83B40770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部高雄市審│        38,511│        43,340│        -4,829│審計部高雄市審計處本年度預算數38,511千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數43,340千元,減少 4,829千元。
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,213│        14,365│           848│
  │  │  │  │  3707700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        14,060│        13,791│           269│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,386千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,060千元,包括人事費 9,847千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務事 1,031千元,業務費 998千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 912千元,旅運費 1,002千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,847千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,213千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加約聘1人,增列統籌事務費14千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │    具養護費1千元,上下班車資7千元,合共22
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3707700102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,153│           574│           579│1.本年度預算數 1,153千元,包括人事費 579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 346千元,維護費 228千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 579千元係新約聘1人人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉費 574千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        23,172│        22,279│           893│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         9,431│         8,956│           475│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 595千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,431千元,包括人事費 8,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 288千元,旅運費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,683千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 748千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,708│         2,664│            44│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   837千元列入「公營事業及基金審計」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入工作獎金 165千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,708千元,包括人事費 2,403千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費81千元,旅運費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,403千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 305千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,268│         4,055│           213│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 272千元,以及「特種公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務審計」科目移入人事費 837千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,268千元,包括人事費 3,976千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費58千元,旅運費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,976千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作費 292千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列抽查費 126千元。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         4,652│         4,499│           153│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 282千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,652千元,包括人事費 4,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 115千元,旅運費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作費 515千元,與上年度預算數同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,381│         1,373│             8│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金72千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,381千元,包括人事費 1,320千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12千元,旅運費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,320千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費61千元,與上年度預算數同。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           124│           124│             0│本年度預算數 124千元,與上年度預算數同,均屬
  │  │  │  │              │              │              │              │旅運費。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           608│           608│             0│本年度預算數 608千元,包括人事費90千元,業務
  │  │  │  │報告          │              │              │              │費 518元,與上年度預算數同。
  │  │  │  │  3707709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         6,570│        -6,570│
  │  │  │  │  3707709010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         6,570│        -6,570│上年度編列增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 6,570千元如數減列。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────