83B40310.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       571,220│       571,417│          -197│主計處本年度預算數 571,220千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 571,417千元,減少 197千元。
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        89,455│        87,239│         2,216│
  │  │  │  │  3303100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        89,455│        87,239│         2,216│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金18,554千元列入各相關科目,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數89,455千元,包括人事費69,799千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,327千元,業務費 4,981千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,115千元,旅運費 1,553千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,495千元,較上年度淨增 2,001
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 8人人事費 1,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,960千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        63,307│        60,249│         3,058│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        44,379│        42,202│         2,177│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,176千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,379千元,包括人事費34,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,546千元,維護費 289千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,797千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費15,051千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,531千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        18,928│        18,047│           881│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 882千元,合計如列數。
  │  │  │  │編            │              │              │              │2.本年度預算數18,928千元,包括人事費15,345千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,990千元,旅運費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,958千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 3,288千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 3,303千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 379千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │營業機關歲計會│        27,722│        26,001│         1,721│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業營業基│        14,729│        13,820│           909│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │金預算核編及執│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。
  │  │  │  │行            │              │              │              │2.本年度預算數14,729千元,包括人事費12,710千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,651千元,維護費38千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,913千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業預算之籌劃經費 1,352千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國營事業預算之核編與執行經費 1,933千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國營事業法定預算之編印經費 531千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國營事業會計處│        12,993│        12,181│           812│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理及營業基金決│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 927千元,合計如列數。
  │  │  │  │算核編        │              │              │              │2.本年度預算數12,993千元,包括人事費10,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 919千元,旅運費 1,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,886千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核經費 1,615千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列派員出國考察國營事業機構預算會計
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國營事業決算之審核經費 189千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國營事業決算編印經費 614千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會計制度、法令核定修訂及專案調查經費 421
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)舉辦研討會經費 268千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       131,502│       118,797│        12,705│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計法制      │        14,092│        10,741│         3,351│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 851千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,092千元,包括人事費10,541千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,222千元,旅運費 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計法制之規劃與執行經費 137千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計標準分類之規劃與執行經費 9,952千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,981千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增編印中華民國台灣地區聚居地、都市化
  │  │  │  │              │              │              │              │      地區及都會區分布圖經費 2,500千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會統計      │        16,045│        12,257│         3,788│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 434千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,045千元,包括人事費 9,231千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,035千元,旅運費 1,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,068千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計書刊之編印經費 668千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社會統計資料之蒐集審核研究經費 2,879千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 534千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)英文綜合性統計刊物之編印經費 2,389千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際統計事務之聯繫經費 5,041千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,006千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增舉辦國際統計學術研討會經費 2,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3303101233  │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價統計      │        21,187│        20,451│           736│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,137千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,187千元,包括人事費14,053千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,940千元,旅運費 2,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,686千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消費者物價指數之查編分析經費 3,452千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)躉售及生產者物價指數之查編分析經費 1,473
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 349千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國研習經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進出口物價指數之查編分析經費 3,724千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)營造工程物價指數之查編分析經費 761千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)物價統計及經濟指標月報之編印經費 4,091千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費 101千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3303101234  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民所得統計  │        16,230│        15,078│         1,152│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,153千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,230千元,包括人事費13,897千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,820千元,旅運費 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,833千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)所得收支資金運用與各類帳表統計經費 700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民所得統計彙編及年刊經費 1,045千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)個人所得分配調查經費 652千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3303101235  │              │              │              │
  │  │  │ 5│總資源供需估測│        20,322│        19,647│           675│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 324千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,322千元,包括人事費16,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,696千元,旅運費 1,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按年度總資源供需估測經費 1,603千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)按季總資源供需估測經費 878千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)總體經濟計量模型修訂經費 298千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國研習經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政府財政綜合統計經費 2,146千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)民營製造業投資意向調查經費 1,355千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輸出入意向調查經費 1,108千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3303101236  │              │              │              │
  │  │  │ 6│產業關聯統計  │        13,497│        12,140│         1,357│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,497千元,包括人事費11,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 659千元,旅運費 1,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,093千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)當期價格產業關聯統計經費 220千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業關聯補充資料統計經費 1,174千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)固定價格產業關聯統計經費 144千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業關聯統計之編印經費 235千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)產業關聯統計之推行經費 631千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列派員出國研習經費 450千元。
  │  │  │  │  3303101238  │              │              │              │
  │  │  │ 7│統計行政      │        15,783│        14,892│           891│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 892千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,783千元,包括人事費10,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,917千元,維護費 598千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,855千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政經費 1,090千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中華民國國情統計速報之編印經費56千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中華民國統計年鑑之編印經費 1,062千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中華民國統計手冊之編印經費 282千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中華民國統計月報之編印經費 2,226千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)行政院主計處統計手冊之編印經費 212千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3303101239  │              │              │              │
  │  │  │ 8│統計資料管理  │        14,346│        13,591│           755│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 755千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,346千元,包括人事費 9,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,052千元,旅運費 311千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,055千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計書刊縮影資料之維護與充實經費 297千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計資料庫之維護與充實經費 4,013千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)統計業務電子處理作業經費 3,218千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整體統計資訊系統建立經費 3,763千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費 418千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       228,609│       258,632│       -30,023│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│農林漁牧業普查│        19,133│        22,790│        -3,657│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 480千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「主計業務視導與訓練」科目,以及由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 900千元,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,133千元,包括人事費16,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,954千元,維護費66千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,842千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農漁業補充專案調查經費 3,665千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新整編農林漁牧業母體資料檔經費 2,318千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列磁帶錄製等經費 2,315千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)普查資料之整檔分析及推廣應用經費 2,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列專題報告等印刷費 2,242千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工商及服務業普│        39,665│        70,391│       -30,726│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │查            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,249千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,665千元,包括人事費20,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,481千元,旅運費 937千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,092千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普查資料整理分析及報告編印經費16,931千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 6,879千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列磁帶製驗等經費 7,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立普查統計資料之供應系統經費 5,469千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上度淨減27,834千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理普查抽樣調查等經費31,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增建立各項普查統計資料檔經費 3,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理更新工商業母體資料檔經費 4,648千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦租金經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)調查統計資訊季報之編印經費 3,192千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理流動攤販專案調查經費 3,333千元。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國富調查統計  │        18,561│        17,367│         1,194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,561千元,包括人事費14,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,572千元,旅運費 1,002千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,074千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國富調查制度及資產重估作業研究經費 2,245
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列調整待遇經費34千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃辦理國富資料追溯及延伸作業經費 8,261
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 558千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理不可再生固定資產存量統計經費 988千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國富統計與相關統計指標連結應用經費 1,683
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 170千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專案統計調查之輔導與管理經費 1,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費27千元。
  │  │  │  │  3303101323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力資源調查統│        43,049│        42,688│           361│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │計            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 876千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,049千元,包括人事費30,943千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,665千元,旅運費 2,141千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,194千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按月人力資源調查經費26,590千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列派員出國研習經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各項人力資源補充資料專案調查經費 5,265千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列調查費15千元。
  │  │  │  │  3303101324  │              │              │              │
  │  │  │ 5│受雇員工調查及│        21,781│        20,685│         1,096│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │生產力統計    │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 797千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,781千元,包括人事費13,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,472千元,旅運費 1,240千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,399千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)受雇員工調查及生產力統計經費 7,180千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社會服務及個人服務業調查統計經費 708千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)受雇員工補充資料專案通信調查經費 206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)薪資與生產力統計年、月報之編印經費 1,870
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)受雇員工動向調查統計經費 2,202千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)職類別薪資調查統計經費 2,216千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3303101325  │              │              │              │
  │  │  │ 6│普查資料供應與│        15,434│        14,820│           614│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 888千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,434千元,包括人事費 9,518千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,516千元,維護費 900千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,240千元,設備及投資 2,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,298千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查綜合資料之管理與提供經費 1,709千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際普查業務之聯繫經費 1,178千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列派員出國考察經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴充調查資料供應之連線系統經費 587千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)統計資料之分析評估經費 3,662千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費61千元。
  │  │  │  │  3303101326  │              │              │              │
  │  │  │ 7│基層統計調查管│        70,986│        69,891│         1,095│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,095千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,986千元,包括人事費68,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,671千元,旅運費 969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費53,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費 752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,927千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費 131千元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        17,425│        13,958│         3,467│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「農林漁
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  牧業普查」科目移入租金 480千元,以及由「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目移入工作獎金 466千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,425千元,包括人事費 6,837千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,129千元,旅運費 459千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,488千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費 8,927千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計人事資料校對及整理經費 552千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)主計人事業務講習經費 237千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)主計業務研究與視導經費 3,221千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加主計制度及法規與研究經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        11,600│         4,941│         6,659│
  │  │  │  │  3303109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         8,559│         3,341│         5,218│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購電腦及工作站等經費 8,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 3,341
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,541│             -│         2,541│汰換公務機車一輛及電話總機 250門經費 2,541千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           500│         1,600│        -1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購辦公設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換會議室播音設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600元如數減列。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
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