83B42001.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │教育部        │    45,668,819│    44,627,489│     1,041,330│1.教育部本年度預算數45,668,819千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數44,663,189千元,增加 1,005,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數44,663,189千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「高等教育行政及督導」科目青年研究發明獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,200千元列入國立臺灣科學教育館,「技職
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育行政及督導」科目委託大專院校辦理海外青
  │  │  │  │              │              │              │              │  年技術訓練班經費29,500千元列入僑務委員會,
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「加強文化及育樂活動」科目辦理文藝創作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 5,000千元列入國立臺灣藝術教育館後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3320010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       423,109│       341,397│        81,712│
  │  │  │  │  3320010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       423,109│       341,397│        81,712│1.本年度預算數 423,109千元,包括人事費 364,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,事務費45,928千元,維護費 5,265千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,349千元,特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 364,467千元,較上年度淨增84,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘用人員 1人,約僱人員 1人,技工 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,工友 3人人事費 2,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費86,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,642千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,288千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘僱人員 2人,減列統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元,辦公器具養護費 2千元,合共31千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛油料費 9千元及保險費19千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,減列車輛養護費 144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列木柵庫房及眷舍土地租金 4,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列統籌事務費 144千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費12千元,合共 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列中央聯合辦公大樓管理維護費 2,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  5120011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教育行政業務  │     1,523,682│     1,527,386│        -3,704│
  │  │  │  │  5120011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育行政及│       585,348│       426,736│       158,612│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出青年研
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  究發明獎助金 1,200千元列入國立臺灣科學教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  館,及獎助優良專業期刊經費 2,640千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  科技教育」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 585,348千元,包括人事費 149,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,業務費26,951千元,旅運費 4,524千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 3,000千元,補助及捐助 272,391
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費34,700千元,獎勵及濟助費94,250
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,303千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高等教育行政工作維持費 3,671千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大學入學考試、甄試、檢覈及研究改進經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    88,088千元,較上年度淨增 227,470千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研究改進大學入學考試經費22,585千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列港澳及海外僑生考選分發經費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 250,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎勵改進教學及加強學術研究經費28,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大學校院校務發展計畫相關工作之推動經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,096千元,較上年度增加17,627千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列公私立大學校院新設學校、校務發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫及增設系所審查規劃經費15,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理大學校院、行政主管等業務座談經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大學課程修訂及教學研究改進經費28,674千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加大學校院系所評鑑經費 7,550
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)高等教育資料蒐集整理及編印經費 5,436千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,407千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製畢業證書經費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印「高教簡訊」、「高教叢書」等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)提昇大學校院師資素質經費 189,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 100,487千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列延攬海外學人回國任教經費81,284千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列充實大學校院研究所師資經費55,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列遴選大學院教師至國外進修經費35,797
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5120011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術職業教育行│       108,145│       116,708│        -8,563│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出委託大
  │  │  │  │政及督導      │              │              │              │  專院校辦理海外青年技術訓練班經費29,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入僑務委員會,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,145千元,包括人事費19,506
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費19,282千元,旅運費 1,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助26,760千元,委辦費23,607千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費17,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,506千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技職教育行政工作維持費 1,249千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導改進技職學校之管理與評鑑經費 3,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少委辦費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強辦理建教合作及學生實習經費27,774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少職校輪調式建教合作訓練等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技職課程教材修訂與研究暨成立發展中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,630千元,較上年度減少委辦費 3,828千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專技人力之研究分析及技職教育之研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費18,786千元,較上年度淨減 2,904千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專技人力結構分析及辦理研討會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理技職教育經費運用與學雜費政策釐
  │  │  │  │              │              │              │              │      訂出國計畫研究經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)技術學院及專科學校教學績優教師獎勵經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中等教育行政及│        66,616│        68,707│        -2,091│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人口教
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  育計畫經費 2,100千元列入「體育教育行政及督
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數66,616千元,包括人事費10,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,512千元,旅運費 9,060千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助16,000千元,委辦費 9,320千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中等教育行政工作維持費 932千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改進高中課程及教材教法經費 4,420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少委辦費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)高中藝能科教育班課程、教材研究及資優生甄
  │  │  │  │              │              │              │              │    試經費 3,400千元,較上年度減少委辦費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高中各學科教師短期研習或進修經費 1,467千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少委辦費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理中小學教育建設座談會經費17,650千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理中小學教師人力需求推估經費 7,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少委辦費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)補助馬祖地區教育設施經費10,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)中學數學及自然學科資賦優異生輔導經費11,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少委辦費 1,000千元。
  │  │  │  │  5120011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民教育行政及│        17,868│        15,914│         1,954│1.本年度預算數17,868千元,包括人事費 8,251千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 1,297千元,旅運費 100千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 8,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,251千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民教育行政工作維持費 307千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民中小學課程教材編輯及教法研究經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立師院附小行政教學督導經費 500千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強改進國中教學評量計畫經費 4,490千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5120011024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│社會教育行政及│       331,821│       454,052│      -122,231│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出空中教
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  學督導經費44,268千元列入「空中專科進修補習
  │  │  │  │              │              │              │              │  學校教學推展」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 331,821千元,包括人事費21,467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費42,730千元,旅運費 5,849千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 7,600千元,補助及捐助 184,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費64,246千元,獎勵及濟助費 5,617千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,632千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育行政工作維持費 2,511千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展成人教育及國語文教育經費 170,892千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 129,042千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推展成人教育經費 102,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列推展山胞職業及社會教育經費22,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國語標準字體母稿宋(明)體擴增計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 7,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列重編國語辭典修訂及簡編工作經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推行家庭、親職及視聽教育經費87,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委辦費 2,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強遊藝場暨演藝事業輔導管理經費14,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少委辦費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強輔導社教活動經費38,197千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加規劃社教網路經費 4,826千元。
  │  │  │  │  5120011025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│體育教育行政及│       361,634│       394,543│       -32,909│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「中等教
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  育行政及督導」科目移入人口教育計畫經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 361,634千元,包括人事費12,344
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費13,180千元,旅運費 4,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 329,710千元,委辦費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,344千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)體育教育行政工作維持費 414千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校體育推展經費19,950千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強全民體育推展經費 101,096千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強體育學術研究發展經費30,684千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委辦費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理學校運動場設備開放管理制度出國
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究計畫經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導民間體育運動團體經費 179,314千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少列輔導中華奧會與體總推展會務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費31,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強學校保健教育與服務經費17,832千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少委辦費 2,343千元。
  │  │  │  │  5120011026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│軍訓教育行政及│        52,250│        50,726│         1,524│1.本年度預算數52,250千元,包括人事費 8,922千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費38,289千元,旅運費 3,663千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,922千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍訓教育行政工作維持費 1,980千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍訓教官暨護理教師考選訓練經費 2,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在職軍訓教官及幹部教育講習進修經費 5,226
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少委辦費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓業務督導評鑑經費 2,717千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍訓教官軍服製作經費10,706千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍訓課程通訊及輔導教材編製經費 4,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)學生校外活動及研習輔導經費 4,896千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年減少委辦費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海外青年講習會經費10,656千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般教育推展  │       173,158│       188,075│       -14,917│
  │  │  │  │  5120011120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│學術審議及著作│        25,707│        25,707│             0│1.本年度預算數25,707千元,包括人事費13,845千
