83B40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 6│ │ │審計部高雄市審│ 38,511│ 43,340│ -4,829│審計部高雄市審計處本年度預算數38,511千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數43,340千元,減少 4,829千元。 │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 15,213│ 14,365│ 848│ │ │ │ │ 3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,060│ 13,791│ 269│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,386千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,060千元,包括人事費 9,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務事 1,031千元,業務費 998千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 912千元,旅運費 1,002千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,847千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,213千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加約聘1人,增列統籌事務費14千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費1千元,上下班車資7千元,合共22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3707700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,153│ 574│ 579│1.本年度預算數 1,153千元,包括人事費 579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 346千元,維護費 228千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 579千元係新約聘1人人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉費 574千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 23,172│ 22,279│ 893│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 9,431│ 8,956│ 475│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 595千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,431千元,包括人事費 8,683千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 288千元,旅運費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 748千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,708│ 2,664│ 44│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 837千元列入「公營事業及基金審計」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入工作獎金 165千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,708千元,包括人事費 2,403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費81千元,旅運費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,403千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 305千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,268│ 4,055│ 213│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 272千元,以及「特種公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務審計」科目移入人事費 837千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,268千元,包括人事費 3,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費58千元,旅運費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,976千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 292千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列抽查費 126千元。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 4,652│ 4,499│ 153│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 282千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,652千元,包括人事費 4,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 115千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 515千元,與上年度預算數同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,381│ 1,373│ 8│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金72千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,381千元,包括人事費 1,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12千元,旅運費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,320千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費61千元,與上年度預算數同。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 124│ 124│ 0│本年度預算數 124千元,與上年度預算數同,均屬 │ │ │ │ │ │ │ │旅運費。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 608│ 608│ 0│本年度預算數 608千元,包括人事費90千元,業務 │ │ │ │報告 │ │ │ │費 518元,與上年度預算數同。 │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 6,570│ -6,570│ │ │ │ │ 3707709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 6,570│ -6,570│上年度編列增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 6,570千元如數減列。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |