83B41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 632,302│ 614,575│ 17,727│高雄市國稅局本年度預算數 632,302千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 614,575千元,增加17,727千元。 │ │ │ │ 4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 151,808│ 145,998│ 5,810│ │ │ │ │ 4017500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 151,808│ 145,998│ 5,810│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金24,587千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 151,808千元,包括人事費 109,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,事務費14,863千元,業務費11,703千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,006千元,旅運費 9,354千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費40千元,特別費 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,108千元,較上年度淨增 388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 5人人事費 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,700千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱人員 3人人事費 729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減少工友 5人,約僱人員 3人,減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費43千元,辦公器具養護費 3千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費72千元,合共 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,減列車輛養護費 272千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公房舍租金 5,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列新建辦公大樓水電、清潔及空調維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 651 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合增設左營稽徵所,增列特別費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度總局與苓雅稽徵所辦公室搬遷費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 3,940千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 28,258│ 26,869│ 1,389│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,576千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,258千元,包括人事費18,757千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,308千元,旅運費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,757千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)查詢服務經費 2,334千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅服務經費 1,483千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外僑服務經費 585千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)租稅教育及宣導經費 5,099千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 197,354│ 187,972│ 9,382│ │ │ │ │ 4017501120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 100,490│ 96,147│ 4,343│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,389千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,490千元,包括人事費86,069 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費11,228千元,旅運費 3,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,069千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅審查經費 4,954千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列派員出國考察經費 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅審查經費 7,348千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅審查經費 1,492千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉密告案件查緝經費 326千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)案件管制經費 301千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017501121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 27,229│ 25,263│ 1,966│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,220千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,229千元,包括人事費26,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 675千元,旅運費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,422千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 807千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017501122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 69,635│ 66,562│ 3,073│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,655千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,635千元,包括人事費54,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,474千元,旅運費 700千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,360千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅款徵收經費 6,925千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解及退稅經費 4,342千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)欠稅案件清理與執行經費 4,008千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 24,165│ 26,258│ -2,093│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,428千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,165千元,包括人事費15,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,641千元,旅運費 115千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,944千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅徵收及廠商管理經費 4,872千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貨物稅查價經費 580千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證券交易稅徵收業務及查核檢查經費 2,769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列代徵獎勵金 2,305千元。 │ │ │ │ 4017501300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 42,084│ 39,968│ 2,116│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017501320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 31,052│ 30,163│ 889│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 855千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,052千元,包括人事費10,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 780千元,旅運費 107千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費19,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,312千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章及刑事案件之審理及處罰經費 704千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務法令之轉行諮詢及編印經費 183千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務罰鍰提獎經費19,853千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017501321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 11,032│ 9,805│ 1,227│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 780千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,032千元,包括人事費 9,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 860千元,旅運費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,819千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)復查案件處理經費 529千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴訟案件處理經費 684千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017501400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 125,474│ 121,591│ 3,883│ │ │ │ │ 4017501420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 32,916│ 29,786│ 3,130│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,776千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,916千元,包括人事費22,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,135千元,旅運費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,702千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費 7,374千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料之蒐集及戶籍整理經費 1,776千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料調檔查詢作業經費 1,064千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017501421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 92,558│ 91,805│ 753│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,908千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,558千元,包括人事費46,196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,309千元,旅運費 565千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資24,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,496千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)繼續推行現有電作業務經費48,139千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增23,625千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料登錄外包費 198千元及電腦設備租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,949千元,合共 5,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列汰換電腦主機租金20,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列數據網路電路租金 638千元及各稽徵所 │ │ │ │ │ │ │ │ 數據網路設備購置費 400千元,合共 1,038 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦耗材費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電腦主機及週邊設備維護費 2,491千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦週邊設備購置費 2,168千元及公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作系統電腦設備經費 1,575千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電作人力訓練經費 923千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度稅務自動化五年發展方案預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列23,316千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 61,449│ 64,209│ -2,760│ │ │ │ │ 4017509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 54,355│ 30,234│ 24,121│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.左營稽徵所參加高雄市政府左營區行政中心辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓興建工程配合款54,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度總局辦公大樓新建工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列30,234千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,934│ 5,500│ -2,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換旅行車 3輛購置費 1,089千元及機車45輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 1,845千元,合共 2,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新建辦公大樓裝設三百門電話總機、連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 話機及系統設計、線路佈線等設備購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 5,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,160│ 28,475│ -24,315│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.左營稽徵所辦公廳舍裝修工程經費 4,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新建辦公大樓內部裝修工程、雜項設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置及稽徵所辦公廳舍裝修工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列28,475千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017509800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,710│ 1,710│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |