83B41745.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017450000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     1,344,661│     1,397,506│       -52,845│臺北市國稅局本年度預算數 1,344,661千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 1,397,506千元,減少52,845千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017450100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       208,757│       215,786│        -7,029│
  │  │  │  │  4017450101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       208,757│       215,786│        -7,029│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金59,320千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 208,757千元,包括人事費 107,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,事務費40,247千元,業務費29,748千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費12,083千元,旅運費17,613千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,020千元,較上年度淨增 676
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友18人人事費 6,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列約僱人員10人工作獎金 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 7,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 106,737千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 7,705千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約僱10人、工友18人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 144千元,辦公器具養護費12千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 136千元,合共 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公房舍租金13,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列派員出國考察進修經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列學生公費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦公器具等非消耗品購置費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 352千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費63千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列新建辦公大樓水電費 6,311千元。
  │  │  │  │  4017451000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       118,310│       112,138│         6,172│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,652千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 118,310千元,包括人事費98,017
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,101千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費15,322千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列宣導影片經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費10,030千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    派員出國考察經費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 2,847千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       416,953│       396,437│        20,516│
  │  │  │  │  4017451120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       239,468│       228,468│        11,000│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金18,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 239,468千元,包括人事費 206,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,業務費28,432千元,旅運費 4,152千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 193,053千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費26,009千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,925千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列僱用工讀生協助整理資料經費 2,262千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費19,453千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 547千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列扣繳調查回郵郵資 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺贈稅案件審查經費 532千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 372千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列派員出國研習經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)各項審查案件管制經費49千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        15,930│        14,909│         1,021│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,341千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,930千元,包括人事費15,077千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 311千元,旅運費 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,155千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,775千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       161,555│       153,060│         8,495│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金11,870千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 161,555千元,包括人事費 134,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,業務費22,788千元,旅運費 1,652千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 121,811千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費24,576千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解及退稅經費 7,710千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 1,567千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰案件執行經費 5,891千,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        37,952│        54,918│       -16,966│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,515千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,952千元,包括人事費18,169千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,986千元,旅運費 530千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費15,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,861千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 3,108千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費16,983千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅代徵獎勵金18,249千元。
  │  │  │  │  4017451300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       199,025│       195,455│         3,570│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017451320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       164,435│       163,376│         1,059│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,506千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 164,435千元,包括人事費17,149
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,604千元,旅運費 248千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 145,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,690千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 3,775千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 536千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費 145,434千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        34,590│        32,079│         2,511│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,755千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,590千元,包括人事費33,999千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 501千元,旅運費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,999千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 437千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 154千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       328,916│       328,083│           833│
  │  │  │  │  4017451420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       147,851│       144,035│         3,816│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,041千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 147,851千元,包括人事費94,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費52,672千元,旅運費 579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,863千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費28,423千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費38,471千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列派員出國考察經費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 494千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       181,065│       184,048│        -2,983│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,640千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 181,065千元,包括人事費65,148
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費75,450千元,設備及投資40,467千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,351千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)賡續推動電作業務經費 129,045千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,690千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱10人人事費 2,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦設備到期租金及維護費15,232千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列程式規劃及資料外包登錄費 1,546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國考察經費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列租購光碟機硬體設備經費 3,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增電腦主機及週邊設備維護費11,806千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增電腦設備租金 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦公室自動化方案經費 1,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,871千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        30,778│        90,719│       -59,941│
  │  │  │  │  4017459002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        21,558│        72,567│       -51,009│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建總局辦公大樓,地上十五層,地下三層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │   30,079.57平方公尺,總經費 941,546千元,業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已於78、79、80、81、82年度編列完竣,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  因配合工資指數調整,續編列工程及設計監造不
  │  │  │  │              │              │              │              │  敷經費 5,680千元,較上年度減列29,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.文山(原景美)稽徵所參加台北市文山區行政中
  │  │  │  │              │              │              │              │  心辦公大樓興建工程第三期配合款 9,087千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增列 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.萬華稽徵所參加台北市萬華區行政中心辦公大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  興建工程第三期配合款 2,057千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.文山(原木柵)稽徵所參加台北市木柵區行政中
  │  │  │  │              │              │              │              │  心興建工程,本年度因工資指數調整補列不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.大安稽徵所參加台北市大安區行政中心辦公大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  興建工程,因工程變更及延期,本年度暫緩編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,上年度所列27,408千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,710│           720│           990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換小型客貨車(九人座) 2輛購置費 726千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及機車24輛購置費 984千元,合共 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置中型代用客車預算業已編竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,510│        17,432│        -9,922│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.大同稽徵所電梯及電源開關換修經費 1,420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.內湖稽徵所辦公室裝修及雜項設備購置經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度文山稽徵所(原木柵)辦公室裝修及總局
  │  │  │  │              │              │              │              │  各稽徵所雜項設備購置等預算業已編竣,所列17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,432千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,970│         3,970│             0│仍照上年度預算數編列。
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