83B40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台灣省審│ 346,763│ 420,684│ -73,921│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 346,763 │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 420,684千元,減少73 │ │ │ │ │ │ │ │,921千元。 │ │ │ │ 3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 125,610│ 115,858│ 9,752│ │ │ │ │ 3707300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 114,739│ 107,160│ 7,579│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,267千元列入各相關科目,另由「縣市審計 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入74,728千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 114,739千元,包括人事費87,706 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 9,453千元,業務費 7,022千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,054千元,旅運費 6,046千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,706千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,033千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 940千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少職員 2人,減列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 1人、約僱 5人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費86千元,辦公器具養護費 7千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合臺中市政府新闢民生路工程,增列工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 受益費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費68千元。 │ │ │ │ 3707300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,871│ 8,698│ 2,173│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「縣市審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計資訊管理」科目移入 4,102千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,871千元,包括人事費 3,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,627千元,旅運費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,376千元,較上年度增加 2,173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘﹙僱﹚人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 1人、僱用 5人,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,495千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 187,376│ 174,989│ 12,387│ │ │ │ │ 3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 81,417│ 75,354│ 6,063│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「公營事業審計」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 7,144千元,及「縣市普通 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務審計」科目移入57,620千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,417千元,包括人事費71,359千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,943千元,旅運費 7,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,359千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費10,058千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。。 │ │ │ │ 3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 38,705│ 37,669│ 1,036│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,147千元,另由「省庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目移入 9,090千元,及「縣市特種公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目移入21,604千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,705千元,包括人事費32,642千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,458千元,旅運費 4,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,642千元,較上年度淨增 1,036 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列職員 2人人事費 947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 6,063千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 25,465│ 23,333│ 2,132│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,525千元,另由「縣市 │ │ │ │ │ │ │ │ 公營事業審計」科目移入 7,182千元,及「普通 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務審計」科目移入 515千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,465千元,包括人事費20,604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,790千元,旅運費 3,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,604千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 4,861千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 31,591│ 28,798│ 2,793│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,188千元,另由「縣市 │ │ │ │ │ │ │ │ 財物審計」科目移入18,045千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,591千元,包括人事費25,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,840千元,旅運費 3,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,939千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 5,652千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 3,000│ 2,637│ 363│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 263千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 2,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費90千元,旅運費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,784千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費 216千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 852│ 852│ 0│本年度預算數 852千元,與上年度同,均屬旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 6,346│ 6,346│ 0│1.本年度預算數 6,346千元,包括人事費 1,108千 │ │ │ │告 │ │ │ │ 元,業務費 5,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數6346千元,與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 5,238千元。 │ │ │ │ 3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 33,091│ 129,151│ -96,060│ │ │ │ │ 3707309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 66,419│ -66,419│上年度興建辦公大樓工程預算業已編竣,所列66,4 │ │ │ │ │ │ │ │19千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 4,200│ -4,200│上年度新建圍牆、大門、車棚、環境美化綠化工程 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列 4,200千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,791│ 15,052│ -9,261│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合「審計業務電腦化系統設置計畫」購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備,共計 5,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列15,052千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 7,300│ -7,300│上年度購置電話總機、廣播及會議視聽系統預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 7,300千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 27,300│ 36,180│ -8,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合新建典藏樓完工,購置檔案架設備等經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公事務設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,180千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |