83B40548.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005480000  │              │              │              │
  │14│  │  │臺灣新竹地方法│       468,666│       707,959│      -239,293│1.台灣新竹地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目54,205千元,「資訊管理」科目 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,「民事訴訟審判」科目31,345千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目12,581千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目41,777千元,「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,672千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,577
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「財務罰鍰案件執行」科目19,813千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「非訟事件處理」科目 3,386千元,「台灣苗栗
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方法院籌備處」科目 432,169千元,「籌備民
  │  │  │  │              │              │              │              │  刑事簡易庭」科目79,735千元,「房屋建築」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目12,380千元,「交通及運輸設備」科目 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「其他設備」科目 1,637千元,「第一預備
  │  │  │  │              │              │              │              │  金」科目 427千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 468,666千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 707,959千元,減少 239,293千元。
  │  │  │  │  3505480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,993│        44,822│           171│
  │  │  │  │  3505480101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        43,182│        43,653│          -471│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金10,552千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,182千元,包括人事費31,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,712千元,業務費 1,596千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,717千元,旅運費 1,889千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,889千元,較上年度增加 445千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,064千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 390千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 9人,增列統籌事務費 129千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費11千元,上下班車票費 139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金經費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,229千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 1,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,306千元。
  │  │  │  │  3505480102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,811│         1,169│           642│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 114千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,811千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費 235千元,及配合10年增員計畫本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員 9人,分配本科目 1人人事費 407
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 642千元。
  │  │  │  │  3505481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       106,529│        93,580│        12,949│
  │  │  │  │  3505481020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        38,033│        34,350│         3,683│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,005千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,033千元,包括人事費35,673千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,793千元,旅運費 567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,673千元,較上年度增加 3,683
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       9人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505481021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        15,330│        13,704│         1,626│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,123千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,330千元,包括人事費12,438千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 100千元,旅運費 2,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,438千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 2,892千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505481022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        53,166│        45,526│         7,640│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,749千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,166千元,包括人事費48,504千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,020千元,旅運費 1,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,504千元,較上年度增加 7,640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       9人,分配本科目 5人人事費 4,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 4,662千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505481200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        17,732│        15,673│         2,059│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,001千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,732千元,包括人事費14,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,053千元,旅運費 1,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,046千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 892千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 5,569千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505481300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        21,433│        21,208│           225│
  │  │  │  │  3505481320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,912│         2,802│           110│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 225千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,912千元,包括人事費 2,633千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,633千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 279千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505481321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        18,521│        18,406│           115│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,213
  │  │  │  │行            │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 806千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,521千元,包括人事費14,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,251千元,旅運費 2,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,575千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505481400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,695│         3,669│            26│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,695千元,包括人事費 3,098千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 146千元,旅運費 451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,098千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 597千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505481600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,703│         2,459│           244│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 2,213千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,以及「行政管理」科目移入工作獎金 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,703千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 244千元。
  │  │  │  │  3505488600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │臺灣苗栗地方法│       135,100│       432,169│      -297,069│1.本年度預算數 135,100千元,包括人事費50千元
  │  │  │  │院籌備處      │              │              │              │  ,業務費 144千元,旅運費 180千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 134,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣苗栗地方法院籌備處籌備經費 374千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興建辦公廳舍房屋建築、週邊附屬工程、空調
  │  │  │  │              │              │              │              │    (消防)設備、規劃設計監造及工程管理費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    項總建築費共 610,913千元,分三年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │    81年度已編列 200,000千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年經費 134,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度土地購置預算業已編竣,所列 431,795
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  3505488700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備民刑事簡易│        19,577│        79,735│       -60,158│1.本年度預算數19,577千元,包括人事費 158千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 841千元,旅運費 377千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資18,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 608千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建竹北及苗栗民、刑事簡易庭籌備經費 768
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建新竹、竹北、竹東、苗栗等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭辦公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計監造及工程管理費等項總建築費共 186,519
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分五年辦理,除81、82年度編列 144,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元外,本年度編列第三年經費 2,360千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少71,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置新竹、竹北、竹東、苗栗等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭資訊設備共 4,080千元,分二年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第一年經費 2,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置新竹、竹北、竹東、苗栗等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭通訊設備共 4,404分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 2,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建新竹、竹北、竹東、苗栗等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭空調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    52,314千元,分五年辦理,除81、82年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,242千元外,本年度編列第三年經費11,486
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 7,388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民事勘驗車 2輛購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 846千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       116,477│        14,217│       102,260│
  │  │  │  │  3505489002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       113,825│        12,380│       101,445│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項
  │  │  │  │              │              │              │              │總建築費共 216,740千元,分三年辦理,除82年編
  │  │  │  │              │              │              │              │列12,380千元外,本年度編列第二年經費 113,825
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,較上年度增加 101,445千元。
  │  │  │  │  3505489011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,253│           200│         2,053│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,刑事勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車 1輛購置費 466千元,機車 7輛,每輛41千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計 9輛購置費 2,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           399│         1,637│        -1,238│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列興建法官職務宿舍內部設備購置費共 3,563
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │  員 9人辦公設備經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度各項內部設備購置預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,637千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           427│           427│             0│仍照上年度預算數編列。
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