83B42013.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020130000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │國立臺灣師範大│     2,076,873│     2,647,980│      -571,107│國立臺灣師範大學本年度預算數 2,076,873千元,
  │  │  │  │學            │              │              │              │較上年度法定預算數 2,647,980千元,減少 571,1
  │  │  │  │              │              │              │              │07千元。
  │  │  │  │  5120130100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       193,216│       174,133│        19,083│
  │  │  │  │  5120130101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       193,216│       174,133│        19,083│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金85,955千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 193,216千元,包括人事費 126,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,事務費42,632千元,維護費12,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費10,866千元,獎勵及濟助費 647千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,292千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費22,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,252千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,189千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依辦公房舍面積,減列房屋建築修繕費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 117
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費14千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 151千元,合共 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列教室、實驗室水電費93千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出20,702千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度減少 173千元。
  │  │  │  │  5120132000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,229,440│     1,160,186│        69,254│
  │  │  │  │  5120132001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     1,083,687│     1,017,550│        66,137│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學生訓輔體育及軍訓」、「中等教育輔導」等
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金85,513千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,083,687千元,包括人事費 934
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,387千元,業務費91,557千元,維護費19,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費10,438千元,材料費14,885千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資11,895千元,補助及捐助 230千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 925,096千元,較上年度增加48,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費37,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設衛生教育研究所博士班,環境教育
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究所碩士班各一班,增加職員 6人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特教系一班,增加教職員 4人
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 3,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列增加改進大專院校技術人員水準技術人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 2人人事費 1,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 116,158千元,按現有大
  │  │  │  │              │              │              │              │    學部22系,研究所25所,編列教學工作費86,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,圖書管理費 6,949千元,訓輔體育費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,308千元,較上年度增加 1,615千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列自然增班及新增研究所等經費 1,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 4,445千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費12,379千元,其中 1,125
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立書目網路及購置自動化設備 4,050千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)師範生定期胸部檢查費 415千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中等教育輔導經費21,144千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    實習輔導經費15,000千元。
  │  │  │  │  5120132002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        61,584│        59,172│         2,412│1.本年度預算數61,584千元,包括人事費45,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,550千元,維護費 950千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 800千元,材料費 2,214千元,設備及投資 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,獎勵及濟助費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度增加 2,412千元。
  │  │  │  │  5120132021  │              │              │              │
  │  │  │ 3│教學實習研究  │        84,169│        83,464│           705│1.本科目係由原「特殊教育中心」、「科學教育中
  │  │  │  │              │              │              │              │  心」、「實驗教學」、「國語中心教學」等科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 442千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數84,169千元,包括人事費65,733千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,167千元,維護費 1,700千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 723千元,材料費46千元,設備及投資 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,423千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 1,197千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學教育中心教學工作維持費 3,062千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實驗教學工作維持費 7,310千元,以學雜費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國語中心教學工作維持費68,177千元,以學雜
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等收入支應,較上年度增加 536千元。
  │  │  │  │  5120132500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       298,476│       275,048│        23,428│1.本年度預算數 298,476千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 233,907千元,較上年度增加 5,373
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金61,660千元,較上年度增加15,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增學生工讀金 2,909千元。
  │  │  │  │  5120139000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       351,242│     1,034,114│      -682,872│
  │  │  │  │  5120139001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        19,771│       -19,771│上年度購置臺北市學府段 3小段 492地號土地款及
  │  │  │  │              │              │              │              │男生宿舍旁違建戶拆遷補償費業已編竣,所列19,7
  │  │  │  │              │              │              │              │71千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │         6,000│       389,133│      -383,133│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.分部學生宿舍規劃費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建國語中心大樓及科學教育大樓工程預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 389,133千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        85,100│       291,311│      -206,211│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善教育學院區供電給水、污水等工程經費32,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.修建校本部機車棚、圍牆等工程經費 5,560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.整修舊禮堂、單身宿舍、學人宿舍等工程經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.分部大門修建及四周環境整建工程經費15,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新建地下停車場電腦管理系統及加大抽排風機馬
  │  │  │  │              │              │              │              │  力等工程經費23,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度校本部運動場、地下停車場、游泳池整建
  │  │  │  │              │              │              │              │  等工程預算業已編竣,所列 291,311千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  5120139010  │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │        11,177│         8,560│         2,617│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦主機、工作站及其相關週邊設備費10,177千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.文書處理自動化及保管資訊系統設備費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度人事系統設備等預算業已編竣,所列 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139011  │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│           377│             -│           377│汰換小型客貨車1輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5120139019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │       248,588│       325,339│       -76,751│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 171,720千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.地下停車場及游泳池契約容量監控系統等設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新建國語中心暨特殊教育中心大樓內部設備費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.分部校區電力改壓及宿舍內部設備費29,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.環境污染防治及改善設備經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.一般行政設備購置費 4,468千元,其中 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  由場地設備管理收入及服務收入等支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.視教館設備費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.新設研究所開辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度環境污染防治設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   158,619千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,499│         4,499│             0│仍照上年度預算數編列。
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