83B40710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       277,220│       327,673│       -50,453│審計部本年度預算數 277,220千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 327,673千元,減少50,453千元。
  │  │  │  │  3707100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       114,798│       103,122│        11,676│
  │  │  │  │  3707100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       104,476│        93,573│        10,903│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 612千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元以及工作獎金11,299千元,分別列入「資訊管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目 200千元,「普通公務審計」科目 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,「國防經費審計」科目 2,100千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  特種公務審計」科目 1,600千元,「公營及公有
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業審計」科目 2,100千元,「財務審計」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,200千元,「覆審審計」科目 1,611千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 104,476千元,包括人事費72,543
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費10,893千元,業務費 8,301千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 5,415千元,旅運費 5,644千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,843千元,較上年度淨增 7,510
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 4人人事費 983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職員 2人、技工 4人人事費 2,319千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,333千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,393千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員11人、約僱 2人,增列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 187千元,辦公器具養護費16千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增訓練中心、典藏樓水電費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增退休退職人員40人三節慰問金 190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費44千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電梯及空調設備等養護費 1,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練費 2,700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        10,322│         9,549│           773│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,322千元,包括人事費 2,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,376千元,維護費 2,081千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,693千元,較上年度增列約僱 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費 773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,629千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       156,625│       146,745│         9,880│
  │  │  │  │  3707101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        28,614│        26,996│         1,618│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,614千元,包括人事費21,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,641千元,旅運費 5,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,380千元,較上年度增加 1,498
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 7,234千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列抽查普通公務機關財務收支等經費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3707101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        25,094│        23,141│         1,953│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,094千元,包括人事費20,822千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 671千元,旅運費 3,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,822千元,較上年度增加 1,813
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 4,272千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列抽查國防部及所屬單位財務收支經費 140
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3707101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        25,078│        21,863│         3,215│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,500千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,078千元,包括人事費20,781千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 598千元,旅運費 3,699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,781千元,較上年度增加 3,215
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職員 5人人事費 1,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 4,297千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        28,456│        27,063│         1,393│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,456千元,包括人事費22,239千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 595千元,旅運費 5,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,239千元,較上年度增加 1,253
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 6,217千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列抽查國營事業等單位財務收支經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     140千元。
  │  │  │  │  3707101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        30,478│        30,131│           347│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,478千元,包括人事費25,433千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 920千元,旅運費 4,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,433千元,較上年度增加 1,609
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 5,045千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    因提高一定金額之財物稽察致減列監辦案件經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,262千元。
  │  │  │  │  3707101025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        15,046│        13,692│         1,354│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,599千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費12千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,046千元,包括人事費14,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費70千元,旅運費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,941千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費 105千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │           641│           641│             0│本年度預算數 641千元,包括業務費63千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │費 578千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         3,218│         3,218│             0│本年度預算數 3,218千元,包括人事費 246千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │業務費 2,972千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,906│        76,915│       -72,009│
  │  │  │  │  3707109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        38,764│       -38,764│上年度興建典藏樓、審計人員訓練中心及購置信義
  │  │  │  │              │              │              │              │大樓首長宿舍一戶等預算業已編竣,所列38,764千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3707109010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         4,440│         4,174│           266│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.推動審計業務電腦化硬體設備購置費 4,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,174千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           466│         1,331│          -865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車、審計人員訓練中心通訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統工程等預算業已編竣,所列 1,331千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3707109019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        32,646│       -32,646│上年度典藏樓裝置活動檔案架、審計人員訓練中心
  │  │  │  │              │              │              │              │內部設備及首長宿舍裝修等預算業已編竣,所列32
  │  │  │  │              │              │              │              │,646千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────