  │  │  │  │審查          │              │              │              │  元,業務費 6,762千元,旅運費 600千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 900千元,獎勵及濟助費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學術審議工作維持費 462千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學術獎金 5,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學術團體補助經費 900千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大專教師著作審查經費19,145千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120011121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文教書刊編印  │        26,006│        24,272│         1,734│1.本年度預算數26,006千元,包括人事費10,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,686千元,維護費47千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   834千元,設備及投資 200千元,委辦費 190千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,524千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教書刊編印工作維持費 891千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育調查統計經費 3,678千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    學生出缺席人數調查經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印教育部公報法令及海外學人月刊經費 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際教育統計交流經費 963千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)教育公務統計經費 2,454千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預決算及有關資料編印經費 624千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5120011122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│各級教育視導  │        14,271│        11,240│         3,031│1.本年度預算數14,271千元,包括人事費12,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 468千元,旅運費 905千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,798千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育視導工作維持費 1,473千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120011123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│教育計畫發展  │        40,262│        63,429│       -23,167│1.本年度預算數40,262千元,包括人事費 7,442千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,759千元,旅運費 1,765千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 200千元,補助及捐助 9,930千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 3,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,442千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育研究與推廣經費 9,260千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委辦費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)成立委員會及專案小組經費 2,260千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,438千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列山胞教育委員會業務經費 938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列特殊教育委員會業務經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委辦費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)課程標準修訂經費 8,120千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,880千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國民中學課程標準修訂經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列高級中學課程標準修訂經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委辦費 1,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)設置中央級「教師申訴評議委員會」經費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,較上年度減少 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人文及社會學科教育指導委員會業務經費 8,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│學校行政人員研│         8,234│         6,043│         2,191│1.本年度預算數 8,234千元,包括人事費 932千元
  │  │  │  │習與財務輔導  │              │              │              │  ,業務費 5,984千元,旅運費 1,318千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學校財務行政工作維持費 130千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學校行政、駐警及本部新進人員業務研習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     814千元,較上年度減少委辦費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導私立學校建立人事制度經費 1,046千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導私立大專院校改進財務計劃經費 1,356千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)私立大專院校辦學績效之專案評鑑經費 2,340
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員出國進修專題研究考選經費 276千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增會計人員座談研習經費 2,272千元。
  │  │  │  │  5120011125  │              │              │              │
  │  │  │ 6│優良教師獎勵  │        18,489│        18,489│             0│1.本年度預算數18,489千元,包括業務費 8,660千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 290千元,獎勵及濟助費 9,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資深優良教師獎勵及製作服務獎章經費17,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外各級學校優良教師獎勵經費 879千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011126  │              │              │              │
  │  │  │ 7│僑生及大陸來台│        40,189│        38,895│         1,294│1.本年度預算數40,189千元,包括人事費 5,463千
  │  │  │  │學生輔導      │              │              │              │  元,業務費 4,584千元,旅運費 2,072千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助27,070千元,獎勵及濟助費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生輔導工作維持經費 692千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)僑生教育輔導經費34,034千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │專項教育推展  │     2,388,435│     2,617,624│      -229,189│
  │  │  │  │  5120011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│師範教育改進  │        84,150│       104,452│       -20,302│1.本年度預算數84,150千元,包括業務費63,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 9,150千元,設備及投資11,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列師範校院改進計畫經費97,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列辦理教育學分班經費 6,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增發展與改進師範教育五年計畫第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    77,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增九所師範學院教師出國進修學位經費 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │  5120011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│空中專科進修補│       272,605│       285,967│       -13,362│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「社會教
  │  │  │  │習學校教學推展│              │              │              │  育行政及督導」科目移入空中教學督導經費44,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 272,605千元,包括人事費 2,262
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,010千元,旅運費 180千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 160,153千元,委辦費90,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推展空中教學業務經費 268千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空中專科進修補習學校教學推展經費 272,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,以空中專科進修補習學校學費學分費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應,較上年度減少13,362千元。
  │  │  │  │  5120011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國家體育建設及│       772,634│       872,048│       -99,414│1.本年度預算數 772,634千元,包括業務費13,525
  │  │  │  │優秀選手培訓  │              │              │              │  千元,旅運費15,115千元,補助及捐助 149,581
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 539,993千元,獎勵及濟助費54,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理各項運動聯賽經費 166,551千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減12,420千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理埠際運動聯賽經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理大專院校運動聯賽經費 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理高中運動聯賽經費11,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培訓裁判教練暨聘請外籍名教練經費54,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增15,567千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘請外籍名教練經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列選送教練出國進修經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理國家級教練調訓經費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理各種裁判教練講習經費19,663千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際體育運動交流與合作經費 214,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少49,954千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列主辦國際體育運動競賽經費36,504千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助單項運動協會出席國際會議經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助學校運動聯賽隊伍出國比賽經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列參加國際性校際運動競賽經費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列主辦國際性校際運動競賽經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整理與推廣固有優良體育活動經費71,265千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少26,750千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列籌設國術研究中心經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外旅費12,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委辦費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強學校運動選手培訓與輔導經費25,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強特優選手培訓與輔導經費 240,028千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少25,857千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列特優及華裔選手國外訓練經費 3,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設置基層選手訓練站經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理亞奧運選手培訓經費18,277千元。
  │  │  │  │  5120011223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│科技教育      │       868,200│       823,305│        44,895│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「高等教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育行政及督導」科目移入獎助優良專業期刊經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,640千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 868,200千元,包括人事費17,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費67,060千元,旅運費 8,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 527,160千元,補助及捐助38,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 194,780千元,獎勵及濟助費15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科技教育業務推展及科學教育指導委員會研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費21,660千元,較上年度減少國外旅費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動大專院校與企業界建教合作經費 7,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)充實公立大專院校急需科技儀器設備經費55,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增加 5,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)延聘國外科技專家學者返國舉辦專題講習會經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,980千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人文社會科學教育及大專院校技術人員水準改
  │  │  │  │              │              │              │              │    進計畫經費 154,000千元,較上年度減少 124
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人文社會科學教育改進計畫經費 100,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列改進大專院校技術人員水準計畫經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訓人才推廣教育第二期第二階段計畫第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 100,000千元,較上年度減少30,210千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強自動化及電子計算機科技教育計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,000千元,較上年度淨增38,000千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加強電子計算機科技教育計畫經費14,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列中華民國產業自動化人才培育經費52,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)發展光電雷射及大專院校材料科技教育計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費76,000千元,較上年度減少充實公私立大專
  │  │  │  │              │              │              │              │    院校光電科技教學及實驗設備經費 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)環境保護教育及校園污染防治輔導計畫經費75
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增大專院校機電整合及海洋科技教育發展
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費79,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增通訊科技教育改進計畫經費78,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5120011224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│訓育輔導      │       390,846│       531,852│      -141,006│1.本年度預算數 390,846千元,包括人事費16,353
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 130,550千元,旅運費 6,872千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 124,902千元,委辦費86,741千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費25,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,353千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)訓育輔導工作維持費 1,400千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化學校訓輔功能經費 5,554千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少委辦費 638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強民族精神及道德教育經費 6,590千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少委辦費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強學校生活教育、品德教育及民主法治教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    實施計畫經費16,970千元,較上年度減少委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動輔導工作六年計畫第三年經費 353,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 140,461千元。
  │  │  │  │  5120011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │教育及學術資訊│       222,212│       250,502│       -28,290│1.本年度預算數 222,212千元,包括人事費35,660
  │  │  │  │管理與發展    │              │              │              │  千元,業務費 109,230千元,維護費14,650千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,800千元,材料費 2,472千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資35,400千元,補助及捐助11,500千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 6,550千元,獎勵及濟助費 4,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)電算中心業務經費50,792千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,129千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列主機系統軟硬體設備擴充經費12,223千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊教育推廣及訓練經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列教育系統資訊處理費用 5,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列資料管制及輸入暨電腦軟硬體維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育部附屬機構業務電腦化經費18,683千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加汰換電腦設備經費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 115,787千元,較上年度減少23,361千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦主機硬體租金費用12,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列主機、週邊設備及軟體分期付款經費41
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列分區區域網路中心運作及校際高速學術
  │  │  │  │              │              │              │              │      網路等費用18,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列國際學術網路之管理與服務等費用 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置高速資料庫伺服器及週邊設備等費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用 3,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦輔助教學軟體發展及推廣計畫第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    36,950千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設國立教育機│     1,730,000│     1,585,625│       144,375│1.本科目係為辦理增設台北大學、華東大學、暨南
  │  │  │  │構            │              │              │              │  大學、台南地區藝術學院、高雄地區技術學院、
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄商業及餐飲旅館專科學校、台東體育實驗高
  │  │  │  │              │              │              │              │  級中學(附設國民中學部)等規劃籌建暨學校改
  │  │  │  │              │              │              │              │  制遷校等規劃事項,以均衡城鄉教育發展。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,730,000千元,包括人事費 135
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,754千元,事務費 8,734千元,業務費 218,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費 1,362千元,旅運費10,650千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,355,000千元,較上年度增加 144
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,375千元。
  │  │  │  │  5320011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │教育學術文化合│       563,966│       591,402│       -27,436│
  │  │  │  │作            │              │              │              │
  │  │  │  │  5320011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文教交流與合作│       517,696│       534,984│       -17,288│1.本年度預算數 517,696千元,包括人事費 6,974
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費27,644千元,旅運費10,539千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 152,529千元,委辦費 256,130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費63,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,974千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教交流與合作工作維持費 1,255千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國外文教活動業務經費 233,952千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少委辦費17,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費42,122
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 2,040千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際文化藝術教育等活動經費35,442千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少旅外學人或外國人士中國問題研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎助金 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際青年學生交流計畫經費68,600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少委辦費 2,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)履行國際文化學術合作協約計畫經費54,634千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 1,950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦費 1,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)舉辦國際文化會議及參加國際會議經費63,917
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 5,089千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理亞太文化中心會議經費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助國內學者專家參加國際會議經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助國內大專院校及學術團體舉辦之國
  │  │  │  │              │              │              │              │      際會議經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列遴薦國內學生出席各國際性學生會議經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費10,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5320011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔導國際文教藝│        46,270│        56,418│       -10,148│1.本年度預算數46,270千元,包括人事費 5,201千
  │  │  │  │術交流活動    │              │              │              │  元,業務費 1,749千元,旅運費 1,800千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助29,020千元,委辦費 7,500千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,201千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導國際文教藝術交流活動工作維持費 301千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導文藝團體出國暨國外文化團體交流活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費31,648千元,較上年度減少 9,100千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導學校藝術團體出國訪問展演經費 9,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少委辦費 2,280千元。
  │  │  │  │  5320011600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │文化建設活動  │       254,107│       259,345│        -5,238│
  │  │  │  │  5320011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│社會民族精神教│        40,634│        46,264│        -5,630│1.本年度預算數40,634千元,包括業務費 8,000千
  │  │  │  │育與活動      │              │              │              │  元,旅運費 1,650千元,補助及捐助24,398千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費 6,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強憲法與立國精神教育功能經費25,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少委辦費 4,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強學生愛校愛鄉愛國教育經費15,098千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委辦費 1,400千元。
  │  │  │  │  5320011621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│加強文化及育樂│       213,473│       213,081│           392│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出辦理文
  │  │  │  │活動          │              │              │              │  藝創作獎經費 5,000千元列入國立臺灣藝術教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  館,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 213,473千元,包括人事費10,530
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費28,040千元,旅運費 1,674千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 152,429千元,委辦費18,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)設置國民中小學藝術特殊班經費 5,714千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推行藝術教育與文化活動經費79,254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 4,262千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加強推行藝術教育經費 3,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推行文化活動經費 7,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導國內演藝團體及國家級表演團體經費 110
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,093千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強學校青年服務社會工作經費18,412千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委辦費 3,870千元。
  │  │  │  │  5120011700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │私立學校獎助  │     5,973,455│     5,885,615│        87,840│
  │  │  │  │  5120011720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│私立學校教學獎│     4,529,985│     4,491,144│        38,841│1.本年度預算數 4,529,985千元,包括人事費 1,0
  │  │  │  │助            │              │              │              │  00千元,業務費 3,000千元,旅運費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 4,523,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導私立學校教職員退休撫卹經費 323,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 476,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導私立大專院校健全發展經費20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加查核簽證大專院校財務報表經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)獎助私立大專院校改善師資經費 938,439千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 458,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎助私立專科以上學校教學設備經費 2,240,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專科以上僑校補助經費42,356千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加15,345千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 2,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列調景領中學遷建運作經費18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助私立大專院校興建學生宿舍等貸款利息經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 272,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)四年中程私立大學校院獎助方案經費 663,744
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導私立大專院校訓輔工作經費29,950千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5120011721  │              │              │              │
  │  │  │ 2│私立學校軍訓教│     1,443,470│     1,394,471│        48,999│1.本年度預算數 1,443,470千元,係按軍訓教官 2
  │  │  │  │官暨護理教師待│              │              │              │  ,218員及護理教師 452員待遇經費編列,全數為
  │  │  │  │遇            │              │              │              │  補助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)私立學校軍訓教官待遇經費 1,219,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加軍訓教官50員經費35,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)私立學校護理教師待遇經費 223,870千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加護理教師25員經費13,713千元。
  │  │  │  │  5120011800  │              │              │              │
  │  │10│  │學生公費及獎學│     1,288,656│     1,266,849│        21,807│1.本年度預算數 1,288,656千元,包括業務費 2,7
  │  │  │  │金暨助學貸款利│              │              │              │  60千元,旅運費 400千元,補助及捐助 386,720
  │  │  │  │息補助        │              │              │              │  千元,委辦費 640千元,獎勵及濟助費 898,136
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費及獎學金 948,656千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加81,807千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列私立大專院校殘障學生、殘障人士及低
  │  │  │  │              │              │              │              │      收入戶子女就學減免經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國立學校和私立大專院校學生平安保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      補助經費31,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生助學貸款利息補助經費 340,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少60,000千元。
  │  │  │  │  5120011900  │              │              │              │
  │  │11│  │留學生輔導    │       228,466│       196,622│        31,844│1.本年度預算數 228,466千元,包括人事費 8,561
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,699千元,旅運費 900千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 816千元,委辦費 738千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 212,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,561千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)留學生輔導工作維持費 124千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)留學生考選與講習經費 7,029千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少委辦費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公費留學生經費 212,752千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,000千元。
  │  │  │  │  5120012000  │              │              │              │
  │  │12│  │地方教育輔助  │    29,368,146│    28,016,355│     1,351,791│
  │  │  │  │  5120012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│職業教育輔助  │       595,264│       637,020│       -41,756│1.本年度預算數 595,264千元,包括業務費93,732
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費19,000千元,補助及捐助 441,532
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費38,000千元,獎勵及濟助費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技職教育發展與改進計畫經費 231,264千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減39,756千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技職教師及行政人員在職進修經費13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列偏遠地區職業教育改進計畫經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列各級技職學校設置技術教學中心經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列配合專科學校改制學院薦送教師出國進
  │  │  │  │              │              │              │              │      修經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)擴大辦理延教班培訓技術人力計畫經費 364,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │  5120012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中等教育輔助  │       372,000│       399,685│       -27,685│1.本年度預算數 372,000千元,包括業務費16,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 4,000千元,補助及捐助 330,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列發展與改進高級中學教育第一期中程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 399,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增發展與改進高級中學教育第二期中程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    第一年經費 372,000千元。
  │  │  │  │  5120012023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國民教育輔助  │    27,200,000│    26,191,610│     1,008,390│1.為改善地方國民教育,本年度共編列補助地方國
  │  │  │  │              │              │              │              │  教經費27,200,000千元,其中台灣省25,430,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,高雄巿 1,400,000千元,金門縣 310,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,連江縣60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,200,000千元,包括人事費28,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費98,712千元,旅運費50,291千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助26,588,856千元,委辦費 182,941
