83B40542.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005420000  │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣臺北地方法│       317,896│       211,928│       105,968│1.台灣台北地方法院士林分院配合立法院第89會期
  │  │  │  │院士林分院    │              │              │              │  審查82年度中央政府總預算案,關於司法院主管
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目57,086千元,「資訊管理」科目 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  73千元,「民事訴訟審判」科目44,560千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目10,681千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目57,339千元,「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,612千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,432
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「財務罰鍰案件執行」科目13,666千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「非訟事件處理」科目 4,484千元,「籌備民刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  事簡易庭」科目 2,983千元,「交通及運輸設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 695千元,「其他設備」科目 720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一預備金」科目 497千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 317,896千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 211,928千元,增加 105,968千元。
  │  │  │  │  3505420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,307│        46,378│         4,929│
  │  │  │  │  3505420101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        49,001│        45,087│         3,914│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,999千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,001千元,包括人事費29,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,939千元,業務費 2,337千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,342千元,旅運費 4,383千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,579千元,較上年度增加 1,676
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       7人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,710千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 688千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加優遇法官 1人,以及10年增員計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員 7人,合計 8人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費 115千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費10千元,上下班車票費 111千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法官職務宿舍土地租金 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費52千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,212千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 2,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,550千元。
  │  │  │  │  3505420102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,306│         1,291│         1,015│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 118千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,306千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費93千元,以及配合10年增員計畫本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員 7人,分配本科目 2人人事費 922
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,015千元。
  │  │  │  │  3505421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       131,466│       121,936│         9,530│
  │  │  │  │  3505421020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        54,196│        48,591│         5,605│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,031千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,196千元,包括人事費51,751千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,891千元,旅運費 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,751千元,較上年度增加 5,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 3人人事費 2,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,445千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        12,064│        11,466│           598│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 785千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,064千元,包括人事費 9,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 131千元,旅運費 2,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,147千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行等業務費 2,917千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        65,206│        61,879│         3,327│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,540千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,206千元,包括人事費55,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,060千元,旅運費 1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,279千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 9,927千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        17,645│        16,525│         1,120│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 913千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,645千元,包括人事費13,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,976千元,旅運費 749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,562千元,較上年度增加 1,120
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行業務及觀護業務費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 5,790千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505421300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,267│        17,340│           927│
  │  │  │  │  3505421320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,791│         2,636│           155│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,791千元,包括人事費 2,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,441千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 350千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505421321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        15,476│        14,704│           772│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,038千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,476千元,包括人事費12,095千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,288千元,旅運費 1,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,095千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,381千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,124│         4,854│           270│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 370千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,124千元,包括人事費 4,449千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 146千元,旅運費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,449千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 675千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  3505428700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        86,442│         2,983│        83,459│1.本年度預算數86,442千元,包括人事費79千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 993千元,旅運費 189千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事簡易庭業務經費 877千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建士林、內湖等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     384千元,較上年度增加 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭整地及地
  │  │  │  │              │              │              │              │    上物補償費60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 183,615千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除82年度編列 1,500千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第二年經費23,621千元,較上年度增加22,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費36,272千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,本年度編列第一年經費 1,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         5,382│         1,415│         3,967│
  │  │  │  │  3505429011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,266│           695│         4,571│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元,大型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車 1輛購置費 2,050千元,公務轎車 1輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 466千千元,合計 3輛購置費 5,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車及無線電通訊設備等購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 695千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           116│           720│          -604│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增員 7人,合共 8人辦公設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 720
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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