83B40543.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005430000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣板橋地方法│       535,163│       553,902│       -18,739│1.臺灣板橋地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目84,560千元,「資訊管理」科目 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,「民事訴訟審判」科目77,067千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目10,536千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目 102,033千元,「少年事件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目23,224千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,「財務罰鍰案件執行」科目 9,893千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「非訟事件處理」科目 4,851千元,「籌備民
  │  │  │  │              │              │              │              │  、刑事簡易庭」科目 3,056千元,「房屋建築」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 229,662千元,「交通及運輸設備」科目 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元,「其他設備」科目 3,731千元,「第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  預備金」科目 715千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 535,163千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 553,902千元,減少18,739千元。
  │  │  │  │  3505430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        76,679│        67,305│         9,374│
  │  │  │  │  3505430101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        73,847│        65,805│         8,042│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金18,755千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數73,847千元,包括人事費50,554千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,730千元,業務費 2,789千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,610千元,旅運費 4,948千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,358千元,較上年度增加 3,336
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,161千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,556千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加優遇法官 2人,及10年增員計劃,
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員30人,合計32人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費 460千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費38千元,上下班車票費 444千元,合共 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 358
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,178千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 3,150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505430102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,832│         1,500│         1,332│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金92千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,832千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費96千元,及配合10年增員計畫本年度(第
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年)增員30人,分配本科目 2人人事費 1,236
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,332千元。
  │  │  │  │  3505431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       238,940│       203,963│        34,977│
  │  │  │  │  3505431020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        87,710│        82,630│         5,080│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,433
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 6,996千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,710千元,包括人事費83,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,423千元,旅運費 1,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及勘驗調查業務費 4,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505431021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        35,183│        11,216│        23,967│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 680千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,183千元,包括人事費28,746千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 157千元,旅運費 6,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,746千元,較上年度增加23,967
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目25人人事費23,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 6,437千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505431022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       116,047│       110,117│         5,930│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,084千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 116,047千元,包括人事費 102,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費10,303千元,旅運費 3,209千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,535千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務費13,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505431200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        26,993│        24,731│         2,262│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,507千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,993千元,包括人事費18,970千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,776千元,旅運費 1,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,259千元,較上年度增加 2,262
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      30人,分配本科目 2人人事費 1,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 1,663千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 9,071千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505431300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        13,754│        12,983│           771│
  │  │  │  │  3505431320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,729│         2,540│           189│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 168千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,729千元,包括人事費 2,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,428千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 301千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505431321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        11,025│        10,443│           582│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 550千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,025千元,包括人事費 7,111千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,252千元,旅運費 1,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,111千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,914千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505431400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,652│         5,350│           302│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 499千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,652千元,包括人事費 5,058千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 177千元,旅運費 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,058千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 594千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505431600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,197│         1,612│         3,585│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,433千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 179千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,197千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費52千元,及增加優遇法
  │  │  │  │              │              │              │              │  官 2人人事費 3,533千元,合共 3,585千元。
  │  │  │  │  3505438700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│       113,909│         3,056│       110,853│1.本年度預算數 113,909千元,包括人事費79千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,267千元,旅運費 188千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 112,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,150千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     384千元,較上年度增加 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭所需整地
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及地上物補償費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建三重、板橋等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 199,558千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除82年度編列 1,300千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第二年經費56,260千元,較上年度增加54,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費41,078千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,本年度編列第一年經費 6,115千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度民、刑事簡易庭,民、刑事勘驗車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        53,324│       234,187│      -180,863│
  │  │  │  │  3505439002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        48,861│       229,662│      -180,801│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項
  │  │  │  │              │              │              │              │總建築費共 353,226千元,分三年辦理,除82年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列 229,662千元外,本年度編列第 2年經費48,8
  │  │  │  │              │              │              │              │61千元,較上年度減少 180,801千元。
  │  │  │  │  3505439011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           287│           794│          -507│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 7輛,每輛41千元,合計 7輛購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備、電話總機及電話分機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置預算業已編竣,所列 794千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,176│         3,731│           445│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 2人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增員30人,合共32人辦公設備經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增法庭新廈安全警戒監視系統購置費 1,287千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.法官職務宿舍內部設備經費 4,813千元,分二年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,本年度編列第一年購置費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 3,731
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           715│           715│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────