83B41755.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017550000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺北區支付處  │       132,600│       120,773│        11,827│臺北區支付處本年度預算數 132,600千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 120,773千元,增加11,827千元。
  │  │  │  │  4017550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        19,614│        18,768│           846│
  │  │  │  │  4017550101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        19,614│        18,768│           846│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 390千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「支付資料處理」科目,以及工作獎金 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,398千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,614千元,包括人事費13,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,617千元,業務費 2,275千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 866千元,旅運費 1,188千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,398千元,較上年度淨增 767千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 2人人事費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,216千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦公設備維護及辦公大樓管理費79千元。
  │  │  │  │  4017551000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │費款支付      │       112,596│       101,615│        10,981│
  │  │  │  │  4017551020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│支付管制      │        22,296│        21,383│           913│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「支票簽
  │  │  │  │              │              │              │              │  發」科目移入 1,434千元,「行政管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入工作獎金 1,498千元,合共移入 2,932千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,296千元,包括人事費15,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,556千元,旅運費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)可支庫款餘額管制經費 6,025千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 881千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列統一印製付款憑單經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增僱用工讀生協助處理資料經費 909千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列寄發對帳單及退還第二聯憑單郵資 572
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)業務宣導與服務經費 547千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    派員出國考察經費 154千元。
  │  │  │  │  4017551021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│支票簽發      │        30,338│        26,523│         3,815│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元列入「支付管制」科目, 390千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  支付資料處理」科目,另由「行政管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入工作獎金 1,207千元,移入移出數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,338千元,包括人事費12,937千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,379千元,旅運費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,937千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)簽發作業管理經費17,401千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,431千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列郵寄支票專用信封印製費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增僱用工讀生協助處理資料經費 1,091千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列跨行通匯手續費 2,419千元。
  │  │  │  │  4017551022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│支付資料處理  │        59,962│        53,709│         6,253│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 390千元,「支票簽發」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   390千元,「行政管理」科目移入工作獎金 693
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共移入 1,473千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,962千元,包括人事費 7,749千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費40,257千元,維護費11,933千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,505千元,較上年度淨增 430千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)庫款支付資料處理經費 4,384千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 100千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列磁帶、磁碟購置費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列大型雷射印表機耗材費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)庫款收入資料處理經費 2,328千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦機具租賃與維護費45,593千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列電腦週邊設備租金及維護費等經費 5,059
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)安全設施維護經費 1,152千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦配線工程費 500千元。
  │  │  │  │  4017559800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           390│           390│             0│仍照上年度預算數編列。
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