83B40556.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005560000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣臺南地方法│     1,255,174│       256,963│       998,211│1.台灣台南地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目69,558千元,「資訊管理」科目 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,「民事訴訟審判」科目50,458千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目15,007千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目61,274千元,「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,556千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 5,531
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「財務罰鍰案件執行」科目22,108千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「非訟事件處理」科目 6,400千元,「籌備民刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  事簡易庭」科目 4,223千元,「房屋建築」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,000千元,「交通及運輸設備」科目 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「其他設備」科目 2,043千元,「第一預備金
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 580千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,255,174千元,較上年度法定預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 256,963千元,增加 998,211千元。
  │  │  │  │  3505560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        58,070│        55,840│         2,230│
  │  │  │  │  3505560101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        56,850│        54,704│         2,146│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金14,854千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,850千元,包括人事費38,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,887千元,業務費 2,178千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,419千元,旅運費 2,174千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,819千元,較上年度增加 2,183
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       9人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,187千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 516千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 9人,增列統籌事務費 129千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費11千元,上下班車票費 139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費75千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 162千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,544千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,300千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 553千元。
  │  │  │  │  3505560102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,220│         1,136│            84│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 111千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,220千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費84千元。
  │  │  │  │  3505561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       145,454│       131,785│        13,669│
  │  │  │  │  3505561020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        57,966│        55,056│         2,910│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,598千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,966千元,包括人事費54,242千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,916千元,旅運費 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,242千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505561021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        23,810│        16,038│         7,772│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,031千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,810千元,包括人事費18,916千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 130千元,旅運費 4,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,916千元,較上年度增加 7,772
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       9人,分配本科目 7人人事費 7,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 4,894千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505561022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        63,678│        60,691│         2,987│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,286
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 4,703千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數63,678千元,包括人事費56,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,258千元,旅運費 2,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 6,732千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505561200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        16,869│        15,557│         1,312│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,001千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,869千元,包括人事費14,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,286千元,旅運費 944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,563千元,較上年度增加 1,312
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       9人,分配本科目 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 767千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 4,314千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505561300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        31,384│        29,929│         1,455│
  │  │  │  │  3505561320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         6,308│         6,006│           302│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 475千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,308千元,包括人事費 5,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,694千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 614千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505561321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        25,076│        23,923│         1,153│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,815千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,076千元,包括人事費20,814千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,044千元,旅運費 2,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,814千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 4,262千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505561400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         7,282│         6,939│           343│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 539千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,282千元,包括人事費 6,262千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 202千元,旅運費 818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,262千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 1,020千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505561600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         6,233│         5,867│           366│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「刑事訴訟審判」科目移入 5,286千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 581千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,233千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 366千元。
  │  │  │  │  3505568700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        71,782│         4,223│        67,559│1.本年度預算數71,782千元,包括人事費 118千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 903千元,旅運費 283千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資70,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 728千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建新化、新營等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     576千元,較上年度增加 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建新化、新營等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 156,543千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除81、82年度已編列84,054千元,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度編列第三年經費50,093千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    47,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置新化、新營等處民、刑事簡易庭資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 2,400千元,分二年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置新化、新營等處民、刑事簡易庭通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,893千元,分二年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建新化、新營等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費35,103千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,除81年度編列 8,781千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第二年經費17,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       917,520│         6,243│       911,277│
  │  │  │  │  3505569001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       916,067│             -│       916,067│本年度預算數係台南地方法院與同院檢察署遷院用
  │  │  │  │              │              │              │              │地購置,向台灣省政府、台南市政府依公告現值有
  │  │  │  │              │              │              │              │償撥用58,602平方公尺,土地購置總經費 1,359,1
  │  │  │  │              │              │              │              │01千元,院方分攤 906,067千元,連同整地費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元,合共 916,067千元。
  │  │  │  │  3505569002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│         4,000│        -4,000│上年度台南地方法院遷院先期規劃作業預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,301│           200│         1,101│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 2輛,每輛 466千元,汰換公務機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   9輛,每輛41千元,合計11輛購置費 1,301千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           152│         2,043│        -1,891│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   9人辦公設備經費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度圖書設備等購置預算業已編竣,所列 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           580│           580│             0│仍照上年度預算數編列。
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