83B40564.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005640000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣澎湖地方法│        70,139│        62,884│         7,255│1.台灣澎湖地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目24,825千元,「資訊管理」科目 347
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目 5,806千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 1,695千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目12,772千元,「少年事件處理」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,505千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 1,044千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目 4,924千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,307千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 715千元,「房屋建築」科目 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,「交通及運輸設備」科目 200千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他設備」科目 106千元,「第一預備金」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   113千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數70,139千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  62,884千元,增加 7,255千元。
  │  │  │  │  3505640100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,683│        22,822│         1,861│
  │  │  │  │  3505640101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        24,212│        22,433│         1,779│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,392千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,212千元,包括人事費19,498千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,837千元,業務費 523千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,547千元,旅運費 639千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,317千元,較上年度增加 1,026
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,341千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 253千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 2人,統籌事務費29千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,上下班車票費28千元,合共59千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 154
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務 1,054千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 500千元。
  │  │  │  │  3505640102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           471│           389│            82│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金42千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 471千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費82千元。
  │  │  │  │  3505641000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        23,007│        21,933│         1,074│
  │  │  │  │  3505641020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │         7,111│         6,326│           785│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 520千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,111千元,包括人事費 6,934千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 122千元,旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,934千元,較上年度增加 785千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505641021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         1,905│         1,815│            90│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 120千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,905千元,包括人事費 1,474千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12千元,旅運費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,474千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 431千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3505641022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        13,991│        13,792│           199│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,020千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,991千元,包括人事費13,088千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 467千元,旅運費 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,088千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 903千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505641200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         1,589│         1,585│             4│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金80千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,589千元,包括人事費 1,193千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 312千元,旅運費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 865千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 179千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 545千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505641300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         7,100│         6,498│           602│
  │  │  │  │  3505641320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,342│         1,134│           208│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金90千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,342千元,包括人事費 1,326千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,326千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費16千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3505641321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         5,758│         5,364│           394│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 440千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,758千元,包括人事費 5,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 121千元,旅運費 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,268千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 490千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505641400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,391│         1,387│             4│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金80千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,391千元,包括人事費 939千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費84千元,旅運費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 939千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 452千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505648700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        10,368│           715│         9,653│1.本年度預算數10,368千元,包括人事費40千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 228千元,旅運費94千元,設備及投資10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 170千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建馬公民刑事簡易庭籌備經費 192千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置馬公民刑事簡易庭資訊設備經費 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置馬公民刑事簡易庭通訊設備經費 1,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建馬公民、刑事簡易庭辦公廳舍內部設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置總經費10,454千元,分二年辦理,除81年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列 2,454千元外,本年度編列第二年經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度民、刑事簡易庭民刑事勘驗車 1輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,888│         7,831│        -5,943│
  │  │  │  │  3505649002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         1,124│         7,525│        -6,401│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │共 8,649千元,分二年辦理,除82年度編列 7,525
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度編列第二年經費 1,124千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少 6,401千元。
  │  │  │  │  3505649011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           548│           200│           348│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛購置費 466千元,機車 2輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  每輛41千元,合計 3輛購置費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 200千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           216│           106│           110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   2人辦公設備經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備購置費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 106
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           113│           113│             0│仍照上年度預算數編列。
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