83B40543.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005430000 │ │ │ │ │12│ │ │臺灣板橋地方法│ 535,163│ 553,902│ -18,739│1.臺灣板橋地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目84,560千元,「資訊管理」科目 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,「民事訴訟審判」科目77,067千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 民事調解及執行」科目10,536千元,「刑事訴訟 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判」科目 102,033千元,「少年事件處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目23,224千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,「財務罰鍰案件執行」科目 9,893千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「非訟事件處理」科目 4,851千元,「籌備民 │ │ │ │ │ │ │ │ 、刑事簡易庭」科目 3,056千元,「房屋建築」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目 229,662千元,「交通及運輸設備」科目 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,「其他設備」科目 3,731千元,「第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 預備金」科目 715千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 535,163千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 553,902千元,減少18,739千元。 │ │ │ │ 3505430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 76,679│ 67,305│ 9,374│ │ │ │ │ 3505430101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 73,847│ 65,805│ 8,042│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金18,755千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,847千元,包括人事費50,554千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,730千元,業務費 2,789千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,610千元,旅運費 4,948千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,358千元,較上年度增加 3,336 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,161千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,556千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加優遇法官 2人,及10年增員計劃, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度(第三年)增加職員30人,合計32人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費 460千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38千元,上下班車票費 444千元,合共 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 358 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 256千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 4,178千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 3,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505430102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,832│ 1,500│ 1,332│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金92千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,832千元,均屬人事費,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費96千元,及配合10年增員計畫本年度(第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年)增員30人,分配本科目 2人人事費 1,236 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,332千元。 │ │ │ │ 3505431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 238,940│ 203,963│ 34,977│ │ │ │ │ 3505431020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 87,710│ 82,630│ 5,080│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,433 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 6,996千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,710千元,包括人事費83,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,423千元,旅運費 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,240千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及勘驗調查業務費 4,470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505431021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 35,183│ 11,216│ 23,967│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 680千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,183千元,包括人事費28,746千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 157千元,旅運費 6,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,746千元,較上年度增加23,967 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目25人人事費23,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 6,437千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505431022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 116,047│ 110,117│ 5,930│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,084千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,047千元,包括人事費 102,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,業務費10,303千元,旅運費 3,209千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,535千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務費13,512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505431200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 26,993│ 24,731│ 2,262│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,507千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,993千元,包括人事費18,970千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,776千元,旅運費 1,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,259千元,較上年度增加 2,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 30人,分配本科目 2人人事費 1,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 1,663千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 9,071千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505431300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 13,754│ 12,983│ 771│ │ │ │ │ 3505431320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,729│ 2,540│ 189│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 168千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,729千元,包括人事費 2,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,428千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 301千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505431321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 11,025│ 10,443│ 582│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 550千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,025千元,包括人事費 7,111千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,252千元,旅運費 1,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,111千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,914千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505431400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,652│ 5,350│ 302│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 499千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,652千元,包括人事費 5,058千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 177千元,旅運費 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,058千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 594千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505431600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 5,197│ 1,612│ 3,585│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,433千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及「行政管理」科目移入工作獎金 179千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,197千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費52千元,及增加優遇法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官 2人人事費 3,533千元,合共 3,585千元。 │ │ │ │ 3505438700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 113,909│ 3,056│ 110,853│1.本年度預算數 113,909千元,包括人事費79千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,267千元,旅運費 188千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 112,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,150千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 384千元,較上年度增加 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭所需整地 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及地上物補償費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建三重、板橋等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 199,558千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82年度編列 1,300千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費56,260千元,較上年度增加54,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍內部設備等項購置總經費41,078千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,本年度編列第一年經費 6,115千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度民、刑事簡易庭,民、刑事勘驗車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 53,324│ 234,187│ -180,863│ │ │ │ │ 3505439002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 48,861│ 229,662│ -180,801│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、電梯 │ │ │ │ │ │ │ │、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項 │ │ │ │ │ │ │ │總建築費共 353,226千元,分三年辦理,除82年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列 229,662千元外,本年度編列第 2年經費48,8 │ │ │ │ │ │ │ │61千元,較上年度減少 180,801千元。 │ │ │ │ 3505439011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 287│ 794│ -507│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 7輛,每輛41千元,合計 7輛購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備、電話總機及電話分機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置預算業已編竣,所列 794千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,176│ 3,731│ 445│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列優遇法官 2人,及配合10年增員計畫本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ (第三年)增員30人,合共32人辦公設備經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增法庭新廈安全警戒監視系統購置費 1,287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法官職務宿舍內部設備經費 4,813千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,本年度編列第一年購置費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 3,731 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 715│ 715│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |