83B40552.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005520000  │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣彰化地方法│       257,461│       159,756│        97,705│1.台灣彰化地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目45,987千元,「資訊管理」科目 325
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目26,542千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目15,855千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目36,819千元,「少年事件處理」科目 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,824千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,103千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目18,244千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 2,005千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 2,355千元,「房屋建築」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,「交通及運輸設備」科目 1,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「其他設備」科目 897千元,「第一預備金」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 360千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 257,461千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 159,756千元,增加97,705千元。
  │  │  │  │  3505520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,056│        37,244│         7,812│
  │  │  │  │  3505520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        44,155│        36,884│         7,271│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,103千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,155千元,包括人事費30,182千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,497千元,業務費 1,544千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,264千元,旅運費 1,500千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,973千元,較上年度增加 2,547
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,208千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 302千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員 6人,合計 7人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費 101千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8千元,上下班車票費97千元,合共 206千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,124千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,850千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 4,422千元。
  │  │  │  │  3505520102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           901│           360│           541│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 901千元均屬人事費,係辦理電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費26千元,及配合10年增員計畫本年度(第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │  )增員 6人,分配本科目 1人人事費 515千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 541千元。
  │  │  │  │  3505521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        93,233│        86,136│         7,097│
  │  │  │  │  3505521020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        30,659│        28,933│         1,726│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,391千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,659千元,包括人事費28,031千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,006千元,旅運費 622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,031千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505521021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        18,079│        17,146│           933│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」移入工作獎金 1,291千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,079千元,包括人事費14,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 136千元,旅運費 3,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,735千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,344千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505521022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        44,495│        40,057│         4,438│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,238千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,495千元,包括人事費40,783千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,241千元,旅運費 1,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,783千元,較上年度增加 4,438
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,712千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505521200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,080│         6,161│           919│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 337千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,080千元,包括人事費 5,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,130千元,旅運費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,329千元,較上年度增加 919千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,394千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505521300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        23,211│        22,011│         1,200│
  │  │  │  │  3505521320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,432│         2,295│           137│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 192千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,432千元,包括人事費 2,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 192千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505521321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        20,779│        19,716│         1,063│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,472千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,779千元,包括人事費16,828千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,844千元,旅運費 2,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,828千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,951千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505521400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,257│         2,152│           105│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 147千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,257千元,包括人事費 1,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 133千元,旅運費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,693千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 564千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505521600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  3505528700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        13,241│         2,355│        10,886│1.本年度預算數13,241千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 403千元,旅運費 281千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資12,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 228千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 576千元,較上年度增加 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 164,941千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分五年辦理,除81、82年度編列39,917千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費 5,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 4,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備費共 2,880千元,分三年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列第一年經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 3,267千元,分三年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費41,048
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分五年辦理,除81、82年度編列 4,796
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第三年經費 5,827千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 5,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        71,257│         3,337│        67,920│
  │  │  │  │  3505529002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        69,570│         1,400│        68,170│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │費共 135,509千元,分三年辦理,除82年度編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,400千元外,本年度編列第二年經費69,570千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加68,170千元。
  │  │  │  │  3505529011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,582│         1,040│           542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計 3輛購置費 1,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,040千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           105│           897│          -792│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員 6人,合共 7人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 897
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           360│           360│             0│仍照上年度預算數編列。
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