83B40534.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005340000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院花│        60,291│        56,916│         3,375│1.台灣高等法院花蓮分院配合立法院第89會期審查
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │  82年度中央政府總預算案,關於司法院主管部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目28,319千元,「資訊管理」科目 345
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目11,399千元,「刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  事訴訟審判」科目16,073千元,「一般建築及設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」科目 619千元,「第一預備金」科目 161千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數60,291千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  56,916千元,增加 3,375千元。
  │  │  │  │  3505340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        26,730│        26,372│           358│
  │  │  │  │  3505340101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        26,347│        25,992│           355│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,327千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,347千元,包括人事費20,907千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,774千元,業務費 997千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,950千元,旅運費 503千元,特別費 216千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,624千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,804千元,較上年度配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合增加優遇法官 1人,增列統籌事務費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費14千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,619千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公廳舍及各項修繕費 1,300千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,217千元。
  │  │  │  │  3505340102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           383│           380│             3│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 383千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 3千元。
  │  │  │  │  3505341000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        27,427│        26,149│         1,278│
  │  │  │  │  3505341020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        11,241│        10,639│           602│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 878千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,241千元,包括人事費11,065千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 113千元,旅運費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,065千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 176千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505341022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        16,186│        15,510│           676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,076千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,186千元,包括人事費14,068千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 750千元,旅運費 1,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,068千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505341600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         5,410│         3,615│         1,795│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,638千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目移入 1,639千元,以及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 338千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,410千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費29千元,及增加優遇法
  │  │  │  │              │              │              │              │  官 1人人事費 1,766千元,合共 1,795千元。
  │  │  │  │  3505349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           563│           619│           -56│
  │  │  │  │  3505349011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           548│           200│           348│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汱換刑事勘驗車 1輛購置費 466千元,機車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛41千元,合計 3輛購置費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            15│           419│          -404│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人辦公設備經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公廳舍等設備購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   419千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           161│           161│             0│仍照上年度預算數編列。
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