83B40320.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     4,124,962│     3,360,022│       764,940│新聞局本年度預算數 4,124,962千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 3,360,022千元,增加 764,940千元。
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,002│        70,724│        10,278│
  │  │  │  │  5303200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,002│        70,724│        10,278│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金26,827千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,002千元,包括人事費52,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費23,851千元,維護費 2,285千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,090千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,096千元,較上年度淨增 5,233
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 3人人事費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,906千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 5,045千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛養護費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加約聘 4人,增列統籌事務費 219千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 5千元,合共 224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室電費及北投宿舍基地租金等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,906千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       462,093│       466,276│        -4,183│
  │  │  │  │  5303201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       364,707│       369,262│        -4,555│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 4,000千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 955千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 364,707千元,包括人事費 9,499
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 341,197千元,旅運費 527千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助13,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,499千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 271,689千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加編印「政府各部門施政績效簡介」經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 3,860千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 750千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提昇新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理國家建設六年計畫有關文化、倫理道德等
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體建設製作廣播及電視節目經費71,524千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 7,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 185千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增籌備雙十國慶晚會經費 1,200千元。
  │  │  │  │  5303201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發佈      │         4,938│         4,878│            60│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 303千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,938千元,包括人事費 3,015千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,851千元,旅運費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,015千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發佈政府重要新聞 1,445千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 200千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資72千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5303201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         2,852│         2,780│            72│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 132千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,852千元,包括人事費 1,584千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 400千元,維護費 570千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國情簡介及施政成果展出 2,817千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員工上下班車票費35千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│新聞分析與研究│        20,687│        20,447│           240│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 789千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,687千元,包括人事費 7,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 417千元,旅運費94千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助12,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,845千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞資料蒐集 230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)彙編每日國內輿論摘要及國內重要雜誌評論 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸問題資料蒐集與研究12,331千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資94千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5303201024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│購買國內各廣播│        68,909│        68,909│             0│本年度預算數68,909千元,係向國內廣播電台購買
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │廣播節目時間經費,與上年度同。
  │  │  │  │間            │              │              │              │
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       854,262│       842,990│        11,272│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       168,118│       165,078│         3,040│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,015千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,118千元,包括人事費30,015
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 122,273千元,維護費12千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,789千元,補助及捐助 9,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,015千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費 110
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,706千元,較上年度增加駐外單位業務督導及
  │  │  │  │              │              │              │              │    查核經費 581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費16,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,325千元,內容包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列補助民間團體進行文化交流工作經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理中華文化研習經費 1,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理全球若干地區民意測驗經費 1,906千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)處理國內外新聞諮詢工作經費 720千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員培訓及求才計畫經費 7,434千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       276,423│       270,107│         6,316│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │應            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,220千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 276,423千元,包括人事費49,644
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 222,839千元,旅運費 3,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,781千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 181,984元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 4,020千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列書刊印製費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業59,993千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 2,919千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,325千元,較上年度增加80千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理國家建設六年計畫軟體建設經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 421千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        98,393│        96,813│         1,580│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,972千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,393千元,包括人事費19,672千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費69,213千元,維護費 1,486千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,134千元,材料費 3,160千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,672千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應50,945千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)選用國內優良劇情片供國外放映24,624千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)赴國外考察業務 751千元,較上年度減少 188
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台灣省政府新聞處拍攝中華文物影集補助費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,728千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員工上下班車票費及洽公短程車資 673千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        72,963│        72,627│           336│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,049千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數72,963千元,包括人事費10,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費61,364千元,維護費76千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,361千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪54,740千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 7,600千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)員工上下班車票費及洽公短程車資 262千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3903201124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│委託中廣公司辦│       238,365│       238,365│             0│本年度預算數 238,365千元,係委託中國廣播公司
  │  │  │  │理國際廣播    │              │              │              │辦理國際廣播經費,均屬委辦費,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       637,042│       395,229│       241,813│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       219,873│        72,369│       147,504│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │導            │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 2,336千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,902千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 219,873千元,包括人事費28,018
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費53,198千元,維護費 109千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費12,753千元,設備及投資 2,205千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 119,690千元,獎勵及濟助費 3,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,418千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)廣播電視節目及廣告之審查取締工作39,668千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,806千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列核處罰款提撥獎金經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理等經費13,888千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 976千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列赴他國考察訪問國家電台經費 224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列山地語節目製播經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際電子影展經費 292千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)參加中美著作權保護諮商會議經費 1,020千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增開放廣播頻率設立電台案經費 9,580千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增有線電視系統案經費18,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增補助籌建金門轉播站經費87,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增補助中華文化復興運動總會籌設文化研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究委員會經費27,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       241,527│       181,412│        60,115│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │              │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 3,587千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,016千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 241,527千元,包括人事費19,920
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 114,282千元,維護費 476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 7,784千元,設備及投資 3,500千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助93,465千元,獎勵及濟助費 2,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,260千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費80,618千元,較上年度增加 1,400千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列金馬獎活動經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導各電影團體健全會務經費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 8,852千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,498千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)電影資料館經費17,950千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理電影片審議工作費用及三級制宣導經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,245千元,較上年度減列赴國外考察電影檢查
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行違映取締工作經費 5,162千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加伸算調整待遇準備經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增舉辦電影年系列活動經費54,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 員工上下班車票費及洽公短程車資 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       175,642│       141,448│        34,194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │              │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 3,091千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 6,768千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,642千元,包括人事費66,168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費99,252千元,維護費 114千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,433千元,補助及捐助 4,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,249千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助47,895千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 350千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國參加書展經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導鄉鎮社區雜誌發展經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作18,321千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,843千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增約聘人員 3人人事費 1,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 4,268千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加約聘人員 1人人事費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)配合國建六年軟體建設計畫推廣書香社會活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費14,605千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增第四屆台北國際書展經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 1,204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加新增約聘 4人上下班車票費52
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       152,108│        88,964│        63,144│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,706千元,以及由「國
  │  │  │  │              │              │              │              │  內新聞輔導與政令宣導」、「廣播電視事業輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「電影事業輔導及出版事業輔導」等科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入執行落實國家統一綱領計畫經費13,014千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 152,108千元,包括人事費16,634
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 102,986千元,維護費 9,555千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,726千元,材料費 2,251千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資14,356千元,補助及捐助 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,272千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駁斥外國資訊媒體不實之報導經費 367千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 4,243千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)落實國家統一綱領計畫經費36,072千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加業務經費23,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)利用電子計算機加強資料處理經費52,357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 4,458千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增籌設香港台北新聞文化中心經費45,732千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資65千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列辦理統計調查方案經費 1,800千元。
  │  │  │  │  5303201400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│     1,173,152│     1,486,509│      -313,357│1.本年度預算數 1,173,152千元,包括業務費 298
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,152千元,設備及投資 875,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理費 179,942千元,較上年度減少 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際諮詢費 5,210千元,較上年度增加 310千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)節目企劃製作購買費 100,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少13,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訓練費13,000千元,較上年度減少11,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)房屋建築費 504,000千元,較上年度減少 121
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建台設備費 338,000千元,較上年度減少 164
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦公室設備費33,000千元,較上年度減少 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │  5303201500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台試播│       734,245│             -│       734,245│1.本計畫係公共電視台試播作業,自83年 1月 1日
  │  │  │  │作業          │              │              │              │  起至83年 6月30日止,本年度預算數 734,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,包括業務費 705,745千元,設備及投資28,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理費 282,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目企劃製作購買費 394,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)裝備維護費28,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊中心設備及維護費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦公設備及裝璜費 8,500千元。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        26,798│         5,070│        21,728│
  │  │  │  │  5303209002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        25,761│         5,000│        20,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.中央廣播電台建築規劃費25,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度中央廣播電台整體規劃費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           466│             -│           466│汰換公務車一輛經費 466千元。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           571│            70│           501│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換郵資機、油印撿集機、撿頁機、新增員額辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅等經費 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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