83B42013.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020130000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立臺灣師範大│ 2,076,873│ 2,647,980│ -571,107│國立臺灣師範大學本年度預算數 2,076,873千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 2,647,980千元,減少 571,1 │ │ │ │ │ │ │ │07千元。 │ │ │ │ 5120130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 193,216│ 174,133│ 19,083│ │ │ │ │ 5120130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 193,216│ 174,133│ 19,083│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金85,955千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 193,216千元,包括人事費 126,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,事務費42,632千元,維護費12,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,866千元,獎勵及濟助費 647千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 125,292千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費22,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,252千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,189千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積,減列房屋建築修繕費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費14千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 151千元,合共 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室、實驗室水電費93千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出20,702千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度減少 173千元。 │ │ │ │ 5120132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,229,440│ 1,160,186│ 69,254│ │ │ │ │ 5120132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,083,687│ 1,017,550│ 66,137│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」、「中等教育輔導」等 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金85,513千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,083,687千元,包括人事費 934 │ │ │ │ │ │ │ │ ,387千元,業務費91,557千元,維護費19,295千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費10,438千元,材料費14,885千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資11,895千元,補助及捐助 230千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 925,096千元,較上年度增加48,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費37,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設衛生教育研究所博士班,環境教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究所碩士班各一班,增加職員 6人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特教系一班,增加教職員 4人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加改進大專院校技術人員水準技術人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 2人人事費 1,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 116,158千元,按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部22系,研究所25所,編列教學工作費86,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,圖書管理費 6,949千元,訓輔體育費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,308千元,較上年度增加 1,615千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班及新增研究所等經費 1,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 4,445千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費12,379千元,其中 1,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立書目網路及購置自動化設備 4,050千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)師範生定期胸部檢查費 415千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中等教育輔導經費21,144千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 實習輔導經費15,000千元。 │ │ │ │ 5120132002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 61,584│ 59,172│ 2,412│1.本年度預算數61,584千元,包括人事費45,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,550千元,維護費 950千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元,材料費 2,214千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 2,412千元。 │ │ │ │ 5120132021 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學實習研究 │ 84,169│ 83,464│ 705│1.本科目係由原「特殊教育中心」、「科學教育中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心」、「實驗教學」、「國語中心教學」等科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 442千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數84,169千元,包括人事費65,733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,167千元,維護費 1,700千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 723千元,材料費46千元,設備及投資 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,423千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 1,197千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育中心教學工作維持費 3,062千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實驗教學工作維持費 7,310千元,以學雜費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國語中心教學工作維持費68,177千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入支應,較上年度增加 536千元。 │ │ │ │ 5120132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 298,476│ 275,048│ 23,428│1.本年度預算數 298,476千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 233,907千元,較上年度增加 5,373 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金61,660千元,較上年度增加15,146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增學生工讀金 2,909千元。 │ │ │ │ 5120139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 351,242│ 1,034,114│ -682,872│ │ │ │ │ 5120139001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 19,771│ -19,771│上年度購置臺北市學府段 3小段 492地號土地款及 │ │ │ │ │ │ │ │男生宿舍旁違建戶拆遷補償費業已編竣,所列19,7 │ │ │ │ │ │ │ │71千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 6,000│ 389,133│ -383,133│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.分部學生宿舍規劃費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建國語中心大樓及科學教育大樓工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 389,133千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 85,100│ 291,311│ -206,211│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善教育學院區供電給水、污水等工程經費32,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.修建校本部機車棚、圍牆等工程經費 5,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整修舊禮堂、單身宿舍、學人宿舍等工程經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.分部大門修建及四周環境整建工程經費15,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新建地下停車場電腦管理系統及加大抽排風機馬 │ │ │ │ │ │ │ │ 力等工程經費23,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度校本部運動場、地下停車場、游泳池整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工程預算業已編竣,所列 291,311千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120139010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 11,177│ 8,560│ 2,617│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機、工作站及其相關週邊設備費10,177千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文書處理自動化及保管資訊系統設備費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度人事系統設備等預算業已編竣,所列 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 377│ -│ 377│汰換小型客貨車1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120139019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 248,588│ 325,339│ -76,751│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 171,720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下停車場及游泳池契約容量監控系統等設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新建國語中心暨特殊教育中心大樓內部設備費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.分部校區電力改壓及宿舍內部設備費29,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.環境污染防治及改善設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.一般行政設備購置費 4,468千元,其中 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 由場地設備管理收入及服務收入等支應。 │ │ │ │ │ │ │ │7.視教館設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新設研究所開辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度環境污染防治設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 158,619千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,499│ 4,499│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |