83B40553.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005530000  │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣雲林地方法│       150,592│       202,418│       -51,826│1.台灣雲林地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目44,708千元,「資訊管理」科目 319
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目19,572千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目10,376千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目24,944千元,「少年事件處理」科目 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,021千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,062千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目15,570千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,244千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目76,200千元,「房屋建築」科目 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,「交通及運輸設備」科目 200千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他設備」科目 258千元,「第一預備金」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   334千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 150,592千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 202,418千元,減少51,826千元。
  │  │  │  │  3505530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,057│        38,615│         1,442│
  │  │  │  │  3505530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        39,683│        38,261│         1,422│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 8,747千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,683千元,包括人事費30,658千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,958千元,業務費 1,127千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,403千元,旅運費 1,369千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,453千元,較上年度增加 1,827
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,610千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 208千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 3人,增列統籌事務費43千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 4千元,上下班車票費42千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費15千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 104千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,770千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 613千元。
  │  │  │  │  3505530102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           374│           354│            20│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 374千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費20千元。
  │  │  │  │  3505531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        64,447│        59,469│         4,978│
  │  │  │  │  3505531020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        24,471│        21,289│         3,182│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,717千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,471千元,包括人事費22,424千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,509千元,旅運費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,424千元,較上年度增加 3,182
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       3人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,047千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505531021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        11,601│        11,128│           473│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 752千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,601千元,包括人事費 8,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 151千元,旅運費 2,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,563千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,038千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505531022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        28,375│        27,052│         1,323│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,108千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,375千元,包括人事費25,593千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,643千元,旅運費 1,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,593千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505531200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,425│         5,270│           155│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 249千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,425千元,包括人事費 3,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,355千元,旅運費 703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,681千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理及執行及觀護業務 427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,317千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505531300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        21,092│        20,146│           946│
  │  │  │  │  3505531320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,521│         3,345│           176│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,521千元,包括人事費 3,369千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,369千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 152千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505531321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        17,571│        16,801│           770│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,231千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,571千元,包括人事費14,021千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,496千元,旅運費 2,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,021千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,550千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505531400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,364│         1,316│            48│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金72千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,364千元,包括人事費 834千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 117千元,旅運費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 834千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 530千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505538700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        15,739│        76,200│       -60,461│1.本年度預算數15,739千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 899千元,旅運費 281千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資14,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 724千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 576千元,較上年度增加 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 136,420千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分五年辦理,除81、82年度編列70,417千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費 8,863千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少61,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 2,520千元,分三年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 2,604千元,分三年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項總經費33,161千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分四年辦理,除82年度編列 4,543千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第二年經費 4,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,134│         1,068│         1,066│
  │  │  │  │  3505539002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│           610│          -610│上年度興建法官職務宿舍設計監造、管理費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │巳編竣,所列 610千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,089│           200│         1,889│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,刑事勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車 1輛購置費 466千元,機車 3輛,每輛41千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計 5輛購置費 2,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備購置預算業巳編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            45│           258│          -213│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  人辦公設備經費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業巳編竣,所列 258
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           334│           334│             0│仍照上年度預算數編列。
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