83B40558.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005580000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣高雄地方法│       519,511│       859,940│      -340,429│1.台灣高雄地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目 169,617千元,「資訊管理」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,095千元,「民事訴訟審判」科目89,303千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「民事調解及執行」科目19,304千元,「刑事訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判」科目 122,020千元,「少年事件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目21,429千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,514千元,「財務罰鍰案件執行」科目31,939千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「非訟事件處理」科目12,017千元,「籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │  民刑事簡易庭」科目 118,727千元,「房屋建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 264,600千元,「交通及運輸設備」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   695千元,「其他設備」科目 673千元,「第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  預備金」科目 1,007千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 519,511千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 859,940千元,減少 340,429千元。
  │  │  │  │  3505580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        87,817│       144,863│       -57,046│
  │  │  │  │  3505580101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        86,575│       143,652│       -57,077│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金25,965千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數86,575千元,包括人事費50,285千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費18,822千元,業務費 4,573千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 8,748千元,旅運費 3,931千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,058千元,較上年度增加 1,504
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 1人人事費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,557千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 608千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員10人,增列統籌事務費 144千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費12千元,上下班車票費 139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 313千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,960千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列上年度一次性償還高雄市政府工程協助款
  │  │  │  │              │              │              │              │    56,814千元,以及辦公房舍修繕費 2,375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合計59,189千元。
  │  │  │  │  3505580102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,242│         1,211│            31│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 116千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,242千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費31千元。
  │  │  │  │  3505581000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       254,986│       245,166│         9,820│
  │  │  │  │  3505581020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        98,387│        94,696│         3,691│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,630
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 8,023千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,387千元,包括人事費93,045千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,054千元,旅運費 1,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,045千元,較上年度增加 3,691
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 1人人事費 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 5,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505581021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        21,958│        20,621│         1,337│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,317千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,958千元,包括人事費15,515千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 310千元,旅運費 6,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,515千元,較上年度增加 1,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 1人人事費 626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 6,443千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505581022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       134,641│       129,849│         4,792│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,586
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金10,415千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 134,641千元,包括人事費 122,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,業務費 7,550千元,旅運費 4,267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 121,815千元,較上年度增加 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費11,817千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 1,009千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505581200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        25,187│        22,800│         2,387│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,371千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,187千元,包括人事費19,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,802千元,旅運費 1,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,383千元,較上年度增加 2,387
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 3人人事費 2,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 1,195千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 7,384千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505581300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        43,749│        42,588│         1,161│
  │  │  │  │  3505581320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         8,313│         8,144│           169│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 630千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,313千元,包括人事費 7,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,245千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 1,068千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505581321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        35,436│        34,444│           992│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,505千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,436千元,包括人事費27,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,510千元,旅運費 2,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,979千元,較上年度增加 992千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 1人人事費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 7,457千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505581400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        13,978│        13,029│           949│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,012千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,978千元,包括人事費11,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 319千元,旅運費 1,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,990千元,較上年度增加 949千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      10人,分配本科目 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 1,988千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505581600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,950│         5,792│           158│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 2,630千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目移入 2,586千元,以及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 576千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,950千元均屬人事費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  伸算增列調整待遇經費 158千元。
  │  │  │  │  3505588700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        61,762│       118,727│       -56,965│1.本年度預算數61,762千元,包括人事費 160千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 2,053千元,旅運費 374千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資59,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,819千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭籌備經費 768千元,較上年度增加 280千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭辦公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計監造及工程管理費等項總建築費共 345,943
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分四年辦理,除81、82年度編列 290,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元外,本年度編列第三年經費19,031千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少91,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭資訊設備共 8,380千元,分二年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第一年經費 4,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭通訊設備共 5,798千元,分二年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第一年經費 3,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建高雄、鳳山、旗山及岡山等處民、刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │    易庭空調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    72,028千元,分四年辦理,除81、82年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,325千元外,本年度編列第三年經費32,203
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加27,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        25,075│       265,968│      -240,893│
  │  │  │  │  3505589002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        20,500│       264,600│      -244,100│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │費共 413,058千元,分三年辦理,除82年度編列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │64,600千元外,本年度編列第二年經費20,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減少 244,100千元。
  │  │  │  │  3505589011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,417│           695│         1,722│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,勘驗車
  │  │  │  │              │              │              │              │   1輛購置費 466千元,機車11輛,每輛41千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計13輛購置費 2,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 695千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,158│           673│         1,485│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │  10人辦公設備經費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備等項購置費總經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,313千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 673
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,007│         1,007│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────