83B42011.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020110000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │國立臺灣大學  │     6,944,171│     5,799,530│     1,144,641│國立臺灣大學本年度預算數 6,944,171千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 5,799,530千元,增加 1,144,641
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       673,159│       643,888│        29,271│
  │  │  │  │  5120110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       673,159│       643,888│        29,271│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎金 222,525千元列入「教學訓輔」科目外,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「教學訓輔」科目移入凝態科學研究中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   362千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 673,159千元,包括人事費 479,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,事務費 121,174千元,維護費39,109千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費28,958千元,獎勵及濟助費 3,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 479,590千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費39,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 137,609千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 4,979千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教職員91人,增列統籌事務費 932
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 110千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費 1,159千元,合共 2,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休退職人員三節慰問金 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 276
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列教室、實驗室水電費 412千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 5,960千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出50,000千元,以行政服務等收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加12,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列一次性實驗農林場土地登錄測量經費28,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元。
  │  │  │  │  5120112000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     2,945,789│     2,969,086│       -23,297│
  │  │  │  │  5120112001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     2,795,789│     2,577,386│       218,403│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出凝態
  │  │  │  │              │              │              │              │  科學研究中心經費 362千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目外,另由「行政管理」科目移入工作獎金 222
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,525千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 2,795,789千元,包括人事費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,725千元,業務費 249,154千元,維護費96,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,旅運費 3,424千元,材料費54,150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資43,000千元,補助及捐助 230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,309,014千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,293千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 139,615千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設會計學、毒理學、財務金融學研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      所博士班,免疫學研究所碩士班,地質學研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究所碩士班分設地質組及應用地質組,日本
  │  │  │  │              │              │              │              │      語文學系,國際企業學系增一班,醫學系增
  │  │  │  │              │              │              │              │      設急診醫學科,增加教職員21人人事費19,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班法律系財經法組、資訊管理學
  │  │  │  │              │              │              │              │      系、經濟學系、會計學系、財務金融學系、
  │  │  │  │              │              │              │              │      心理學系、獸醫學系及復健醫學系各一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加教職員32人人事費27,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列增加充實重點科技教師16人人事費13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列增加改進大專校院技術人員水準計畫技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術人員10人人事費 5,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列增加職員12人人事費 7,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 349,122千元,按現有大
  │  │  │  │              │              │              │              │    學部51學系,研究所67所及博士班57班,編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教學工作費 261,637千元,圖書管理費21,434
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,訓輔體育費66,051千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,946千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列自然增班及新增系所等經費 5,716千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費35,758千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費26,884千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度增加 1,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)語言教學實習經費 1,000千元,以實習費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應,較上年度減少 3,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫用實驗動物經費11,639千元,其中 7,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元以其他供應費等收入支應,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)農漁業推廣經費 1,554千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)醫事師資在職進修經費 1,455千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海研一號研究船經費52,423千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 凝態科學研究中心經費 1,940千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 國際百科檢索經費 1,000千元,以設備出借
  │  │  │  │              │              │              │              │      費收入支應,較上年度增加40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 醫療器材藥品費 4,000千元,以其他供應費
  │  │  │  │              │              │              │              │      收入支應,較上年度增加 1,080千元。
  │  │  │  │  5120112031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │       150,000│       391,700│      -241,700│1.本年度預算數 150,000千元,包括人事費70,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費70,000千元,設備及投資10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 241,700千元。
  │  │  │  │  5120112500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       298,439│       297,139│         1,300│1.本年度預算數 298,439千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 3,277千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 277,762千元,較上年度增加 1,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金17,400千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120116000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │醫學臨床教學與│       959,214│             -│       959,214│本科目係新設,編列補助附設醫院臨床教學與研究
  │  │  │  │研究          │              │              │              │經費如列數。
  │  │  │  │  5120116100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │農林畜牧教學與│        75,857│             -│        75,857│本科目係新設,編列補助附設農林畜牧實驗場教學
  │  │  │  │研究          │              │              │              │與研究經費如列數。
  │  │  │  │  7120117100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │填補附設醫院作│             -│       422,239│      -422,239│上年度填補附設醫院作業基金短絀,本年度不再編
  │  │  │  │業基金短絀    │              │              │              │列,予以如數減列。
