100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │行政機要      │        11,760│        11,760│             0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特
  │  │  │  │              │              │              │              │殊事件經費,本年度預算數11,760千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │同。
  │  │  │  │  3303011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │施政業務      │         6,459│         6,570│          -111│
  │  │  │  │  3303011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│施政報告及質詢│         5,959│         6,070│          -111│1.本年度預算數 5,959千元,包括人事費 440千元
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,業務費 5,222千元,維護費60千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)施政報告編印費 2,855千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國會聯絡費 3,104千元,較上年度減列電腦維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費 111千元。
  │  │  │  │  3303011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│年鑑編印      │           500│           500│             0│1.本年度預算數 500千元,包括人事費 490千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 490千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年鑑印製分發費10千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國家建設研究  │         6,700│             -│         6,700│1.本年度預算數 6,700千元,包括業務費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國家建設研究會每二年舉行一次,八十三年國家
  │  │  │  │              │              │              │              │  建設研究會預定八十三年七月召開,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算為先期準備工作所需經費,及預付部分機票
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費。
  │  │  │  │  3303011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │科技發展研究諮│        88,250│        83,915│         4,335│1.本科目上年度預算數係由國家科學委員會「科技
  │  │  │  │詢            │              │              │              │  發展研究諮詢」科目移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數88,250千元,包括人事費32,645千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,903千元,業務費48,617千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 425千元,旅運費 2,360千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 5,688千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,638千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加派員出國考察經費 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加辦公大樓維護費、管理費等經費 108千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技研究發展企劃費58,449千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,806千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列邀請國外專家學者來華提供諮詢經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增購置公務車 1輛購置費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重點科技發展推動計畫費24,113千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 891千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列材料科技推動經費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列中約科技發展工作經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列提高電子、資訊與電信科技整合工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 300千元。
  │  │  │  │  3303011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │政黨審議業務  │             -│         6,082│        -6,082│政黨審議委員會已撤銷,上年度所列經費 6,082千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3303011900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公共建設督導業│       185,956│       164,513│        21,443│1.本年度預算數 185,956千元,包括人事費40,368
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,事務費29,990千元,業務費45,493千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,103千元,旅運費 7,912千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,290千元,補助及捐助 800千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,122千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般行政管理費59,011千元,較上年度淨減 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,234千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張、印刷等經費 7,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列房屋修繕費等經費 843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國內、外旅費 1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公房舍租金等費用 1,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增傳真機等辦公設備費 1,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度交通及運輸設備45千元,其他設備 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,096千元,預算業已編竣,所列 1,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程督導業務47,331千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,603千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新增營建業自動化計畫,減列公共工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導業務經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金 1,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列印刷等經費 1,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國考察經費 1,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增電腦軟、硬體設備經費 4,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 3,240
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增營建業自動化計畫經費40,492千元。
  │  │  │  │  6103018000  │              │              │              │
  │  │10│  │營業基金      │             -│     4,500,000│    -4,500,000│
  │  │  │  │  6103018001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央銀行資本  │             -│     4,500,000│    -4,500,000│上年度核列中央銀行資本轉增資預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 4,500,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3303019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│        44,396│        58,862│       -14,466│
  │  │  │  │  3303019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         3,448│        -3,448│上年度購置職務官舍預算業已編竣,所列 3,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3303019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        36,780│        43,950│        -7,170│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本院辦公室自動化第三期規劃作業,硬、軟體及
  │  │  │  │              │              │              │              │  週邊設備經費36,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列43,950
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3303019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         7,616│         2,340│         5,276│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車8輛購置費 3,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車3輛購置費 3,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元如數減列。
  │  │  │  │  3303019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         9,124│        -9,124│上年度各項設備預算業已編竣,所列 9,124千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3303019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────