83B40559.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005590000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣屏東地方法│       209,844│       248,782│       -38,938│1.台灣屏東地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目44,886千元,「資訊管理」科目 324
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目29,926千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目13,530千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目33,122千元,「少年事件處理」科目 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,431千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目12,811千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 2,564千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目55,054千元,「一般建築及設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目45,416千元,「第一預備金」科目 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 209,844千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 248,782千元,減少38,938千元。
  │  │  │  │  3505590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,596│        36,879│         2,717│
  │  │  │  │  3505590101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        39,213│        36,518│         2,695│1.本科目上年度預算數配合業務調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 8,368千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,213千元,包括人事費27,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,341千元,業務費 1,357千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,153千元,旅運費 1,424千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,570千元,較上年度增加 2,531
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目2人人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,364千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 164千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員4人,增列統籌事務費57千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,上下班車票費55千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,279千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505590102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           383│           361│            22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金37千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 383千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費22千元。
  │  │  │  │  3505591000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        84,601│        78,310│         6,291│
  │  │  │  │  3505591020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        34,680│        30,821│         3,859│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,371千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,680千元,包括人事費32,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,743千元,旅運費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,423千元,較上年度增加 3,859
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,257千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505591021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        15,097│        14,466│           631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,097千元,包括人事費11,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 108千元,旅運費 3,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,422千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,675千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505591022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        34,824│        33,023│         1,801│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,668千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,824千元,包括人事費31,149千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,229千元,旅運費 1,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,149千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,675千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505591200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         8,088│         7,823│           265│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 392千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,080千元,包括人事費 5,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,613千元,旅運費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,610千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 512千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,966千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505591300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,337│        17,465│           872│
  │  │  │  │  3505591320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,834│         3,644│           190│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3.834千元,包括人事費 3,731千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,731千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 103千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505591321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        14,503│        13,821│           682│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,010千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,503千元,包括人事費12,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 793千元,旅運費 1,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,146千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 2,357千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505591400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,854│         2,736│           118│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 172千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,854千元,包括人事費 2,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 143千元,旅運費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,276千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務 578千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505591600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,084│         4,742│           342│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目移入 2,767千元,以及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 499千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,084千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 342千元。
  │  │  │  │  3505598700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        21,757│        55,054│       -33,297│1.本年度預算數21,757千元,包括人事費80千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 812千元,旅運費 187千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 695千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     384千元,較上年度增加 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 154,604千元,除81、
  │  │  │  │              │              │              │              │    82年度編列 126,926千元外,本年度編列第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 5,000千元,較上年度減少45,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費28,191千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,除81、82年度編列 9,766千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費11,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 8,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車1輛預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        29,170│        45,416│       -16,246│
  │  │  │  │  3505599002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        27,781│        44,490│       -16,709│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │費共72,271千元,分二年辦理,除82年度編列44,4
  │  │  │  │              │              │              │              │90千元外,本年度編列第二年經費27,781千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減少16,709千元。
  │  │  │  │  3505599011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           205│           695│          -490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車5輛,每輛41千元,合計5輛購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備及汰換首長座車購置預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 695千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,184│           231│           953│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員4
  │  │  │  │              │              │              │              │  人辦公設備經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置法官職務宿舍內部設備經費 1,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 231
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           357│           357│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────