83B40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 277,220│ 327,673│ -50,453│審計部本年度預算數 277,220千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 327,673千元,減少50,453千元。 │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 114,798│ 103,122│ 11,676│ │ │ │ │ 3707100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 104,476│ 93,573│ 10,903│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 612千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以及工作獎金11,299千元,分別列入「資訊管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目 200千元,「普通公務審計」科目 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,「國防經費審計」科目 2,100千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 特種公務審計」科目 1,600千元,「公營及公有 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業審計」科目 2,100千元,「財務審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元,「覆審審計」科目 1,611千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 104,476千元,包括人事費72,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,893千元,業務費 8,301千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 5,415千元,旅運費 5,644千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,843千元,較上年度淨增 7,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 4人人事費 983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列職員 2人、技工 4人人事費 2,319千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,333千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,393千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員11人、約僱 2人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 187千元,辦公器具養護費16千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增訓練中心、典藏樓水電費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增退休退職人員40人三節慰問金 190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電梯及空調設備等養護費 1,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練費 2,700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行審計季刊經費 600千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,322│ 9,549│ 773│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,322千元,包括人事費 2,693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,376千元,維護費 2,081千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,693千元,較上年度增列約僱 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,629千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 156,625│ 146,745│ 9,880│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 28,614│ 26,996│ 1,618│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,614千元,包括人事費21,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,641千元,旅運費 5,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,380千元,較上年度增加 1,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 7,234千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列抽查普通公務機關財務收支等經費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 25,094│ 23,141│ 1,953│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,094千元,包括人事費20,822千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 671千元,旅運費 3,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,822千元,較上年度增加 1,813 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 4,272千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列抽查國防部及所屬單位財務收支經費 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 25,078│ 21,863│ 3,215│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,500千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,078千元,包括人事費20,781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 598千元,旅運費 3,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,781千元,較上年度增加 3,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列職員 5人人事費 1,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 4,297千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 28,456│ 27,063│ 1,393│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,456千元,包括人事費22,239千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 595千元,旅運費 5,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,239千元,較上年度增加 1,253 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 6,217千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列抽查國營事業等單位財務收支經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 140千元。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 30,478│ 30,131│ 347│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,478千元,包括人事費25,433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 920千元,旅運費 4,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,433千元,較上年度增加 1,609 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 5,045千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 因提高一定金額之財物稽察致減列監辦案件經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,262千元。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 15,046│ 13,692│ 1,354│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,599千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費12千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,046千元,包括人事費14,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費70千元,旅運費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,941千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費 105千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 641│ 641│ 0│本年度預算數 641千元,包括業務費63千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │費 578千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 3,218│ 3,218│ 0│本年度預算數 3,218千元,包括人事費 246千元, │ │ │ │告 │ │ │ │業務費 2,972千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,906│ 76,915│ -72,009│ │ │ │ │ 3707109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 38,764│ -38,764│上年度興建典藏樓、審計人員訓練中心及購置信義 │ │ │ │ │ │ │ │大樓首長宿舍一戶等預算業已編竣,所列38,764千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3707109010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 4,440│ 4,174│ 266│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動審計業務電腦化硬體設備購置費 4,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,174千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 466│ 1,331│ -865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車、審計人員訓練中心通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統工程等預算業已編竣,所列 1,331千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3707109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 32,646│ -32,646│上年度典藏樓裝置活動檔案架、審計人員訓練中心 │ │ │ │ │ │ │ │內部設備及首長宿舍裝修等預算業已編竣,所列32 │ │ │ │ │ │ │ │,646千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 891│ 891│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |