83B41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 312,055│ 314,509│ -2,454│賦稅署本年度預算數 312,055千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 314,509千元,減少 2,454千元。 │ │ │ │ 4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,911│ 30,577│ 4,334│ │ │ │ │ 4017200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,911│ 30,577│ 4,334│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,490千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,911千元,包括人事費22,437千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,369千元,業務費 4,401千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 893千元,旅運費 2,541千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,437千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,474千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退休退職人員三節慰問金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費77千元。 │ │ │ │ 4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅行政 │ 276,124│ 278,872│ -2,748│ │ │ │ │ 4017201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│賦稅管理 │ 205,139│ 213,432│ -8,293│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,160千元,「稅務稽核 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 300千元,合共移入 8,460千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,139千元,包括人事費78,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費54,775千元,旅運費 8,139千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 1,835千元,獎勵及濟助費62,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,390千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費12,221 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列派員出國考察等經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費47,645千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)稅務自動化發展方案之研究經費 3,383千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 8,360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究「地區財產稅資料庫系統之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究」等經費10,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託研究「配合國家統一綱領之階段發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展,研議對應之賦稅政策研究」等經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費62,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度補助金門、馬袓地區推行新稅制預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,400千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務稽核 │ 62,605│ 57,586│ 5,019│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「賦稅管理」科目,另由「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金 5,470千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,605千元,包括人事費56,537千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,474千元,旅運費 3,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,537千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 6,068 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│貨物稅評價 │ 8,380│ 7,854│ 526│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 860千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,380千元,包括人事費 7,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 525千元,旅運費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,701千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)評定貨物完稅價格作業經費 679千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 4,040│ -4,040│ │ │ │ │ 4017209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 4,040│ -4,040│上年度購置個人電腦及其週邊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 4,040千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,020│ 1,020│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |