83B41750.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       632,302│       614,575│        17,727│高雄市國稅局本年度預算數 632,302千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 614,575千元,增加17,727千元。
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       151,808│       145,998│         5,810│
  │  │  │  │  4017500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       151,808│       145,998│         5,810│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金24,587千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 151,808千元,包括人事費 109,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,事務費14,863千元,業務費11,703千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 5,006千元,旅運費 9,354千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費40千元,特別費 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,108千元,較上年度淨增 388千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 5人人事費 1,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,700千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,362千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱人員 3人人事費 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減少工友 5人,約僱人員 3人,減列統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌事務費43千元,辦公器具養護費 3千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費72千元,合共 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,減列車輛養護費 272千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦公房舍租金 5,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列新建辦公大樓水電、清潔及空調維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 651
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合增設左營稽徵所,增列特別費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度總局與苓雅稽徵所辦公室搬遷費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 3,940千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        28,258│        26,869│         1,389│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,576千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,258千元,包括人事費18,757千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,308千元,旅運費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,757千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)查詢服務經費 2,334千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)納稅服務經費 1,483千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑服務經費 585千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)租稅教育及宣導經費 5,099千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       197,354│       187,972│         9,382│
  │  │  │  │  4017501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       100,490│        96,147│         4,343│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,389千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 100,490千元,包括人事費86,069
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費11,228千元,旅運費 3,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,069千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅審查經費 4,954千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列派員出國考察經費 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅審查經費 7,348千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅審查經費 1,492千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 326千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)案件管制經費 301千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        27,229│        25,263│         1,966│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,220千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,229千元,包括人事費26,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 675千元,旅運費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,422千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 807千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017501122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│        69,635│        66,562│         3,073│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,655千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,635千元,包括人事費54,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,474千元,旅運費 700千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 2,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,360千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅款徵收經費 6,925千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解及退稅經費 4,342千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)欠稅案件清理與執行經費 4,008千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017501200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        24,165│        26,258│        -2,093│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,428千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,165千元,包括人事費15,944千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,641千元,旅運費 115千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 2,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,944千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅徵收及廠商管理經費 4,872千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨物稅查價經費 580千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)證券交易稅徵收業務及查核檢查經費 2,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列代徵獎勵金 2,305千元。
  │  │  │  │  4017501300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        42,084│        39,968│         2,116│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017501320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        31,052│        30,163│           889│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 855千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,052千元,包括人事費10,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 780千元,旅運費 107千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費19,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,312千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章及刑事案件之審理及處罰經費 704千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務法令之轉行諮詢及編印經費 183千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費19,853千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017501321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        11,032│         9,805│         1,227│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 780千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,032千元,包括人事費 9,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 860千元,旅運費 353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 529千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴訟案件處理經費 684千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017501400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       125,474│       121,591│         3,883│
  │  │  │  │  4017501420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        32,916│        29,786│         3,130│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,776千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,916千元,包括人事費22,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,135千元,旅運費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,702千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 7,374千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料之蒐集及戶籍整理經費 1,776千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資料調檔查詢作業經費 1,064千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017501421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        92,558│        91,805│           753│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,908千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,558千元,包括人事費46,196千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,309千元,旅運費 565千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資24,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,496千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)繼續推行現有電作業務經費48,139千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增23,625千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料登錄外包費 198千元及電腦設備租
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 4,949千元,合共 5,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列汰換電腦主機租金20,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列數據網路電路租金 638千元及各稽徵所
  │  │  │  │              │              │              │              │      數據網路設備購置費 400千元,合共 1,038
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦耗材費 531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦主機及週邊設備維護費 2,491千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦週邊設備購置費 2,168千元及公文
  │  │  │  │              │              │              │              │      製作系統電腦設備經費 1,575千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電作人力訓練經費 923千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度稅務自動化五年發展方案預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列23,316千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        61,449│        64,209│        -2,760│
  │  │  │  │  4017509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        54,355│        30,234│        24,121│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.左營稽徵所參加高雄市政府左營區行政中心辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  大樓興建工程配合款54,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度總局辦公大樓新建工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列30,234千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,934│         5,500│        -2,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換旅行車 3輛購置費 1,089千元及機車45輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 1,845千元,合共 2,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建辦公大樓裝設三百門電話總機、連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  話機及系統設計、線路佈線等設備購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 5,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,160│        28,475│       -24,315│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.左營稽徵所辦公廳舍裝修工程經費 4,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建辦公大樓內部裝修工程、雜項設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置及稽徵所辦公廳舍裝修工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列28,475千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,710│         1,710│             0│仍照上年度預算數編列。
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