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 251,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助台灣省各縣巿國民教育經費25,430,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 438,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助高雄巿國民教育經費 1,400,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列補助金門縣國民教育經費 310,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列補助連江縣國民教育經費60,000千元。
  │  │  │  │  5120012025  │              │              │              │
  │  │  │ 4│體育教育輔助  │       755,750│       255,750│       500,000│1.本年度預算數 755,750千元,全數為補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助社區充實運動場地設備經費77,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助縣市鄉鎮籌設運動公園經費 123,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助金門籌建綜合運動場經費55,750千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增補助縣市體育運動館場興建經費 500,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5320012026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│社會及文化教育│        60,000│       330,000│      -270,000│1.本年度預算數60,000千元,全數為補助及捐助。
  │  │  │  │輔助          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列補助興建嘉義、新竹縣巿立文化中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     290,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列補助金馬地區加強社教與文化建設三年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列補助金門社教館擴建工程不敷經費50,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增補助十三行遺址陳列館興建經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120012027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│特殊教育輔助  │       215,132│       202,290│        12,842│1.本科目係由上年度預算「特殊教育推展」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 215,132千元,包括業務費63,080
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 5,000千元,補助及捐助96,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費19,472千元,設備及投資30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列加強辦理國民中小學特殊教育經費14,425
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列特殊教育輔導經費 187,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增發展與改進特殊教育五年計畫第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     215,132千元。
  │  │  │  │  5120012028  │              │              │              │
  │  │  │ 7│山胞教育輔助  │       170,000│             -│       170,000│1.本科目係新增,為辦理發展與改進山胞教育五年
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫工作。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,000千元,包括業務費49,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 7,000千元,補助及捐助68,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費21,000千元,設備及投資20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 5,000千元。
  │  │  │  │  7520012100  │              │              │              │
  │  │13│  │國立學校教職員│     1,247,276│     1,147,276│       100,000│1.本年度預算數 1,247,276千元,全數為人事費。
  │  │  │  │暨社教、學術研│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究機構聘任人員│              │              │              │ (1)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │退休撫卹給付  │              │              │              │    人員退休給付經費 1,189,617千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 115,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員撫卹給付經費57,659千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,895千元。
  │  │  │  │  5320017200  │              │              │              │
  │  │14│  │填補中正文化中│       183,622│       399,982│      -216,360│1.本年度預算數 183,622千元,全數為損失及賠償
  │  │  │  │心管理處作業基│              │              │              │  費。
  │  │  │  │金短絀        │              │              │              │2.填補中正文化中心管理處作業基金短絀 183,622
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減少 216,360千元。
  │  │  │  │  5320018100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業循環基金│        74,477│        33,703│        40,774│
  │  │  │  │  5320018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立中正文化中│        74,477│        33,703│        40,774│為增設中正文化中心不斷電系統暨圖書館自動化等
  │  │  │  │心作業基金    │              │              │              │設備,核列中正文化中心管理處作業基金74,477千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度增加40,774千元。
  │  │  │  │  5320018200  │              │              │              │
  │  │16│  │投資支出      │             -│       186,335│      -186,335│上年度認購中華電視股份有限公司現金增資發行新
  │  │  │  │              │              │              │              │股預算業已編竣,所列 186,335千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019000  │              │              │              │
  │  │17│  │一般建築及設備│        13,505│       120,849│      -107,344│
  │  │  │  │  5120019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        11,093│        16,093│        -5,000│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)為全面推廣資訊之應用與發展並供展示、訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    、研究、作業及提供圖書資料等,興建「電子
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊大樓」乙棟地下三層、地面二十二層,總
  │  │  │  │              │              │              │              │    面積42,681平方公尺,總工程費約需 1,215,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,有關展示規劃等共同性費用由國科會
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列,其餘所需經費按實際需要向銀行融資,
  │  │  │  │              │              │              │              │    大樓完工後由各使用單位按使用面積分十年編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列預算攤還,該大樓於七十六年度完工,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度為各使用單位攤還之第七年,依每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    每期﹙六個月﹚應攤本息 2,046元計算,教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    部使用面積為 2,711平方公尺,計需分攤11,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度籌建國際學術交流中心大樓規劃經費預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 5,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,412│             -│         2,412│1.汰換公務轎車5輛經費 2,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務機車2輛經費82千元。
  │  │  │  │  5120019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│       104,756│      -104,756│上年度辦理UHF電視系統汰舊換新計畫預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 104,756千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019800  │              │              │              │
  │  │18│  │第一預備金    │        12,547│        12,547│             0│仍照上年度預算數編列
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