83B41748.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017480000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣省南區國稅│     1,267,379│     1,586,341│      -318,962│臺灣省南區國稅局及所屬本年度預算數 1,267,379
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,586,341千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 318,962千元。
  │  │  │  │  4017480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       251,955│       338,884│       -86,929│
  │  │  │  │  4017480101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       251,955│       338,884│       -86,929│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金62,598千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 251,955千元,包括人事費91,951
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費65,599千元,業務費17,372千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費36,279千元,旅運費39,097千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,743千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 163,212千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少86,929千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公房舍租金54,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準計算,減列車輛油料、養護等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公器具等非消耗品購置經費29,940千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列退休退職人員三節慰問金 1,843千元。
  │  │  │  │  4017481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        50,890│        52,834│        -1,944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,890千元,包括人事費19,567千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30,702千元,旅運費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,938千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費22,583千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作結算申報媒體廣告及宣導單經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列稅務宣導相關費用 693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費11,770千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 1,599千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017481100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       507,908│       509,588│        -1,680│
  │  │  │  │  4017481120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       319,659│       320,941│        -1,282│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」移目移入工作獎金24,820千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 319,659千元,包括人事費 262,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,業務費38,506千元,旅運費18,516千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 255,687千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費33,442千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,282千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製各類書表費用 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電話線路及裝機費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列聯合查帳旅費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費29,566千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 731千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 179千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017481121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        18,193│        18,357│          -164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,193千元,包括人事費15,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,626千元,旅運費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,937千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 3,256千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 164千元。
  │  │  │  │  4017481122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       170,056│       170,290│          -234│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金12,935千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,056千元,包括人事費 139,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費24,533千元,旅運費 2,974千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,341千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費16,808千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 8,946千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 2,372千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 8,589千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017481200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        33,002│        35,654│        -2,652│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,097千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,002千元,包括人事費21,878千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,372千元,旅運費 3,541千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 3,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,611千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 6,565千元,較上年度減列電
  │  │  │  │              │              │              │              │    話線路及裝機費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,826千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅代徵獎勵金 2,629千元。
  │  │  │  │  4017481300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        89,059│        89,113│           -54│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017481320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        62,962│        62,993│           -31│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,159千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,962千元,包括人事費13,528千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,346千元,旅運費 870千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費44,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,924千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 6,132千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 688千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費44,218千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017481321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        26,097│        26,120│           -23│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,331千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,097千元,包括人事費23,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,295千元,旅運費 898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,904千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 1,021千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電話線路及裝機費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 1,172千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017481400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       330,515│       445,800│      -115,285│
  │  │  │  │  4017481420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       160,534│       161,044│          -510│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,345千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 160,534千元,包括人事費84,902
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費67,505千元,旅運費 8,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,729千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費35,660千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     510千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電話線路及裝機費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公文具購置費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國內旅費 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費39,393千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 9,752千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017481421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       169,981│       284,756│      -114,775│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 9,011千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 169,981千元,包括人事費 110,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費55,899千元,旅運費 495千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 3,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,769千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費77,212千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 108,148千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列作業軟體委託設計規劃及資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電子作業處理相關耗材等經費 4,514千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦主機及週邊設備租金及維護費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      04,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列使用光碟機租金等經費 3,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,627千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017489000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│       110,418│      -110,418│
  │  │  │  │  4017489011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│        34,734│       -34,734│上年度購置公務轎車、旅行車及電話主機等設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列34,734千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017489019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        75,684│       -75,684│上年度購置傳真機、影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列75,684千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017489800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,050│         4,050│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────