83B40401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0004010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │    11,849,404│     1,787,629│    10,061,775│立法院本年度預算數11,849,404千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 1,787,629千元,增加10,061,775千元。
  │  │  │  │  3404010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       474,118│       364,903│       109,215│
  │  │  │  │  3404010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       468,554│       361,361│       107,193│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 3,542
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「新聞業務」科目,移出11,200千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「問政相關業務」科目,移出13,028千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「院會議事」科目,移出73,677千元列入「各委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會議事」科目,移出22,123千元列入「立法諮
  │  │  │  │              │              │              │              │  詢業務」科目,移出 106千元列入「圖書及資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,移出20,349千元列入「公報行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以及移出工作獎金32,865千元列入各相關科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由「議事業務─第一屆第九十會期議事及第
  │  │  │  │              │              │              │              │  二屆第一會期議事」科目移入47,938千元,「公
  │  │  │  │              │              │              │              │  報印刷」科目移入 1,709千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 468,554千元,包括人事費 200,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,事務費 122,603千元,業務費86,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費22,429千元,旅運費15,618千元,,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 498千元,補助及捐助10,584千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 150,459千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 212,016千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增62,004千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生V人人事費 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列公務車延長里程油料費 1,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列聘(僱)人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為應辦公室自動化及遷院規劃業務之需,82
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度業經專案核定增加聘用人員6人、約僱
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員5人,合共H人,增加人事費 4,901千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]為應新建檔案庫,並建立檔案集中管理制度
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,新增聘用人員6人、約僱人員4人,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      G人,增加人事費 4,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合新增聘僱人員R人,增列統籌事務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元,辦公器具養護費25千元,合共 327
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合新增委員a人,增列統籌事務費 302千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。公費助理 644人,新增辦公事務費 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。合共 9,552千元。,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增青島東路陸橋租金及交通車停車租金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增辦公房舍保險及員工信用保險等 2,396
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列公務車輛保險費等 1,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增第二屆立法委員名鑑、手冊及常用法
  │  │  │  │              │              │              │              │        規彙編等編印費 3,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增各單位購置錄音機、公文櫃等非消耗
  │  │  │  │              │              │              │              │        品事務經費 1,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列國內外貴賓接待等經費13,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 新增工員、聘僱人員公開甄試試務費用 5
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 新增各單位業務檢討經費 9,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 新增議場、會場、會客室、委員會館等工
  │  │  │  │              │              │              │              │        作人員制服經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 新增速記人員、印刷所技工短期訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 增列高級主管人員健康檢查經費46千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │        車輛養護費 759千元,合共 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 新增院區舊樓、群賢樓一次性修繕費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元、群賢樓更換冷氣主機等經費 750
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,合共 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 增列職工 637人、聘僱人員 153人,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         790人,上下班車票費不敷款 907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 新增院長前往各機關訪問、慰勞等立法機
  │  │  │  │              │              │              │              │        要經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會館管理經費94,354千元,較上年度淨增41,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委員住宿租金費28,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委員研究室各項設備維護費等 4,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增租用委員研究室租金51,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委員會館購置除濕機、滅火器、床單等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列會館電話費、水電費、清潔費等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增會館一次性修繕費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增會館冷氣機冰水管換新經費 4,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增委員住宿補助費10,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛安全經費11,725千元,較上年度淨增 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列特勤分隊住宿費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增警衛隊及特勤分隊停止輪休人員加班費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,200千元,服裝費 865千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費不敷款 1,320千元,合共 3,385千元。
  │  │  │  │  3404010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞業務      │         5,564│         3,542│         2,022│1.本科目係本年度新設,上度預算數配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 3,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,564千元,包括人事費 2,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞發布經費 1,064千元,較上年度淨增 164
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦國會記者聯誼會經費 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增寄贈委員議事、座談及選民參觀活動照
  │  │  │  │              │              │              │              │      片等經費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增簡報業務經費 1,600千元,係中華民國立
  │  │  │  │              │              │              │              │    法院簡介、立法院現況等編印費。
  │  │  │  │  3404010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │       786,584│       547,390│       239,194│本科目係本年度新設,預算編列範圍包括委員歲費
  │  │  │  │              │              │              │              │、委員公費、公費助理、主動立法、國會外交事務
  │  │  │  │              │              │              │              │、問政相關業務等計畫所需經費。
  │  │  │  │  3404010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費      │       133,029│       100,845│        32,184│1.本科目由上年度「委員歲費」科目移列,上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數配合科目調整,由「行政管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作獎金10,125千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 133,029千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,029千元,較上年度增加32,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新委員歲費18,734千元(惘~7月至
  │  │  │  │              │              │              │              │      年1月,委員人數 161人,較上年度同期增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加a人)。
  │  │  │  │  3404010202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員公費      │       140,710│       106,416│        34,294│1.本科目由上年度「委員公費」科目移列,上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數配合科目調整,由「行政管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作獎金10,698千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,710千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 140,710千元,較上年度增加34,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新委員公費19,610千元(惘~7月至
  │  │  │  │              │              │              │              │      年1月,委員人數 161人,較上年度同期增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加36人)。
  │  │  │  │  3404010203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公費助理      │       347,760│       201,600│       146,160│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「議事業務-第一屆第九十會期議事及第
  │  │  │  │              │              │              │              │  二屆第一會期議事」科目移入 201,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 347,760千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公費助理經費 347,760千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,160千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]惘~7月至畢~1月,委員人數 161人,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同期增加36人,需增公費助理 144人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增加公費助理經費30,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]公費助理 644人,平均每人每月由原30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      提高至40千元,增加公費公助理經費77,280
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增公費助理年終工作獎金38,640千元。
  │  │  │  │  3404010204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│主動立法      │        14,000│        14,000│             0│本科目由上年度「主動立法」科目移列,本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數14,000千元,與上年度同,均屬業務費。
  │  │  │  │  3404010205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國會外交事務  │        37,920│        32,200│         5,720│1.本科目由上年度「國會外交事務」科目移列,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度預算數37,920千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國會外交事務費37,920千元,較上年度增加 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,720千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增邀請外國國會議長、副議長、議員至我
  │  │  │  │              │              │              │              │      國訪問考察所需經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增委員出國考察隨團秘書16人及16團行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      費用等經費 2,720千元。
  │  │  │  │  3404010206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│問政相關業務  │       113,165│        92,329│        20,836│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入11,200千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務-第一屆第九十會期議事及第二屆第一會
  │  │  │  │              │              │              │              │  期議事」科目移入81,129千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 113,165千元,包括業務費19,583
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費33,303千元,補助及捐助60,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)問政相關業務費 113,165千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,836千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列僑選委員選區至台灣機票費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]惘~7月至畢~1月,委員人數 161人,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同期增加36人,增列選民服務經費(
  │  │  │  │              │              │              │              │      文具郵票費、行動電話費、自動電話費、油
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費) 7,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增開會期間委員膳費14,780千元(每人每
  │  │  │  │              │              │              │              │      天 300元,按 306天計列)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委員健康檢查費 193千元(每人每年11
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,200千元)。
  │  │  │  │  3404010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       241,775│       189,393│        52,382│本科目本年度配合科目調整,新設「院會議事」,
  │  │  │  │              │              │              │              │「各委員會議事」及「延會議事」等工作計畫。
  │  │  │  │  3404010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │        20,935│        19,942│           993│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入13,028千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務」科目移入 6,914千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,935千元,包括人事費13,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,592千元,旅運費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,252千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 7,683千元,較上年度增加 769
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增議案索引經費 240千元,議場出入證經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 218千元,議場電話費 120千元,專業書
  │  │  │  │              │              │              │              │      籍期刊及電腦軟体購置費 100千元,合共 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增國內考察旅費等經費91千元。
  │  │  │  │  3404010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各委員會議事  │        97,024│        89,150│         7,874│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入73,677千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務」科目移入15,473千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,024千元,包括人事費76,903千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,237千元,旅運費 2,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,999千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)內政及邊政議事經費 2,584千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 270千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案參考資料、內政法案立法過程專輯
  │  │  │  │              │              │              │              │      、會務報告及公聽會專輯編印費等 129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交及僑政議事經費 1,722千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 692千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國防議事經費 1,043千元,較上年度淨增 383
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟議事經費 1,498千元,較上年度淨增 743
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)財政議事經費 1,352千元,較上年度淨增 650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預算議事經費 7,992千元,較上年度淨增 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列年度總預算審查期間調用人員酬金 836
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列年度總預算審查期間委職工、警衛、列
  │  │  │  │              │              │              │              │      席官員及新聞記者等餐點費 1,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增審查年度總預算案所需文件、資料、說
  │  │  │  │              │              │              │              │      明及審查總報告等編印費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增審查年度總決算審核報告案所需文件、
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料、說明及審查總報告等編印費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增專案報告、歷年總預算案附帶決議及注
  │  │  │  │              │              │              │              │      意辦理事項執行情形之追蹤考核及檢討報告
  │  │  │  │              │              │              │              │      等編印費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增該院歷年預決算審查期間,有關預算、
  │  │  │  │              │              │              │              │      決算、會計、審計等法規之決議事項彙編編
  │  │  │  │              │              │              │              │      印費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列公聽會專輯及會務報告編印費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增特別預算案及追加(減)預算案審查期
