83B40564.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005640000 │ │ │ │ │26│ │ │臺灣澎湖地方法│ 70,139│ 62,884│ 7,255│1.台灣澎湖地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目24,825千元,「資訊管理」科目 347 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目 5,806千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目 1,695千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目12,772千元,「少年事件處理」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,505千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 1,044千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目 4,924千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 1,307千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目 715千元,「房屋建築」科目 7,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,「交通及運輸設備」科目 200千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備」科目 106千元,「第一預備金」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 113千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數70,139千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,884千元,增加 7,255千元。 │ │ │ │ 3505640100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,683│ 22,822│ 1,861│ │ │ │ │ 3505640101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 24,212│ 22,433│ 1,779│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,392千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,212千元,包括人事費19,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,837千元,業務費 523千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,547千元,旅運費 639千元,特別費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,317千元,較上年度增加 1,026 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,341千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 253千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 2人,統籌事務費29千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,上下班車票費28千元,合共59千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 154 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務 1,054千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 500千元。 │ │ │ │ 3505640102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 471│ 389│ 82│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金42千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 471千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費82千元。 │ │ │ │ 3505641000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 23,007│ 21,933│ 1,074│ │ │ │ │ 3505641020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 7,111│ 6,326│ 785│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 520千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,111千元,包括人事費 6,934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 122千元,旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,934千元,較上年度增加 785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 177千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3505641021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 1,905│ 1,815│ 90│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 120千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,905千元,包括人事費 1,474千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12千元,旅運費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,474千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 431千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3505641022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 13,991│ 13,792│ 199│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,020千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,991千元,包括人事費13,088千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 467千元,旅運費 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,088千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 903千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3505641200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 1,589│ 1,585│ 4│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金80千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,589千元,包括人事費 1,193千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 312千元,旅運費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 865千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 545千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505641300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 7,100│ 6,498│ 602│ │ │ │ │ 3505641320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 1,342│ 1,134│ 208│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金90千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,342千元,包括人事費 1,326千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,326千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費16千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3505641321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 5,758│ 5,364│ 394│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 440千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,758千元,包括人事費 5,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 121千元,旅運費 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,268千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 490千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505641400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,391│ 1,387│ 4│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金80千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,391千元,包括人事費 939千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費84千元,旅運費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 939千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 452千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505648700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 10,368│ 715│ 9,653│1.本年度預算數10,368千元,包括人事費40千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 228千元,旅運費94千元,設備及投資10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 170千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建馬公民刑事簡易庭籌備經費 192千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置馬公民刑事簡易庭資訊設備經費 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置馬公民刑事簡易庭通訊設備經費 1,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建馬公民、刑事簡易庭辦公廳舍內部設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置總經費10,454千元,分二年辦理,除81年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 2,454千元外,本年度編列第二年經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度民、刑事簡易庭民刑事勘驗車 1輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,888│ 7,831│ -5,943│ │ │ │ │ 3505649002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,124│ 7,525│ -6,401│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總經費 │ │ │ │ │ │ │ │共 8,649千元,分二年辦理,除82年度編列 7,525 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度編列第二年經費 1,124千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減少 6,401千元。 │ │ │ │ 3505649011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 548│ 200│ 348│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛購置費 466千元,機車 2輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 每輛41千元,合計 3輛購置費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 200千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 216│ 106│ 110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人辦公設備經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建法官職務宿舍內部設備購置費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 113│ 113│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |