83B40730.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台灣省審│       346,763│       420,684│       -73,921│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 346,763
  │  │  │  │計處及所屬    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 420,684千元,減少73
  │  │  │  │              │              │              │              │,921千元。
  │  │  │  │  3707300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       125,610│       115,858│         9,752│
  │  │  │  │  3707300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       114,739│       107,160│         7,579│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,267千元列入各相關科目,另由「縣市審計
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入74,728千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 114,739千元,包括人事費87,706
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 9,453千元,業務費 7,022千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,054千元,旅運費 6,046千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,706千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,033千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 940千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少職員 2人,減列統籌事務費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 2千元,合共31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加約聘 1人、約僱 5人,增列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費86千元,辦公器具養護費 7千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合臺中市政府新闢民生路工程,增列工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      受益費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費68千元。
  │  │  │  │  3707300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        10,871│         8,698│         2,173│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「縣市審
  │  │  │  │              │              │              │              │  計資訊管理」科目移入 4,102千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,871千元,包括人事費 3,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,627千元,旅運費 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,376千元,較上年度增加 2,173
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘﹙僱﹚人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加約聘 1人、僱用 5人,增列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,495千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       187,376│       174,989│        12,387│
  │  │  │  │  3707301020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        81,417│        75,354│         6,063│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 515千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「公營事業審計」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 7,144千元,及「縣市普通
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務審計」科目移入57,620千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,417千元,包括人事費71,359千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,943千元,旅運費 7,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,359千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費10,058千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。。
  │  │  │  │  3707301021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │        38,705│        37,669│         1,036│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,147千元,另由「省庫
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目移入 9,090千元,及「縣市特種公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目移入21,604千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,705千元,包括人事費32,642千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,458千元,旅運費 4,605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,642千元,較上年度淨增 1,036
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列職員 2人人事費 947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 6,063千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707301022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業審計  │        25,465│        23,333│         2,132│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,525千元,另由「縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │  公營事業審計」科目移入 7,182千元,及「普通
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務審計」科目移入 515千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,465千元,包括人事費20,604千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,790千元,旅運費 3,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業審計工作經費 4,861千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707301023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │        31,591│        28,798│         2,793│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,188千元,另由「縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │  財物審計」科目移入18,045千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,591千元,包括人事費25,939千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,840千元,旅運費 3,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,939千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 5,652千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707301024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         3,000│         2,637│           363│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 263千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 2,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費90千元,旅運費 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,784千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費 216千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707301025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           852│           852│             0│本年度預算數 852千元,與上年度同,均屬旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3707301026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         6,346│         6,346│             0│1.本年度預算數 6,346千元,包括人事費 1,108千
  │  │  │  │告            │              │              │              │  元,業務費 5,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數6346千元,與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 5,238千元。
  │  │  │  │  3707309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        33,091│       129,151│       -96,060│
  │  │  │  │  3707309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        66,419│       -66,419│上年度興建辦公大樓工程預算業已編竣,所列66,4
  │  │  │  │              │              │              │              │19千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         4,200│        -4,200│上年度新建圍牆、大門、車棚、環境美化綠化工程
  │  │  │  │              │              │              │              │等預算業已編竣,所列 4,200千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         5,791│        15,052│        -9,261│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合「審計業務電腦化系統設置計畫」購置電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  週邊設備,共計 5,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列15,052千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         7,300│        -7,300│上年度購置電話總機、廣播及會議視聽系統預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 7,300千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        27,300│        36,180│        -8,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合新建典藏樓完工,購置檔案架設備等經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公事務設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,180千元如數減列。
  │  │  │  │  3707309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           686│           686│             0│仍照上年度預算數編列。
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