83B40552.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005520000 │ │ │ │ │16│ │ │臺灣彰化地方法│ 257,461│ 159,756│ 97,705│1.台灣彰化地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目45,987千元,「資訊管理」科目 325 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目26,542千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目15,855千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目36,819千元,「少年事件處理」科目 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,824千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目18,244千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 2,005千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目 2,355千元,「房屋建築」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,「交通及運輸設備」科目 1,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「其他設備」科目 897千元,「第一預備金」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目 360千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 257,461千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 159,756千元,增加97,705千元。 │ │ │ │ 3505520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,056│ 37,244│ 7,812│ │ │ │ │ 3505520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 44,155│ 36,884│ 7,271│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,103千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,155千元,包括人事費30,182千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,497千元,業務費 1,544千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,264千元,旅運費 1,500千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,973千元,較上年度增加 2,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人人事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,208千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度(第三年)增加職員 6人,合計 7人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費 101千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元,上下班車票費97千元,合共 206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 2,124千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,850千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,422千元。 │ │ │ │ 3505520102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 901│ 360│ 541│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 901千元均屬人事費,係辦理電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26千元,及配合10年增員計畫本年度(第三年 │ │ │ │ │ │ │ │ )增員 6人,分配本科目 1人人事費 515千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 541千元。 │ │ │ │ 3505521000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 93,233│ 86,136│ 7,097│ │ │ │ │ 3505521020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 30,659│ 28,933│ 1,726│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,391千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,659千元,包括人事費28,031千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,006千元,旅運費 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,031千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505521021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 18,079│ 17,146│ 933│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」移入工作獎金 1,291千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,079千元,包括人事費14,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 136千元,旅運費 3,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,735千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,344千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505521022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 44,495│ 40,057│ 4,438│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,238千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,495千元,包括人事費40,783千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,241千元,旅運費 1,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,783千元,較上年度增加 4,438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505521200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,080│ 6,161│ 919│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 337千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,080千元,包括人事費 5,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,130千元,旅運費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,329千元,較上年度增加 919千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 2,394千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505521300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 23,211│ 22,011│ 1,200│ │ │ │ │ 3505521320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,432│ 2,295│ 137│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 192千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,432千元,包括人事費 2,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,240千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 192千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505521321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 20,779│ 19,716│ 1,063│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,472千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,779千元,包括人事費16,828千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,844千元,旅運費 2,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,828千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,951千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505521400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,257│ 2,152│ 105│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 147千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,257千元,包括人事費 1,693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 133千元,旅運費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,693千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 564千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505521600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,766│ -│ 1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元, │ │ │ │ │ │ │ │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 3505528700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 13,241│ 2,355│ 10,886│1.本年度預算數13,241千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 403千元,旅運費 281千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資12,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 228千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 576千元,較上年度增加 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費等項總建築費共 164,941千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分五年辦理,除81、82年度編列39,917千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費 5,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 4,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備費共 2,880千元,分三年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 3,267千元,分三年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費41,048 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分五年辦理,除81、82年度編列 4,796 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第三年經費 5,827千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 5,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 71,257│ 3,337│ 67,920│ │ │ │ │ 3505529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 69,570│ 1,400│ 68,170│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築 │ │ │ │ │ │ │ │費共 135,509千元,分三年辦理,除82年度編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,400千元外,本年度編列第二年經費69,570千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加68,170千元。 │ │ │ │ 3505529011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,582│ 1,040│ 542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,每輛41千元,合計 3輛購置費 1,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,040千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 105│ 897│ -792│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ (第三年)增加職員 6人,合共 7人辦公設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 897 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 360│ 360│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |