83B40547.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005470000  │              │              │              │
  │13│  │  │臺灣桃園地方法│       488,485│       275,897│       212,588│1.台灣桃園地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目56,603千元,「資訊管理」科目 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,「民事訴訟審判」科目35,225千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目13,142千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目49,974千元,「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,538千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,863
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「財務罰鍰案件執行」科目18,041千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「非訟事件處理」科目 2,992千元,「籌備民、
  │  │  │  │              │              │              │              │  刑事簡易庭」科目 1,558千元,「房屋建築」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目80,850千元,「交通及運輸設備」科目 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「其他設備」科目 716千元,「第一預備金
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 432千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 488,485千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 275,897千元,增加 212,588千元。
  │  │  │  │  3505470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,681│        47,275│         3,406│
  │  │  │  │  3505470101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        48,116│        45,355│         2,761│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,248千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,116千元,包括人事費32,018千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,636千元,業務費 1,862千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,307千元,旅運費 2,125千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,807千元,較上年度增加 2,153
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      12人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,196千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 475千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,增列統籌事務費 172千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費14千元,上下班車票費 166千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金經費76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,663千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,450千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 133千元。
  │  │  │  │  3505470102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,565│         1,920│           645│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 188千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,565千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費 130千元,及配合10年增員計畫,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增員12人,分配本科目 1人人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,合共 645千元。
  │  │  │  │  3505471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       121,746│       106,816│        14,930│
  │  │  │  │  3505471020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        43,354│        38,423│         4,931│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,198千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,354千元,包括人事費40,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,968千元,旅運費 642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,744千元,較上年度增加 4,931
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,分配本科目 3人人事費 2,729千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505471021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        14,690│        14,059│           631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 917千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,690千元,包括人事費10,599千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 116千元,旅運費 3,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,599千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 4,091千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505471022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        63,702│        54,334│         9,368│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,360千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數63,702千元,包括人事費58,698千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,210千元,旅運費 1,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,698千元,較上年度增加 9,368
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,分配本科目 6人人事費 6,366千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 5,004千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505471200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        12,239│        11,145│         1,094│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 607千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,239千元,包括人事費 9,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,038千元,旅運費 853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,327千元,較上年度增加 1,094
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,分配本科目 1人人事費 676千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 534千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 4,378千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505471300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        23,752│        23,634│           118│
  │  │  │  │  3505471320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         4,235│         4,211│            24│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 348千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,235千元,包括人事費 3,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,986千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 249千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505471321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        19,517│        19,423│            94│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,382千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,517千元,包括人事費15,135千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,625千元,旅運費 2,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,135千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 4,382千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505471400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,411│         3,240│           171│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 248千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,411千元,包括人事費 2,901千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 129千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,901千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 510千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505478700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│       251,650│         1,558│       250,092│1.本年度預算數 251,650千元,包括人事費78千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,128千元,旅運費 190千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 250,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,012千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建桃園、中壢等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     384千元,較上年度增加 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌建桃園民、刑事簡易庭辦公廳舍土地購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │     213,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建桃園、中壢等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築經費共 217,455千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年辦理,除80、81年度編列 166,089千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第三年經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置桃園、中壢等處民、刑事簡易庭資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 2,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增購桃園、中壢等處民、刑事簡易庭通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建桃園、中壢等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費53,993千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分四年辦理,除80、81年度編列26,268千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費26,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業己編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        24,574│        81,797│       -57,223│
  │  │  │  │  3505479002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        20,245│        80,850│       -60,605│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 129,688千元,分三年辦理,除82年度編列80,850
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度編列第二年經費20,245千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少60,605千元。
  │  │  │  │  3505479011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,146│           231│         2,915│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛購置費 2,050千元,勘驗車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛,每輛 466千元,機車 4輛,每輛41千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計 7輛購置費 3,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 231千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,183│           716│           467│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │  12人辦公設備經費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備購置經費 2,063千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分二年辦理,本年度編列第一年購置費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度圖書設備等購置預算業已編竣,所列 716
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           432│           432│             0│仍照上年度預算數編列。
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