83B40560.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005600000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣臺東地方法│       157,750│       140,972│        16,778│1.台灣台東地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目31,350千元,「資訊管理」科目 312
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目 8,722千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 6,357千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目18,443千元,「少年事件處理」科目 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,504千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目 5,731千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,117千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目44,219千元,「房屋建築」科目17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,050千元,「交通及運輸設備」科目 830千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目 628千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 169千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 157,750千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 140,972千元,增加16,778千元。
  │  │  │  │  3505600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,788│        27,612│         1,176│
  │  │  │  │  3505600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,416│        27,265│         1,151│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,085千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,416千元,包括人事費20,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,725千元,業務費 708千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,130千元,旅運費 922千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,580千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,585千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 255千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 2人,增列統籌事務費29千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 2千元,上下班車票費28千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 158
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,281千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 1,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 719千元。
  │  │  │  │  3505600102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           372│           347│            25│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 372千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費25千元。
  │  │  │  │  3505601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        40,934│        36,536│         4,398│
  │  │  │  │  3505601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        12,332│         9,543│         2,789│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 821千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,332千元,包括人事費11,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 454千元,旅運費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,748千元,較上年度增加 2,789
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 584千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         7,271│         6,900│           371│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 543千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,271千元,包括人事費 6,012千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45千元,旅運費 1,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,012千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,259千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        21,331│        20,093│         1,238│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,650千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,331千元,包括人事費19,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,017千元,旅運費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,291千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505601200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,879│         3,717│           162│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 213千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,879千元,包括人事費 3,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 423千元,旅運費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,251千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 1,451千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505601300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,697│         9,026│           671│
  │  │  │  │  3505601320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,986│         2,792│           194│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 252千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,986千元,包括人事費 2,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,941千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費45千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3505601321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         6,711│         6,234│           477│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 503千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,711千元,包括人事費 5,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 309千元,旅運費 708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,694千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,017千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505601400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,239│         1,185│            54│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,239千元,包括人事費 771千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費87千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 771千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 468千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505608700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        63,932│        44,219│        19,713│1.本年度預算數63,932千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 531千元,旅運費 281千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資63,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 356千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 576千元,較上年度增加 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 130,675千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分四年辦理,除80至82年度編列77,086千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第四年經費53,589千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加12,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 2,520千元,分三年辦理,除81年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列 840千元外,本年度編列第二年經費 840
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 2,604千元,分三年辦理,除81年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列 1,132千元外,本年度編列第二年經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,較上年度增加 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費共37,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,分五年辦理,除80至82年度編列19,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元外,本年度編列第四年經費 7,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 5,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505609000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,112│        18,508│        -9,396│
  │  │  │  │  3505609002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         8,417│        17,050│        -8,633│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理等項總建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │共25,467千元,分二年辦理,除82年度編列17,050
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度編列第二年經費 8,417千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少 8,633千元。
  │  │  │  │  3505609011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           164│           830│          -666│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 4輛,每輛41千元,合計 4輛購置費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備及汰換電話總機等設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費業已編竣,所列 830千元如數減列。
  │  │  │  │  3505609019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           531│           628│           -97│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   2人辦公設備經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備購置費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 628千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505609800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           169│           169│             0│仍照上年度預算數編列。
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