83B40520.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務員懲戒委員│        97,738│        92,458│         5,280│公務員懲戒委員會本年度預算數97,738千元,較上
  │  │  │  │會            │              │              │              │年度法定預算數92,458千元,增加 5,280千元。
  │  │  │  │  3505200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,008│        31,170│         1,838│
  │  │  │  │  3505200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        33,008│        31,170│         1,838│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,647千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,008千元,包括人事費27,807千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,080千元,業務費 962千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 693千元,旅運費 626千元,特別費 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,027千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,919千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加退休退職人員三節慰問金經費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規研究及審議則例編印業務經費 282千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規研究及案例抄錄編輯校對費 780千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列上年度辦公房屋一次性更換電源線配線經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 110千元。
  │  │  │  │  3505201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │        35,948│        31,874│         4,074│
  │  │  │  │  3505201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│懲戒案件審議  │        33,833│        29,792│         4,041│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出25,512
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 2,529千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,833千元,包括人事費31,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,548千元,旅運費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,800千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件審議業務 2,033千元,較上年度新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    派員出國考察公務員懲戒制度旅費 470千元。
  │  │  │  │  3505201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│懲戒案件調查  │         2,115│         2,082│            33│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 136千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,115千元,包括人事費 1,704千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 264千元,旅運費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,704千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件調查業務 411千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505201600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        25,693│        27,494│        -1,801│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「懲戒案件審議」科目移入25,512千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 1,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,693千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 1,732千元,及減列優
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇委員 2人人事費 3,533千元,合共淨減 1,801
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  3505209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,796│         1,627│         1,169│
  │  │  │  │  3505209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,796│           720│         2,076│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換委員勘驗用車及公務車 6輛購置費 2,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度首長座車一輛購置預算業已編竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元如數減列。
  │  │  │  │  3505209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           907│          -907│上年度檔案架、汰換冷氣機等其他設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 907千元如數減列。
  │  │  │  │  3505209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           293│           293│             0│仍照上年度預算數編列。
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