83B40563.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005630000 │ │ │ │ │25│ │ │臺灣基隆地方法│ 201,202│ 124,773│ 76,429│1.臺灣基隆地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目34,359千元,「資訊管理」科目 352 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目10,414千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目 4,261千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目22,416千元,「少年事件處理」科目 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目10,573千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 3,938千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目29,366千元,「交通及運輸設備」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目 200千元,「其他設備」科目 161千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一預備金」科目 249千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 201,202千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 124,773千元,增加76,429千元。 │ │ │ │ 3505630100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,089│ 29,661│ 2,428│ │ │ │ │ 3505630101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,156│ 29,271│ 1,885│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,088千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,156千元,包括人事費23,758千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,298千元,業務費 891千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,075千元,旅運費 966千元,特別費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,562千元,較上年度增加 1,060 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 6人,分配本科目 2人人事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,311千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 253千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 6人,增列統籌事務費86千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 7千元,上下班車票費83千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,683千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 572千元。 │ │ │ │ 3505630102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 933│ 390│ 543│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金38千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 933千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費28千元,及配合10年增員計畫,本年度(第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年)增員 6人,分配本科目 1人人事費 515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 543千元。 │ │ │ │ 3505631000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 45,122│ 40,276│ 4,846│ │ │ │ │ 3505631020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 14,028│ 11,342│ 2,686│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 928千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,028千元,包括人事費13,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 533千元,旅運費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,337千元,較上年度增加 2,686 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 6人,分配本科目 2人人事費 1,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 691千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3505631021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 5,244│ 4,568│ 676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 307千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,244千元,包括人事費 4,001千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32千元,旅運費 1,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,001千元,較上年度增加 676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 6人,分配本科目 1人人事費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,243千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505631022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 25,850│ 24,366│ 1,484│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,950千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,850千元,包括人事費23,767千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,233千元,旅運費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,767千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505631200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,875│ 6,566│ 309│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 406千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,875千元,包括人事費 5,869千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 646千元,旅運費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,473千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 2,032千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505631300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 14,899│ 14,034│ 865│ │ │ │ │ 3505631320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,708│ 2,542│ 166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 218千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,708千元,包括人事費 2,644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費64千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3505631321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 12,191│ 11,492│ 699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 919千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,191千元,包括人事費10,677千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 474千元,旅運費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,677千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,514千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505631400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 4,506│ 4,260│ 246│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 322千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,506千元,包括人事費 3,798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 153千元,旅運費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,798千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 708千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505638700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 6,885│ 29,366│ -22,481│1.本年度預算數 6,885千元,包括人事費38千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 248千元,旅運費96千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 190千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建基隆民、刑事簡易庭籌備經費 192千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建基隆民、刑事簡易庭辦公廳舍、電梯、週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項 │ │ │ │ │ │ │ │ 總建築費共 371,280千元,分四年辦理,除80 │ │ │ │ │ │ │ │ 至82年度編列 364,777千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年經費 6,503千元,較上年度減少22,127千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度民、刑事簡易庭民事勘驗車 1輛購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 90,577│ 361│ 90,216│ │ │ │ │ 3505639002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 88,785│ -│ 88,785│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.拆除重建本院行政辦公廳室與基隆民、刑事簡易 │ │ │ │ │ │ │ │ 庭聯合辦公大樓地上 9層、地下 2層共17,675平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺32,342元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計列建築費 571,639千元,連同分攤規劃設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造及工程管理費 9,195千元,總工程費 580,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,分三年辦理,除80年度編列 341,772千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第二年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建法官職務宿舍房屋建築、電梯、週邊附屬工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築費共 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,393千元,分二年辦理,本年度編列第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38,785千元。 │ │ │ │ 3505639011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,705│ 200│ 1,505│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,每輛41千元,合計 6輛購置費 1,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 87│ 161│ -74│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 6人辦公設備經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 161 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 249│ 249│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |