83B41402.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0014020000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   263,907,492│   271,030,702│    -7,123,210│1.國防部所屬本年度預算數 263,907,492千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 271,030,702千元,減少 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,210千元;其中非機密部分本年度預算數計編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 117,371,446千元,較上年度法定預算數 105
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,210,835千元,增加12,160,611千元;另極機密
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分計編列 146,536,046千元,其內容詳第三冊
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 105,210,835千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由原極機密之「設施維護」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  列為非機密並移入78,528千元,另原極機密之「
  │  │  │  │              │              │              │              │  土地購置」科目改列為非機密並移入 112,640千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4814020100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     2,385,125│     2,306,276│        78,849│本年度預算數 2,385,125千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 695,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 990,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 245,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 257,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 100,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部95,414千元。
  │  │  │  │  4814020120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政業務      │     2,303,041│     2,231,086│        71,955│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「兵員補
  │  │  │  │              │              │              │              │  充」科目移入19,628千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,303,041千元,包括人事費33,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元、事務費 1,603,298千元、業務費 154,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元、維護費 167,953千元、旅運費80,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、材料費69,021千元、委辦費68,400千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費87,137千元、損失及賠償費38,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理留守業務作業經費14,904千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務勤務業務經費28,585千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理其他業務經費 242,652千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理官兵獎賞業務經費34,860千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理主計業務經費29,808千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理行政事務經費 1,794,665千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理外島服務業務經費 651千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理預備軍官選退業務經費19,628千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理人事業務經費93,844千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍官退前職訓等經費67,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理軍法業務經費19,224千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列涉外法律業務等經費 4,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理史政業務經費22,571千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列抗日戰史印製等經費 2,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理法制業務經費 1,649千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列法制宣導等經費 612千元。
  │  │  │  │  4814020121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│計畫及編裝    │        30,419│        26,603│         3,816│1.本年度預算數30,419千元,包括人事費 5,257千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 8,880千元、維護費 1,498千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費10,618千元、材料費 2,648千元、獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 1,518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理編裝業務經費 3,360千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人力管理業務經費 2,244千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理計畫業務經費 9,778千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    武器管理室成立等經費 3,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理系統分析業務經費15,037千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列電腦兵棋作業經費51千元。
  │  │  │  │  4814020122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│業務研究考核  │         6,327│         6,427│          -100│1.本年度預算數 6,327千元,包括人事費 1,059千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 1,213千元、維護費 290千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,967千元、材料費 680千元、獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理業務研究發展業務經費 4,985千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理業務管制考核業務經費 1,342千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4814020123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外事          │        45,338│        42,160│         3,178│1.本年度預算數45,338千元,包括人事費 235千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費34,856千元、維護費 381千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,514千元、材料費24千元、獎勵及濟助費 328
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理外事服務業務經費 1,500千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理外賓接待業務經費43,838千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列外賓接待等經費 3,178千元。
  │  │  │  │  4814021000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │       945,801│       938,608│         7,193│1.本科目係由上年度預算「政治作戰」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 945,801千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 422,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 257,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部79,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部63,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部28,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部95,025千元。
  │  │  │  │  4814021020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │       945,801│       938,608│         7,193│1.本年度預算數 945,801千元,包括人事費69,002
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 610,377千元、維護費 6,675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費59,295千元、材料費 105,577千元、補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 6千元、獎勵及濟助費94,869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理愛國教育業務經費 116,564千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理文康活動業務經費 578,474千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費10,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理各級政戰單位工作經費 112,518千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 1,956千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理軍事新聞業務經費 7,066千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理幹部管理業務經費 9,206千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列政戰會報經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理監察業務經費27,886千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    官兵申訴及心理輔導等經費14,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理軍民聯繫業務經費94,087千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列焰火表演等經費 5,349千元。
  │  │  │  │  4814021200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │教育訓練      │     1,497,425│     1,440,937│        56,488│1.本科目係由上年度預算「作戰教育訓練」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,497,425千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 445,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 863,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部84,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部81,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 9,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部13,049千元。
  │  │  │  │  4814021220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般訓練      │        92,885│        92,385│           500│1.本科目係由上年度預算「部隊訓練」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,885千元,包括人事費 4,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費39,603千元、維護費 5,558千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,832千元、材料費28,631千元、獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 3,456千元、損失及賠償費 2,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理體能訓練業務經費53,925千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍犬訓練業務經費 1,704千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理訓練演習損害賠償業務經費 3,031千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理新兵訓練業務經費34,225千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列新兵訓練經費 3,117千元。
  │  │  │  │  4814021221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │       659,576│       656,488│         3,088│1.本科目及上年度預算數配合科目調整,由「兵員
  │  │  │  │              │              │              │              │  補充」科目改設並移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 659,576千元,包括人事費 469,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元、業務費34,080千元、維護費 400千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,644千元、材料費 151,640千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理大專集訓業務經費 659,576千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列大專集訓服裝等經費 3,088千元。
  │  │  │  │  4814021222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍事書籍編印  │        74,709│        69,834│         4,875│1.本年度預算數74,709千元,包括人事費25,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費43,054千元、維護費 352千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,059千元、材料費 303千元、獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理國軍準則編印業務經費18,353千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事書籍編印業務經費56,356千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列三軍軍事學術刊物印製等經費 5,175
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4814021223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│通電作業      │        78,731│        76,872│         1,859│1.本科目係由上年度預算「通信電子」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,731千元,包括人事費68,408千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 3,250千元、維護費 3,561千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,581千元、材料費 344千元、獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理通信綜合支援業務經費78,731千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增列通信夜點經費 1,859千元。
  │  │  │  │  4814021224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事教育      │       591,524│       545,358│        46,166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「兵員補
  │  │  │  │              │              │              │              │  充」科目移入 5,087千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 591,524千元,包括人事費 197,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元、業務費 174,768千元、維護費45,356千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費54,801千元、材料費85,515千元、補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元、委辦費 2,500千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費26,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理受訓人員入學及分發業務經費21,198千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理招生業務經費59,637千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍校招生作業經費10,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理學校教育業務經費 331,903千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列各軍事院校女性軍士官班教育及教育計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫業務等經費23,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理兼任教官授課業務經費 175,338千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列軍文職教官鐘點費11,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理聘請國內外學者專家講學業務經費 3,448
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列聘請國外學者講學經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,042千元。
  │  │  │  │  4814021300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │後備軍人業務  │       324,945│       257,424│        67,521│1.本科目係由上年度預算「動員」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 324,945千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 6,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部21,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 4,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 291,515千元。
  │  │  │  │  4814021320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│後備軍人輔導  │       324,945│       257,424│        67,521│1.本年度預算數 324,945千元,包括人事費 775千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 245,435千元、維護費70千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,096千元、材料費13千元、獎助及濟助費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理後備軍人輔導業務經費 324,945千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列後備軍人服務及急難救助等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  67,521千元。
  │  │  │  │  4814021400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般補給修護  │     8,261,568│     7,776,809│       484,759│1.本科目係由上年度預算「補給修護」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,261,568千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,532,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 3,072,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 1,083,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 2,074,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 307,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 190,082千元。
  │  │  │  │  4814021420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般裝備之零附│     1,389,442│     1,318,693│        70,749│1.本科目係由上年度預算「裝備之零附件採購及製
  │  │  │  │件購製        │              │              │              │  造」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,389,442千元,包括維護費 410
