83B41740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國有財產局及所│ 1,248,544│ 1,045,564│ 202,980│國有財產局及所屬本年度預算數 1,248,544千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,045,564千元,增加 202,9 │ │ │ │ │ │ │ │80千元。 │ │ │ │ 4017400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 142,627│ 137,189│ 5,438│ │ │ │ │ 4017400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 107,447│ 106,725│ 722│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「接管登記」科目, 968千元列入「財產 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目, 1,191千元列入「財產處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ , 147千元列入「研究規劃」科目,以及工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13,919千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 107,447千元,包括人事費84,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費12,032千元,維護費 5,060千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,713千元,特別費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,084千元,較上年度淨增 818千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 6人人事費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,363千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約僱 4人、工友 6人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費58千元,辦公器具養護費 5千元及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費58千元,合共 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公器具購置費等30千元及基隆分處辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍修繕費 2,060千元,合共 2,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國考察經費 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰金 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,增列辦公房屋修繕費26千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列臺東專員室輪調人員宿舍租金54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列愛國東路官舍修繕費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增中區辦事處辦公房屋租金 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增臺南分處辦公室搬遷修繕費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 35,180│ 30,464│ 4,716│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,222千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,180千元,包括人事費18,636千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,553千元,維護費 8,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,964千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產電腦化工作經費23,216千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 3,737千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軟體開發及資料建檔經費 1,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦軟、硬體維護費 2,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列數據租金 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦機房維修、耗材及訓練等經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ 4017400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國有財產接管及│ 179,676│ 153,621│ 26,055│ │ │ │ │清查 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│接管登記 │ 94,249│ 46,989│ 47,260│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金等 3,166千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,249千元,包括人事費23,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,013千元,維護費 1,129千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,908千元,委辦費35,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,311千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接管非公用財產作業經費16,499千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列地政規費等作業經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,058千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 323千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地政規費等作業經費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)未登記地清理經費49,546千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,297千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理國有土地囑託登記地政規費等作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委託辦理國有未登記土地測量登記經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接管扺稅實物案件作業經費 868千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 2,967千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列代管期間墊支稅捐及會同點收遺產等 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 1,402千元。 │ │ │ │ 4017400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│清查分割 │ 65,975│ 87,907│ -21,932│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,395千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,975千元,包括人事費33,867千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,162千元,維護費 750千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,185千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租購案件勘查分割作業經費11,294千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地政規費、郵電、更新資料等作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列機器維護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有土地全面清查及後續工作作業經費29,306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減27,926千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列代管土地清查後續工作約僱 4人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託各縣市政府清查國有非公用土地作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費29,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列清查後續工作應納地政規費等作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有房屋清查及後續工作作業經費 839千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列地政規費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)待接管非公用財產清查及後續工作作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,351千元,較上年度增列地政規費等作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,593千元。 │ │ │ │ 4017400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│產籍管理 │ 19,452│ 18,725│ 727│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,063千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,452千元,包括人事費11,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,784千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非公用財產產籍管理經費 6,029千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公用財產產籍管理經費 1,522千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 117千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國有財產管理及│ 352,788│ 313,058│ 39,730│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400301 │ │ │ │ │ │ │ 1│財產管理 │ 90,365│ 84,726│ 5,639│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金等 5,304千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,365千元,包括人事費43,684千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費28,474千元,維護費 1,260千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,503千元,補助及捐助 1,757千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,684千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產出租作業經費14,215千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列委託辦理公用土地管理專題研究經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及租金催收作業經費 155千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)排除占用地侵害作業經費 8,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列非公用房屋修繕及調查佔用案件等作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)耕養地補償經費 7,807千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)金門縣政府代管國有財產經費 1,757千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少補助費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有財產撥用借用作業經費 1,746千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列郵電、印刷、國內旅費等經費 231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國有財產委託管理經費11,835千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列文具紙張及國內旅費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國有財產委託經營作業經費 858千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列郵電及印刷等作業經費66千元。 │ │ │ │ 4017400302 │ │ │ │ │ │ │ 2│國有財產賦稅 │ 216,450│ 184,788│ 31,662│1.本年度預算數 216,450千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理清繳國有財產應繳之稅金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程受益費等所需經費,較上年度淨增31,662千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列地價稅及工程受益費 1,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列國有土地參與重劃經費33,260千元。 │ │ │ │ 4017400303 │ │ │ │ │ │ │ 3│財產處理 │ 45,973│ 43,544│ 2,429│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金等 4,131千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,973千元,包括人事費31,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,754千元,維護費 1,203千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,604千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產估價作業經費 5,084千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非公用財產出售作業經費 6,235千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍用財產處理作業經費 1,977千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)代估代售國營事業財產作業經費 1,057千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)基隆河新生地處理經費 2,016千元,以非公用 │ │ │ │ │ │ │ │ 財產售價收入支應,較上年度增列稅金 374千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國有財產開發規│ 8,330│ 7,751│ 579│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規劃 │ 4,072│ 3,764│ 308│1.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金等 502千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,072千元,包括人事費 3,655千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 169千元,旅運費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,655千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 417千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市內外國有土│ 4,258│ 3,987│ 271│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │地開發 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 297千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,258千元,包括人事費 3,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 328千元,旅運費 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,408千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整遇經費 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產開發及經營作業經費 441千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列國內旅費22千元。 │ │ │ │ 4017409000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 563,683│ 432,505│ 131,178│ │ │ │ │ 4017409001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 5,000│ 270,644│ -265,644│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列 5,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度有償撥用省有土地預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,644千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 525,460│ 125,760│ 399,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建中央聯合辦公大樓北棟工程,地上18層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下 3層計46,255平方公尺,係屬特殊建築,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 1,780,000千元,分五年辦理,除80、81及 │ │ │ │ │ │ │ │ 82三年度共己編列 401,400千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年工程款 430,398千元,連同工程管理費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,462千元,合共 433,860千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建駐華使領館辦公廳地上10層,地下 2層及使 │ │ │ │ │ │ │ │ 節住宅大樓地上10層,地下 1層各乙棟,計15,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 95平方公尺,按每平方公尺22千元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 338,690千元,連同地質鑽探、規劃設計及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等經費59,467千元,合共 398,157千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合實際進度,改分四年辦理,除81及82二年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 共已編列25,792千元外,本年度續編第三年工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 款61,600千元,較上年度增列38,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.士林美國學校舊址興建中央機關辦公廳舍工程先 │ │ │ │ │ │ │ │ 期規劃設計費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.總統官邸興建工程先期規劃設計費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度有償撥用省有房屋預算業己編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,068千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 31,178│ 34,248│ -3,070│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購電腦設備經費22,839千元,較上年度增列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增電腦週邊設備購置費 8,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,724千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,245│ 1,053│ 192│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元及機車19輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 779千元,合共 1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務機車預算業已編竣,所列 1,053 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 800│ 800│ 0│愛國東路官舍設備購置費如列數。 │ │ │ │ 4017409800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,440│ 1,440│ 0│仍照上年度預算數編列。 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