83B40340.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003400000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │國立故宮博物院│       676,328│       519,551│       156,777│國立故宮博物院本年度預算數 676,328千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 519,551千元,增加 156,777千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5303400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        85,798│        78,621│         7,177│
  │  │  │  │  5303400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        85,798│        78,621│         7,177│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金14,867千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,798千元,包括人事費64,229千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,390千元,維護費 9,237千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,262千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,229千元,較上年度淨增 7,173
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 1人人事費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,824千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 1人,減列統籌事務費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水電空調及電機維護費 5,777千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)屋外設施維護 706千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公務旅費 3,262千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303400200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │文物管理      │        97,009│        89,001│         8,008│
  │  │  │  │  5303400201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│器物管理      │        27,682│        24,864│         2,818│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,682千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,682千元,包括人事費19,451千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,361千元,旅運費 1,170千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,451千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)器物存放經費 1,869千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物防蟲經費 527千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,689千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 1,146千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     313千元。
  │  │  │  │  5303400202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│書畫管理      │        27,187│        25,064│         2,123│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,694千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,187千元,包括人事費19,703千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,958千元,旅運費 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,703千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書畫存放經費 246千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)書畫裱褙修補經費 769千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)書畫防蟲經費 327千元,較上年度減列五年一
  │  │  │  │              │              │              │              │    次白蟻防治費 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)書畫庫房管理經費 5,640千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)出席國際會議經費 502千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303400203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│圖書文獻管理  │        42,140│        39,073│         3,067│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,554千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,140千元,包括人事費27,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,220千元,維護費 263千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,985千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 448千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)未出版宮中檔複印經費 584千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)善本書籍及佛經微捲攝照經費 3,400千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)圖書文獻防蟲經費 668千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)圖書文獻貯藏庫房管理經費 8,389千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)出席國際會議經費 666千元,較上年度減少56
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列巳辦竣四庫全書整理補正經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303400300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文物展覽      │        70,760│        70,136│           624│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,438千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,760千元,包括人事費37,620千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,183千元,維護費 2,256千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,613千元,設備及投資 3,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,620千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)院藏文物展出經費14,725千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社教與推廣經費 2,032千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國內外巡展經費 3,811千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實國內外重要據點展出複製品經費 4,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)開放研究用專業圖書館經費 3,493千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)近代藝術品借展經費 561千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)本院周圍環境美化與維持經費 1,530千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)第二展覽部分管理與維護經費 2,565千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 出席國際會議經費 223千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列一次性國際書畫藝術討論會經費 4,437
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5303400400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文物徵集及資料│        71,417│        67,140│         4,277│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303400401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文物登錄及徵集│        58,645│        57,941│           704│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 606千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,645千元,包括人事費 7,594千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 984千元,旅運費67千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,594千元,較上年度淨增 704千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 503千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物資料蒐集與整理經費 419千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藏品增購與受贈經費50,129千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303400402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        12,772│         9,199│         3,573│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 294千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,772千元,包括人事費 4,486千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,204千元,維護費 3,812千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 139千元,設備及投資 2,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,486千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦用品消耗經費 739千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料整理與建檔經費 1,321千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)顧問服務經費 144千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軟硬體及機房維護經費 3,812千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列保固期滿維護費 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員訓練經費 139千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增硬體設備增購磁碟機等經費 2,131千元。
  │  │  │  │  5303400500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │文物攝影出版  │        43,160│        35,115│         8,045│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,407千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,160千元,包括人事費16,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,705千元,旅運費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,020千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書籍編印經費14,044千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)期刊編印經費 2,226千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文物攝照經費 1,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 7,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 6,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加國際書展經費 581千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303400600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │文物科技研析維│        20,542│        18,554│         1,988│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │護            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,542千元,包括人事費17,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,915千元,維護費 268千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,342千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 793千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,045千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)燻蒸文物經費 250千元,較上年度減少 292千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 239千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增加強兩岸民族藝術及民俗技藝之傳習與發
  │  │  │  │              │              │              │              │    揚經費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)訪問考察經費 432千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列巳辦竣文物維護與傳統工藝之社教與輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 416千元。
  │  │  │  │  5303400700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │安全系統管理維│        31,683│        29,415│         2,268│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │護            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,742千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,683千元,包括人事費18,078千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 673千元,維護費12,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,078千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)安全系統設備測試及維修經費12,932千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管制中心管理經費 191千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安全管制教育及訓練經費 115千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)警衛守護及消防經費 239千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)警犬管理及訓練經費 128千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303408100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業循環基金│        13,000│             -│        13,000│
  │  │  │  │  5303408120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│故宮文物圖錄印│        13,000│             -│        13,000│1.本年度預算數13,000千元,係以作業基金賸餘撥
  │  │  │  │製作業基金    │              │              │              │  充基金支應,較上年度增加13,000千元。
  │  │  │  │  5303409000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       241,749│       130,359│       111,390│
  │  │  │  │  5303409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       230,000│       115,000│       115,000│本院第四期擴建工程計畫興建 4,500坪六層大樓一
  │  │  │  │              │              │              │              │棟,原以圖書文獻展示及專業圖書館之使用為主,
  │  │  │  │              │              │              │              │工程費 522,500千元,因應各界要求增闢院藏文物
  │  │  │  │              │              │              │              │展覽空間及配合借展藝術品之發展趨勢,變更設計
  │  │  │  │              │              │              │              │,施工品質及安全管制採較高標準,總工程費 747
  │  │  │  │              │              │              │              │,950千元,除81及82年度巳編列 205,000千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │其餘 542,950千元分三年編列,本度度編列 230,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │  5303409009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        10,123│       -10,123│上年度正館大廳地板防滑,底層換舖塑膠地磚及第
  │  │  │  │              │              │              │              │二展覽部分長廊涼亭翻修等工程預算業巳編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列10,123千元如數減列。
  │  │  │  │  5303409011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           507│             -│           507│汰購公務車一輛購置費 466千元,機車一輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │41千元,合計如列數。
  │  │  │  │  5303409019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        11,242│         5,236│         6,006│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.展覽製作設備 4,736千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.節約能源監控系統器材汰舊換新 2,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  四年辦理,除80-8 2年度已編列 1,500千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度編列第四年購置費 500千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增「華夏文化與世界文化之關係」專題陳列室
  │  │  │  │              │              │              │              │  陳列櫃更新製作費 1,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新增「華夏五千年文化之艱苦守護」電動模型更
  │  │  │  │              │              │              │              │  新製作費 4,200千元。
  │  │  │  │  5303409800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,210│         1,210│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────