83B41710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國庫署 │ 113,757,443│ 101,037,152│ 12,720,291│國庫署本年度預算數 113,757,443千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 101,037,152千元,增加12,720,291千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 4017100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,141│ 27,608│ 1,533│ │ │ │ │ 4017100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 29,141│ 27,608│ 1,533│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,181千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,141千元,包括人事費21,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,006千元,業務費 2,121千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 321千元,旅運費 3,038千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,385千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,441千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公器具購置費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費 1,315千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 454千元。 │ │ │ │ 4017101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國庫業務 │ 101,756│ 111,462│ -9,706│ │ │ │ │ 4017101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國庫行政 │ 42,454│ 39,803│ 2,651│1.本科目係由上年度「國庫行政」、「國庫收入管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」及「國庫支出管理」三科目合併。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,256千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數42,454千元,包括人事費32,267千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,422千元,維護費 158千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,287千元,委辦費 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度 8個分支計畫,係由上年度18個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,258千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 2,208千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 刊登自強救國基金廣告經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費 1,562千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統軟體委託設計及資料登錄外包經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列套裝軟體及電腦桌椅購置費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國債會計電腦化作業系統外包設計費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 3,601千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列研究菸酒專賣改制經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託研究經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國庫支付作業經費 350千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 3,059 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列委託研究經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導地方財政作業經費 572千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理全國地方財政業務會報經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)勞工退休基金之監理經費 844千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017101023 │ │ │ │ │ │ │ 2│國債管理 │ 59,302│ 71,659│ -12,357│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 925千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,302千元,包括人事費12,162千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費46,583千元,旅運費 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 8個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,162千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費27,006千元,較上年度減列公債 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫券印製及刊登公告等經費12,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 2,462千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費16,517千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 560千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 595千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7917104500 │ │ │ │ │ │ 3│ │國債付息 │ 61,864,285│ 47,915,475│ 13,948,810│1.本年度預算數61,864,285千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費48,681,010千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,920,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費66,436千元,較上年度減列18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 2,275,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費10,841,839千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,046,629千元。 │ │ │ │ 8017104600 │ │ │ │ │ │ 4│ │國債經理 │ 345,207│ 395,446│ -50,239│1.本年度預算數 345,207千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費 123,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公債發行經理費54,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續經費 222,207千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列公債還本付息手續費 4,261千元。 │ │ │ │ 7817108700 │ │ │ │ │ │ 5│ │國債還本 │ 51,415,274│ 52,585,531│ -1,170,257│1.本年度預算數51,415,274千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債還本經費51,250,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,125,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債還本經費 165,274千元,較上年度減列45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元。 │ │ │ │ 4017109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,410│ 1,260│ 150│ │ │ │ │ 4017109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,350│ 1,260│ 90│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機購置經費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 1,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 60│ -│ 60│汰換冷氣機 2臺經費如列數。 │ │ │ │ 4017109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |