83B40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │11│ │ │青年輔導委員會│ 609,110│ 499,991│ 109,119│青年輔導委員會本年度預算數 609,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 499,991千元,增加 109,119千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,978│ 44,595│ 383│ │ │ │ │ 6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 44,978│ 44,595│ 383│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,620千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,978千元,包括人事費29,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,010千元,維護費 625千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,815千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,268千元,較上年度淨減 2,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工作獎金 2,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,710千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,720千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 2人,減列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 3千元,合共32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增租用忠孝大樓水電管理養護等經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 488,152│ 381,486│ 106,666│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 81,355│ 49,587│ 31,768│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 372千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,355千元,包括人事費 8,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,420千元,旅運費 973千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助63,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,256千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工商青年創業經費61,857千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加補貼承辦青創貸款各行庫利息差額28,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農村青年創業經費 2,353千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加辦理各縣市創業青年座談會業務費 130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導創業青年及事業發展經費 8,889千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,507千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增輔導青創協會新設立中區及港澳辦事處 │ │ │ │ │ │ │ │ 並推展會務補助費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增輔導青創協會辦理第二屆海外創業楷模 │ │ │ │ │ │ │ │ 選拔補助費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理各種青年創業研習講座及活動業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,600千元。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 85,745│ 83,082│ 2,663│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,745千元,包括人事費12,958千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42,902千元,維護費 876千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 873千元,補助及捐助28,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,958千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導就業經費10,439千元,較上年度淨增 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託大專媒體加強宣導求才職訊息經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印求職人才通報週刊及寄送求才週刊 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]加強辦理殘障青年就業輔導 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列山地青年就業輔導經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)青年技能訓練及研究發展經費22,836千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,342千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]專技班參訓學員勞保費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]專技班講師鐘點費 1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大專文法科畢業青年專長補充訓練 7,794千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列搬遷、隔間等經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理青年就業甄選經費31,718千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 242,188│ 170,022│ 72,166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,200千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 242,188千元,包括人事費65,964 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費17,437千元,維護費29千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,744千元,補助及捐助 157,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費65,964千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助學人留學生回國服務經費 134,436千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加回國服務學人留學生旅費補助60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外學人留學生之聯繫與服務經費40,909 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 9,993千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國家統一綱領計畫經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充旅外人才檔並加強運用經費 879千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 70,313│ 69,085│ 1,228│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 708千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,313千元,包括人事費 9,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37,443千元,維護費 295千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,298千元,補助及捐助22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,277千元,較上年度淨增 1,318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查研究與綜合規劃經費 6,423千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)諮詢輔導經費 4,030千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展青年生計輔導工作經費 2,964千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國旅費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)分區設立生涯輔導圖書資料室經費 1,958千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展青年休閒活動經費 3,732千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展青年參與社會服務經費30,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)就業通報經費 2,725千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)建立全國專科以上求才求職資料庫與資訊網 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,204千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 8,551│ 9,710│ -1,159│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行攻管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 136千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,551千元,包括人事費 1,836千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,291千元,維護費 1,364千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,836千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 6,715千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機租金 1,385千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 65,071│ 62,873│ 2,198│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 15,875│ 15,044│ 831│1.本年度預算數15,875千元,包括人事費 9,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,138千元,維護費 2,748千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 933千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,840千元,較上年度淨增 831千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人人事費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,035千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│各班教學 │ 49,196│ 47,829│ 1,367│1.本年度預算數49,196千元,包括人事費27,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,573千元,材料費10,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,888千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,308千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各班教學依標準調整學員勞保、學雜及 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料等經費 1,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練用水電費48千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,569│ 9,697│ -128│ │ │ │ │ 6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,267│ -│ 3,267│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦中心購置輸出入控制器一台 722千元,1.37 │ │ │ │ │ │ │ │ GB磁碟機一台 581千元,卡匣式磁帶機一台 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,052千元,全錄雷射印表機一台 157千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本會及求才求職服務中心增購WANG個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 含連線卡七台 597千元?f求才求職服務中心購? │ │ │ │ │ │ │ │ mPC386三台 123千元,印表機一台15千元,數 │ │ │ │ │ │ │ │ 據機二台20千元,合計 158千元。 │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 542│ -│ 542│汰換副首長座車一輛購置費如列數。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,760│ 9,697│ -3,937│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本會辦公器具換裝設備費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大專文法科畢業青年專長補充訓練教學設備 260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.職訓中心汰換訓練設備及消防警報系統 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 9,697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |