83B40561.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005610000 │ │ │ │ │23│ │ │臺灣花蓮地方法│ 276,582│ 317,695│ -41,113│1.台灣花蓮地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預箅案,關於司法院主管部分所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預箅機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預箅數由臺灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目32,659千元,「資訊管理」科目 313 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目14,615千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目 6,412千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目17,668千元,「少年事件處理」科目 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,651千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目 6,792千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 1,827千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目 166,683千元,「房屋建築」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,250千元,「交通及運輸設備」科目 1,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「其他設備」科目14,794千元,「第一預備 │ │ │ │ │ │ │ │ 金」科目 207千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預箅數 276,582元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 317,695千元,減少41,113千元。 │ │ │ │ 3505610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,323│ 28,237│ 1,086│ │ │ │ │ 3505610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,947│ 27,890│ 1,057│1.本科目上年度預箅數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,769千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預箅數28,947千元,包括人事費22,341千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,081千元,業務費 885千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,656千元,旅運費 816千元,特別費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預箅數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,154千元,較上年度增加 1,198 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度﹙第三年﹚增員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人人事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,117千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 524千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度﹙第三年﹚增加職員 4人,合計 5人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費72千元,辦公器具養護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,上下班車票費69千元,合共 147千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 263 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,676千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列上年度一次性辦公房舍及各項修繕費 665 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。? │ │ │ │ 3505610102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 376│ 347│ 29│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金34千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 376千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29千元。 │ │ │ │ 3505611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 46,883│ 42,090│ 4,793│ │ │ │ │ 3505611020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 16,995│ 15,979│ 1,016│1.本科目上年度預箅數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,364千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,995千元,包括人事費16,074千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 702千元,旅運費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,074千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 921千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 7,421│ 6,944│ 477│1.本科目上年度預箅數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 532千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,421千元,包括人事費 6,144千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費57千元,旅運費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,144千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,277千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505611022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 22,467│ 19,167│ 3,300│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,499千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,467千元,包括人事費20,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,355千元,旅運費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,441千元,較上年度增加 3,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度﹙第三年﹚增員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,026千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 5,185│ 4,926│ 259│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,185千元,包括人事費 3,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 753千元,旅運費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預箅數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,993千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 1,896千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505611300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 12,139│ 11,152│ 987│ │ │ │ │ 3505611320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 4,475│ 3,802│ 673│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 368千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預箅數 4,475千元,包括人事費 4,359千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,359千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 116千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505611321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 7,664│ 7,350│ 314│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 558千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,664千元,包括人事費 6,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 563千元,旅運費 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,252千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,412千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505611400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,055│ 1,966│ 89│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 139千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,055千元,包括人事費 1,558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費90千元,旅運費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,558千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 497千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,766│ -│ 1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元, │ │ │ │ │ │ │ │均屬人事費,係增加優遇法官 1人人事費。 │ │ │ │ 3505618700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 101,560│ 166,683│ -65,123│1.本年度預箅數 101,560千元,包括人事費 120千 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 元,業務費 1,719千元,旅運費 281千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資99,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,544千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 576千元,較上年度增加 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費等項總建築費共 233,862千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除81、82年度編列 157,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第三年經費76,635千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少79,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備經費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備經費 2,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費43,717 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,除82年度編列 8,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第二年經費17,647千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 9,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業巳編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 77,464│ 62,434│ 15,030│ │ │ │ │ 3505619002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 59,968│ 46,250│ 13,718│本年度預算數係興建辦公行政大樓房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、電梯設備、規劃設計監造費等項總建築 │ │ │ │ │ │ │ │費共 106,218千元,分二年辦理,除82年度編列46 │ │ │ │ │ │ │ │,250千元外,本年度編列第二年經費59,968千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加13,718千元。 │ │ │ │ 3505619011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,264│ 1,390│ 1,874│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,每輛41千元,合計 5輛購置費 1,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新建電化輔導教室、簡報室、觀察室等視聽設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度無線電通訊設備及汰換電話總機等購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,390千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 14,232│ 14,794│ -562│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ (第三年)增加職員 4人,合共 5人辦公設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列新建法庭及行政大樓空調、高壓電及辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍內部設備等項購置費14,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列14,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 207│ 207│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |