83B40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部台北市審│ 46,000│ 139,242│ -93,242│審計部台北市審計處本年度預算數46,000千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數 139,242千元,減少93,242千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,119│ 17,080│ 3,039│ │ │ │ │ 3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,832│ 14,808│ 3,024│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,773千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,832千元,包括人事費11,610千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,180千元,業務費 3,107千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 693千元,旅運費 972千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,610千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政維持經費 6,222千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,223千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 、清潔費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 、升降機及高壓用電設施等養護費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,287│ 2,272│ 15│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,287千元,包括人事費 675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,242千元,維護費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 675千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,612千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列軟體購置費13千元。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 25,145│ 23,935│ 1,210│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 10,664│ 10,109│ 555│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 774千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,664千元,包括人事費 9,969千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 116千元,旅運費 579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,969千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 695千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,069│ 1,966│ 103│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 144千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,069千元,包括人事費 1,922千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33千元,旅運費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,922千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 147千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 3,849│ 3,660│ 189│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,849千元,包括人事費 3,479千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費69千元,旅運費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,479千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 370千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 6,246│ 5,929│ 317│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 447千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,246千元,包括人事費 5,437千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 195千元,旅運費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,437千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 809千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 833│ 787│ 46│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金65千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 833千元,包括人事費 807千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費15千元,旅運費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 807千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費26千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 67│ 67│ 0│本年度預算數67千元,與上年度同,均屬旅運費。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,417│ 1,417│ 0│1.本年度預算數 1,417千元,包括人事費 197千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 1,100千元,旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,417千元,與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製 1,220千元。 │ │ │ │ 3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 600│ 98,091│ -97,491│ │ │ │ │ 3707609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 57,154│ -57,154│上年度新建辦公大樓及檔案室預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │57,154千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 600│ 5,594│ -4,994│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及雷射印表機購置費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦機房設置工程費及微電腦硬體購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 5,594千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,571│ -1,571│上年度配合新建辦公大樓裝置廣播系統、會議室系 │ │ │ │ │ │ │ │統設備、電話總機等預算業已編竣,所列 1,571千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3707609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 33,772│ -33,772│上年度配合新建辦公大樓增購、汰換辦公設備,以 │ │ │ │ │ │ │ │及配合檔案室興建完成購置檔案架等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列33,772千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |