83B41747.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017470000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     1,346,958│     1,689,948│      -342,990│臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,346,958
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,689,948千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 342,990千元。
  │  │  │  │  4017470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       255,593│       347,367│       -91,774│
  │  │  │  │  4017470101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       255,593│       347,367│       -91,774│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金60,501千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 255,593千元,包括人事費95,161
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費67,843千元,業務費15,663千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費36,375千元,旅運費38,790千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,082千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 165,511千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少91,774元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公房舍租金56,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準計算,減列車輛油料、養護等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公器具等非消耗品購置費30,192千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列退休退職人員三節慰問金 1,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列員工上下班車票費等 3,439千元。
  │  │  │  │  4017471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        56,453│        58,745│        -2,292│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,453千元,包括人事費22,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,742千元,旅運費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,146千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費26,842千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 2,089千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稅務宣導記者會、講習會費等經費 638
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列製作結算申報媒體廣告及宣傳單經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費13,086千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 1,379千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017471100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       546,664│       548,411│        -1,747│
  │  │  │  │  4017471120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       327,858│       329,255│        -1,397│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金22,607千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 327,858千元,包括人事費 248,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,業務費57,084千元,旅運費22,289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 236,189千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費53,403千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列書表編印、電話線路及裝機等經費 855千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費37,190千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列綜所稅各類書表印製費 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 806千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 216千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        17,279│        17,443│          -164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,353千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,279千元,包括人事費14,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,679千元,旅運費 1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,203千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 3,076千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 164千元。
  │  │  │  │  4017471122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       201,527│       201,713│          -186│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金14,140千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 201,527千元,包括人事費 161,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,業務費32,840千元,旅運費 3,139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 4,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 150,658千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費26,316千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費11,675千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 2,761千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費10,117千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        36,598│        40,082│        -3,484│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,097千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,598千元,包括人事費22,716千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,133千元,旅運費 4,441千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 4,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,914千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 7,544千元,較上年度減列電
  │  │  │  │              │              │              │              │    話線路及裝機費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 7,140千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅代徵獎勵金 3,329千元。
  │  │  │  │  4017471300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       103,723│       103,807│           -84│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017471320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        77,099│        77,160│           -61│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,160千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,099千元,包括人事費14,222千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,853千元,旅運費 918千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費58,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,084千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 6,182千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 727千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費58,106千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        26,624│        26,647│           -23│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,331千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,624千元,包括人事費24,206千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,309千元,旅運費 1,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,206千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 1,107千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 1,311千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       343,277│       472,813│      -129,536│
  │  │  │  │  4017471420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       180,946│       181,564│          -618│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,344千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 180,946千元,包括人事費91,405
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費82,331千元,旅運費 7,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,800千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費43,395千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費53,269千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國內旅費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 7,482千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017471421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       162,331│       291,249│      -128,918│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,019千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 162,331千元,包括人事費 102,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費55,797千元,旅運費 1,035千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,768千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費78,563千元,較上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算數淨減 122,291千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電話線路及裝機費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公器具購置費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦主機及週邊設備租金及維護費 110
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列作業軟體委託設計規劃及資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列電子處理相關耗材等經費11,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列使用光碟機租金 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,627千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│       114,073│      -114,073│
  │  │  │  │  4017479011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│        35,664│       -35,664│上年度購置公務轎車,旅行車、機車及電話主機等
  │  │  │  │              │              │              │              │設備預算業已編竣,所列35,664千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017479019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        78,409│       -78,409│上年度購置傳真機、影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列78,409千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,650│         4,650│             0│仍照上年度預算數編列。
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