83B40558.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005580000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣高雄地方法│ 519,511│ 859,940│ -340,429│1.台灣高雄地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目 169,617千元,「資訊管理」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,095千元,「民事訴訟審判」科目89,303千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「民事調解及執行」科目19,304千元,「刑事訴 │ │ │ │ │ │ │ │ 訟審判」科目 122,020千元,「少年事件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目21,429千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,514千元,「財務罰鍰案件執行」科目31,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「非訟事件處理」科目12,017千元,「籌備 │ │ │ │ │ │ │ │ 民刑事簡易庭」科目 118,727千元,「房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目 264,600千元,「交通及運輸設備」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 695千元,「其他設備」科目 673千元,「第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 預備金」科目 1,007千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 519,511千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 859,940千元,減少 340,429千元。 │ │ │ │ 3505580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 87,817│ 144,863│ -57,046│ │ │ │ │ 3505580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 86,575│ 143,652│ -57,077│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金25,965千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,575千元,包括人事費50,285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,822千元,業務費 4,573千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 8,748千元,旅運費 3,931千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,058千元,較上年度增加 1,504 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 1人人事費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,557千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 608千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員10人,增列統籌事務費 144千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費12千元,上下班車票費 139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 313千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費10,960千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列上年度一次性償還高雄市政府工程協助款 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,814千元,以及辦公房舍修繕費 2,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計59,189千元。 │ │ │ │ 3505580102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,242│ 1,211│ 31│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 116千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,242千元,均屬人事費,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費31千元。 │ │ │ │ 3505581000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 254,986│ 245,166│ 9,820│ │ │ │ │ 3505581020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 98,387│ 94,696│ 3,691│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 8,023千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,387千元,包括人事費93,045千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,054千元,旅運費 1,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,045千元,較上年度增加 3,691 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 1人人事費 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 5,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505581021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 21,958│ 20,621│ 1,337│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,317千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,958千元,包括人事費15,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 310千元,旅運費 6,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,515千元,較上年度增加 1,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 1人人事費 626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 6,443千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505581022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 134,641│ 129,849│ 4,792│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金10,415千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 134,641千元,包括人事費 122,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,業務費 7,550千元,旅運費 4,267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 121,815千元,較上年度增加 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費11,817千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 1,009千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505581200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 25,187│ 22,800│ 2,387│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,371千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,187千元,包括人事費19,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,802千元,旅運費 1,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,383千元,較上年度增加 2,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 3人人事費 2,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 1,195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 7,384千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505581300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 43,749│ 42,588│ 1,161│ │ │ │ │ 3505581320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 8,313│ 8,144│ 169│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 630千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,313千元,包括人事費 7,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,245千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 1,068千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505581321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 35,436│ 34,444│ 992│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,505千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,436千元,包括人事費27,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,510千元,旅運費 2,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,979千元,較上年度增加 992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 1人人事費 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 7,457千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505581400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 13,978│ 13,029│ 949│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,012千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,978千元,包括人事費11,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 319千元,旅運費 1,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,990千元,較上年度增加 949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人,分配本科目 1人人事費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 1,988千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505581600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 5,950│ 5,792│ 158│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「民事訴訟審判」科目移入 2,630千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「刑事訴訟審判」科目移入 2,586千元,以及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 576千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,950千元均屬人事費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 158千元。 │ │ │ │ 3505588700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 61,762│ 118,727│ -56,965│1.本年度預算數61,762千元,包括人事費 160千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 2,053千元,旅運費 374千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資59,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,819千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 易庭籌備經費 768千元,較上年度增加 280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 易庭辦公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造及工程管理費等項總建築費共 345,943 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分四年辦理,除81、82年度編列 290,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元外,本年度編列第三年經費19,031千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少91,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 易庭資訊設備共 8,380千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費 4,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 易庭通訊設備共 5,798千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費 3,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 易庭空調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,028千元,分四年辦理,除81、82年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,325千元外,本年度編列第三年經費32,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加27,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505589000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 25,075│ 265,968│ -240,893│ │ │ │ │ 3505589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 20,500│ 264,600│ -244,100│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築 │ │ │ │ │ │ │ │費共 413,058千元,分三年辦理,除82年度編列 2 │ │ │ │ │ │ │ │64,600千元外,本年度編列第二年經費20,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減少 244,100千元。 │ │ │ │ 3505589011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,417│ 695│ 1,722│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,勘驗車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛購置費 466千元,機車11輛,每輛41千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計13輛購置費 2,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 695千元如數減列。 │ │ │ │ 3505589019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,158│ 673│ 1,485│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人辦公設備經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建法官職務宿舍內部設備等項購置費總經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,313千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 673 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505589800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,007│ 1,007│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |