83B41110.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │領事事務局    │       460,578│             -│       460,578│本局組織條例經立法院第一屆第八十八會期第三十
  │  │  │  │              │              │              │              │四次會議通過並奉AA總統華總 81.1.22(一)義字
  │  │  │  │              │              │              │              │第0408號令公布,本年度所需經費如列數。
  │  │  │  │  3311100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        95,277│             -│        95,277│
  │  │  │  │  3311100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        95,277│             -│        95,277│1.本年度預算數95,277千元,包括人事費67,033千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費21,806千元,維護費 2,467千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,701千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,133千元,包括職員65人,技工
  │  │  │  │              │              │              │              │    20人,工友13人人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持41,768千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]約聘僱19人人事費13,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]職員 224人,技工20人,工友13人之統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 3,218千元,辦公器具養護費 1,421千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,上下班車資 3,701千元,辦公器具購置
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 219千元,合共 8,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]公務車14輛、機車 2輛,全年油料、保險、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅金 1,361千元,車輛養護費 194千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 1,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]辦公房屋建築修繕費 476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]各分支機構辦公大樓租金、管理費14,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及安全保全經費 2,740千元,合共17,008
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]首長特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)護照作業電腦化計畫經費 376千元。
  │  │  │  │  3911101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │領事事務管理  │       355,293│             -│       355,293│1.本年度預算數 355,293千元,包括人事費54,912
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 290,809千元,旅運費 9,572千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,668千元,係職員 100人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持18,244千元,係約僱40人人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製印護照經費 260,402千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]護照印製費與加頁紙張及護照影象列印用貼
  │  │  │  │              │              │              │              │      紙經費 246,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]繕製護照外包人員經費12,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]各機構間護照電腦連線租金 946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)簽證防偽貼紙等經費 9,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)印製申請證照表件及須知經費 1,793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強領務服務工作經費12,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)領務電信傳遞經費 7,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)分支機構工作經費 8,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]高雄辦事處經費 2,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]臺中辦事處經費 2,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]花蓮辦事處經費 1,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]中正國際機場辦事處經費 1,921千元。
  │  │  │  │  3911109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,651│             -│         5,651│
  │  │  │  │  3911109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,150│             -│         2,150│購置個人電腦、印表機及週邊設備經費如列數。
  │  │  │  │  3911109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,501│             -│         3,501│購置簽證機具、油壓式鋼印機及設備經費如列數。
  │  │  │  │  3911109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         4,357│             -│         4,357│編列第一預備金如列數。
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