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、材料費 1,389,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理運輸零附件採購經費38,473千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列採購經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理工兵零附件採購經費 343,079千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列採購經費43,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理通信零附件採購經費 1,007,890千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列採購經費27,789千元。
  │  │  │  │  4814021421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般補給品購製│       774,739│       720,956│        53,783│1.本科目係由上年度預算「補給品採購及製造」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 774,739千元,包括業務費32,542
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、維護費 1,824千元、材料費 740,373千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理電池製造經費 106,477千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列製造經費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理經理補給品採購經費 620,968千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列採購經費28,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理工兵器材製造經費47,294千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列製造經費24,897千元。
  │  │  │  │  4814021422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸          │       898,955│       886,090│        12,865│1.本年度預算數 898,955千元,包括人事費12,323
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、事務費69,421千元、業務費 115,227千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、維護費13,534千元、旅運費 648,272千元、材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 5,216千元、獎勵及濟助費 4,962千元、損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失及賠償費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理鐵運業務經費 283,965千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理水運業務經費 160,879千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 2,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輸具整備運用業務經費28,494千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國外物資接收處理業務經費 5,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理運輸綜合勤務業務經費25,190千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 1,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理空運業務經費11,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理軍品裝卸業務經費62,063千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理軍車保險業務經費70,860千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列軍車保險經費32,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理公路運輸業務經費 251,304千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列車材運補經費10,000千元。
  │  │  │  │  4814021423  │              │              │              │
  │  │  │ 4│庫儲補給      │       189,419│       150,082│        39,337│1.本年度預算數 189,419千元,包括人事費 2,470
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費11,465千元、維護費 100,661千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費17,811千元、材料費54,325千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 2,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理庫儲補給與管理作業經費 189,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增列各類庫儲設施維護等經費39,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元。
  │  │  │  │  4814021424  │              │              │              │
  │  │  │ 5│一般裝備基地修│       330,251│       308,455│        21,796│1.本科目係由上年度預算「基地修護」科目改設。
  │  │  │  │護            │              │              │              │2.本年度預算數 330,251千元,包括人事費11,202
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費12,099千元、維護費 301,437千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 4,069千元、材料費 1,084千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理工兵裝備基地修護經費39,906千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 3,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理經理品保修經費 3,757千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理運輸裝備器材保修經費 2,017千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理輪車基地修護經費 284,571千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列三軍行政車維修經費26,348千元。
  │  │  │  │  4814021425  │              │              │              │
  │  │  │ 6│一般保修業務  │       553,302│       217,305│       335,997│1.本年度預算數 553,302千元,包括人事費19,370
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費33,512千元、維護費93,577千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費29,021千元、材料費28,656千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 349,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理政戰器材購置維護經費12,521千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列播音設備維護等經費 3,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理野戰保修及單位保養經費 438,192千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列船艇野戰保修等經費 306,371千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理補保業務管理經費97,181千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列技令譯印等經費25,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理保修技術人員培養業務經費 5,408千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列後勤作業經費 268千元。
  │  │  │  │  4814021426  │              │              │              │
  │  │  │ 7│設施維護      │     3,497,511│     3,507,854│       -10,343│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由極機密之
  │  │  │  │              │              │              │              │  「設施維護」科目移入78,528千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,497,511千元,包括人事費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元、業務費 2,091,452千元、維護費 1,243
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,212千元、旅運費23,001千元、材料費83,511千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、委辦費 5,273千元、獎勵及濟助費 3,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、損失及賠償費45,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理房屋及設施修繕維護經費 1,198,793千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列維護經費 6,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理通信電路設施維護經費56,654千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列一次性通信設施維護等經費21,874千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理水電供應經費 2,031,138千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列水電經費31,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理戰備道路橋樑維護經費10,970千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理港灘港防維護經費18,124千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列外島碼頭整修等經費 1,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理航空場站維護經費51,461千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列機場x光機維護經費 879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理營產管理業務經費 106,705千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列三軍營產管理作業及營地收回補償等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費42,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理輸油設施維護經費23,666千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列維護經費 4,720千元。
  │  │  │  │  4814021427  │              │              │              │
  │  │  │ 8│後勤綜合勤務  │       627,949│       667,374│       -39,425│1.本年度預算數 627,949千元,包括人事費37,254
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 263,123千元、維護費27,111千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 226,809千元、材料費42,558千元、委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 8,315千元、獎勵及濟助費22,379千元、損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失及賠償費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理環保設施綜合勤務經費 150,353千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費51,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍犬飼養經費23,334千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理採購作業經費 186,889千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費33,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理後勤綜合勤務經費99,417千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列工業協調會作業、航太展覽及精實後勤案
  │  │  │  │              │              │              │              │    等作業經費27,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理外購軍品運雜經費 167,956千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列三軍外購軍品運雜經費18,880千元。
  │  │  │  │  4814021500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般裝備      │     1,418,596│     1,851,260│      -432,664│1.本科目係由上年度預算「裝備」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,418,596千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 228,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 278,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 607,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 103,822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部94,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 104,785千元。
  │  │  │  │  4814021520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     1,399,416│     1,836,140│      -436,724│1.本科目係由上年度預算「戰備支援裝備採購整備
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  及製造」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,399,416千元,包括人事費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元、業務費39,106千元、維護費 2,391、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 120,160千元、材料費 1,233,558千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備編列 114,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]營區爐具改裝瓦斯經費55,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]海軍南區監犯病房陣營具採購經費 868千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]空中預警機配合工程陣營具採購經費 7,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]管理資訊整體規劃陣營具採購經費 9,662千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]單身退員宿舍陣營具採購經費 3,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]天山東營區整建陣營具採購經費 4,216千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,均為收支併列經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]中央空調及箱型冷氣籌補經費 2,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]國軍副食供應站整建陣營具採購經費21,640
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統陣營具
  │  │  │  │              │              │              │              │      採購經費 3,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 汽車保養隊遷建陣營具採購經費 2,860千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 統指部營區設施整建陣營具採購經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸車編列 611,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍行政車汰換經費 275,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]民用型大貨車經費 279,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]中型輪車經費14,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]載重車經費40,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通信工程車經費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發電機編列各式發電機經費51,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一般戰備支援裝備編列 423,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]中字型艦動力系統更新經費 245,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]兵工成套工具經費46,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]岸管系統整備經費 107,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]三指部遷建一般支援裝備經費 7,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]戰備空調器汰換經費 2,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]軍品檢校精密設備經費 8,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]汽車保養隊遷建機工具經費 6,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)防護面具生產經費34,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)採購作業費編列55,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)外購軍品運雜費編列 109,175千元。
  │  │  │  │  4814021521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │        19,180│        15,120│         4,060│1.本科目及上年度預算數配合科目調整,由「軍品
  │  │  │  │              │              │              │              │  研究發展」科目改設,並移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,180千元,包括人事費16千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 1,275千元、維護費 430千元、旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元、材料費17,033千元、獎勵及濟助費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度醫學研究經費19,180千元。
  │  │  │  │  4814021700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勤務支援      │     6,086,824│     5,976,619│       110,205│本年度預算數 6,086,824千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,527,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,217,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 198,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 222,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 852,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部67,497千元。
  │  │  │  │  4814021720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │     1,155,562│     1,134,601│        20,961│1.本年度預算數 1,155,562千元,包括人事費92,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元、業務費 112,193千元、維護費71,954千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費17,157千元、材料費 823,653千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費37,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理特種醫療經費 7,938千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理預防保健經費11,155千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理醫務訓練經費13,501千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療行政經費31,592千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理官兵醫療經費 155,646千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列三軍醫院改燒瓦斯及緊急醫療搶救等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理軍眷醫療經費 117,258千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列軍眷門診中心門診補助經費 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理衛生補給品採購經費 769,144千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列入營新兵愛滋病防治材料等經費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理衛生補給保修經費49,328千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列救護車保養等經費83千元。
  │  │  │  │  4814021721  │              │              │              │
  │  │  │ 2│官兵福利      │        58,728│        58,728│             0│1.本年度預算數58,728千元,包括人事費13千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費56,766千元、維護費 146千元、旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,240千元、材料費 526千元、獎勵及濟助費37千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理福利品供應經費54,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理福利業務管理經費 4,728千元。
  │  │  │  │  4814021722  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍眷業務      │       863,664│       230,353│       633,311│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍眷各
  │  │  │  │              │              │              │              │  項補助」科目移入43,250千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 863,664千元,包括人事費17,942
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 137,740千元、維護費82,611千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 4,099千元、材料費 1,552千元、補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助費 569,928千元、獎勵及濟助費49,792千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷救助業務經費40,547千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列軍眷其他補助等經費17,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 740,469千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列眷村自治幹部工作補助及配合公
  │  │  │  │              │              │              │              │    共工程拆遷眷舍等經費 611,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理眷舍修繕經費82,648千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    眷舍修繕經費38,850千元。
  │  │  │  │  4814021723  │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍人儲蓄業務  │       630,000│       673,000│       -43,000│1.本年度預算數 630,000千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 630,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減列軍儲差息經費43,000千元。
  │  │  │  │  4814021724  │              │              │              │
  │  │  │ 5│喪葬          │        46,564│        48,964│        -2,400│1.本年度預算數46,564千元,包括人事費37,794千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 984千元、維護費 3,886千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 977千元、材料費 2,785千元、獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │   138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理官兵喪葬業務經費33,724千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍墓勤務經費12,840千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 600千元。
  │  │  │  │  4814021725  │              │              │              │
  │  │  │ 6│資訊管理      │       332,306│       330,973│         1,333│1.本年度預算數 332,306千元,包括人事費 4,942
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 105,919千元、維護費 167,408千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 9,047千元、材料費42,118千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 2,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理資訊設備租金及維護經費 240,569千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列資訊設備租金及維護經費19,007
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理資訊處理作業經費91,737千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列管理資訊雛型系統作業、電腦兵棋作業及
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事資訊作業等經費20,340千元。
  │  │  │  │  4814021726  │              │              │              │
  │  │  │ 7│輔助眷村重建原│     3,000,000│     3,500,000│      -500,000│1.本年度預算數 3,000,000千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │眷戶購宅      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理輔助眷村重建原眷戶購宅經費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度減列輔助經費 500,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4814021900  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般軍事人員  │    69,547,815│    65,264,412│     4,283,403│1.本科目係由上年度預算「軍事人員」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,547,815千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)陸軍總部 9,460,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海軍總部30,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)空軍總部 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯勤總部59,957,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍管區司令部99,334千元。
  │  │  │  │  4814021920  │              │              │              │
  │  │  │ 1│薪俸          │    60,056,803│    56,467,629│     3,589,174│1.本科目係由上年度預算「薪給」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,056,803千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉53,688,935千元,較上年度淨增 3,026,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判兵員減少,減列 1,605,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,632,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 1,037,195千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    64,874千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列退職金 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費64,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 5,330,673千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 497,560千元。
  │  │  │  │  4814021921  │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │     9,491,012│     8,796,783│       694,229│1.本年度預算數 9,491,012千元,包括人事費 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  38,188千元、業務費13,688千元、旅運費 3,310
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、材料費32,047千元、獎勵及濟助費 3,779
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)主食 1,704,009千元,較上年度減列大米、小
  │  │  │  │              │              │              │              │    麥經費 182,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口糧30,009千元,較上年度減列經費 6,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主副食作業52,495千元,較上年度減列經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)其他人員主副食44,454千元,較上年度減列經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)副食 7,660,045千元,較上年度增列經費 903
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,331千元。
  │  │  │  │  6614022000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │保險          │     4,759,100│     4,130,330│       628,770│1.本科目及上年度預算數,係由「保險及撫卹」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目改設,並移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,759,100千元,均為聯勤總部編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  6614022020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險          │     4,759,100│     4,130,330│       628,770│1.本年度預算數 4,759,100千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)勞工保險經費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員保險經費 6,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)官兵保險 4,752,500千元,較上年度增列 628
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,770千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合官兵保險費率調整經費增列 258,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 370,410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  7514022100  │              │              │              │
  │  │10│  │撫卹          │     1,194,790│     1,097,954│        96,836│1.本科目及上年度預算數,係由「保險及撫卹」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目改設,並移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,194,790千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)聯勤總部 1,193,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空軍總部 1,413千元。
  │  │  │  │  7514022120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│撫卹          │     1,194,790│     1,097,954│        96,836│1.本年度預算數 1,194,790千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)特別撫卹經費 6,400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般撫卹經費 933,361千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費60,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遺族援護經費 255,029千元,較上年度增列慰
  │  │  │  │              │              │              │              │    問金給與調整經費36,131千元。
  │  │  │  │  8914022200  │              │              │              │
  │  │11│  │軍眷維持      │     1,912,851│     2,080,989│      -168,138│本科目本年度預算數 1,912,851千元,均由聯勤總
  │  │  │  │              │              │              │              │部編列。
  │  │  │  │  8914022220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│眷屬實物代金  │     1,021,788│     1,239,468│      -217,680│1.本年度預算數 1,021,788千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合健全軍公教俸給制度併銷一大口,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列眷屬實物代金經費 217,680千元。
  │  │  │  │  8914022221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍眷各項補助  │       891,063│       841,521│        49,542│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出43,250
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「軍眷業務」科目,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷生活補助經費97,920千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍人子女教育補助經費 298,460千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列經費35,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍眷生育補助經費 289,709千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列經費10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷喪葬補助經費 204,974千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列經費11,602千元。
  │  │  │  │  7314028100  │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│     6,242,963│     5,408,994│       833,969│1.本科目本年度預算數 6,242,963千元,各單位編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列情形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參 4,942,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 1,300,000千元。
  │  │  │  │  4814028120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國防部所屬各軍│        24,666│        29,784│        -5,118│1.本年度預算數24,666千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │事監所作業基金│              │              │              │  專供軍事監所業循環運用。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係由各軍事監所作業賸餘撥充基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數,由國防部聯參(軍法局)執行。
  │  │  │  │  4814028130  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國軍生產材料循│       300,000│     1,000,000│      -700,000│1.本年度預算數 300,000千元,均屬設備及投資,
  │  │  │  │環作業基金    │              │              │              │  係專供聯勤生產工廠軍品生產用料作業循環運用
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係由原生產材料循環準備金撥充基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金如列數,由聯勤總部執行。
  │  │  │  │  4814028140  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍人儲蓄作業基│     1,000,000│             -│     1,000,000│1.本年度預算數 1,000,000千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │金            │              │              │              │  ,係專供軍人儲蓄業務作業循環運用。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係由原軍儲作業準備金撥充基金如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數,由聯勤總部執行。
  │  │  │  │  7114028150  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國軍醫院附設民│       318,297│       379,210│       -60,913│1.本年度預算數 318,297千元,均屬設備及投資,
  │  │  │  │眾診療作業基金│              │              │              │  係專供國軍醫院附設民眾診療作業循環運用。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 318,297千元,其中以民眾診療作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業費撥充基金91,624千元及作業賸餘撥充基金 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數由國防部聯參(軍醫局)執行。
  │  │  │  │  7314028160  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國軍官兵購置住│     4,600,000│     4,000,000│       600,000│1.本年度預算數 4,600,000千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │  ,係專供輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅
  │  │  │  │              │              │              │              │  循環運用。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,600,000千元,其中以土地處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  得款收入撥充基金 1,500,000千元及作業賸餘撥
  │  │  │  │              │              │              │              │  充基金 600,000千元支應;另核列 2,500,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數由國防部聯參(總政戰部)執行。
  │  │  │  │  5314028200  │              │              │              │
  │  │13│  │投資支出      │             -│       413,901│      -413,901│
  │  │  │  │  5314028220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對中華電視股份│             -│       413,901│      -413,901│上年度預算業已編竣如數減列。
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │
  │  │  │  │  4814029000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般工程及設備│    11,993,643│     6,457,490│     5,536,153│1.本科目係由上年度預算「工程及設備」科目改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,993,643千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,126,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 3,018,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 670,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 3,421,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 1,200,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 557,254千元。
  │  │  │  │  4814029001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     3,678,044│       264,127│     3,413,917│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由極機密之
  │  │  │  │              │              │              │              │  「土地購置」科目移入 112,640千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,678,044千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍用土地收購編列 163,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]飛彈陣地土地收購經費 110,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]營區土地收購經費53,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地糾紛處理經費 3,514,522千元。
  │  │  │  │  4814029002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │     7,029,502│     4,741,841│     2,287,661│1.本年度預算數 7,029,502千元,包括材料費13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元、設備及投資 7,016,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)房屋設施工程編列 1,389,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]坑道安全防潮設施改善工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      38,204千元、管理作業費66千元,合共38,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]自動化氣象裝備整體規劃工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費39,944千元、管理作業費 445千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      40,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]三指部遷建房屋設施工程,其中工程經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,232千元、管理作業費 506千元,合共72,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]管理資訊整體規劃工程,其中工程經費24,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元、管理作業費 121千元,合共24,290
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]單身退員宿舍整建工程,其中工程經費18,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元、管理作業費54千元,合共18,984千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]氣象裝備更新工程經費 4,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]機具更新自動化廠房新建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 346,252千元、管理作業費 1,920千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 348,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]豐原、中壢憲兵隊及龍勝營區整建工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       172,999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]憲校校區整建工程,其中工程經費 169,072
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 438千元,合共 169,510
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 警衛隊全自動消防系統工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 5,944千元、管理作業費36千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         5,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 語文學校學官宿舍整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費12,229千元、管理作業費61千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │        12,290千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 國軍副食供應站整建工程經費 461,830千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 海軍南區監犯病房整建工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費18,636千元、管理作業費 196千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │        共18,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營區設施整建編列 3,519,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]重空投作業場工程,其中工程經費53,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 430千元,合共53,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]外島水源開發工程,其中工程經費 9,953千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費47千元,合共10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]第三、第五彈庫遷建工程,其中工程經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      09,953千元、管理作業費 1,617千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       211,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │      其中工程經費 246,296千元、管理作業費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,合共 247,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]空中預警機配合工程,其中工程經費 206,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元、管理作業費 1,103千元,合共 207
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]麻雀飛彈陣地工程,其中工程經費 195,150
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 360千元,合共 195,510
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]博愛營區整建工程,其中工程經費 255,789
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 1,803千元,合共 257,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]師團管區整建工程,其中工程經費39,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 605千元,合共40,398千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]天山東營區整建工程,其中工程經費 153,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元、管理作業費 1,080千元,合共 154
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,382千元,均為收支併列經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 機具更新自動化廠房整建工程經費37,928
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,090,217千元、管理作業費12,572千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共 2,102,789千元,包括收支併列經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        46,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療設施工程編列 1,661,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]陸軍醫院整建工程,其中工程經費 399,222
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 1,578千元,合共 400,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍813、815、814岡山分院等醫
  │  │  │  │              │              │              │              │      院整建工程,其中工程經費 429,042千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理作業費 958千元,合共 430,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]國防醫學中心整建工程,其中工程經費 806
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,810千元、管理作業費11,990千元,合共 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      18,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]三軍總醫院設施整新工程,其中工程經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,985千元,管理作業費85千元,合共12,070
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國軍老舊眷村整村整建經費 231,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍犬中心污染防治整建工程,其中工程經費65
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,910千元、管理作業費 660千元,合共66,570
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)三軍工程先期規劃經費 161,927千元。
  │  │  │  │  4814029009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│職務官舍工程  │        30,000│        30,000│             0│1.本年度預算數30,000千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.職務官舍配合款30,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4814029021  │              │              │              │
  │  │  │ 4│醫療設備      │       566,385│       624,714│       -58,329│1.本年度預算數 566,385千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.三軍醫療裝備整備經費 566,385千元。
  │  │  │  │  4814029022  │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事教育工程及│       689,712│       796,808│      -107,096│1.本年度預算數 689,712千元,包括材料費 4,038
  │  │  │  │設備          │              │              │              │  千元、設備及投資 685,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)教育設施工程編列 275,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]機通校整建工程,其中工程經費 260,389千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 951千元,合共 261,340千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]三軍大學充實教育設備工程經費13,706千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)三軍各學校教育設備經費 414,666千元。
  │  │  │  │  4814029800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │       800,000│             -│       800,000│編列第一預備金如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(國防部所屬極│   146,536,046│   165,628,699│   -19,092,653│
  │  │  │  │機密計畫)    │              │              │              │
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