83B40562.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005620000  │              │              │              │
  │24│  │  │臺灣宜蘭地方法│       130,538│        84,137│        46,401│1.台灣宜蘭地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目30,146千元,「資訊管理」科目 349
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目11,639千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 5,422千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目19,709千元,「少年事件處理」科目 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,303千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,159千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目 6,584千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,443千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 1,132千元,「交通及運輸設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 200千元,「其他設備」科目 857千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一預備金」科目 194千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 130,538千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數84,137千元,增加46,401千元。
  │  │  │  │  3505620100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,491│        26,214│         3,277│
  │  │  │  │  3505620101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        29,082│        25,828│         3,254│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,318千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,082千元,包括人事費22,248千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,494千元,業務費 804千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,382千元,旅運費 986千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,056千元,較上年度增加 1,737
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,135千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 202千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫,
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員 4人,合計 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費72千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6千元,上下班車票費69千元,合共 147千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費45千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,491千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 1,400千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,315千元。
  │  │  │  │  3505620102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           409│           386│            23│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金37千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 409千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費23千元。
  │  │  │  │  3505621000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        44,075│        39,969│         4,106│
  │  │  │  │  3505621020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        13,358│        12,692│           666│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,053千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,358千元,包括人事費12,537千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 648千元,旅運費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,537千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 821千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505621021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         8,205│         5,840│         2,365│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 418千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,205千元,包括人事費 6,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費59千元,旅運費 1,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,930千元,較上年度增加 2,365
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       4人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,275千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505621022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        22,512│        21,437│         1,075│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,728千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,512千元,包括人事費20,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,168千元,旅運費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,816千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,696千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505621200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,578│         3,474│           104│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 171千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,578千元,包括人事費 2,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 836千元,旅運費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,856千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 265千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 1,457千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505621300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        11,068│        10,557│           511│
  │  │  │  │  3505621320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,648│         3,461│           187│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 302千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,648千元,包括人事費 3,584千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,584千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費64千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3505621321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         7,420│         7,096│           324│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 512千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,420千元,包括人事費 5,895千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 613千元,旅運費 912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,895千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,525千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505621400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,597│         1,540│            57│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金97千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,597千元,包括人事費 1,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費92千元,旅運費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,120千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 477千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505621600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,係增加優遇法官 1人人事費。
  │  │  │  │  3505628700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        38,695│         1,132│        37,563│1.本年度預算數38,695千元,包括人事費40千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 345千元,旅運費93千元,設備及投資38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 286千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建羅東民、刑事簡易庭籌備經費 192千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建羅東民、刑事簡易庭辦公廳舍、週邊附屬
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程,規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費共61,203千元,分三年辦理,除82年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     300千元外,本年度編列第二年經費35,278千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加34,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建羅東民、刑事簡易庭空調及辦公廳舍內部
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等項購置總經費14,288千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第一年經費 2,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│            74│         1,057│          -983│
  │  │  │  │  3505629011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           200│          -200│上年度無線電通訊設備購置預算業巳編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            74│           857│          -783│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員 4人,合共 5人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度第二辦公大樓內部設備等購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 857千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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