83B40559.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005590000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣屏東地方法│ 209,844│ 248,782│ -38,938│1.台灣屏東地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目44,886千元,「資訊管理」科目 324 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目29,926千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目13,530千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目33,122千元,「少年事件處理」科目 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,431千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目12,811千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 2,564千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目55,054千元,「一般建築及設備」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目45,416千元,「第一預備金」科目 357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 209,844千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 248,782千元,減少38,938千元。 │ │ │ │ 3505590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 39,596│ 36,879│ 2,717│ │ │ │ │ 3505590101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 39,213│ 36,518│ 2,695│1.本科目上年度預算數配合業務調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,368千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,213千元,包括人事費27,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,341千元,業務費 1,357千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,153千元,旅運費 1,424千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,570千元,較上年度增加 2,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目2人人事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,364千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 164千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員4人,增列統籌事務費57千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元,上下班車票費55千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 2,279千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505590102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 383│ 361│ 22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金37千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 383千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費22千元。 │ │ │ │ 3505591000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 84,601│ 78,310│ 6,291│ │ │ │ │ 3505591020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 34,680│ 30,821│ 3,859│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,371千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,680千元,包括人事費32,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,743千元,旅運費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,423千元,較上年度增加 3,859 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505591021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 15,097│ 14,466│ 631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,097千元,包括人事費11,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 108千元,旅運費 3,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,422千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,675千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505591022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 34,824│ 33,023│ 1,801│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,668千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,824千元,包括人事費31,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,229千元,旅運費 1,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,149千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505591200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 8,088│ 7,823│ 265│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 392千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,080千元,包括人事費 5,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,613千元,旅運費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,610千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 512千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 2,966千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505591300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 18,337│ 17,465│ 872│ │ │ │ │ 3505591320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,834│ 3,644│ 190│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3.834千元,包括人事費 3,731千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,731千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 103千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505591321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 14,503│ 13,821│ 682│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,010千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,503千元,包括人事費12,146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 793千元,旅運費 1,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,146千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 2,357千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505591400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,854│ 2,736│ 118│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 172千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,854千元,包括人事費 2,276千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 143千元,旅運費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,276千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務 578千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505591600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 5,084│ 4,742│ 342│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「刑事訴訟審判」科目移入 2,767千元,以及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 499千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,084千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 342千元。 │ │ │ │ 3505598700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 21,757│ 55,054│ -33,297│1.本年度預算數21,757千元,包括人事費80千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 812千元,旅運費 187千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 695千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 384千元,較上年度增加 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 154,604千元,除81、 │ │ │ │ │ │ │ │ 82年度編列 126,926千元外,本年度編列第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 5,000千元,較上年度減少45,810千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍內部設備等項購置總經費28,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除81、82年度編列 9,766千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費11,425千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 8,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車1輛預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505599000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 29,170│ 45,416│ -16,246│ │ │ │ │ 3505599002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 27,781│ 44,490│ -16,709│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築 │ │ │ │ │ │ │ │費共72,271千元,分二年辦理,除82年度編列44,4 │ │ │ │ │ │ │ │90千元外,本年度編列第二年經費27,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少16,709千元。 │ │ │ │ 3505599011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 205│ 695│ -490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車5輛,每輛41千元,合計5輛購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備及汰換首長座車購置預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 695千元如數減列。 │ │ │ │ 3505599019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,184│ 231│ 953│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人辦公設備經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置法官職務宿舍內部設備經費 1,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505599800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 357│ 357│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |