83B40370.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │文化建設委員會│     3,422,695│     2,392,615│     1,030,080│文化建設委員會本年度預算數 3,422,695千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 2,392,615千元,增加 1,030,0
  │  │  │  │              │              │              │              │80千元。
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        75,013│        73,985│         1,028│
  │  │  │  │  5303700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        75,013│        73,985│         1,028│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 3,283千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,013千元,包括人事費34,565千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費36,877千元,維護費 578千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,313千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,565千元,較上年度淨增 1,016
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,448千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 1人,減列統籌事務費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休退職人員三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費28千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計劃業務  │     2,603,288│     1,715,161│       888,127│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化建設計畫與│        18,236│        18,149│            87│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │文化法規之研議│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,300千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,236千元,包括人事費14,856千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,045千元,旅運費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,965千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 1,545千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列出國考察經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化法規之審議整理及編印經費 442千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化政策之推動與考評經費 1,121千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化建設方案之推動經費 852千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文化活動有關法規之研究經費 311千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        30,201│        30,315│          -114│1.本年度預算數30,201千元,包括人事費 193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費23,512千元,委辦費 4,726千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,500千元,旅運費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資訊系統之建立與運用經費11,560千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用國字整理及中文資料電腦化經費 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化統計及文化調查經費10,235千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│        86,927│        83,171│         3,756│1.本年度預算數86,927千元,包括人事費 4,223千
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  元,業務費76,541千元,維護費 776千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,087千元,設備及投資 100千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查宣導審議及資料建立經費10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,較上年度減少 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及考評經費46,554千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列第二屆山胞藝術季活動經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強文化資產技術之研究經費10,406千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列旅運費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強兩岸文化資產保存與發揚經費19,240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       173,643│       358,431│      -184,788│1.本年度預算數 173,643千元,包括人事費 870千
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  元,業務費22,548千元,旅運費 225千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 150,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化設施之調查與資料整理經費 825千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化中心營運之推動輔導及考評經費17,818千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌設中國文化園區經費 5,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列規劃費14,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)籌設東北部民俗技藝園經費 150,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列土地取得經費 139,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列籌設文化專業人員研習中心經費 9,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列籌設南部民俗技藝園經費 300,000千元。
  │  │  │  │  5303701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設重大工│     2,013,856│       928,856│     1,085,000│1.本年度預算數 2,013,856千元,包括業務費 480
  │  │  │  │作獎助        │              │              │              │  千元,補助及捐助 2,013,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政院文化獎經費 2,980千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文藝社團補助經費 5,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民眾團體文化活動補助經費48,850千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化中心績效獎助經費11,126千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策劃推動文化中心活動補助經費23,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)結合民間社團推展社區藝文活動經費27,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)文化機構義工之培訓與獎勵經費20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)縣市文化中心第二階段擴展方案經費 125,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)充實中央及地方文化基金經費 1,750,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,125,000千元。
  │  │  │  │  5303701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際文化活動  │       251,062│       265,350│       -14,288│1.本年度預算數 251,062千元,包括人事費 1,389
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 249,448千元,旅運費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加或舉辦國際文化會議經費 2,964千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文化人士邀請及接待經費 1,440千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導優秀團體出國演出經費28,800千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)籌辦國際藝展經費18,240千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策劃輔導國際性音樂活動經費 1,746千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)美國紐約中華新聞文化中心展演經費58,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國際性演藝團隊扶植計畫經費40,800千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增籌辦國際陶藝大展經費68,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增台北世界偶戲節經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增法國巴黎新聞文化中心展演經費18,512
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列一次性舉辦國際傳統工藝大展經費48,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 減列一次性世界戲劇展經費57,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 減列籌設海外中華新聞文化中心評估及規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費19,200千元。
  │  │  │  │  5303701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│文化建設人才培│        29,363│        30,889│        -1,526│1.本年度預算數29,363千元,包括業務費27,415千
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  元,旅運費 768千元,補助及捐助 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護研習活動之舉辦經費 4,479千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 2,681千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 699千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文藝及戲劇人才之培育經費10,300千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)藝術人才之培育經費11,204千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,261千元。
