83B40390.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003900000  │              │              │              │
  │13│  │  │大陸委員會    │       686,447│       738,402│       -51,955│大陸委員會本年度預算數 686,447千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 738,402千元,減少51,955千元。
  │  │  │  │  3303900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       137,626│       135,627│         1,999│
  │  │  │  │  3303900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       137,626│       135,627│         1,999│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,266千元列入各相關科?噙b計如列數?
  │  │  │  │              │              │              │              │  e本年度預算數137,626千元,包括人事費54,467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費67,788千?噸~務費8,315千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,779千元,旅運費 1,757千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,282千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費92,344千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,999千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱及臨時人員酬金 1,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公房屋租金 9,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增大陸資訊及研究中心辦公房屋租金 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公室自動化電腦軟硬體及網路設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 1,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增大陸資訊及研究中心房屋裝修費 2,100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3303901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │企劃業務      │       296,479│       387,324│       -90,845│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,021千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 296,479千元,包括人事費14,251
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費56,410千元,旅運費 1,818千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 202,000千元,委辦費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,539千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專案調查研究及政策規劃費29,360千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 9,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助團體推動國統綱領近程計畫經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託學術及研究團體辦理專題研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列大規模面訪式民意調查經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大陸情勢研判費16,215千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦三場國外研討會經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助學者專家撰擬研析報告經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列召開情勢研判座談會經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資料蒐集與出版費21,925千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,455千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員赴國外研究機構蒐集資訊及建立聯
  │  │  │  │              │              │              │              │      繫管道經費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增規劃設立大陸資訊及研究中心經費11,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸工作人才培訓費12,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助辦理大陸工作人員培訓經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國內外大陸問題研究機構之聯繫經費 2,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)捐贈財團法人海峽交流基金會 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 100,000千元。
  │  │  │  │  3303901100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文教業務      │        38,792│        38,886│           -94│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 817千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,792千元,包括人事費11,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,720千元,補助及捐助20,360千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,598千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)兩岸文教交流業務之聯繫經費 5,694千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列派員赴國外考察經費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸政策文教業務之研究規劃經費 1,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)其他文教業務經費 9,960千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303901200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │經濟業務      │        61,236│        46,798│        14,438│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 899千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,236千元,包括人事費12,519千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費40,434千元,旅運費 2,233千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 6,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,773千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃與審議兩岸經濟交流業務經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列兩岸經貿交流法令之檢討修正
  │  │  │  │              │              │              │              │    及專案研究經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聯繫與組織相關團體及個人經費 2,789千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列出席國際會議及考察經費 211千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸經濟情勢之研析及資訊提供經費 7,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 1,800千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列蒐集大陸資訊經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印大陸經濟叢書經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸經濟政策之研擬經費10,600千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,649千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列掌握兩岸產銷體系經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動建立兩岸產業、投資、金融、旅行
  │  │  │  │              │              │              │              │      等預警系統經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立與推動大陸經濟政策共識經費 8,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增製作及利用公共電視插播宣導短片經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增製作大陸經濟政策說明錄影帶經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增印製宣導小冊、摺頁分送民眾經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)間接投資廠商之輔導經費13,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,726千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列協助有關單位組成巡迴服務團經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導台商成立聯誼會經費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)協調與組織兩岸中介團體經費 5,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3303901300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法政業務      │        32,024│        30,850│         1,174│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 933千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,024千元,包括人事費13,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,256千元,旅運費 1,265千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,268千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導及協調中介團體經費10,770千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規之研擬、協調及審議經費 230千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸法制問題之研究經費 2,480千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 5,276千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,174千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察及蒐集資料經費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列培訓兩岸談判人才經費 1,200千元。
  │  │  │  │  3303901400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │港澳業務      │        31,272│        33,079│        -1,807│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 791千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,272千元,包括人事費11,681千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,720千元,旅運費 1,631千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 3,840千元,補助及捐助 4,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,912千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 8,060千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列委託學術機構辦理專題研究經費 960
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)港澳有關事務之處理及協調經費 5,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列派員赴港澳推展業務經費 170千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)港澳同胞之聯繫及服務經費 3,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列加強對返國港澳同胞之聯繫與服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)港澳之其他業務經費 2,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3303901500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │聯絡業務      │        71,518│        52,405│        19,113│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 805千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,518千元,包括人事費11,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費32,867千元,旅運費 3,166千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助24,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,416千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸政策之教育宣導經費19,430千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,423千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦大陸政策說明會經費 1,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列宣導大陸政策旅費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞發佈與聯繫經費 3,900千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費32,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增20,290千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列接待旅外大陸人士及團體旅費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列提供海外大陸人士資訊經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助國內外民間團體辦理研討會、研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      及出版經費18,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理大陸旅外人士研習會經費 2,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提供諮詢及服務經費 4,772千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列宣導多媒體製作費 2,600千元。
  │  │  │  │  3303909000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        14,500│        10,433│         4,067│
  │  │  │  │  3303909010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         5,000│         7,433│        -2,433│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置「大陸資訊及研究中心」開辦期間所需電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  網路主機、連線、工作站等資訊設備費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度資訊設備購置預算業已編竣,所列 7,433
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3303909019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         9,500│         3,000│         6,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置教育訓練、簡報、資料典藏設備費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置「大陸資訊及研究中心」辦公設備費 8,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度其他設備預算業已編竣,所列 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3303909800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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