83B41720.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       312,055│       314,509│        -2,454│賦稅署本年度預算數 312,055千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 314,509千元,減少 2,454千元。
  │  │  │  │  4017200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,911│        30,577│         4,334│
  │  │  │  │  4017200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        34,911│        30,577│         4,334│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金14,490千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,911千元,包括人事費22,437千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,369千元,業務費 4,401千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 893千元,旅運費 2,541千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,437千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,474千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加87千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列退休退職人員三節慰問金10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費77千元。
  │  │  │  │  4017201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       276,124│       278,872│        -2,748│
  │  │  │  │  4017201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       205,139│       213,432│        -8,293│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,160千元,「稅務稽核
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 300千元,合共移入 8,460千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 205,139千元,包括人事費78,390
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費54,775千元,旅運費 8,139千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 1,835千元,獎勵及濟助費62,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,390千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費12,221
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列派員出國考察等經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費47,645千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)稅務自動化發展方案之研究經費 3,383千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 8,360千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究「地區財產稅資料庫系統之研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究」等經費10,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託研究「配合國家統一綱領之階段發
  │  │  │  │              │              │              │              │      展,研議對應之賦稅政策研究」等經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費62,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度補助金門、馬袓地區推行新稅制預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 1,400千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        62,605│        57,586│         5,019│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「賦稅管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 5,470千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,605千元,包括人事費56,537千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,474千元,旅運費 3,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,537千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 6,068
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │         8,380│         7,854│           526│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 860千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,380千元,包括人事費 7,701千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 525千元,旅運費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,701千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格作業經費 679千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         4,040│        -4,040│
  │  │  │  │  4017209010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         4,040│        -4,040│上年度購置個人電腦及其週邊設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 4,040千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,020│         1,020│             0│仍照上年度預算數編列。
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