  │  │  │  │  5303701100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及傳播工作│       305,240│       253,023│        52,217│
  │  │  │  │  5303701120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文藝及戲劇工作│       179,104│       118,993│        60,111│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │之策劃與推動  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 813千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 179,104千元,包括人事費 9,820
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 158,498千元,旅運費 786千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,728千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)策劃辦理翻譯中國優良文學典籍經費14,393千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦文苑雅集等聯誼活動經費 3,984千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)策劃出版文化書刊及兩岸文字統一經費 6,317
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔助文藝之家及小型劇場之規劃及營運經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推展戲劇工作經費66,882千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)傑出及績優文化藝術人士獎助經費 9,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增籌建現代文學資料館資料蒐集及一次性整
  │  │  │  │              │              │              │              │    修費59,200千元。
  │  │  │  │  5303701121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        82,966│        90,860│        -7,894│1.本年度預算數82,966千元,包括人事費 300千元
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,業務費68,988千元,旅運費 700千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助12,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 7,043千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作文藝性電視廣播節目及錄影帶專案經費63
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,323千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理中國民俗之夜長期演出經費 9,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸藝文資訊之蒐集及建檔經費 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列一次性籌設視聽藝術資料館經費 9,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5303701122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│生活文化之策劃│        43,170│        43,170│             0│1.本年度預算數43,170千元,包括業務費42,700千
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  元,旅運費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,170千元,與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生活文化之策劃與推動經費 9,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動生活文化活動經費 9,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動倫理道德專案經費24,000千元。
  │  │  │  │  5303701200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │音樂美術及表演│       285,584│       281,580│         4,004│
  │  │  │  │藝術          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│音樂工作之策劃│        51,985│        47,981│         4,004│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,170千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,985千元,包括人事費14,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費36,614千元,旅運費 400千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,571千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇準備經費 544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國人音樂創作之鼓勵與推動經費 5,238千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)我國民族音樂之保存與推展經費17,034千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列中國民族音樂中心規劃經費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優秀音樂家及團體巡迴演出經費12,010千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)音樂藝術研討活動之策劃與輔導經費 2,033千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)海內外音樂交流活動之推展與協助經費 3,099
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303701221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│美術工作之策劃│        95,958│        95,958│             0│1.本年度預算數95,958千元,包括業務費95,228千
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  元,旅運費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,958千元,與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術資訊與史料之蒐集與策劃經費 5,760千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)美術機構及美術行政之輔導經費 993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內外美術重點工作之推動經費10,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優良民族工藝之輔導與推展經費 1,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)美化生活空間工作之規劃與輔導經費52,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝術村之細部規劃費 5,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌設藝術品流通中心經費19,200千元。
  │  │  │  │  5303701222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術及民族│       113,598│       113,598│             0│1.本年度預算數 113,598千元,包括人事費 1,740
  │  │  │  │藝術之策劃與推│              │              │              │  千元,業務費 111,345千元,旅運費 513千元。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數 113,598千元,與上年度同,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文藝季活動之策劃與推動經費38,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舞蹈創作之推展經費 4,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術之研習與推廣經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優秀演藝團體巡迴演出經費 7,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)倡導文化休閒活動經費 4,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)假日文化廣場經費57,614千元。
  │  │  │  │  5303701223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│藝術活動之策劃│        24,043│        24,043│             0│1.本年度預算數24,043千元,包括業務費20,443千
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  元,旅運費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,043千元,與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改善藝術工作環境之策劃與輔導經費 8,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民族技藝之傳習經費15,120千元。
  │  │  │  │  5303701300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│       100,000│             -│       100,000│本科目係本年度新增設,依據文化藝術獎助條例第
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │九條規定編列如列數。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        50,300│        65,596│       -15,296│
  │  │  │  │  5303709001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        50,000│        64,296│       -14,296│購置藝術村地上物補償經費如列數。
  │  │  │  │  5303709010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│            88│           -88│上年度購置個人電腦二台預算業已編竣,所列88千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           300│         1,212│          -912│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公桌椅等設備經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置影印機、冷氣機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,212千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
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