83B40591.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005910000 │ │ │ │ │28│ │ │福建金門地方法│ 35,378│ 36,523│ -1,145│1.福建金門地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由福建高等法院金門分院及所屬移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目18,056千元,「民事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目 4,084千元,「民事調解及執行」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,798千元,「刑事訴訟審判」科目 5,202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「少年事件處理」科目 2,588千元,「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目 879千元,「交通及運輸設備」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目 558千元,「其他設備」科目 2,272千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一預備金」科目86千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數35,378千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,523千元,減少 1,145千元。 │ │ │ │ 3505910100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,462│ 16,624│ 838│ │ │ │ │ 3505910101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,462│ 16,624│ 838│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,432千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,462千元,包括人事費14,489千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 894千元,業務費 655千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 575千元,旅運費 681千元,特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,489千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,973千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 169千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列上年度一次性辦公房舍及各項修繕費 165 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505911000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 13,855│ 13,192│ 663│ │ │ │ │ 3505911020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 4,765│ 4,471│ 294│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 387千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,765千元,包括人事費 4,461千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 187千元,旅運費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,461千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判經費 304千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505911021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 3,216│ 3,042│ 174│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 244千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,216千元,包括人事費 2,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費58千元,旅運費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,830千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行經費 386千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505911022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 5,874│ 5,679│ 195│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 477千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,874千元,包括人事費 5,412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 293千元,旅運費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,412千元,較上年度伸算調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判經費 462千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505911200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 2,985│ 2,837│ 148│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 249千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,985千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,625千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 360千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505911400 │ │ │ │ │ │ 4│ │非訟事件處理 │ 990│ 954│ 36│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金75千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 990千元,包括人事費 795千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費88千元,旅運費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 795千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事提存及公證經費 195千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505919000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ -│ 2,830│ -2,830│ │ │ │ │ 3505919011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 558│ -558│上年度全數位按鍵電話系統購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 558千元如數減列。 │ │ │ │ 3505919019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,272│ -2,272│上年度法庭及拘留室等辦公設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,272千元如數減列。 │ │ │ │ 3505919800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 86│ 86│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |