83B40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 11,849,404│ 1,787,629│ 10,061,775│立法院本年度預算數11,849,404千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,787,629千元,增加10,061,775千元。 │ │ │ │ 3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 474,118│ 364,903│ 109,215│ │ │ │ │ 3404010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 468,554│ 361,361│ 107,193│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 3,542 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「新聞業務」科目,移出11,200千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「問政相關業務」科目,移出13,028千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「院會議事」科目,移出73,677千元列入「各委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會議事」科目,移出22,123千元列入「立法諮 │ │ │ │ │ │ │ │ 詢業務」科目,移出 106千元列入「圖書及資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,移出20,349千元列入「公報行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以及移出工作獎金32,865千元列入各相關科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「議事業務─第一屆第九十會期議事及第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二屆第一會期議事」科目移入47,938千元,「公 │ │ │ │ │ │ │ │ 報印刷」科目移入 1,709千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 468,554千元,包括人事費 200,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,事務費 122,603千元,業務費86,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費22,429千元,旅運費15,618千元,, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 498千元,補助及捐助10,584千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,459千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 212,016千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增62,004千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生V人人事費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公務車延長里程油料費 1,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列聘(僱)人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為應辦公室自動化及遷院規劃業務之需,82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度業經專案核定增加聘用人員6人、約僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員5人,合共H人,增加人事費 4,901千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]為應新建檔案庫,並建立檔案集中管理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ ,新增聘用人員6人、約僱人員4人,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ G人,增加人事費 4,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合新增聘僱人員R人,增列統籌事務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,辦公器具養護費25千元,合共 327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新增委員a人,增列統籌事務費 302千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。公費助理 644人,新增辦公事務費 9,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。合共 9,552千元。, │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增青島東路陸橋租金及交通車停車租金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增辦公房舍保險及員工信用保險等 2,396 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列公務車輛保險費等 1,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增第二屆立法委員名鑑、手冊及常用法 │ │ │ │ │ │ │ │ 規彙編等編印費 3,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增各單位購置錄音機、公文櫃等非消耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 品事務經費 1,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列國內外貴賓接待等經費13,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 新增工員、聘僱人員公開甄試試務費用 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 新增各單位業務檢討經費 9,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 新增議場、會場、會客室、委員會館等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作人員制服經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 新增速記人員、印刷所技工短期訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 增列高級主管人員健康檢查經費46千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛養護費 759千元,合共 805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 新增院區舊樓、群賢樓一次性修繕費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、群賢樓更換冷氣主機等經費 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] 增列職工 637人、聘僱人員 153人,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 790人,上下班車票費不敷款 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [21] 新增院長前往各機關訪問、慰勞等立法機 │ │ │ │ │ │ │ │ 要經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會館管理經費94,354千元,較上年度淨增41,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委員住宿租金費28,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委員研究室各項設備維護費等 4,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增租用委員研究室租金51,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委員會館購置除濕機、滅火器、床單等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列會館電話費、水電費、清潔費等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增會館一次性修繕費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增會館冷氣機冰水管換新經費 4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委員住宿補助費10,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛安全經費11,725千元,較上年度淨增 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列特勤分隊住宿費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增警衛隊及特勤分隊停止輪休人員加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元,服裝費 865千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費不敷款 1,320千元,合共 3,385千元。 │ │ │ │ 3404010103 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞業務 │ 5,564│ 3,542│ 2,022│1.本科目係本年度新設,上度預算數配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 3,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,564千元,包括人事費 2,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞發布經費 1,064千元,較上年度淨增 164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦國會記者聯誼會經費 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增寄贈委員議事、座談及選民參觀活動照 │ │ │ │ │ │ │ │ 片等經費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增簡報業務經費 1,600千元,係中華民國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院簡介、立法院現況等編印費。 │ │ │ │ 3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 786,584│ 547,390│ 239,194│本科目係本年度新設,預算編列範圍包括委員歲費 │ │ │ │ │ │ │ │、委員公費、公費助理、主動立法、國會外交事務 │ │ │ │ │ │ │ │、問政相關業務等計畫所需經費。 │ │ │ │ 3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費 │ 133,029│ 100,845│ 32,184│1.本科目由上年度「委員歲費」科目移列,上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數配合科目調整,由「行政管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作獎金10,125千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 133,029千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,029千元,較上年度增加32,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新委員歲費18,734千元(惘~7月至 │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月,委員人數 161人,較上年度同期增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加a人)。 │ │ │ │ 3404010202 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員公費 │ 140,710│ 106,416│ 34,294│1.本科目由上年度「委員公費」科目移列,上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數配合科目調整,由「行政管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作獎金10,698千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,710千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,710千元,較上年度增加34,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新委員公費19,610千元(惘~7月至 │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月,委員人數 161人,較上年度同期增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加36人)。 │ │ │ │ 3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 3│公費助理 │ 347,760│ 201,600│ 146,160│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「議事業務-第一屆第九十會期議事及第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二屆第一會期議事」科目移入 201,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 347,760千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公費助理經費 347,760千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]惘~7月至畢~1月,委員人數 161人,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同期增加36人,需增公費助理 144人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加公費助理經費30,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]公費助理 644人,平均每人每月由原30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 提高至40千元,增加公費公助理經費77,280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增公費助理年終工作獎金38,640千元。 │ │ │ │ 3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 4│主動立法 │ 14,000│ 14,000│ 0│本科目由上年度「主動立法」科目移列,本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數14,000千元,與上年度同,均屬業務費。 │ │ │ │ 3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 5│國會外交事務 │ 37,920│ 32,200│ 5,720│1.本科目由上年度「國會外交事務」科目移列,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數37,920千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國會外交事務費37,920千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增邀請外國國會議長、副議長、議員至我 │ │ │ │ │ │ │ │ 國訪問考察所需經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委員出國考察隨團秘書16人及16團行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用等經費 2,720千元。 │ │ │ │ 3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 6│問政相關業務 │ 113,165│ 92,329│ 20,836│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入11,200千元,「議 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業務-第一屆第九十會期議事及第二屆第一會 │ │ │ │ │ │ │ │ 期議事」科目移入81,129千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 113,165千元,包括業務費19,583 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費33,303千元,補助及捐助60,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)問政相關業務費 113,165千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,836千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列僑選委員選區至台灣機票費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]惘~7月至畢~1月,委員人數 161人,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同期增加36人,增列選民服務經費( │ │ │ │ │ │ │ │ 文具郵票費、行動電話費、自動電話費、油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費) 7,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增開會期間委員膳費14,780千元(每人每 │ │ │ │ │ │ │ │ 天 300元,按 306天計列)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委員健康檢查費 193千元(每人每年11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元)。 │ │ │ │ 3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 241,775│ 189,393│ 52,382│本科目本年度配合科目調整,新設「院會議事」, │ │ │ │ │ │ │ │「各委員會議事」及「延會議事」等工作計畫。 │ │ │ │ 3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 20,935│ 19,942│ 993│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入13,028千元,「議 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業務」科目移入 6,914千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,935千元,包括人事費13,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,592千元,旅運費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,252千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 7,683千元,較上年度增加 769 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增議案索引經費 240千元,議場出入證經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 218千元,議場電話費 120千元,專業書 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍期刊及電腦軟体購置費 100千元,合共 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增國內考察旅費等經費91千元。 │ │ │ │ 3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各委員會議事 │ 97,024│ 89,150│ 7,874│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入73,677千元,「議 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業務」科目移入15,473千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,024千元,包括人事費76,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,237千元,旅運費 2,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,999千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)內政及邊政議事經費 2,584千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 270千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案參考資料、內政法案立法過程專輯 │ │ │ │ │ │ │ │ 、會務報告及公聽會專輯編印費等 129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交及僑政議事經費 1,722千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 692千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國防議事經費 1,043千元,較上年度淨增 383 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)經濟議事經費 1,498千元,較上年度淨增 743 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)財政議事經費 1,352千元,較上年度淨增 650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)預算議事經費 7,992千元,較上年度淨增 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列年度總預算審查期間調用人員酬金 836 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列年度總預算審查期間委職工、警衛、列 │ │ │ │ │ │ │ │ 席官員及新聞記者等餐點費 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增審查年度總預算案所需文件、資料、說 │ │ │ │ │ │ │ │ 明及審查總報告等編印費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增審查年度總決算審核報告案所需文件、 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料、說明及審查總報告等編印費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增專案報告、歷年總預算案附帶決議及注 │ │ │ │ │ │ │ │ 意辦理事項執行情形之追蹤考核及檢討報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 等編印費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增該院歷年預決算審查期間,有關預算、 │ │ │ │ │ │ │ │ 決算、會計、審計等法規之決議事項彙編編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公聽會專輯及會務報告編印費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增特別預算案及追加(減)預算案審查期 │ │ │ │ │ │ │ │ 間所需經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增歷年總預決算審查資料,建立電腦資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 檔所需經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列委員會與相關院部會協調經費 275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,專業書籍期刊購置費 240千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增會議時間延長,夜間短程車資 650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,國內考察旅費 270千元,合共 920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)教育議事經費 1,018千元,較上年度淨增 503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告、 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通議事經費 1,344千元,較上年度淨增 664 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 司法議事經費 2,606千元,較上年度淨增 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增參加國際法學會入會費及年費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增國內考察旅費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 法制議事經費 1,866千元,較上年度淨增 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會專輯編印費等 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增國內考察旅費 317千元。 │ │ │ │ 3404010303 │ │ │ │ │ │ │ 3│延會議事 │ 123,816│ 80,301│ 43,515│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「議事業務」科目移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,816千元,包括人事費 119,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,業務費 3,195千元,旅運費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)延會議事費 123,816千元,較上年度增加43,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列聘僱人員21人、技工20人,合共41人, │ │ │ │ │ │ │ │ 第二屆第二及第三會期延長集會期間所需延 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 2,288千元。另新增委員36人,第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 屆第二會期延長集會期間所需延會經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,以上合共 3,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列年度總預算(營業部分)審查期間調用 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員酬金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增年度總預算(營業部分)審查期間所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 文件、資料、說明及審查總報告編印費等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委員會與相關院部會協調經費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]延長集會期間所需延會經費,委員由原每人 │ │ │ │ │ │ │ │ 每天 1,200元提高至 1,800元,職員(含聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員、警衛)由原每人每天 600元提高至 │ │ │ │ │ │ │ │ 900元,技工工友由原每人每天 300元提高 │ │ │ │ │ │ │ │ 至 450元,計增延會經費38,967千元。 │ │ │ │ 3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 34,283│ 42,163│ -7,880│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入22,123千元,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 議事業務」科目移入20,040千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,283千元,包括人事費22,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,183千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法案諮詢業務經費 8,640千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,620千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增撰擬法案評估報告等所需印刷費 1,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,立法資料蒐集費 300千元,合共 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]法案研究經費 5,900千元,較上年度減少10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務 1,300千元,較上年度淨增 760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增撰擬中央政府總預算案評估報告等所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,預算資料蒐集費 240千元,茶水費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,合共 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編譯業務 2,160千元,較上年度淨減 1,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託國內學術機構翻譯世界主要國家立 │ │ │ │ │ │ │ │ 法制度相關資料經費 2,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增撰擬國際事務研究報告等所需印刷費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,外文立法資料蒐集費 200千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ 3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書及資訊 │ 81,974│ 108,535│ -26,561│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 106千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,974千元,包括人事費27,907千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,937千元,維護費 9,821千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,742千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費31,194千元,較上年度淨減 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列立法院圖書館總目錄編印費等各項經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]圖書及影印機購置費 8,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增一次性美國國會立法摘要編印費72千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,立法院議事記錄索引系統編印費 158千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]立法期刊文獻資訊系統編印費 1,125千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]院聞月刊所需經費 2,364千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]法規資源引介印刷費等各項經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費42,038千元,較上年度淨減18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列分三年擴充電腦主機VAX[為VA │ │ │ │ │ │ │ │ X~[第一年經費等各項經費36,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增膠裝機、壓條裝訂機耗材費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]五部影印機耗材費 1,446千元及發展該院立 │ │ │ │ │ │ │ │ 法有關資訊所需經費 7,700千元,合共 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度增加 3,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增委員研究室與資訊中心主機連線設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增電腦主機維護費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]全院電腦網路維護費 449千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]立法期刊文獻資訊系統維護費等各項經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]分三年擴充電腦主機VAX[為VAX~ │ │ │ │ │ │ │ │ [共需經費24,000千元,本年度編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,000千元。 │ │ │ │ 3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報編印 │ 134,603│ 135,295│ -692│ │ │ │ │ 3404010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報行政 │ 42,361│ 36,933│ 5,428│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入20,349千元,「議 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業務--第一屆第九十會期議事及第二屆第一會 │ │ │ │ │ │ │ │ 期議事」科目移入 816千元,「公報編印」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入15,768千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,361千元,包括人事費39,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,750千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,材料費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,635千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報管理經費24,726千元,較上年度增加 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列臨時記錄人員酬金 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增影印用紙等各項經費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]錄音帶及錄影帶 1,636千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增編輯部同仁因趕稿至深夜所需短程車資 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增錄音、錄影股各種消耗材料費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3404010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公報印刷 │ 92,242│ 98,362│ -6,120│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 1,709千元列入「行政管理」科目,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「公報編印」科目移入 100,071千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,242千元,包括人事費51,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,400千元,維護費 1,600千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 700千元,材料費30,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,547千元,較上年度增加21,844 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列印刷所技工上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為應印刷業務需要,惘~度業經專案核定增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加技工Q人,增加人事費 6,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增印刷所技工77人,工作績效獎金11,604 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及特別績效獎金 2,321千元,合共13,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印刷管理經費49,695千元,較上年度淨減27,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦平版印刷機30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]議事文件外包趕印所需印刷費 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少14,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 278 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增印刷所聘、僱人員工作績效獎金 1,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及特別績效獎金 390千元,合共 2,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]油墨等各項經費 3,400千元及電腦印刷設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1,600千元,合共 7,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增印刷所技工加班至深夜所需短程車資 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]議事日程等用紙經費20,280千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]照相製版用底片經費 5,478千元及預塗平版 │ │ │ │ │ │ │ │ 、磁片等經費 4,613千元,合共10,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,371千元。 │ │ │ │ 7504012000 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一屆資深立法│ 68,766│ 86,202│ -17,436│1.本年度預算數68,766千元,均屬人事費。 │ │ │ │委員自願退職給│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │付 │ │ │ │ (1)退職委員支領月退職酬金 2,722千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退職金優惠存款利息補助66,044千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少16,154千元。 │ │ │ │ 3404019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 10,024,301│ 310,748│ 9,713,553│ │ │ │ │ 3404019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 7,228,000│ 285,923│ 6,942,077│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.為新院址興建工程用地之需,有償撥用台北巿中 │ │ │ │ │ │ │ │ 正區成功段一小段4地號等R筆土地及臨沂段一 │ │ │ │ │ │ │ │ 小段 152地號等6筆土地,合共X筆土地,面積 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,508平方公尺,土地款17,414,600千元,分年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,本年度編列第一年經費 6,695,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新院址興建工程用地地上物補償費 532,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度有償撥用陸軍新店印製廠土地17,584平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺地價款預算業已編竣,所列 285,923千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3404019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 2,772,000│ 2,000│ 2,770,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新院址興建工程包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事大樓、圖書館、委員會大樓16,605坪。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究大樓、會館、行政大樓及其他46,343坪。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)停車坪、道路用牆、水溝、植栽等17,280坪。 │ │ │ │ │ │ │ │ 合計80,228坪,所需建築工程費13,086,853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分年辦理,本年度編列第一年經費 2,772 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工程費 2,350,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工程規劃費 422,000千元(含監造、營建管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 、測量、鑽探、規費、該院工程管理費)。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增興建委員第三會館一棟規劃費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 1,500│ -│ 1,500│興建檔案庫及庫房 500坪工程費 1,500千元。 │ │ │ │ 3404019010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 5,310│ 930│ 4,380│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置個人用電腦m套經費 5,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業巳編竣,所列 930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 2,027│ 16,455│ -14,428│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「議事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入 3,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換公務轎車1輛經費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增購機車1輛經費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大安第二會館監視系統一組 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰換擴音設備經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置傳真機6台經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度閉路電視設備汰舊換新,委員會館裝設 │ │ │ │ │ │ │ │ 大、中、小耳朵預算業已編竣,所列16,455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 15,464│ 5,440│ 10,024│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「議事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入 2,240千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置委員研究室辦公事務機具費 6,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換公報印刷所L噸冷氣機3台經費 474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大安會館餐廚設備 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰換熱水鍋爐購置費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增檔案庫所需設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置哈蘇相機及附件 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)購置各單位一般辦公設備經費 3,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)增購青島會館冷氣主機1組經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度購置高速複印印刷機2台及各委員會購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置錄放影機等預算業已編竣,所列 5,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3404019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |