83B40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005420000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣臺北地方法│ 317,896│ 211,928│ 105,968│1.台灣台北地方法院士林分院配合立法院第89會期 │ │ │ │院士林分院 │ │ │ │ 審查82年度中央政府總預算案,關於司法院主管 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目57,086千元,「資訊管理」科目 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,「民事訴訟審判」科目44,560千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 民事調解及執行」科目10,681千元,「刑事訴訟 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判」科目57,339千元,「少年事件處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,612千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「財務罰鍰案件執行」科目13,666千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「非訟事件處理」科目 4,484千元,「籌備民刑 │ │ │ │ │ │ │ │ 事簡易庭」科目 2,983千元,「交通及運輸設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目 695千元,「其他設備」科目 720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「第一預備金」科目 497千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 317,896千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 211,928千元,增加 105,968千元。 │ │ │ │ 3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,307│ 46,378│ 4,929│ │ │ │ │ 3505420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,001│ 45,087│ 3,914│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,999千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,001千元,包括人事費29,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,939千元,業務費 2,337千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,342千元,旅運費 4,383千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,579千元,較上年度增加 1,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 7人,分配本科目 1人人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,710千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 688千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加優遇法官 1人,以及10年增員計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度(第三年)增加職員 7人,合計 8人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費 115千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元,上下班車票費 111千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法官職務宿舍土地租金 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費52千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 4,212千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 2,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,550千元。 │ │ │ │ 3505420102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,306│ 1,291│ 1,015│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 118千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,306千元,均屬人事費,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費93千元,以及配合10年增員計畫本年度( │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年)增員 7人,分配本科目 2人人事費 922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,015千元。 │ │ │ │ 3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 131,466│ 121,936│ 9,530│ │ │ │ │ 3505421020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 54,196│ 48,591│ 5,605│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,031千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,196千元,包括人事費51,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,891千元,旅運費 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,751千元,較上年度增加 5,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 3人人事費 2,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,445千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 12,064│ 11,466│ 598│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 785千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,064千元,包括人事費 9,147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 131千元,旅運費 2,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,147千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行等業務費 2,917千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505421022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 65,206│ 61,879│ 3,327│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,540千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,206千元,包括人事費55,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,060千元,旅運費 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,279千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 9,927千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 17,645│ 16,525│ 1,120│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 913千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,645千元,包括人事費13,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,976千元,旅運費 749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,562千元,較上年度增加 1,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行業務及觀護業務費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 5,790千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 18,267│ 17,340│ 927│ │ │ │ │ 3505421320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,791│ 2,636│ 155│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,791千元,包括人事費 2,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,441千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 350千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505421321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 15,476│ 14,704│ 772│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,038千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,476千元,包括人事費12,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,288千元,旅運費 1,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,095千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,381千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,124│ 4,854│ 270│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 370千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,124千元,包括人事費 4,449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 146千元,旅運費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,449千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 675千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,766│ -│ 1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元, │ │ │ │ │ │ │ │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 3505428700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 86,442│ 2,983│ 83,459│1.本年度預算數86,442千元,包括人事費79千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 993千元,旅運費 189千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事簡易庭業務經費 877千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建士林、內湖等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 384千元,較上年度增加 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭整地及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 183,615千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82年度編列 1,500千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費23,621千元,較上年度增加22,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍內部設備等項購置總經費36,272千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,本年度編列第一年經費 1,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 5,382│ 1,415│ 3,967│ │ │ │ │ 3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,266│ 695│ 4,571│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元,大型警 │ │ │ │ │ │ │ │ 備車 1輛購置費 2,050千元,公務轎車 1輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千千元,合計 3輛購置費 5,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車及無線電通訊設備等購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 695千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 116│ 720│ -604│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ (第三年)增員 7人,合共 8人辦公設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 497│ 497│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |