83B40563.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005630000  │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣基隆地方法│       201,202│       124,773│        76,429│1.臺灣基隆地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目34,359千元,「資訊管理」科目 352
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目10,414千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 4,261千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目22,416千元,「少年事件處理」科目 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,160千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,324千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目10,573千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 3,938千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目29,366千元,「交通及運輸設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 200千元,「其他設備」科目 161千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一預備金」科目 249千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 201,202千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 124,773千元,增加76,429千元。
  │  │  │  │  3505630100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,089│        29,661│         2,428│
  │  │  │  │  3505630101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,156│        29,271│         1,885│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,088千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,156千元,包括人事費23,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,298千元,業務費 891千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,075千元,旅運費 966千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,562千元,較上年度增加 1,060
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       6人,分配本科目 2人人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,311千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 253千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 6人,增列統籌事務費86千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 7千元,上下班車票費83千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,683千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 572千元。
  │  │  │  │  3505630102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           933│           390│           543│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金38千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 933千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費28千元,及配合10年增員計畫,本年度(第
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年)增員 6人,分配本科目 1人人事費 515千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 543千元。
  │  │  │  │  3505631000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        45,122│        40,276│         4,846│
  │  │  │  │  3505631020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        14,028│        11,342│         2,686│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 928千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,028千元,包括人事費13,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 533千元,旅運費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,337千元,較上年度增加 2,686
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       6人,分配本科目 2人人事費 1,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 691千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505631021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         5,244│         4,568│           676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 307千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,244千元,包括人事費 4,001千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費32千元,旅運費 1,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,001千元,較上年度增加 676千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       6人,分配本科目 1人人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,243千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505631022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        25,850│        24,366│         1,484│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,950千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,850千元,包括人事費23,767千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,233千元,旅運費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,767千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505631200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,875│         6,566│           309│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 406千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,875千元,包括人事費 5,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 646千元,旅運費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,473千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,032千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505631300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        14,899│        14,034│           865│
  │  │  │  │  3505631320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,708│         2,542│           166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 218千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,708千元,包括人事費 2,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,644千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費64千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3505631321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        12,191│        11,492│           699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 919千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,191千元,包括人事費10,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 474千元,旅運費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,677千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,514千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505631400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,506│         4,260│           246│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 322千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,506千元,包括人事費 3,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 153千元,旅運費 555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,798千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 708千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505638700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│         6,885│        29,366│       -22,481│1.本年度預算數 6,885千元,包括人事費38千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 248千元,旅運費96千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 190千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建基隆民、刑事簡易庭籌備經費 192千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建基隆民、刑事簡易庭辦公廳舍、電梯、週
  │  │  │  │              │              │              │              │    邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項
  │  │  │  │              │              │              │              │    總建築費共 371,280千元,分四年辦理,除80
  │  │  │  │              │              │              │              │    至82年度編列 364,777千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費 6,503千元,較上年度減少22,127千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度民、刑事簡易庭民事勘驗車 1輛購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        90,577│           361│        90,216│
  │  │  │  │  3505639002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        88,785│             -│        88,785│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.拆除重建本院行政辦公廳室與基隆民、刑事簡易
  │  │  │  │              │              │              │              │  庭聯合辦公大樓地上 9層、地下 2層共17,675平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺32,342元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計列建築費 571,639千元,連同分攤規劃設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  監造及工程管理費 9,195千元,總工程費 580,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,分三年辦理,除80年度編列 341,772千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第二年經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍房屋建築、電梯、週邊附屬工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築費共
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,393千元,分二年辦理,本年度編列第一年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費38,785千元。
  │  │  │  │  3505639011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,705│           200│         1,505│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計 6輛購置費 1,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            87│           161│           -74│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   6人辦公設備經費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 161
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           249│           249│             0│仍照上年度預算數編列。
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