  │  │  │  │              │              │              │              │      間所需經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增歷年總預決算審查資料,建立電腦資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      檔所需經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列委員會與相關院部會協調經費 275千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,專業書籍期刊購置費 240千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增會議時間延長,夜間短程車資 650千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,國內考察旅費 270千元,合共 920千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)教育議事經費 1,018千元,較上年度淨增 503
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告、
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)交通議事經費 1,344千元,較上年度淨增 664
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 司法議事經費 2,606千元,較上年度淨增 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增參加國際法學會入會費及年費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增國內考察旅費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 法制議事經費 1,866千元,較上年度淨增 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      98千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 317千元。
  │  │  │  │  3404010303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│延會議事      │       123,816│        80,301│        43,515│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「議事業務」科目移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 123,816千元,包括人事費 119,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,業務費 3,195千元,旅運費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)延會議事費 123,816千元,較上年度增加43,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列聘僱人員21人、技工20人,合共41人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      第二屆第二及第三會期延長集會期間所需延
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 2,288千元。另新增委員36人,第二
  │  │  │  │              │              │              │              │      屆第二會期延長集會期間所需延會經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元,以上合共 3,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列年度總預算(營業部分)審查期間調用
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員酬金60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增年度總預算(營業部分)審查期間所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      文件、資料、說明及審查總報告編印費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委員會與相關院部會協調經費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]延長集會期間所需延會經費,委員由原每人
  │  │  │  │              │              │              │              │      每天 1,200元提高至 1,800元,職員(含聘
  │  │  │  │              │              │              │              │      僱人員、警衛)由原每人每天 600元提高至
  │  │  │  │              │              │              │              │       900元,技工工友由原每人每天 300元提高
  │  │  │  │              │              │              │              │      至 450元,計增延會經費38,967千元。
  │  │  │  │  3404010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        34,283│        42,163│        -7,880│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入22,123千元,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  議事業務」科目移入20,040千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,283千元,包括人事費22,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,183千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法案諮詢業務經費 8,640千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,620千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增撰擬法案評估報告等所需印刷費 1,980
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,立法資料蒐集費 300千元,合共 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]法案研究經費 5,900千元,較上年度減少10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務 1,300千元,較上年度淨增 760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增撰擬中央政府總預算案評估報告等所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,預算資料蒐集費 240千元,茶水費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,合共 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編譯業務 2,160千元,較上年度淨減 1,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託國內學術機構翻譯世界主要國家立
  │  │  │  │              │              │              │              │      法制度相關資料經費 2,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增撰擬國際事務研究報告等所需印刷費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,外文立法資料蒐集費 200千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       300千元。
  │  │  │  │  3404010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │圖書及資訊    │        81,974│       108,535│       -26,561│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 106千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,974千元,包括人事費27,907千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,937千元,維護費 9,821千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資20,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,742千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費31,194千元,較上年度淨減 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列立法院圖書館總目錄編印費等各項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       9,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]圖書及影印機購置費 8,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增一次性美國國會立法摘要編印費72千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,立法院議事記錄索引系統編印費 158千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]立法期刊文獻資訊系統編印費 1,125千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]院聞月刊所需經費 2,364千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]法規資源引介印刷費等各項經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費42,038千元,較上年度淨減18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列分三年擴充電腦主機VAX[為VA
  │  │  │  │              │              │              │              │      X~[第一年經費等各項經費36,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增膠裝機、壓條裝訂機耗材費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]五部影印機耗材費 1,446千元及發展該院立
  │  │  │  │              │              │              │              │      法有關資訊所需經費 7,700千元,合共 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元,較上年度增加 3,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委員研究室與資訊中心主機連線設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增電腦主機維護費 3,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]全院電腦網路維護費 449千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]立法期刊文獻資訊系統維護費等各項經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]分三年擴充電腦主機VAX[為VAX~
  │  │  │  │              │              │              │              │      [共需經費24,000千元,本年度編列第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 8,000千元。
  │  │  │  │  3404010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報編印      │       134,603│       135,295│          -692│
  │  │  │  │  3404010601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報行政      │        42,361│        36,933│         5,428│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入20,349千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務--第一屆第九十會期議事及第二屆第一會
  │  │  │  │              │              │              │              │  期議事」科目移入 816千元,「公報編印」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入15,768千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,361千元,包括人事費39,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,750千元,維護費 500千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 150千元,材料費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,635千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報管理經費24,726千元,較上年度增加 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 210
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時記錄人員酬金 3,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增影印用紙等各項經費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]錄音帶及錄影帶 1,636千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │       820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增編輯部同仁因趕稿至深夜所需短程車資
  │  │  │  │              │              │              │              │       150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增錄音、錄影股各種消耗材料費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3404010602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公報印刷      │        92,242│        98,362│        -6,120│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 1,709千元列入「行政管理」科目,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「公報編印」科目移入 100,071千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,242千元,包括人事費51,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,400千元,維護費 1,600千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 700千元,材料費30,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,547千元,較上年度增加21,844
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列印刷所技工上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為應印刷業務需要,惘~度業經專案核定增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加技工Q人,增加人事費 6,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增印刷所技工77人,工作績效獎金11,604
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及特別績效獎金 2,321千元,合共13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印刷管理經費49,695千元,較上年度淨減27,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦平版印刷機30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]議事文件外包趕印所需印刷費 5,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少14,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 278
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增印刷所聘、僱人員工作績效獎金 1,950
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及特別績效獎金 390千元,合共 2,340
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]油墨等各項經費 3,400千元及電腦印刷設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1,600千元,合共 7,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 1,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增印刷所技工加班至深夜所需短程車資 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]議事日程等用紙經費20,280千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加10,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]照相製版用底片經費 5,478千元及預塗平版
  │  │  │  │              │              │              │              │      、磁片等經費 4,613千元,合共10,092千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 1,371千元。
  │  │  │  │  7504012000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一屆資深立法│        68,766│        86,202│       -17,436│1.本年度預算數68,766千元,均屬人事費。
  │  │  │  │委員自願退職給│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │付            │              │              │              │ (1)退職委員支領月退職酬金 2,722千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退職金優惠存款利息補助66,044千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少16,154千元。
  │  │  │  │  3404019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│    10,024,301│       310,748│     9,713,553│
  │  │  │  │  3404019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     7,228,000│       285,923│     6,942,077│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.為新院址興建工程用地之需,有償撥用台北巿中
  │  │  │  │              │              │              │              │  正區成功段一小段4地號等R筆土地及臨沂段一
  │  │  │  │              │              │              │              │  小段 152地號等6筆土地,合共X筆土地,面積
  │  │  │  │              │              │              │              │  72,508平方公尺,土地款17,414,600千元,分年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,本年度編列第一年經費 6,695,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新院址興建工程用地地上物補償費 532,410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度有償撥用陸軍新店印製廠土地17,584平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺地價款預算業已編竣,所列 285,923千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3404019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │     2,772,000│         2,000│     2,770,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新院址興建工程包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)議事大樓、圖書館、委員會大樓16,605坪。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究大樓、會館、行政大樓及其他46,343坪。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)停車坪、道路用牆、水溝、植栽等17,280坪。
  │  │  │  │              │              │              │              │    合計80,228坪,所需建築工程費13,086,853千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分年辦理,本年度編列第一年經費 2,772
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工程費 2,350,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工程規劃費 422,000千元(含監造、營建管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    、測量、鑽探、規費、該院工程管理費)。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增興建委員第三會館一棟規劃費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3404019009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │         1,500│             -│         1,500│興建檔案庫及庫房 500坪工程費 1,500千元。
  │  │  │  │  3404019010  │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         5,310│           930│         4,380│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增購置個人用電腦m套經費 5,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業巳編竣,所列 930千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3404019011  │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│         2,027│        16,455│       -14,428│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「議事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 3,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換公務轎車1輛經費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增購機車1輛經費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大安第二會館監視系統一組 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汰換擴音設備經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置傳真機6台經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度閉路電視設備汰舊換新,委員會館裝設
  │  │  │  │              │              │              │              │    大、中、小耳朵預算業已編竣,所列16,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │  3404019019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │        15,464│         5,440│        10,024│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「議事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 2,240千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置委員研究室辦公事務機具費 6,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換公報印刷所L噸冷氣機3台經費 474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大安會館餐廚設備 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汰換熱水鍋爐購置費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增檔案庫所需設備費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置哈蘇相機及附件 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)購置各單位一般辦公設備經費 3,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增購青島會館冷氣主機1組經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度購置高速複印印刷機2台及各委員會購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置錄放影機等預算業已編竣,所列 5,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  3404019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────