83B40532.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005320000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院臺│       213,046│       205,121│         7,925│1.台灣高等法院台南分院配合立法院第89會期審查
  │  │  │  │南分院        │              │              │              │  82年度中央政府總預算案,關於司法院主管部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目55,619千元,「資訊管理」科目 370
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目54,836千元,「刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  事訴訟審判」科目83,945千元,「財務罰鍰案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  裁定」科目 8,210千元,「交通及運輸設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 200千元,「其他設備」科目 1,348千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一預備金」科目 593千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 213,046千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 205,121千元,增加 7,925千元。
  │  │  │  │  3505320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        43,774│        44,048│          -274│
  │  │  │  │  3505320101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        43,338│        43,643│          -305│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,976千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,338千元,包括人事費29,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,111千元,業務費 1,969千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,911千元,旅運費 1,952千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,898千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,425千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 500千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 396
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 104千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,015千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列一次性台南市龍山段工程受益費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列上年度一次性工程受益費 271千元,以及
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公房舍修繕費 2,261千元,合計 2,532千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505320102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           436│           405│            31│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 436千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費31千元。
  │  │  │  │  3505321000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       138,063│       134,292│         3,771│
  │  │  │  │  3505321020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        61,228│        59,578│         1,650│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,742千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,228千元,包括人事費59,935千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 987千元,旅運費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,935千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,293千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505321022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        76,835│        74,714│         2,121│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出14,326
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 5,095千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,835千元,包括人事費67,297千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,623千元,旅運費 3,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,297千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 9,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505321300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         9,364│         8,910│           454│
  │  │  │  │  3505321320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         9,364│         8,910│           454│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 700千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,364千元,包括人事費 9,301千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,301千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費63千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3505321600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │        17,188│        15,730│         1,458│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「刑事訴訟審判」科目移入14,326千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 1,404千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,188千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 1,458千元。
  │  │  │  │  3505329000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         4,064│         1,548│         2,516│
  │  │  │  │  3505329011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,064│           200│         3,864│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛購置費 2,050千元,中型交
  │  │  │  │              │              │              │              │  通車 1輛購置費 1,850千元,機車 4輛,每輛41
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計 6輛購置費 4,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505329019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,348│        -1,348│上年度圖書設備等購置預算業已編竣,所列 1,348
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  3505329800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           593│           593│             0│仍照上年度預算數編列。
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