83B41402.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0014020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國防部所屬 │ 263,907,492│ 271,030,702│ -7,123,210│1.國防部所屬本年度預算數 263,907,492千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 271,030,702千元,減少 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,210千元;其中非機密部分本年度預算數計編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 117,371,446千元,較上年度法定預算數 105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,210,835千元,增加12,160,611千元;另極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分計編列 146,536,046千元,其內容詳第三冊 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 105,210,835千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由原極機密之「設施維護」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 列為非機密並移入78,528千元,另原極機密之「 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地購置」科目改列為非機密並移入 112,640千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 4814020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │軍事行政 │ 2,385,125│ 2,306,276│ 78,849│本年度預算數 2,385,125千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 695,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 990,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 245,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 257,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 100,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部95,414千元。 │ │ │ │ 4814020120 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政業務 │ 2,303,041│ 2,231,086│ 71,955│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「兵員補 │ │ │ │ │ │ │ │ 充」科目移入19,628千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,303,041千元,包括人事費33,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元、事務費 1,603,298千元、業務費 154,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元、維護費 167,953千元、旅運費80,266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、材料費69,021千元、委辦費68,400千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費87,137千元、損失及賠償費38,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理留守業務作業經費14,904千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務勤務業務經費28,585千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理其他業務經費 242,652千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理官兵獎賞業務經費34,860千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理主計業務經費29,808千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理行政事務經費 1,794,665千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理外島服務業務經費 651千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理預備軍官選退業務經費19,628千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理人事業務經費93,844千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍官退前職訓等經費67,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理軍法業務經費19,224千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列涉外法律業務等經費 4,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理史政業務經費22,571千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列抗日戰史印製等經費 2,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理法制業務經費 1,649千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列法制宣導等經費 612千元。 │ │ │ │ 4814020121 │ │ │ │ │ │ │ 2│計畫及編裝 │ 30,419│ 26,603│ 3,816│1.本年度預算數30,419千元,包括人事費 5,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 8,880千元、維護費 1,498千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費10,618千元、材料費 2,648千元、獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 1,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理編裝業務經費 3,360千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人力管理業務經費 2,244千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理計畫業務經費 9,778千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 武器管理室成立等經費 3,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理系統分析業務經費15,037千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦兵棋作業經費51千元。 │ │ │ │ 4814020122 │ │ │ │ │ │ │ 3│業務研究考核 │ 6,327│ 6,427│ -100│1.本年度預算數 6,327千元,包括人事費 1,059千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,213千元、維護費 290千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,967千元、材料費 680千元、獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理業務研究發展業務經費 4,985千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理業務管制考核業務經費 1,342千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4814020123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外事 │ 45,338│ 42,160│ 3,178│1.本年度預算數45,338千元,包括人事費 235千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費34,856千元、維護費 381千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,514千元、材料費24千元、獎勵及濟助費 328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理外事服務業務經費 1,500千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理外賓接待業務經費43,838千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列外賓接待等經費 3,178千元。 │ │ │ │ 4814021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │政戰業務 │ 945,801│ 938,608│ 7,193│1.本科目係由上年度預算「政治作戰」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 945,801千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 422,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 257,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部79,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部63,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部28,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部95,025千元。 │ │ │ │ 4814021020 │ │ │ │ │ │ │ 1│政戰工作 │ 945,801│ 938,608│ 7,193│1.本年度預算數 945,801千元,包括人事費69,002 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 610,377千元、維護費 6,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費59,295千元、材料費 105,577千元、補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 6千元、獎勵及濟助費94,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理愛國教育業務經費 116,564千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理文康活動業務經費 578,474千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費10,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理各級政戰單位工作經費 112,518千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費 1,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理軍事新聞業務經費 7,066千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理幹部管理業務經費 9,206千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列政戰會報經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理監察業務經費27,886千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 官兵申訴及心理輔導等經費14,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理軍民聯繫業務經費94,087千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列焰火表演等經費 5,349千元。 │ │ │ │ 4814021200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育訓練 │ 1,497,425│ 1,440,937│ 56,488│1.本科目係由上年度預算「作戰教育訓練」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,497,425千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 445,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 863,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部84,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部81,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 9,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部13,049千元。 │ │ │ │ 4814021220 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般訓練 │ 92,885│ 92,385│ 500│1.本科目係由上年度預算「部隊訓練」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,885千元,包括人事費 4,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費39,603千元、維護費 5,558千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,832千元、材料費28,631千元、獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 3,456千元、損失及賠償費 2,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理體能訓練業務經費53,925千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍犬訓練業務經費 1,704千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理訓練演習損害賠償業務經費 3,031千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理新兵訓練業務經費34,225千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列新兵訓練經費 3,117千元。 │ │ │ │ 4814021221 │ │ │ │ │ │ │ 2│大專集訓 │ 659,576│ 656,488│ 3,088│1.本科目及上年度預算數配合科目調整,由「兵員 │ │ │ │ │ │ │ │ 補充」科目改設並移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 659,576千元,包括人事費 469,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元、業務費34,080千元、維護費 400千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,644千元、材料費 151,640千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理大專集訓業務經費 659,576千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列大專集訓服裝等經費 3,088千元。 │ │ │ │ 4814021222 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍事書籍編印 │ 74,709│ 69,834│ 4,875│1.本年度預算數74,709千元,包括人事費25,448千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費43,054千元、維護費 352千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,059千元、材料費 303千元、獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理國軍準則編印業務經費18,353千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍事書籍編印業務經費56,356千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列三軍軍事學術刊物印製等經費 5,175 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4814021223 │ │ │ │ │ │ │ 4│通電作業 │ 78,731│ 76,872│ 1,859│1.本科目係由上年度預算「通信電子」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,731千元,包括人事費68,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 3,250千元、維護費 3,561千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,581千元、材料費 344千元、獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理通信綜合支援業務經費78,731千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列通信夜點經費 1,859千元。 │ │ │ │ 4814021224 │ │ │ │ │ │ │ 5│軍事教育 │ 591,524│ 545,358│ 46,166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「兵員補 │ │ │ │ │ │ │ │ 充」科目移入 5,087千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 591,524千元,包括人事費 197,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元、業務費 174,768千元、維護費45,356千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費54,801千元、材料費85,515千元、補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元、委辦費 2,500千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費26,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理受訓人員入學及分發業務經費21,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理招生業務經費59,637千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍校招生作業經費10,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理學校教育業務經費 331,903千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列各軍事院校女性軍士官班教育及教育計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫業務等經費23,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理兼任教官授課業務經費 175,338千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列軍文職教官鐘點費11,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理聘請國內外學者專家講學業務經費 3,448 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列聘請國外學者講學經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元。 │ │ │ │ 4814021300 │ │ │ │ │ │ 4│ │後備軍人業務 │ 324,945│ 257,424│ 67,521│1.本科目係由上年度預算「動員」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 324,945千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 6,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部21,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 4,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 1,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 291,515千元。 │ │ │ │ 4814021320 │ │ │ │ │ │ │ 1│後備軍人輔導 │ 324,945│ 257,424│ 67,521│1.本年度預算數 324,945千元,包括人事費 775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 245,435千元、維護費70千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,096千元、材料費13千元、獎助及濟助費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理後備軍人輔導業務經費 324,945千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列後備軍人服務及急難救助等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,521千元。 │ │ │ │ 4814021400 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般補給修護 │ 8,261,568│ 7,776,809│ 484,759│1.本科目係由上年度預算「補給修護」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,261,568千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,532,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 3,072,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 1,083,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 2,074,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 307,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 190,082千元。 │ │ │ │ 4814021420 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般裝備之零附│ 1,389,442│ 1,318,693│ 70,749│1.本科目係由上年度預算「裝備之零附件採購及製 │ │ │ │件購製 │ │ │ │ 造」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,389,442千元,包括維護費 410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、材料費 1,389,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理運輸零附件採購經費38,473千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列採購經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理工兵零附件採購經費 343,079千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列採購經費43,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理通信零附件採購經費 1,007,890千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列採購經費27,789千元。 │ │ │ │ 4814021421 │ │ │ │ │ │ │ 2│一般補給品購製│ 774,739│ 720,956│ 53,783│1.本科目係由上年度預算「補給品採購及製造」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 774,739千元,包括業務費32,542 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、維護費 1,824千元、材料費 740,373千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理電池製造經費 106,477千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列製造經費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理經理補給品採購經費 620,968千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列採購經費28,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工兵器材製造經費47,294千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列製造經費24,897千元。 │ │ │ │ 4814021422 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸 │ 898,955│ 886,090│ 12,865│1.本年度預算數 898,955千元,包括人事費12,323 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費69,421千元、業務費 115,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維護費13,534千元、旅運費 648,272千元、材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 5,216千元、獎勵及濟助費 4,962千元、損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失及賠償費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理鐵運業務經費 283,965千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理水運業務經費 160,879千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 2,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輸具整備運用業務經費28,494千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國外物資接收處理業務經費 5,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列作業經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理運輸綜合勤務業務經費25,190千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 1,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理空運業務經費11,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理軍品裝卸業務經費62,063千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理軍車保險業務經費70,860千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列軍車保險經費32,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理公路運輸業務經費 251,304千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列車材運補經費10,000千元。 │ │ │ │ 4814021423 │ │ │ │ │ │ │ 4│庫儲補給 │ 189,419│ 150,082│ 39,337│1.本年度預算數 189,419千元,包括人事費 2,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費11,465千元、維護費 100,661千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費17,811千元、材料費54,325千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 189,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列各類庫儲設施維護等經費39,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ 4814021424 │ │ │ │ │ │ │ 5│一般裝備基地修│ 330,251│ 308,455│ 21,796│1.本科目係由上年度預算「基地修護」科目改設。 │ │ │ │護 │ │ │ │2.本年度預算數 330,251千元,包括人事費11,202 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費12,099千元、維護費 301,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 4,069千元、材料費 1,084千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理工兵裝備基地修護經費39,906千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 3,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理經理品保修經費 3,757千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理運輸裝備器材保修經費 2,017千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理輪車基地修護經費 284,571千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列三軍行政車維修經費26,348千元。 │ │ │ │ 4814021425 │ │ │ │ │ │ │ 6│一般保修業務 │ 553,302│ 217,305│ 335,997│1.本年度預算數 553,302千元,包括人事費19,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費33,512千元、維護費93,577千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費29,021千元、材料費28,656千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 349,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理政戰器材購置維護經費12,521千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列播音設備維護等經費 3,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理野戰保修及單位保養經費 438,192千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列船艇野戰保修等經費 306,371千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理補保業務管理經費97,181千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列技令譯印等經費25,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理保修技術人員培養業務經費 5,408千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列後勤作業經費 268千元。 │ │ │ │ 4814021426 │ │ │ │ │ │ │ 7│設施維護 │ 3,497,511│ 3,507,854│ -10,343│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由極機密之 │ │ │ │ │ │ │ │ 「設施維護」科目移入78,528千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,497,511千元,包括人事費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元、業務費 2,091,452千元、維護費 1,243 │ │ │ │ │ │ │ │ ,212千元、旅運費23,001千元、材料費83,511千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、委辦費 5,273千元、獎勵及濟助費 3,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、損失及賠償費45,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理房屋及設施修繕維護經費 1,198,793千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列維護經費 6,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理通信電路設施維護經費56,654千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列一次性通信設施維護等經費21,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理水電供應經費 2,031,138千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列水電經費31,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理戰備道路橋樑維護經費10,970千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理港灘港防維護經費18,124千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列外島碼頭整修等經費 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理航空場站維護經費51,461千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列機場x光機維護經費 879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理營產管理業務經費 106,705千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列三軍營產管理作業及營地收回補償等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理輸油設施維護經費23,666千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列維護經費 4,720千元。 │ │ │ │ 4814021427 │ │ │ │ │ │ │ 8│後勤綜合勤務 │ 627,949│ 667,374│ -39,425│1.本年度預算數 627,949千元,包括人事費37,254 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 263,123千元、維護費27,111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 226,809千元、材料費42,558千元、委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 8,315千元、獎勵及濟助費22,379千元、損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失及賠償費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理環保設施綜合勤務經費 150,353千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列作業經費51,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍犬飼養經費23,334千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理採購作業經費 186,889千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費33,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理後勤綜合勤務經費99,417千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列工業協調會作業、航太展覽及精實後勤案 │ │ │ │ │ │ │ │ 等作業經費27,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理外購軍品運雜經費 167,956千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列三軍外購軍品運雜經費18,880千元。 │ │ │ │ 4814021500 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般裝備 │ 1,418,596│ 1,851,260│ -432,664│1.本科目係由上年度預算「裝備」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,418,596千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 228,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 278,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 607,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 103,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部94,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 104,785千元。 │ │ │ │ 4814021520 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般戰備支援裝│ 1,399,416│ 1,836,140│ -436,724│1.本科目係由上年度預算「戰備支援裝備採購整備 │ │ │ │備購製 │ │ │ │ 及製造」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,399,416千元,包括人事費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元、業務費39,106千元、維護費 2,391、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 120,160千元、材料費 1,233,558千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經理裝備編列 114,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]營區爐具改裝瓦斯經費55,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]海軍南區監犯病房陣營具採購經費 868千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]空中預警機配合工程陣營具採購經費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]管理資訊整體規劃陣營具採購經費 9,662千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]單身退員宿舍陣營具採購經費 3,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]天山東營區整建陣營具採購經費 4,216千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,均為收支併列經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]中央空調及箱型冷氣籌補經費 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]國軍副食供應站整建陣營具採購經費21,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統陣營具 │ │ │ │ │ │ │ │ 採購經費 3,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 汽車保養隊遷建陣營具採購經費 2,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 統指部營區設施整建陣營具採購經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸車編列 611,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三軍行政車汰換經費 275,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]民用型大貨車經費 279,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]中型輪車經費14,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]載重車經費40,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通信工程車經費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發電機編列各式發電機經費51,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般戰備支援裝備編列 423,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]中字型艦動力系統更新經費 245,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]兵工成套工具經費46,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]岸管系統整備經費 107,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]三指部遷建一般支援裝備經費 7,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]戰備空調器汰換經費 2,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]軍品檢校精密設備經費 8,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]汽車保養隊遷建機工具經費 6,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)防護面具生產經費34,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)採購作業費編列55,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)外購軍品運雜費編列 109,175千元。 │ │ │ │ 4814021521 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫學研究 │ 19,180│ 15,120│ 4,060│1.本科目及上年度預算數配合科目調整,由「軍品 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究發展」科目改設,並移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,180千元,包括人事費16千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,275千元、維護費 430千元、旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元、材料費17,033千元、獎勵及濟助費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度醫學研究經費19,180千元。 │ │ │ │ 4814021700 │ │ │ │ │ │ 7│ │勤務支援 │ 6,086,824│ 5,976,619│ 110,205│本年度預算數 6,086,824千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,527,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 1,217,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 198,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 222,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 852,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部67,497千元。 │ │ │ │ 4814021720 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療 │ 1,155,562│ 1,134,601│ 20,961│1.本年度預算數 1,155,562千元,包括人事費92,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元、業務費 112,193千元、維護費71,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費17,157千元、材料費 823,653千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費37,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理特種醫療經費 7,938千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理預防保健經費11,155千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理醫務訓練經費13,501千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療行政經費31,592千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理官兵醫療經費 155,646千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列三軍醫院改燒瓦斯及緊急醫療搶救等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理軍眷醫療經費 117,258千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列軍眷門診中心門診補助經費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理衛生補給品採購經費 769,144千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列入營新兵愛滋病防治材料等經費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理衛生補給保修經費49,328千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列救護車保養等經費83千元。 │ │ │ │ 4814021721 │ │ │ │ │ │ │ 2│官兵福利 │ 58,728│ 58,728│ 0│1.本年度預算數58,728千元,包括人事費13千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費56,766千元、維護費 146千元、旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240千元、材料費 526千元、獎勵及濟助費37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理福利品供應經費54,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理福利業務管理經費 4,728千元。 │ │ │ │ 4814021722 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍眷業務 │ 863,664│ 230,353│ 633,311│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍眷各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項補助」科目移入43,250千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 863,664千元,包括人事費17,942 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 137,740千元、維護費82,611千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 4,099千元、材料費 1,552千元、補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助費 569,928千元、獎勵及濟助費49,792千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷救助業務經費40,547千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列軍眷其他補助等經費17,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 740,469千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列眷村自治幹部工作補助及配合公 │ │ │ │ │ │ │ │ 共工程拆遷眷舍等經費 611,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理眷舍修繕經費82,648千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 眷舍修繕經費38,850千元。 │ │ │ │ 4814021723 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍人儲蓄業務 │ 630,000│ 673,000│ -43,000│1.本年度預算數 630,000千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 630,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列軍儲差息經費43,000千元。 │ │ │ │ 4814021724 │ │ │ │ │ │ │ 5│喪葬 │ 46,564│ 48,964│ -2,400│1.本年度預算數46,564千元,包括人事費37,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 984千元、維護費 3,886千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 977千元、材料費 2,785千元、獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理官兵喪葬業務經費33,724千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍墓勤務經費12,840千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 600千元。 │ │ │ │ 4814021725 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊管理 │ 332,306│ 330,973│ 1,333│1.本年度預算數 332,306千元,包括人事費 4,942 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 105,919千元、維護費 167,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 9,047千元、材料費42,118千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 2,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理資訊設備租金及維護經費 240,569千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列資訊設備租金及維護經費19,007 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理資訊處理作業經費91,737千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列管理資訊雛型系統作業、電腦兵棋作業及 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事資訊作業等經費20,340千元。 │ │ │ │ 4814021726 │ │ │ │ │ │ │ 7│輔助眷村重建原│ 3,000,000│ 3,500,000│ -500,000│1.本年度預算數 3,000,000千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │眷戶購宅 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理輔助眷村重建原眷戶購宅經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減列輔助經費 500,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021900 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般軍事人員 │ 69,547,815│ 65,264,412│ 4,283,403│1.本科目係由上年度預算「軍事人員」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,547,815千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)陸軍總部 9,460,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海軍總部30,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空軍總部 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯勤總部59,957,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍管區司令部99,334千元。 │ │ │ │ 4814021920 │ │ │ │ │ │ │ 1│薪俸 │ 60,056,803│ 56,467,629│ 3,589,174│1.本科目係由上年度預算「薪給」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,056,803千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)薪餉53,688,935千元,較上年度淨增 3,026,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判兵員減少,減列 1,605,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,632,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員薪給 1,037,195千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,874千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退職金 424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費64,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘雇人員薪給 5,330,673千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 497,560千元。 │ │ │ │ 4814021921 │ │ │ │ │ │ │ 2│主副食 │ 9,491,012│ 8,796,783│ 694,229│1.本年度預算數 9,491,012千元,包括人事費 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,188千元、業務費13,688千元、旅運費 3,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、材料費32,047千元、獎勵及濟助費 3,779 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)主食 1,704,009千元,較上年度減列大米、小 │ │ │ │ │ │ │ │ 麥經費 182,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)口糧30,009千元,較上年度減列經費 6,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主副食作業52,495千元,較上年度減列經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他人員主副食44,454千元,較上年度減列經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)副食 7,660,045千元,較上年度增列經費 903 │ │ │ │ │ │ │ │ ,331千元。 │ │ │ │ 6614022000 │ │ │ │ │ │ 9│ │保險 │ 4,759,100│ 4,130,330│ 628,770│1.本科目及上年度預算數,係由「保險及撫卹」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目改設,並移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,759,100千元,均為聯勤總部編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6614022020 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險 │ 4,759,100│ 4,130,330│ 628,770│1.本年度預算數 4,759,100千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)勞工保險經費 600千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員保險經費 6,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)官兵保險 4,752,500千元,較上年度增列 628 │ │ │ │ │ │ │ │ ,770千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合官兵保險費率調整經費增列 258,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 370,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7514022100 │ │ │ │ │ │10│ │撫卹 │ 1,194,790│ 1,097,954│ 96,836│1.本科目及上年度預算數,係由「保險及撫卹」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目改設,並移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,194,790千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)聯勤總部 1,193,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空軍總部 1,413千元。 │ │ │ │ 7514022120 │ │ │ │ │ │ │ 1│撫卹 │ 1,194,790│ 1,097,954│ 96,836│1.本年度預算數 1,194,790千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)特別撫卹經費 6,400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般撫卹經費 933,361千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費60,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遺族援護經費 255,029千元,較上年度增列慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金給與調整經費36,131千元。 │ │ │ │ 8914022200 │ │ │ │ │ │11│ │軍眷維持 │ 1,912,851│ 2,080,989│ -168,138│本科目本年度預算數 1,912,851千元,均由聯勤總 │ │ │ │ │ │ │ │部編列。 │ │ │ │ 8914022220 │ │ │ │ │ │ │ 1│眷屬實物代金 │ 1,021,788│ 1,239,468│ -217,680│1.本年度預算數 1,021,788千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合健全軍公教俸給制度併銷一大口,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列眷屬實物代金經費 217,680千元。 │ │ │ │ 8914022221 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍眷各項補助 │ 891,063│ 841,521│ 49,542│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出43,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「軍眷業務」科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷生活補助經費97,920千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍人子女教育補助經費 298,460千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列經費35,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍眷生育補助經費 289,709千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列經費10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍眷喪葬補助經費 204,974千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列經費11,602千元。 │ │ │ │ 7314028100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 6,242,963│ 5,408,994│ 833,969│1.本科目本年度預算數 6,242,963千元,各單位編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列情形如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參 4,942,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 1,300,000千元。 │ │ │ │ 4814028120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國防部所屬各軍│ 24,666│ 29,784│ -5,118│1.本年度預算數24,666千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │事監所作業基金│ │ │ │ 專供軍事監所業循環運用。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係由各軍事監所作業賸餘撥充基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數,由國防部聯參(軍法局)執行。 │ │ │ │ 4814028130 │ │ │ │ │ │ │ 2│國軍生產材料循│ 300,000│ 1,000,000│ -700,000│1.本年度預算數 300,000千元,均屬設備及投資, │ │ │ │環作業基金 │ │ │ │ 係專供聯勤生產工廠軍品生產用料作業循環運用 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係由原生產材料循環準備金撥充基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金如列數,由聯勤總部執行。 │ │ │ │ 4814028140 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍人儲蓄作業基│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│1.本年度預算數 1,000,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │金 │ │ │ │ ,係專供軍人儲蓄業務作業循環運用。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係由原軍儲作業準備金撥充基金如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數,由聯勤總部執行。 │ │ │ │ 7114028150 │ │ │ │ │ │ │ 4│國軍醫院附設民│ 318,297│ 379,210│ -60,913│1.本年度預算數 318,297千元,均屬設備及投資, │ │ │ │眾診療作業基金│ │ │ │ 係專供國軍醫院附設民眾診療作業循環運用。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 318,297千元,其中以民眾診療作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費撥充基金91,624千元及作業賸餘撥充基金 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數由國防部聯參(軍醫局)執行。 │ │ │ │ 7314028160 │ │ │ │ │ │ │ 5│國軍官兵購置住│ 4,600,000│ 4,000,000│ 600,000│1.本年度預算數 4,600,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │ ,係專供輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅 │ │ │ │ │ │ │ │ 循環運用。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,600,000千元,其中以土地處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 得款收入撥充基金 1,500,000千元及作業賸餘撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 充基金 600,000千元支應;另核列 2,500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數由國防部聯參(總政戰部)執行。 │ │ │ │ 5314028200 │ │ │ │ │ │13│ │投資支出 │ -│ 413,901│ -413,901│ │ │ │ │ 5314028220 │ │ │ │ │ │ │ 1│對中華電視股份│ -│ 413,901│ -413,901│上年度預算業已編竣如數減列。 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 4814029000 │ │ │ │ │ │14│ │一般工程及設備│ 11,993,643│ 6,457,490│ 5,536,153│1.本科目係由上年度預算「工程及設備」科目改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,993,643千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,126,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 3,018,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 670,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 3,421,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 1,200,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 557,254千元。 │ │ │ │ 4814029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 3,678,044│ 264,127│ 3,413,917│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由極機密之 │ │ │ │ │ │ │ │ 「土地購置」科目移入 112,640千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,678,044千元,均屬設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍用土地收購編列 163,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]飛彈陣地土地收購經費 110,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]營區土地收購經費53,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地糾紛處理經費 3,514,522千元。 │ │ │ │ 4814029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 7,029,502│ 4,741,841│ 2,287,661│1.本年度預算數 7,029,502千元,包括材料費13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元、設備及投資 7,016,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)房屋設施工程編列 1,389,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]坑道安全防潮設施改善工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,204千元、管理作業費66千元,合共38,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]自動化氣象裝備整體規劃工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39,944千元、管理作業費 445千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]三指部遷建房屋設施工程,其中工程經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,232千元、管理作業費 506千元,合共72,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]管理資訊整體規劃工程,其中工程經費24,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元、管理作業費 121千元,合共24,290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]單身退員宿舍整建工程,其中工程經費18,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元、管理作業費54千元,合共18,984千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]氣象裝備更新工程經費 4,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]機具更新自動化廠房新建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 346,252千元、管理作業費 1,920千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 348,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]豐原、中壢憲兵隊及龍勝營區整建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 172,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]憲校校區整建工程,其中工程經費 169,072 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 438千元,合共 169,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 警衛隊全自動消防系統工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,944千元、管理作業費36千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 語文學校學官宿舍整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,229千元、管理作業費61千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,290千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 國軍副食供應站整建工程經費 461,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 海軍南區監犯病房整建工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,636千元、管理作業費 196千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共18,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營區設施整建編列 3,519,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]重空投作業場工程,其中工程經費53,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 430千元,合共53,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]外島水源開發工程,其中工程經費 9,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費47千元,合共10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]第三、第五彈庫遷建工程,其中工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,953千元、管理作業費 1,617千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 211,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費 246,296千元、管理作業費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合共 247,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]空中預警機配合工程,其中工程經費 206,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元、管理作業費 1,103千元,合共 207 │ │ │ │ │ │ │ │ ,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]麻雀飛彈陣地工程,其中工程經費 195,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 360千元,合共 195,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]博愛營區整建工程,其中工程經費 255,789 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 1,803千元,合共 257,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]師團管區整建工程,其中工程經費39,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 605千元,合共40,398千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]天山東營區整建工程,其中工程經費 153,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元、管理作業費 1,080千元,合共 154 │ │ │ │ │ │ │ │ ,382千元,均為收支併列經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 機具更新自動化廠房整建工程經費37,928 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090,217千元、管理作業費12,572千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 2,102,789千元,包括收支併列經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療設施工程編列 1,661,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]陸軍醫院整建工程,其中工程經費 399,222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 1,578千元,合共 400,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國軍813、815、814岡山分院等醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 院整建工程,其中工程經費 429,042千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 958千元,合共 430,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]國防醫學中心整建工程,其中工程經費 806 │ │ │ │ │ │ │ │ ,810千元、管理作業費11,990千元,合共 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]三軍總醫院設施整新工程,其中工程經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,985千元,管理作業費85千元,合共12,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國軍老舊眷村整村整建經費 231,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍犬中心污染防治整建工程,其中工程經費65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910千元、管理作業費 660千元,合共66,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)三軍工程先期規劃經費 161,927千元。 │ │ │ │ 4814029009 │ │ │ │ │ │ │ 3│職務官舍工程 │ 30,000│ 30,000│ 0│1.本年度預算數30,000千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.職務官舍配合款30,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4814029021 │ │ │ │ │ │ │ 4│醫療設備 │ 566,385│ 624,714│ -58,329│1.本年度預算數 566,385千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.三軍醫療裝備整備經費 566,385千元。 │ │ │ │ 4814029022 │ │ │ │ │ │ │ 5│軍事教育工程及│ 689,712│ 796,808│ -107,096│1.本年度預算數 689,712千元,包括材料費 4,038 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 千元、設備及投資 685,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教育設施工程編列 275,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]機通校整建工程,其中工程經費 260,389千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 951千元,合共 261,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]三軍大學充實教育設備工程經費13,706千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)三軍各學校教育設備經費 414,666千元。 │ │ │ │ 4814029800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 800,000│ -│ 800,000│編列第一預備金如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(國防部所屬極│ 146,536,046│ 165,628,699│ -19,092,653│ │ │ │ │機密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |