83B41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 12,468,950│ 8,086,217│ 4,382,733│財政部本年度預算數12,468,950千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 8,086,217千元,增加 4,382,733千元。 │ │ │ │ 3317010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 212,169│ 209,297│ 2,872│ │ │ │ │ 3317010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 212,169│ 209,297│ 2,872│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,829千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 212,169千元,包括人事費 136,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,事務費19,247千元,業務費27,804千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,875千元,旅運費21,019千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 125,383千元,較上年度淨增 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列約聘僱人員工作獎金 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,310千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,172千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘30人、約僱 7人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 531千元及辦公器具養護費44千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列稅制會辦公房屋租金 1,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列非消耗品購置費 549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,減列車輛養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列約聘僱人員工作獎金 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加職員 4人,增列統籌事務費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 5千元及辦公桌椅等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元,合共 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列退休退職人員三節慰問金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 358 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列稅制會新遷辦公房屋所需水電、環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 清潔費及冷氣空調、電梯等維護費 1,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費15,476千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 3,330千元。 │ │ │ │ 4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政 │ 61,231│ 61,377│ -146│ │ │ │ │ 4017011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險行政規劃督│ 12,446│ 14,056│ -1,610│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │導 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 714千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,446千元,包括人事費 9,236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,918千元,委辦費 1,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,386千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與制度之研究經費 2,812千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列委託研究經費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 2,248千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列委託研究經費 1,600千元。 │ │ │ │ 4017011322 │ │ │ │ │ │ │ 2│保險業管理 │ 48,785│ 47,321│ 1,464│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,960千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,785千元,包括人事費34,302千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,390千元,旅運費 1,363千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,959千元,較上年度增加 2,374 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 4人人事費 2,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 716千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險業業務管理經費 4,453千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列委託研究經費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保險業財務管理經費 2,186千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列委託研究經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 2,259千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險教育宣導經費 8,212千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政 │ 389,152│ 397,478│ -8,326│ │ │ │ │ 4017011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│關務行政規劃督│ 31,577│ 31,591│ -14│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │導 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,649千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,577千元,包括人事費28,641千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 812千元,旅運費 1,500千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,744千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理修正海關進口稅則經費 2,190千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退稅保稅宣導業務經費 4,643千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列宣導旅費 638千元。 │ │ │ │ 4017011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│貨物通關全面自│ 357,575│ 365,887│ -8,312│1.本年度預算數 357,575千元,包括人事費76,003 │ │ │ │動化 │ │ │ │ 千元,業務費 200,500千元,維護費18,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,246千元,委辦費60,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,284千元,較上年度減列約聘30 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費22,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣導訓練與專案管理經費23,065千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列行政管理系統維護費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通關流程合理化經費32,801千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列兼職人員酬金 3,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)通關文件標準化經費30,359千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建置通關自動化資訊網路經費 171,066千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減17,129千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列通訊線路租金 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列軟體委託設計費31,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列舉辦國際EDI會議經費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列通訊線路申請費用 1,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦軟、硬體設備維護費16,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電子式矩陣切換器租金 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增海空運業界服務系統設計與建置經費35,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研究 │ 43,689│ 48,640│ -4,951│ │ │ │ │ 4017011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅制稅法研修 │ 33,685│ 36,288│ -2,603│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,639千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,685千元,包括人事費25,356千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,532千元,旅運費 297千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,253千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究經費11,050千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱 1人人事費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物經費 1,382千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度舉辦一九九三年賦稅組織秘書長理事會 │ │ │ │ │ │ │ │ 年會預算業已編竣,所列 2,800千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 4017011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│賦稅法令研審 │ 10,004│ 12,352│ -2,348│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 867千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,004千元,包括人事費 7,787千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,920千元,旅運費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,987千元,較上年度淨減 1,945 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱 6人人事費 1,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制研究審查經費 4,017千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 各稅法令彙編等印刷費 403千元。 │ │ │ │ 4017015000 │ │ │ │ │ │ 5│ │國稅委託代徵 │ 2,400│ -│ 2,400│ │ │ │ │ 4017015023 │ │ │ │ │ │ │ 1│福建省代徵國稅│ 2,400│ -│ 2,400│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │業務 │ │ │ │2.本年度預算數 2,400千元,全屬委辦費,係委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 金馬地區稅捐稽徵處(所)代徵國稅業務經費。 │ │ │ │ 6617015500 │ │ │ │ │ │ 6│ │對公務人員保險│ 4,804,790│ 5,103,963│ -299,173│本年度預算數 4,804,790千元,均屬補助費,係撥 │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │補公教人員及眷屬保險之養老給付、死亡給付、殘 │ │ │ │ │ │ │ │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列 299,173千元。 │ │ │ │ 6117015600 │ │ │ │ │ │ 7│ │對亞洲開發銀行│ 97,500│ 95,625│ 1,875│本年度預算數97,500千元,均屬補助費,係認捐亞 │ │ │ │亞洲開發基金捐│ │ │ │洲開發銀行「第六期亞洲開發基金」 1,500萬美元 │ │ │ │助 │ │ │ │,分四年平均繳付之第二期款 375萬美元,折合新 │ │ │ │ │ │ │ │臺幣97,500千元,較上年度增列 1,875千元。 │ │ │ │ 6117015700 │ │ │ │ │ │ 8│ │對歐洲復興開發│ -│ 255,000│ -255,000│上年度對歐洲復興開發銀行特別基金捐助預算業已 │ │ │ │銀行特別基金捐│ │ │ │編竣,所列 255,000千元,如數減列。 │ │ │ │助 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117016500 │ │ │ │ │ │ 9│ │專案融資利率差│ 37,500│ 38,500│ -1,000│本年度預算數37,500千元,均屬補助費,係撥補中 │ │ │ │額補助 │ │ │ │國輸出入銀行辦理「對美出口廠商固定利率轉融資 │ │ │ │ │ │ │ │」業務之利率差額,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6117017500 │ │ │ │ │ │10│ │公營事業民營化│ -│ 249,878│ -249,878│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017017520 │ │ │ │ │ │ │ 1│公營事業民營化│ -│ 16,038│ -16,038│上年度辦理中國產物保險公司民營化釋股所需稅費 │ │ │ │股權移轉 │ │ │ │預算業已編竣,所列16,038千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117017521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公營事業民營化│ -│ 233,840│ -233,840│上年度中國產物保險公司民營化員工權益補償給付 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │預算業已編竣,所列 233,840千元,如數減列。 │ │ │ │付 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 3,572,500│ 1,135,000│ 2,437,500│ │ │ │ │ 6117018021 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通銀行股本 │ 3,000,000│ -│ 3,000,000│為強化該行資本結構,以該行以前年度之特別公積 │ │ │ │ │ │ │ │及法定公積辦理增資款如列數。 │ │ │ │ 6117018024 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央信託局股本│ 60,000│ 110,000│ -50,000│為辦理公保業務所需固定資產擴充計畫之增資款, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 3│中央存款保險股│ 512,500│ 1,025,000│ -512,500│為提高該公司實收資本額對承保存款比率之增資款 │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6117018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 3,214,778│ -│ 3,214,778│ │ │ │ │ 6117018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政院開發基金│ 3,000,000│ -│ 3,000,000│為擴展該基金投資業務,以該基金以前年度作業賸 │ │ │ │ │ │ │ │餘撥充基金如列數。 │ │ │ │ 6117018123 │ │ │ │ │ │ │ 2│金融資訊服務中│ 214,778│ -│ 214,778│為籌建金融資訊災變備援中心,以該基金累積作業 │ │ │ │心作業基金 │ │ │ │賸餘撥充基金如列數。 │ │ │ │ 6117018200 │ │ │ │ │ │13│ │投資支出 │ -│ 478,125│ -478,125│ │ │ │ │ 6117018222 │ │ │ │ │ │ │ 1│對中美洲銀行經│ -│ 478,125│ -478,125│上年度辦理加入中美洲銀行經社發展基金第二期款 │ │ │ │社發展基金出資│ │ │ │預算業已編竣,所列 478,125千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 31,347│ 11,440│ 19,907│ │ │ │ │ 4017019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 29,021│ 3,384│ 25,637│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦軟、硬體及其週邊設備購置經費 1,871 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通關小組新購全省基礎網路數據機組、通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 機房及相關軟體經費27,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度通關小組購置資訊設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,384千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,146│ -│ 2,146│本年度預算數之內容: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛購置費 769千元、副首長座車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛購置費 542千元及公務轎車 1輛購置費 466 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.添購通信設備經費 369千元。 │ │ │ │ 4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 180│ 8,056│ -7,876│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及添購辦公事務設備購置費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度什項設備購置及改建整修工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 8,056千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 1,894│ 1,894│ 0│仍照上年度預算數編列。 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