83B40550.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005500000  │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣臺中地方法│       693,892│       656,191│        37,701│1.台灣台中地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目99,378千元,「資訊管理」科目 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,「民事訴訟審判」科目85,539千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目16,526千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目 105,743千元,「少年事件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目23,033千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 5,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,「財務罰鍰案件執行」科目31,359千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「非訟事件處理」科目 8,232千元,「籌備民
  │  │  │  │              │              │              │              │  刑事簡易庭」科目 238,184千元,「房屋建築」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目39,505千元,「交通及運輸設備」科目 200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「其他設備」科目 1,216千元,「第一預
  │  │  │  │              │              │              │              │  備金」科目 901千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 693,892千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 656,191千元,增加37,701千元。
  │  │  │  │  3505500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,133│        76,679│         7,454│
  │  │  │  │  3505500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        82,015│        75,478│         6,537│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金23,900千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數82,015千元,包括人事費54,121千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費12,303千元,業務費 4,055千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,301千元,旅運費 4,067千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,886千元,較上年度增加 3,616
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員17
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,898千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,571千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加優遇法官 4人,及10年增員計畫本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員17人,合計21人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費 302千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元,上下班車票費 291千元,合共 618
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 696
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 257千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 6,881千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 1,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505500102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,118│         1,201│           917│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 117千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,118千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費88千元,及配合10年增員計畫,本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員17人,分配本科目 1人人事費 829
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 917千元。
  │  │  │  │  3505501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       247,241│       220,583│        26,658│
  │  │  │  │  3505501020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       102,915│        90,642│        12,273│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,599
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 7,702千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 102,915千元,包括人事費97,107
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,389千元,旅運費 1,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,107千元,較上年度增加12,273
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員17
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 6人人事費 6,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 5,808千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505501021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        18,362│        17,574│           788│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,048千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,362千元,包括人事費11,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 249千元,旅運費 6,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,986千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 6,376千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505501022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       125,964│       112,367│        13,597│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,599
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 9,223千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,964千元,包括人事費 114,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,業務費 7,729千元,旅運費 3,977千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,258千元,較上年度增加13,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,922千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員17
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 6人人事費 6,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費11,706千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505501200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        26,732│        24,374│         2,358│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,341千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,732千元,包括人事費20,527千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,994千元,旅運費 2,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,909千元,較上年度增加 2,358
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員17
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 1,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導經費 9,418千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505501300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        42,213│        39,828│         2,385│
  │  │  │  │  3505501320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         6,113│         5,761│           352│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 470千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,113千元,包括人事費 5,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,596千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 517千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505501321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        36,100│        34,067│         2,033│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,708千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,100千元,包括人事費30,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,545千元,旅運費 2,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,985千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務 5,115千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505501400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        10,154│         8,944│         1,210│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 712千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,154千元,包括人事費 8,878千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 272千元,旅運費 1,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,878千元,較上年度增加 1,210
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員17
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務 1,276千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505501600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        13,278│         5,777│         7,501│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 2,599千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目移入 2,599千元,以及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 579千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,278千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 436千元,及增加優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  法官 4人人事費 7,065千元,合共 7,501千元。
  │  │  │  │  3505508700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│       106,268│       238,184│      -131,916│1.本年度預算數 106,268千元,包括人事費 207千
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  元,業務費 2,118千元,旅運費 483千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 103,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,816千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建台中、豐原、清水、南投及埔里等處民、
  │  │  │  │              │              │              │              │    刑事簡易庭籌備經費 992千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建台中、豐原、清水、南投及埔里等處民、
  │  │  │  │              │              │              │              │    刑事簡易庭辦公廳舍、電梯、週邊附屬工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │    規劃設計監造及工程管理費等項總建築費共 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    80,775千元,分五年辦理,除80至82年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     392,314千元外,本年度編列第四年經費48,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,較上年度減少 177,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置台中、豐原、清水、南投及埔里等處民、
  │  │  │  │              │              │              │              │    刑事簡庭易資訊設備共 7,920千元,分二年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理,本年度編列第一年經費 4,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置台中、豐原、清水、南投及埔里等處民、
  │  │  │  │              │              │              │              │    刑事簡易庭通訊設備共 7,848千元,分二年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理,本年度編列第一年經費 4,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建台中、豐原、清水、南投及埔里等處民、
  │  │  │  │              │              │              │              │    刑事簡易庭空調及辦公廳舍內部設備等項購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    總經費 113,518千元,分五年辦理,除80至82
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列34,425千元,本年度編列第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,408千元,較上年度增加36,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 2輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 846千元如數減列。
  │  │  │  │  3505509000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       162,972│        40,921│       122,051│
  │  │  │  │  3505509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       138,854│        39,505│        99,349│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建法官職務宿舍房屋建築、電梯、週邊附屬工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築費共
  │  │  │  │              │              │              │              │   402,836千元,分二年辦理,本年度編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 138,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建南投地方法院辦公廳舍建築費業以編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列39,505千元如數減列。
  │  │  │  │  3505509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,990│           200│         2,790│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置籌建南投地方法院通訊設備經費 2,155千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換刑事勘驗車 1輛購置費 466千元,機車 9輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛41千元,合計10輛購置費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度無線電通訊設備等購置預算業以編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        21,128│         1,216│        19,912│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增加優遇法官 4人及配合10年增員計畫本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增加職員17人,合共21人辦公設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.籌建南投地方法院辦公廳舍內部設備經費20,800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業以編竣,所列 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元如數減列。
  │  │  │  │  3505509800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           901│           901│             0│仍照上年度預算數編列。
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