83B41710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國庫署        │   113,757,443│   101,037,152│    12,720,291│國庫署本年度預算數 113,757,443千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 101,037,152千元,增加12,720,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  4017100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,141│        27,608│         1,533│
  │  │  │  │  4017100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        29,141│        27,608│         1,533│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 3,181千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,141千元,包括人事費21,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,006千元,業務費 2,121千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 321千元,旅運費 3,038千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,385千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,441千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公器具購置費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 1,315千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察等經費 454千元。
  │  │  │  │  4017101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國庫業務      │       101,756│       111,462│        -9,706│
  │  │  │  │  4017101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國庫行政      │        42,454│        39,803│         2,651│1.本科目係由上年度「國庫行政」、「國庫收入管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」及「國庫支出管理」三科目合併。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,256千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數42,454千元,包括人事費32,267千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,422千元,維護費 158千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,287千元,委辦費 1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度 8個分支計畫,係由上年度18個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,258千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公庫行政管理經費 2,208千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    刊登自強救國基金廣告經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫行政自動化作業經費 1,562千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 140千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列系統軟體委託設計及資料登錄外包經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列套裝軟體及電腦桌椅購置費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國債會計電腦化作業系統外包設計費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)歲入預算作業經費 3,601千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列研究菸酒專賣改制經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託研究經費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國庫支付作業經費 350千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 3,059
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列委託研究經費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導地方財政作業經費 572千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理全國地方財政業務會報經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞工退休基金之監理經費 844千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017101023  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國債管理      │        59,302│        71,659│       -12,357│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 925千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,302千元,包括人事費12,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費46,583千元,旅運費 557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 8個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,162千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債發行經費27,006千元,較上年度減列公債
  │  │  │  │              │              │              │              │    庫券印製及刊登公告等經費12,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國債還本付息核銷作業經費 2,462千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國債宣導經費16,517千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國債法規專案研究經費 560千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外債管理經費 595千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7917104500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國債付息      │    61,864,285│    47,915,475│    13,948,810│1.本年度預算數61,864,285千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債付息經費48,681,010千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,920,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債付息經費66,436千元,較上年度減列18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫券付息經費 2,275,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)賒借付息經費10,841,839千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,046,629千元。
  │  │  │  │  8017104600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國債經理      │       345,207│       395,446│       -50,239│1.本年度預算數 345,207千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國債發行經理費 123,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    公債發行經理費54,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債還本付息手續經費 222,207千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列公債還本付息手續費 4,261千元。
  │  │  │  │  7817108700  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國債還本      │    51,415,274│    52,585,531│    -1,170,257│1.本年度預算數51,415,274千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債還本經費51,250,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,125,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債還本經費 165,274千元,較上年度減列45
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,257千元。
  │  │  │  │  4017109000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,410│         1,260│           150│
  │  │  │  │  4017109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,350│         1,260│            90│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及印表機購置經費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 1,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            60│             -│            60│汰換冷氣機 2臺經費如列數。
  │  │  │  │  4017109800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           370│           370│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────