83B40541.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005410000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│       731,470│       791,518│       -60,048│1.臺灣臺北地方法院配合立法院第89會期審查8
  │  │  │  │院            │              │              │              │  2年度中央政府總預算案,關於司法院主管部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目 171,879千元,「資訊管理」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,547千元,「民事訴訟審判」科目 115,112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「民事調解及執行」科目42,605千元,「刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  訴訟審判」科目 142,762千元,「少年事件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目38,064千元,「財務罰鍰案件裁定」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,245千元,「財務罰鍰案件執行」科目72,445
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「非訟事件處理」科目19,514千元,「籌
  │  │  │  │              │              │              │              │  備民刑事簡易庭」科目 174,523千元,「交通及
  │  │  │  │              │              │              │              │  運輸設備」科目 219千元,「其他設備」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,046千元,「第一預備金」科目 1,557千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 731,470千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 791,518千元,減少60,048千元。
  │  │  │  │  3505410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       146,744│       136,644│        10,100│
  │  │  │  │  3505410101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       143,333│       134,932│         8,401│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金36,947千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 143,333千元,包括人事費87,988
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費25,044千元,業務費 7,081千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費15,082千元,旅運費 7,922千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,648千元,較上年度增加 7,966
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員9
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目1人人事費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,210千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 685千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列木柵職務宿舍基地租金 1,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加優遇法官3人,及10年增員計畫本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員9人,合計12人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費 172千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元,上下班車票費 195千元,合共 382
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費45千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增立體停車場電腦資料室中央空調專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費11,225千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加立體停車場裝設電梯、空調、消防、電機等
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備養護費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 8,250千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,037千元。
  │  │  │  │  3505410102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,411│         1,712│         1,699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 165千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,411千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費 253千元,及配合10年增員計畫本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員9人,分配本科目3人人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,合共 1,699千元。
  │  │  │  │  3505411000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       344,077│       317,590│        26,487│
  │  │  │  │  3505411020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       134,138│       116,743│        17,395│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 8,353
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 9,984千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 134,138千元,包括人事費 124,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,業務費 7,293千元,旅運費 1,889千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,956千元,較上年度增加17,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員9
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目7人人事費 7,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 9,182千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505411021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        50,086│        46,081│         4,005│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,476千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,086千元,包括人事費41,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 531千元,旅運費 7,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,677千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 8,409千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505411022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       159,853│       154,766│         5,087│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金12,004千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 159,853千元,包括人事費 139,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,業務費13,966千元,旅運費 6,124千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 139,763千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費20,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505411200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        41,005│        40,373│           632│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,309千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,005千元,包括人事費32,626千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,255千元,旅運費 3,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,447千元,較上年度淨增 632千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列觀護人2人人事費 1,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 2,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費13,940千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 447千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505411300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        92,040│        89,712│         2,328│
  │  │  │  │  3505411320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│        11,874│        11,117│           757│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 872千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,874千元,包括人事費10,921千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,921千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 953千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505411321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        80,166│        78,595│         1,571│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 6,150千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,166千元,包括人事費68,249千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,232千元,旅運費 7,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,249千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費11,917千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505411400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        21,995│        21,057│           938│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,543千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,995千元,包括人事費18,065千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 593千元,旅運費 3,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,065千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 3,930千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505411600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        14,868│         8,797│         6,071│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 8,353千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 444千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,868千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 772千元,及增加優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  法官3人人事費 5,299千元,合共 6,071千元。
  │  │  │  │  3505418700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        67,107│       174,523│      -107,416│1.本年度預算數67,107千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 2,115千元,旅運費 281千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資64,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,940千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建台北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 576千元,較上年度增加 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建台北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 434,052千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分五年辦理,除81、82年度編列 210,177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第三年經費58,944千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 105,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置台北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 7,580千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置台北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 7,184千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建台北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費85,362
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分五年辦理,除81、82年度編列13,499
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第三年經費 4,037千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民刑事勘驗車1輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         2,077│         1,265│           812│
  │  │  │  │  3505419011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,869│           219│         1,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車1輛購置費 1,500千元,機車9
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計10輛購置費 1,869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 219千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           208│         1,046│          -838│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官3人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員9人,合共12人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,557│         1,557│             0│仍照上年度預算數編列。
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