83B40554.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005540000 │ │ │ │ │18│ │ │臺灣嘉義地方法│ 159,538│ 266,378│ -106,840│1.臺灣嘉義地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目42,914千元,「資訊管理」科目 322 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目24,031千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目11,664千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目28,099千元,「少年事件處理」科目 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,329千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,536千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目18,264千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 2,611千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目 129,833千元,「交通及運輸設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目 200千元,「其他設備」科目 247千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「第一預備金」科目 328千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 159,538千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 266,378千元,減少 106,840千元。 │ │ │ │ 3505540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,915│ 35,426│ 2,489│ │ │ │ │ 3505540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,534│ 35,070│ 2,464│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,890千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,534千元,包括人事費27,896千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,578千元,業務費 1,258千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,366千元,旅運費 1,268千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,691千元,較上年度增加 1,857 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,152千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度(第三年)增加職員 4人,合計 5人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費72千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元,上下班車票費69千元,合共 147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 122 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 2,391千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 300千元。 │ │ │ │ 3505540102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 381│ 356│ 25│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金34千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 381千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費25千元。 │ │ │ │ 3505541000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 75,123│ 69,158│ 5,965│ │ │ │ │ 3505541020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 27,712│ 26,171│ 1,541│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金費 2,140千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,712千元,包括人事費25,692千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,628千元,旅運費 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,692千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505541021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 13,128│ 12,515│ 613│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 851千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,128千元,包括人事費 9,862千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費84千元,旅運費 3,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,862千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,266千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505541022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 34,283│ 30,472│ 3,811│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,373千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,283千元,包括人事費31,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,959千元,旅運費 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,183千元,較上年度增加 3,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505541200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,519│ 5,628│ 891│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 299千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,519千元,包括人事費 4,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,337千元,旅運費 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,968千元,較上年度增加 891千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人,分配本科目 1人人事費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 273千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 2,278千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505541300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 22,563│ 21,268│ 1,295│ │ │ │ │ 3505541320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,939│ 2,770│ 169│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 234千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,939千元,包括人事費 2,835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,835千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 104千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505541321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 19,624│ 18,498│ 1,126│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,564千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,624千元,包括人事費16,821千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 882千元,旅運費 1,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,821千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 2,803千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505541400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,960│ 2,814│ 146│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 203千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,960千元,包括人事費 2,377千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 140千元,旅運費 443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,377千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 583千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505541600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 3,348│ 1,476│ 1,872│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 1,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以及「行政管理」科目移入工作獎金 146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,348千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 106千元,及增加優遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 法官 1人人事費 1,766千元,合共 1,872千元。 │ │ │ │ 3505548700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 10,623│ 129,833│ -119,210│1.本年度預算數10,623千元,包括人事費80千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 329千元,旅運費 187千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 212千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 384千元,較上年度增加 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規畫設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 125,221千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除81、82年度編列 122,646千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費 2,575千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 119,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公室內部設備等項購置總經費29,077千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年辦理,本年度編列第一年經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 3,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505549000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 159│ 447│ -288│ │ │ │ │ 3505549011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 82│ 200│ -118│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換機車 2輛,每輛41千元,合計 2輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 200千元如數減列。 │ │ │ │ 3505549019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 77│ 247│ -170│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度﹙第三年﹚增加職員 4人,合共 5人辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 247 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505549800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 328│ 328│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |