83B41746.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     1,551,975│     1,902,250│      -350,275│臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,551,975
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,902,250千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 350,275千元。
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       385,557│       477,168│       -91,611│
  │  │  │  │  4017460101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       385,557│       477,168│       -91,611│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎金63,915千元列入各相關科目,另由「行政救
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟案件處理」科目移入 429千元,「電子處理及
  │  │  │  │              │              │              │              │  運用」科目移入34,326千元,「資料管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入44,218千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 385,557千元,包括人事費 176,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,事務費 106,444千元,業務費19,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費39,978千元,旅運費41,694千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 1,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 170,617千元,較上年度減列約僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員工作獎金 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 214,940千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減91,303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公房舍租金49,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準計算,減列車輛油料、養護等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公器具等非消耗品購置經費38,086千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列退休退職人員三節慰問金 1,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列水電、消耗等經費 2,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列約僱人員工作獎金 308千元。
  │  │  │  │  4017461000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       177,881│       177,983│          -102│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金12,309千元,「稅務資料
  │  │  │  │              │              │              │              │  審查」科目移入81,139千元,「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入18,511千元,合共移入 111,959千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 177,881千元,包括人事費 132,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,業務費44,843千元,旅運費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,573千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費35,949千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費15,780千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 1,579千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017461100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       503,169│       504,713│        -1,544│
  │  │  │  │  4017461120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       304,247│       305,104│          -857│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出81,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元列入「納稅宣導及服務」科目,另由「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目移入工作獎金19,997千元,移入移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 304,247千元,包括人事費 213,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,業務費69,414千元,旅運費21,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 202,532千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費53,517千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 857千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電話線路及裝機費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理實地勘察及資料整理僱用工讀生薪
  │  │  │  │              │              │              │              │      資 623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費46,966千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,134千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費98千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017461121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        25,527│        25,691│          -164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,003千元,「稅款徵收
  │  │  │  │              │              │              │              │  及處理」科目移入 1,739千元,「行政救濟案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入 2,985千元,合共移入 6,727千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,527千元,包括人事費20,927千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,744千元,旅運費 2,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,030千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 5,497千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 164千元。
  │  │  │  │  4017461122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       173,395│       173,918│          -523│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出18,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元列入「納稅宣導及服務」科目,12,924千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「違章案件處理」科目, 5,626千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「間接稅稽徵」科目, 1,739千元列入「稅務案
  │  │  │  │              │              │              │              │  件複核」科目,另由「行政管理」科目移入工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎金11,106千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 173,395千元,包括人事費 119,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,業務費45,691千元,旅運費 2,411千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 6,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 108,784千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費32,548千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費16,907千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 3,493千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費11,663千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    執行訴訟經費 357千元。
  │  │  │  │  4017461200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        49,007│        52,206│        -3,199│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,668千元,「稅款徵收
  │  │  │  │              │              │              │              │  及處理」科目移入 5,626千元,「稅務資料審查
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 392千元,合共移入 8,686千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,007千元,包括人事費28,756千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,552千元,旅運費 7,960千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 4,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,622千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費13,607千元,較上年度減列電
  │  │  │  │              │              │              │              │    話線路及裝機費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 7,386千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅代徵獎勵金 3,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 392千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017461300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       116,107│       116,130│           -23│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017461320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        92,028│        92,028│             0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,712千元,「稅款徵收
  │  │  │  │              │              │              │              │  及處理」科目移入12,924千元,合共移入15,636
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,028千元,包括人事費28,896千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,714千元,旅運費 1,111千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費57,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,909千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 7,054千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 758千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費57,307千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017461321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        24,079│        24,102│           -23│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 429
  │  │  │  │理            │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目, 2,985千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  稅務案件複核」科目,另由「行政管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入工作獎金 2,051千元,移入移出數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,079千元,包括人事費20,891千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,639千元,旅運費 1,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,891千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 1,410千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 1,778千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017461400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       315,014│       447,052│      -132,038│
  │  │  │  │  4017461420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       168,176│       168,488│          -312│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出44,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 4,348千元,移入移出數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,176千元,包括人事費46,444
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 112,562千元,旅運費 9,170千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,475千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費57,592千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費59,282千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 8,827千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017461421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       146,838│       278,564│      -131,726│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出34,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 6,721千元,移入移出數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 146,838千元,包括人事費66,841
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費76,018千元,旅運費 1,215千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 2,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,829千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 109,009千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 125,099千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電話線路及裝機費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公器具購置經費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦主機及週邊設備租金及維護費 118
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列作業軟體委託設計規劃及資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列電子作業處理相關耗材等經費 5,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列使用光碟機租金 2,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,627千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│       121,758│      -121,758│
  │  │  │  │  4017469011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│        38,460│       -38,460│上年度通信及運輸等設備預算業已編竣,所列38,4
  │  │  │  │              │              │              │              │60千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017469019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        83,298│       -83,298│上年度雜項設備預算業已編竣,所列83,298千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,240│         5,240│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────