83B40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 4,124,962│ 3,360,022│ 764,940│新聞局本年度預算數 4,124,962千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 3,360,022千元,增加 764,940千元。 │ │ │ │ 5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,002│ 70,724│ 10,278│ │ │ │ │ 5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,002│ 70,724│ 10,278│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金26,827千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,002千元,包括人事費52,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,851千元,維護費 2,285千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,090千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,096千元,較上年度淨增 5,233 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 3人人事費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,906千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,045千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛養護費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 4人,增列統籌事務費 219千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,合共 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室電費及北投宿舍基地租金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,906千元。 │ │ │ │ 5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 462,093│ 466,276│ -4,183│ │ │ │ │ 5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 364,707│ 369,262│ -4,555│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 4,000千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 955千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 364,707千元,包括人事費 9,499 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 341,197千元,旅運費 527千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助13,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,499千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 271,689千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加編印「政府各部門施政績效簡介」經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 3,860千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 750千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提昇新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國家建設六年計畫有關文化、倫理道德等 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體建設製作廣播及電視節目經費71,524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 7,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 185千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增籌備雙十國慶晚會經費 1,200千元。 │ │ │ │ 5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發佈 │ 4,938│ 4,878│ 60│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 303千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,938千元,包括人事費 3,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,851千元,旅運費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,015千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發佈政府重要新聞 1,445千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 200千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資72千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 2,852│ 2,780│ 72│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 132千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,852千元,包括人事費 1,584千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 400千元,維護費 570千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國情簡介及施政成果展出 2,817千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員工上下班車票費35千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞分析與研究│ 20,687│ 20,447│ 240│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 789千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,687千元,包括人事費 7,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 417千元,旅運費94千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助12,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,845千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞資料蒐集 230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)彙編每日國內輿論摘要及國內重要雜誌評論 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸問題資料蒐集與研究12,331千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資94千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│購買國內各廣播│ 68,909│ 68,909│ 0│本年度預算數68,909千元,係向國內廣播電台購買 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │廣播節目時間經費,與上年度同。 │ │ │ │間 │ │ │ │ │ │ │ │ 3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 854,262│ 842,990│ 11,272│ │ │ │ │ 3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 168,118│ 165,078│ 3,040│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,015千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,118千元,包括人事費30,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 122,273千元,維護費12千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,789千元,補助及捐助 9,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,015千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費 110 │ │ │ │ │ │ │ │ ,706千元,較上年度增加駐外單位業務督導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 查核經費 581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費16,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,325千元,內容包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列補助民間團體進行文化交流工作經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理中華文化研習經費 1,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理全球若干地區民意測驗經費 1,906千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)處理國內外新聞諮詢工作經費 720千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員培訓及求才計畫經費 7,434千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 276,423│ 270,107│ 6,316│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │應 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,220千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 276,423千元,包括人事費49,644 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 222,839千元,旅運費 3,940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 181,984元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,020千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列書刊印製費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業59,993千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 2,919千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,325千元,較上年度增加80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國家建設六年計畫軟體建設經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 421千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 98,393│ 96,813│ 1,580│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,972千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,393千元,包括人事費19,672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費69,213千元,維護費 1,486千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,134千元,材料費 3,160千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,672千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應50,945千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)選用國內優良劇情片供國外放映24,624千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)赴國外考察業務 751千元,較上年度減少 188 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台灣省政府新聞處拍攝中華文物影集補助費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)員工上下班車票費及洽公短程車資 673千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 72,963│ 72,627│ 336│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,049千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,963千元,包括人事費10,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費61,364千元,維護費76千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,361千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪54,740千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 7,600千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)員工上下班車票費及洽公短程車資 262千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3903201124 │ │ │ │ │ │ │ 5│委託中廣公司辦│ 238,365│ 238,365│ 0│本年度預算數 238,365千元,係委託中國廣播公司 │ │ │ │理國際廣播 │ │ │ │辦理國際廣播經費,均屬委辦費,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 637,042│ 395,229│ 241,813│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 219,873│ 