  │  │  │  │  5820117200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │填補附設農林畜│        45,872│        20,000│        25,872│填補附設農林畜牧作業基金短絀45,872千元,較上
  │  │  │  │牧作業基金短絀│              │              │              │年度增加25,872千元。
  │  │  │  │  7120118100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業循環基金│        11,722│       193,557│      -181,835│
  │  │  │  │  7120118120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│附設醫院作業基│             -│       150,000│      -150,000│上年度附設醫院作業基金,本年度不再編列,予以
  │  │  │  │金            │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  5820118121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設農林畜牧作│        11,722│        43,557│       -31,835│為辦理附設農林畜牧實驗場房屋興建及設備購置,
  │  │  │  │業基金        │              │              │              │編列附設農林畜牧作業基金11,722千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少31,835千元。
  │  │  │  │  5120119000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│     1,924,182│     1,243,684│       680,498│
  │  │  │  │  5120119002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │     1,243,332│       412,580│       830,752│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.遷建家畜醫院九層計 8,250平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺22,000元,核列建築費 181,500千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  空調、污廢水處理、焚化爐設施等81,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 262,500千元,分四年辦理,除80、81、82
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列 203,950千元外,本年度編列末期工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程款58,550千元,較上年度減少41,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建圖書館36,300平方公尺,屬特殊建築,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺16,165元,核列建築費 596,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同內部設備費 165,000千元,合共 761,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,嗣因配合圖書館特殊載重、防火、防水、防
  │  │  │  │              │              │              │              │  蟲設備及資訊監控自動化,與國際圖書館網路連
  │  │  │  │              │              │              │              │  線需求,總工程費調整為 1,263,105千元,除77
  │  │  │  │              │              │              │              │  、78、80、81年度已編列 370,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第五年經費 250,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建法學院大樓四-八層計50,770平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  每平方公尺43,648元,核列建築費 2,216,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,連同設計監造費80,428千元,工程管理費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,530千元,合共 2,308,958千元,分五年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │  除82年度已編列80,000千元外,本年度編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費 150,000千元,較上年度增加70,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建生命科學大樓七層計32,400平方公尺,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺18,617元,核列建築費 603,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同設計監造費27,206千元,工程管理費 4,466
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 634,872千元,分三年辦理,嗣因配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合校區整體發展,變更為地上十二層,地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計27,948平方公尺,總工程費調整為 700,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,除82年度已編列80,000千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列第二年經費 140,000千元,較上年度增加60,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.擴建生化科學大樓四層計 2,320平方公尺,屬特
  │  │  │  │              │              │              │              │  殊建築,按每平方公尺25,000元,核列建築費58
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,連同設計監造費 3,200千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理費 730千元,污水系統、景觀綠化、遷移舊有
  │  │  │  │              │              │              │              │  變電站、空調自動控制等18,070千元,合共80,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.興建學生活動中心十層計28,000平方公尺,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺22,000元,核列建築費 616,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同設計監造費27,628千元,工程管理費 4,530
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 648,158千元,分二年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第一年經費 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.興建國家地震中心研究大樓三層計10,890平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │  尺,按每平方公尺 9,800元,核列建築費 106,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,嗣因配合該中心係國家級研究中心所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,總工程費調整為 423,476千元,除80、81年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列91,722千元外,本年度編列第三年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.興建凝態科學大樓第二年建築費54,782千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少29,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.興建綜合體育館29,000平方公尺,屬特殊建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │  按每平方公尺40,000元,核列建築費 1,160,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,連同設計監造費51,380千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,250千元,機電設備外線補助 8,000千元,拆
  │  │  │  │              │              │              │              │  除現有房舍 1,000千元,地下管線遷移費 8,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,235,830千元,本年度編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度農化實驗大樓等工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列68,510千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        70,000│        80,000│       -10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.老舊教室、實驗室、學生宿舍等校舍整建工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圍牆、道路、排水溝等校區環境整修經費15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.給水、電力、電信及空調設備管線改善工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度修建殘障學生使用之各項設施,圍牆整修
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列80,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        32,500│        24,000│         8,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電子計算機中心資訊設備費32,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教學及研究用電腦與相關週邊設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列24,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         2,282│             -│         2,282│汰換公務轎車 4輛、小型客貨車及公務機車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │購置費如列數。
  │  │  │  │  5120119019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       576,068│       727,104│      -151,036│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 539,430千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設系所開辦費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政設備費 1,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新建館舍內部設備費31,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度醫學院基礎醫學設備費等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 194,674千元如數減列。
  │  │  │  │  5120119800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         9,937│         9,937│             0│仍照上年度預算數編列。
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