83B40760.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部台北市審│        46,000│       139,242│       -93,242│審計部台北市審計處本年度預算數46,000千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數 139,242千元,減少93,242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,119│        17,080│         3,039│
  │  │  │  │  3707600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,832│        14,808│         3,024│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,773千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,832千元,包括人事費11,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,180千元,業務費 3,107千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 693千元,旅運費 972千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,610千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政維持經費 6,222千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,223千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 180
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列水電
  │  │  │  │              │              │              │              │      、清潔費 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │      、升降機及高壓用電設施等養護費 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3707600102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,287│         2,272│            15│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,287千元,包括人事費 675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,242千元,維護費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 675千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,612千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列軟體購置費13千元。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        25,145│        23,935│         1,210│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        10,664│        10,109│           555│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 774千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,664千元,包括人事費 9,969千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 116千元,旅運費 579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,969千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 695千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,069│         1,966│           103│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 144千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,069千元,包括人事費 1,922千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33千元,旅運費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,922千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 147千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         3,849│         3,660│           189│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,849千元,包括人事費 3,479千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費69千元,旅運費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,479千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 370千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         6,246│         5,929│           317│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 447千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,246千元,包括人事費 5,437千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 195千元,旅運費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,437千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 809千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │           833│           787│            46│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金65千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 833千元,包括人事費 807千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費15千元,旅運費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 807千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費26千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            67│            67│             0│本年度預算數67千元,與上年度同,均屬旅運費。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,417│         1,417│             0│1.本年度預算數 1,417千元,包括人事費 197千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 1,100千元,旅運費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,417千元,與上年度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製 1,220千元。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           600│        98,091│       -97,491│
  │  │  │  │  3707609002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        57,154│       -57,154│上年度新建辦公大樓及檔案室預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │57,154千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           600│         5,594│        -4,994│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及雷射印表機購置費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦機房設置工程費及微電腦硬體購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 5,594千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│         1,571│        -1,571│上年度配合新建辦公大樓裝置廣播系統、會議室系
  │  │  │  │              │              │              │              │統設備、電話總機等預算業已編竣,所列 1,571千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3707609019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        33,772│       -33,772│上年度配合新建辦公大樓增購、汰換辦公設備,以
  │  │  │  │              │              │              │              │及配合檔案室興建完成購置檔案架等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列33,772千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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