72,369│ 147,504│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │導 │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 2,336千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,902千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 219,873千元,包括人事費28,018 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費53,198千元,維護費 109千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費12,753千元,設備及投資 2,205千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 119,690千元,獎勵及濟助費 3,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,418千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣播電視節目及廣告之審查取締工作39,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,806千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列核處罰款提撥獎金經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理等經費13,888千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 976千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列赴他國考察訪問國家電台經費 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列山地語節目製播經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際電子影展經費 292千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加中美著作權保護諮商會議經費 1,020千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增開放廣播頻率設立電台案經費 9,580千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增有線電視系統案經費18,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增補助籌建金門轉播站經費87,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增補助中華文化復興運動總會籌設文化研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究委員會經費27,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 241,527│ 181,412│ 60,115│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │ │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 3,587千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,016千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 241,527千元,包括人事費19,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 114,282千元,維護費 476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,784千元,設備及投資 3,500千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助93,465千元,獎勵及濟助費 2,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,260千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80,618千元,較上年度增加 1,400千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列金馬獎活動經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導各電影團體健全會務經費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 8,852千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,498千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電影資料館經費17,950千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理電影片審議工作費用及三級制宣導經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,245千元,較上年度減列赴國外考察電影檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行違映取締工作經費 5,162千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加伸算調整待遇準備經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增舉辦電影年系列活動經費54,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 員工上下班車票費及洽公短程車資 357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 175,642│ 141,448│ 34,194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │ │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 3,091千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,768千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 175,642千元,包括人事費66,168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費99,252千元,維護費 114千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,433千元,補助及捐助 4,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,249千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助47,895千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 350千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國參加書展經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導鄉鎮社區雜誌發展經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作18,321千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,843千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增約聘人員 3人人事費 1,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 4,268千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加約聘人員 1人人事費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)配合國建六年軟體建設計畫推廣書香社會活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,605千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增第四屆台北國際書展經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 1,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新增約聘 4人上下班車票費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 152,108│ 88,964│ 63,144│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,706千元,以及由「國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內新聞輔導與政令宣導」、「廣播電視事業輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「電影事業輔導及出版事業輔導」等科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入執行落實國家統一綱領計畫經費13,014千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 152,108千元,包括人事費16,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 102,986千元,維護費 9,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,726千元,材料費 2,251千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資14,356千元,補助及捐助 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,272千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駁斥外國資訊媒體不實之報導經費 367千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 4,243千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)落實國家統一綱領計畫經費36,072千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務經費23,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)利用電子計算機加強資料處理經費52,357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 4,458千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增籌設香港台北新聞文化中心經費45,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資65千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列辦理統計調查方案經費 1,800千元。 │ │ │ │ 5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 1,173,152│ 1,486,509│ -313,357│1.本年度預算數 1,173,152千元,包括業務費 298 │ │ │ │ │ │ │ │ ,152千元,設備及投資 875,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理費 179,942千元,較上年度減少 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際諮詢費 5,210千元,較上年度增加 310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)節目企劃製作購買費 100,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少13,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓練費13,000千元,較上年度減少11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)房屋建築費 504,000千元,較上年度減少 121 │ │ │ │ │ │ │ │ ,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建台設備費 338,000千元,較上年度減少 164 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦公室設備費33,000千元,較上年度減少 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ 5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台試播│ 734,245│ -│ 734,245│1.本計畫係公共電視台試播作業,自83年 1月 1日 │ │ │ │作業 │ │ │ │ 起至83年 6月30日止,本年度預算數 734,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括業務費 705,745千元,設備及投資28,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理費 282,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目企劃製作購買費 394,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)裝備維護費28,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊中心設備及維護費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦公設備及裝璜費 8,500千元。 │ │ │ │ 5303209000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 26,798│ 5,070│ 21,728│ │ │ │ │ 5303209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 25,761│ 5,000│ 20,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中央廣播電台建築規劃費25,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中央廣播電台整體規劃費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 466│ -│ 466│汰換公務車一輛經費 466千元。 │ │ │ │ 5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 571│ 70│ 501│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換郵資機、油印撿集機、撿頁機、新增員額辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅等經費 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5303209800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── 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