83B40375.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003750000  │              │              │              │
  │11│  │  │青年輔導委員會│       609,110│       499,991│       109,119│青年輔導委員會本年度預算數 609,110千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 499,991千元,增加 109,119千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6903750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,978│        44,595│           383│
  │  │  │  │  6903750101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        44,978│        44,595│           383│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,620千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,978千元,包括人事費29,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費12,010千元,維護費 625千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,815千元,特別費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,268千元,較上年度淨減 2,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列工作獎金 2,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,710千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,720千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 2人,減列統籌事務費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 3千元,合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增租用忠孝大樓水電管理養護等經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │  6903751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       488,152│       381,486│       106,666│
  │  │  │  │  6903751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│        81,355│        49,587│        31,768│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 372千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,355千元,包括人事費 8,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,420千元,旅運費 973千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助63,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,256千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工商青年創業經費61,857千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加補貼承辦青創貸款各行庫利息差額28,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導農村青年創業經費 2,353千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加辦理各縣市創業青年座談會業務費 130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導創業青年及事業發展經費 8,889千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 2,507千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增輔導青創協會新設立中區及港澳辦事處
  │  │  │  │              │              │              │              │      並推展會務補助費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增輔導青創協會辦理第二屆海外創業楷模
  │  │  │  │              │              │              │              │      選拔補助費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理各種青年創業研習講座及活動業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,600千元。
  │  │  │  │  6903751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│        85,745│        83,082│         2,663│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,745千元,包括人事費12,958千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42,902千元,維護費 876千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 873千元,補助及捐助28,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,958千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導就業經費10,439千元,較上年度淨增 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託大專媒體加強宣導求才職訊息經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編印求職人才通報週刊及寄送求才週刊
  │  │  │  │              │              │              │              │       400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]加強辦理殘障青年就業輔導 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列山地青年就業輔導經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)青年技能訓練及研究發展經費22,836千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,342千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]專技班參訓學員勞保費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]專技班講師鐘點費 1,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大專文法科畢業青年專長補充訓練 7,794千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列搬遷、隔間等經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理青年就業甄選經費31,718千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  6903751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│海外學人及留學│       242,188│       170,022│        72,166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │生聯繫與服務  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,200千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 242,188千元,包括人事費65,964
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費17,437千元,維護費29千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,744千元,補助及捐助 157,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持經費65,964千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 2,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助學人留學生回國服務經費 134,436千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加回國服務學人留學生旅費補助60
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外學人留學生之聯繫與服務經費40,909
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 9,993千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國家統一綱領計畫經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴充旅外人才檔並加強運用經費 879千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6903751023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│        70,313│        69,085│         1,228│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 708千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,313千元,包括人事費 9,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,443千元,維護費 295千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,298千元,補助及捐助22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,277千元,較上年度淨增 1,318
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查研究與綜合規劃經費 6,423千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)諮詢輔導經費 4,030千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展青年生計輔導工作經費 2,964千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列出國旅費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)分區設立生涯輔導圖書資料室經費 1,958千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展青年休閒活動經費 3,732千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展青年參與社會服務經費30,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)就業通報經費 2,725千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立全國專科以上求才求職資料庫與資訊網 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,204千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6903751024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│         8,551│         9,710│        -1,159│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行攻管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 136千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,551千元,包括人事費 1,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,291千元,維護費 1,364千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,836千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 6,715千元,較上年度減列電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    主機租金 1,385千元。
  │  │  │  │  6903751200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│        65,071│        62,873│         2,198│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  6903751201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        15,875│        15,044│           831│1.本年度預算數15,875千元,包括人事費 9,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,138千元,維護費 2,748千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 933千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,840千元,較上年度淨增 831千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人人事費 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,035千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6903751202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各班教學      │        49,196│        47,829│         1,367│1.本年度預算數49,196千元,包括人事費27,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,573千元,材料費10,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,888千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,308千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列各班教學依標準調整學員勞保、學雜及
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料等經費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列訓練用水電費48千元。
  │  │  │  │  6903759000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         9,569│         9,697│          -128│
  │  │  │  │  6903759010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,267│             -│         3,267│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦中心購置輸出入控制器一台 722千元,1.37
  │  │  │  │              │              │              │              │  GB磁碟機一台 581千元,卡匣式磁帶機一台 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,052千元,全錄雷射印表機一台 157千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  2512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本會及求才求職服務中心增購WANG個人電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  含連線卡七台 597千元?f求才求職服務中心購?
  │  │  │  │              │              │              │              │  mPC386三台 123千元,印表機一台15千元,數
  │  │  │  │              │              │              │              │  據機二台20千元,合計 158千元。
  │  │  │  │  6903759011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           542│             -│           542│汰換副首長座車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │  6903759019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,760│         9,697│        -3,937│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本會辦公器具換裝設備費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.大專文法科畢業青年專長補充訓練教學設備 260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.職訓中心汰換訓練設備及消防警報系統 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 9,697
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上年度預算數編列。
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