83B40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 571,220│ 571,417│ -197│主計處本年度預算數 571,220千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 571,417千元,減少 197千元。 │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 89,455│ 87,239│ 2,216│ │ │ │ │ 3303100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 89,455│ 87,239│ 2,216│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金18,554千元列入各相關科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數89,455千元,包括人事費69,799千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,327千元,業務費 4,981千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,115千元,旅運費 1,553千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,495千元,較上年度淨增 2,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 8人人事費 1,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,960千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 215千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 63,307│ 60,249│ 3,058│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 44,379│ 42,202│ 2,177│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,176千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,379千元,包括人事費34,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,546千元,維護費 289千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,797千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費15,051千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,531千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 18,928│ 18,047│ 881│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 882千元,合計如列數。 │ │ │ │編 │ │ │ │2.本年度預算數18,928千元,包括人事費15,345千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,990千元,旅運費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,958千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 3,288千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 3,303千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 379千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │營業機關歲計會│ 27,722│ 26,001│ 1,721│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業營業基│ 14,729│ 13,820│ 909│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │金預算核編及執│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。 │ │ │ │行 │ │ │ │2.本年度預算數14,729千元,包括人事費12,710千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,651千元,維護費38千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,913千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業預算之籌劃經費 1,352千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國營事業預算之核編與執行經費 1,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國營事業法定預算之編印經費 531千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國營事業會計處│ 12,993│ 12,181│ 812│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理及營業基金決│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 927千元,合計如列數。 │ │ │ │算核編 │ │ │ │2.本年度預算數12,993千元,包括人事費10,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 919千元,旅運費 1,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,886千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核經費 1,615千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列派員出國考察國營事業機構預算會計 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國營事業決算之審核經費 189千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國營事業決算編印經費 614千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會計制度、法令核定修訂及專案調查經費 421 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)舉辦研討會經費 268千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 131,502│ 118,797│ 12,705│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計法制 │ 14,092│ 10,741│ 3,351│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 851千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,092千元,包括人事費10,541千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,222千元,旅運費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,003千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計法制之規劃與執行經費 137千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計標準分類之規劃與執行經費 9,952千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,981千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編印中華民國台灣地區聚居地、都市化 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區及都會區分布圖經費 2,500千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會統計 │ 16,045│ 12,257│ 3,788│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 434千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,045千元,包括人事費 9,231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,035千元,旅運費 1,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,068千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計書刊之編印經費 668千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會統計資料之蒐集審核研究經費 2,879千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國研習經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)英文綜合性統計刊物之編印經費 2,389千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際統計事務之聯繫經費 5,041千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,006千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增舉辦國際統計學術研討會經費 2,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101233 │ │ │ │ │ │ │ 3│物價統計 │ 21,187│ 20,451│ 736│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,137千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,187千元,包括人事費14,053千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,940千元,旅運費 2,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,686千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消費者物價指數之查編分析經費 3,452千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)躉售及生產者物價指數之查編分析經費 1,473 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 349千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國研習經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進出口物價指數之查編分析經費 3,724千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)營造工程物價指數之查編分析經費 761千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)物價統計及經濟指標月報之編印經費 4,091千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 101千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303101234 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民所得統計 │ 16,230│ 15,078│ 1,152│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,153千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,230千元,包括人事費13,897千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,820千元,旅運費 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,833千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)所得收支資金運用與各類帳表統計經費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國民所得統計彙編及年刊經費 1,045千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)個人所得分配調查經費 652千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303101235 │ │ │ │ │ │ │ 5│總資源供需估測│ 20,322│ 19,647│ 675│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 324千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,322千元,包括人事費16,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,696千元,旅運費 1,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按年度總資源供需估測經費 1,603千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)按季總資源供需估測經費 878千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)總體經濟計量模型修訂經費 298千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國研習經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政府財政綜合統計經費 2,146千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)民營製造業投資意向調查經費 1,355千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輸出入意向調查經費 1,108千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303101236 │ │ │ │ │ │ │ 6│產業關聯統計 │ 13,497│ 12,140│ 1,357│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,497千元,包括人事費11,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 659千元,旅運費 1,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,093千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)當期價格產業關聯統計經費 220千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業關聯補充資料統計經費 1,174千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)固定價格產業關聯統計經費 144千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業關聯統計之編印經費 235千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)產業關聯統計之推行經費 631千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列派員出國研習經費 450千元。 │ │ │ │ 3303101238 │ │ │ │ │ │ │ 7│統計行政 │ 15,783│ 14,892│ 891│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 892千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,783千元,包括人事費10,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,917千元,維護費 598千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,855千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政經費 1,090千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中華民國國情統計速報之編印經費56千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中華民國統計年鑑之編印經費 1,062千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中華民國統計手冊之編印經費 282千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中華民國統計月報之編印經費 2,226千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)行政院主計處統計手冊之編印經費 212千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3303101239 │ │ │ │ │ │ │ 8│統計資料管理 │ 14,346│ 13,591│ 755│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 755千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,346千元,包括人事費 9,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,052千元,旅運費 311千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,055千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計書刊縮影資料之維護與充實經費 297千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計資料庫之維護與充實經費 4,013千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務電子處理作業經費 3,218千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整體統計資訊系統建立經費 3,763千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 418千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 228,609│ 258,632│ -30,023│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│農林漁牧業普查│ 19,133│ 22,790│ -3,657│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「主計業務視導與訓練」科目,以及由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 900千元,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,133千元,包括人事費16,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,954千元,維護費66千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,842千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農漁業補充專案調查經費 3,665千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新整編農林漁牧業母體資料檔經費 2,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列磁帶錄製等經費 2,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)普查資料之整檔分析及推廣應用經費 2,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列專題報告等印刷費 2,242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│工商及服務業普│ 39,665│ 70,391│ -30,726│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │查 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,249千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,665千元,包括人事費20,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,481千元,旅運費 937千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,092千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普查資料整理分析及報告編印經費16,931千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 6,879千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列磁帶製驗等經費 7,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立普查統計資料之供應系統經費 5,469千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上度淨減27,834千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理普查抽樣調查等經費31,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增建立各項普查統計資料檔經費 3,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理更新工商業母體資料檔經費 4,648千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦租金經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)調查統計資訊季報之編印經費 3,192千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理流動攤販專案調查經費 3,333千元。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│國富調查統計 │ 18,561│ 17,367│ 1,194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,561千元,包括人事費14,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,572千元,旅運費 1,002千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,074千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國富調查制度及資產重估作業研究經費 2,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費34千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃辦理國富資料追溯及延伸作業經費 8,261 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 558千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國研習經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理不可再生固定資產存量統計經費 988千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國富統計與相關統計指標連結應用經費 1,683 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)專案統計調查之輔導與管理經費 1,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費27千元。 │ │ │ │ 3303101323 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力資源調查統│ 43,049│ 42,688│ 361│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 876千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,049千元,包括人事費30,943千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,665千元,旅運費 2,141千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,194千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按月人力資源調查經費26,590千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列派員出國研習經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各項人力資源補充資料專案調查經費 5,265千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列調查費15千元。 │ │ │ │ 3303101324 │ │ │ │ │ │ │ 5│受雇員工調查及│ 21,781│ 20,685│ 1,096│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │生產力統計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 797千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,781千元,包括人事費13,769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,472千元,旅運費 1,240千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,399千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)受雇員工調查及生產力統計經費 7,180千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國研習經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會服務及個人服務業調查統計經費 708千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受雇員工補充資料專案通信調查經費 206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)薪資與生產力統計年、月報之編印經費 1,870 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)受雇員工動向調查統計經費 2,202千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)職類別薪資調查統計經費 2,216千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3303101325 │ │ │ │ │ │ │ 6│普查資料供應與│ 15,434│ 14,820│ 614│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 888千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,434千元,包括人事費 9,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,516千元,維護費 900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,240千元,設備及投資 2,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,298千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查綜合資料之管理與提供經費 1,709千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際普查業務之聯繫經費 1,178千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列派員出國考察經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充調查資料供應之連線系統經費 587千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)統計資料之分析評估經費 3,662千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費61千元。 │ │ │ │ 3303101326 │ │ │ │ │ │ │ 7│基層統計調查管│ 70,986│ 69,891│ 1,095│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,095千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,986千元,包括人事費68,346千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,671千元,旅運費 969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費53,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,927千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 131千元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 17,425│ 13,958│ 3,467│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「農林漁 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 牧業普查」科目移入租金 480千元,以及由「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目移入工作獎金 466千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,425千元,包括人事費 6,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,129千元,旅運費 459千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,488千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費 8,927千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計人事資料校對及整理經費 552千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)主計人事業務講習經費 237千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)主計業務研究與視導經費 3,221千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加主計制度及法規與研究經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 11,600│ 4,941│ 6,659│ │ │ │ │ 3303109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 8,559│ 3,341│ 5,218│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新購電腦及工作站等經費 8,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 3,341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,541│ -│ 2,541│汰換公務機車一輛及電話總機 250門經費 2,541千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 500│ 1,600│ -1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新購辦公設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換會議室播音設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600元如數減列。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |