83B41701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │財政部        │    12,468,950│     8,086,217│     4,382,733│財政部本年度預算數12,468,950千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 8,086,217千元,增加 4,382,733千元。
  │  │  │  │  3317010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       212,169│       209,297│         2,872│
  │  │  │  │  3317010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       212,169│       209,297│         2,872│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,829千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 212,169千元,包括人事費 136,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,事務費19,247千元,業務費27,804千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 5,875千元,旅運費21,019千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,383千元,較上年度淨增 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列約聘僱人員工作獎金 1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費71,310千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,172千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘30人、約僱 7人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 531千元及辦公器具養護費44千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列稅制會辦公房屋租金 1,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列非消耗品購置費 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,減列車輛養護費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列約聘僱人員工作獎金 1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加職員 4人,增列統籌事務費57千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 5千元及辦公桌椅等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │      費40千元,合共 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列退休退職人員三節慰問金24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 358
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列稅制會新遷辦公房屋所需水電、環境
  │  │  │  │              │              │              │              │        清潔費及冷氣空調、電梯等維護費 1,682
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費15,476千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察等經費 3,330千元。
  │  │  │  │  4017011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險行政      │        61,231│        61,377│          -146│
  │  │  │  │  4017011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險行政規劃督│        12,446│        14,056│        -1,610│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │導            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 714千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,446千元,包括人事費 9,236千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,918千元,委辦費 1,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,386千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險政策與制度之研究經費 2,812千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列委託研究經費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 2,248千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列委託研究經費 1,600千元。
  │  │  │  │  4017011322  │              │              │              │
  │  │  │ 2│保險業管理    │        48,785│        47,321│         1,464│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,960千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,785千元,包括人事費34,302千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,390千元,旅運費 1,363千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,959千元,較上年度增加 2,374
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 4人人事費 2,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 716千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險業業務管理經費 4,453千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列委託研究經費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)保險業財務管理經費 2,186千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列委託研究經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保險業檢查與考核經費 2,259千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保險教育宣導經費 8,212千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017011400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │關務行政      │       389,152│       397,478│        -8,326│
  │  │  │  │  4017011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│關務行政規劃督│        31,577│        31,591│           -14│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │導            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,649千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,577千元,包括人事費28,641千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 812千元,旅運費 1,500千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,744千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理修正海關進口稅則經費 2,190千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退稅保稅宣導業務經費 4,643千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列宣導旅費 638千元。
  │  │  │  │  4017011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│貨物通關全面自│       357,575│       365,887│        -8,312│1.本年度預算數 357,575千元,包括人事費76,003
  │  │  │  │動化          │              │              │              │  千元,業務費 200,500千元,維護費18,631千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,246千元,委辦費60,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,284千元,較上年度減列約聘30
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費22,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)宣導訓練與專案管理經費23,065千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列行政管理系統維護費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)通關流程合理化經費32,801千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列兼職人員酬金 3,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)通關文件標準化經費30,359千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建置通關自動化資訊網路經費 171,066千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減17,129千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列通訊線路租金 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列軟體委託設計費31,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列舉辦國際EDI會議經費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列通訊線路申請費用 1,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦軟、硬體設備維護費16,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電子式矩陣切換器租金 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增海空運業界服務系統設計與建置經費35,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  4017011600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │稅制研究      │        43,689│        48,640│        -4,951│
  │  │  │  │  4017011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅制稅法研修  │        33,685│        36,288│        -2,603│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,639千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,685千元,包括人事費25,356千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,532千元,旅運費 297千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,253千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制稅法研究經費11,050千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱 1人人事費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印財稅刊物經費 1,382千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度舉辦一九九三年賦稅組織秘書長理事會
  │  │  │  │              │              │              │              │    年會預算業已編竣,所列 2,800千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  4017011621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│賦稅法令研審  │        10,004│        12,352│        -2,348│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 867千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,004千元,包括人事費 7,787千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,920千元,旅運費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,987千元,較上年度淨減 1,945
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱 6人人事費 1,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制研究審查經費 4,017千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    各稅法令彙編等印刷費 403千元。
  │  │  │  │  4017015000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國稅委託代徵  │         2,400│             -│         2,400│
  │  │  │  │  4017015023  │              │              │              │
  │  │  │ 1│福建省代徵國稅│         2,400│             -│         2,400│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │業務          │              │              │              │2.本年度預算數 2,400千元,全屬委辦費,係委託
  │  │  │  │              │              │              │              │  金馬地區稅捐稽徵處(所)代徵國稅業務經費。
  │  │  │  │  6617015500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │對公務人員保險│     4,804,790│     5,103,963│      -299,173│本年度預算數 4,804,790千元,均屬補助費,係撥
  │  │  │  │現金給付補助  │              │              │              │補公教人員及眷屬保險之養老給付、死亡給付、殘
  │  │  │  │              │              │              │              │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減列 299,173千元。
  │  │  │  │  6117015600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │對亞洲開發銀行│        97,500│        95,625│         1,875│本年度預算數97,500千元,均屬補助費,係認捐亞
  │  │  │  │亞洲開發基金捐│              │              │              │洲開發銀行「第六期亞洲開發基金」 1,500萬美元
  │  │  │  │助            │              │              │              │,分四年平均繳付之第二期款 375萬美元,折合新
  │  │  │  │              │              │              │              │臺幣97,500千元,較上年度增列 1,875千元。
  │  │  │  │  6117015700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對歐洲復興開發│             -│       255,000│      -255,000│上年度對歐洲復興開發銀行特別基金捐助預算業已
  │  │  │  │銀行特別基金捐│              │              │              │編竣,所列 255,000千元,如數減列。
  │  │  │  │助            │              │              │              │
  │  │  │  │  6117016500  │              │              │              │
  │  │ 9│  │專案融資利率差│        37,500│        38,500│        -1,000│本年度預算數37,500千元,均屬補助費,係撥補中
  │  │  │  │額補助        │              │              │              │國輸出入銀行辦理「對美出口廠商固定利率轉融資
  │  │  │  │              │              │              │              │」業務之利率差額,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6117017500  │              │              │              │
  │  │10│  │公營事業民營化│             -│       249,878│      -249,878│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │  4017017520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公營事業民營化│             -│        16,038│       -16,038│上年度辦理中國產物保險公司民營化釋股所需稅費
  │  │  │  │股權移轉      │              │              │              │預算業已編竣,所列16,038千元,如數減列。
  │  │  │  │  6117017521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公營事業民營化│             -│       233,840│      -233,840│上年度中國產物保險公司民營化員工權益補償給付
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │預算業已編竣,所列 233,840千元,如數減列。
  │  │  │  │付            │              │              │              │
  │  │  │  │  6117018000  │              │              │              │
  │  │11│  │營業基金      │     3,572,500│     1,135,000│     2,437,500│
  │  │  │  │  6117018021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通銀行股本  │     3,000,000│             -│     3,000,000│為強化該行資本結構,以該行以前年度之特別公積
  │  │  │  │              │              │              │              │及法定公積辦理增資款如列數。
  │  │  │  │  6117018024  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央信託局股本│        60,000│       110,000│       -50,000│為辦理公保業務所需固定資產擴充計畫之增資款,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6117018027  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中央存款保險股│       512,500│     1,025,000│      -512,500│為提高該公司實收資本額對承保存款比率之增資款
  │  │  │  │份有限公司股本│              │              │              │,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6117018100  │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│     3,214,778│             -│     3,214,778│
  │  │  │  │  6117018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政院開發基金│     3,000,000│             -│     3,000,000│為擴展該基金投資業務,以該基金以前年度作業賸
  │  │  │  │              │              │              │              │餘撥充基金如列數。
  │  │  │  │  6117018123  │              │              │              │
  │  │  │ 2│金融資訊服務中│       214,778│             -│       214,778│為籌建金融資訊災變備援中心,以該基金累積作業
  │  │  │  │心作業基金    │              │              │              │賸餘撥充基金如列數。
  │  │  │  │  6117018200  │              │              │              │
  │  │13│  │投資支出      │             -│       478,125│      -478,125│
  │  │  │  │  6117018222  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對中美洲銀行經│             -│       478,125│      -478,125│上年度辦理加入中美洲銀行經社發展基金第二期款
  │  │  │  │社發展基金出資│              │              │              │預算業已編竣,所列 478,125千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017019000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│        31,347│        11,440│        19,907│
  │  │  │  │  4017019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │        29,021│         3,384│        25,637│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦軟、硬體及其週邊設備購置經費 1,871
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.通關小組新購全省基礎網路數據機組、通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  機房及相關軟體經費27,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度通關小組購置資訊設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,384千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,146│             -│         2,146│本年度預算數之內容:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛購置費 769千元、副首長座車
  │  │  │  │              │              │              │              │   1輛購置費 542千元及公務轎車 1輛購置費 466
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.添購通信設備經費 369千元。
  │  │  │  │  4017019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           180│         8,056│        -7,876│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及添購辦公事務設備購置費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度什項設備購置及改建整修工程等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 8,056千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017019800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │         1,894│         1,894│             0│仍照上年度預算數編列。
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